|
|
|
Parametro |
Tipo |
Conteudo |
FS_GCTCOT |
C |
Tipo Contrato para cotacao |
MC_PLCT04 |
C |
Codigo do prestador para SUS |
MV_10892 |
C |
Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao |
MV_131SEP |
L |
contabiliza roteiro de primeira parcela com 13 o u FL. O roteiro deve estar marcado na SRY para con tabilizar. |
MV_139GNUF |
C |
Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS. |
MV_1DUP |
C |
Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica. |
MV_1DUPNAT |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
MV_1DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento. |
MV_205HIST |
N |
Indica quantos meses para tras sera considerado o Historico de alteracao dos Itens no Sped |
MV_2DCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83. |
MV_2DUPNAT |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS. |
MV_2DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras. |
MV_2GNOINC |
C |
Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas |
MV_325PMDA |
C |
Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS |
MV_330ATCM |
L |
Repassa ou nao valor processado no campo B2_CMFIM1 para o Campo B2_CM1. .F. = O valor e repassado – . .T. O valor nao e repassado |
MV_340LOCK |
C |
Bloqueio da rotina por Filial ou Usuario. “F” – Por Filial (Padrao) / “U” – Por usuario. |
MV_3DUPREF |
C |
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO) |
MV_5CLIFOR |
L |
.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado |
MV_74ITEM |
L |
Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F. |
MV_817EMAI |
C |
Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional |
MV_88CORTE |
C |
Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG. |
MV_88MGNC |
L |
Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes. |
MV_88MINEI |
C |
Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG). |
MV_88PERD |
C |
CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG. |
MV_88STES |
L |
Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque. |
MV_914ICM |
L |
Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS. |
MV_940CLI |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_940FOR |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_973ABR |
C |
Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
MV_973ENC |
C |
Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP |
MV_A010FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A020FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A030FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A080FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A089FAC |
C |
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao. |
MV_A175VLD |
L |
Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ |
MV_A190REF |
L |
Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais. |
MV_A1CDMUN |
C |
Identifica o codigo do municipio do cliente. |
MV_A1DIEF |
C |
Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA |
MV_A1ECRED |
C |
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_A1HOSP |
C |
Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB. |
MV_A1M996 |
C |
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF |
MV_A1MUN |
C |
Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio |
MV_A1PUBLI |
C |
Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal |
MV_A215CHK |
C |
Utilizado p/ desativar valid da funcao MA215CHECK( .T. = Desativa validacao – .F. = Ativa a validacao |
MV_A270F4 |
L |
Habilita consulta de saldos para os campos Lote, Sublote e Endereco na inclusao de inventario? |
MV_A280GRV |
L |
Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov. |
MV_A280SDA |
L |
Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos. |
MV_A2CDMUN |
C |
Identifica o codigo do municipio do fornecedor. |
MV_A2DIEF |
C |
Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA |
MV_A2ECRED |
C |
Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_A2INSRU |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural |
MV_A2ITA |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
MV_A2MUN |
C |
Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana |
MV_A2SUFR |
C |
Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor. |
MV_A300THR |
N |
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads) |
MV_A310FIL |
C |
Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao |
MV_A330190 |
C |
Permite ativar ou desativar o reprocessamento ontabil de saldos executados nas rotinas Recalculo de Custo Medio (MATA330) e Contabilizacao do Cust |
MV_A330DRV |
C |
Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures. |
MV_A330GRV |
L |
Indica se todos produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado no processamento do Custo Medio T= Todos registros F=Apenas produtos com saldo/Mov |
MV_A350THR |
N |
Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15 |
MV_A370THR |
N |
Quantidade de Threads de processamento paralelo |
MV_A390QTD |
L |
Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.) |
MV_A3IDHEX |
L |
Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_A410OPE |
L |
Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2) |
MV_A650GEF |
C |
Gera empenho considerando todas as filiais. (S) – Sim; (N) – Nao. |
MV_A685OPE |
C |
Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao |
MV_A710THR |
N |
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads). |
MV_AB10925 |
C |
Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo |
MV_ABAST |
C |
Codigo de despesa de abastecimento |
MV_ABATAFA |
C |
Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario. |
MV_ABOPEC |
C |
Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias |
MV_ABORDB |
C |
Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
MV_ABORDO |
C |
Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont) |
MV_ABOSEVE |
C |
Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao) |
MV_ABR948 |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
MV_ABRETAB |
C |
Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao |
MV_ABRPROJ |
C |
Projeta Moedas na Abertura do Sistema ? |
MV_ABSINI |
C |
Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas. |
MV_ABTSVG |
C |
Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem |
MV_AC10925 |
C |
Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao |
MV_ACADIAS |
N |
Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro |
MV_ACALTDT |
N |
Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar) |
MV_ACAOSAL |
C |
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO |
MV_ACAPTZR |
L |
Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos |
MV_ACARQUI |
C |
Nome do ambiente de arquivamento. |
MV_ACATIVO |
L |
Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico |
MV_ACATRM |
N |
Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto |
MV_ACAUCP |
L |
Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados. |
MV_ACBLGRA |
C |
Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes. |
MV_ACBLOJU |
L |
Bloqueia o Aluno na matricula automatica |
MV_ACBLQAN |
L |
Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP |
MV_ACBLQCV |
N |
Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite. |
MV_ACBLQRD |
L |
Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ? |
MV_ACBLQRE |
C |
Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia |
MV_ACCALAC |
L |
Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita |
MV_ACCALCM |
L |
Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe |
MV_ACCATPR |
C |
Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores. |
MV_ACCFGRD |
L |
Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas |
MV_ACCHRNC |
C |
Caracter para indicar Nao Consta |
MV_ACCISV |
C |
Identificacao no portal ACC para integracao ACC. |
MV_ACCOBDP |
L |
Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao). |
MV_ACCODGE |
C |
Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR). |
MV_ACCODIN |
C |
Codigo da universidade no cadastro de instituicoes |
MV_ACCSERV |
C |
Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC. |
MV_ACC_ACE |
L |
Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE. |
MV_ACDCB0 |
C |
Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao. |
MV_ACDCHKS |
C |
Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’. |
MV_ACDECL |
C |
Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo |
MV_ACDGHIS |
L |
Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F. |
MV_ACDISOP |
L |
Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso |
MV_ACDISP |
L |
Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”. |
MV_ACDIURN |
C |
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno. |
MV_ACDOCS |
C |
Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word) |
MV_ACDOCSE |
C |
Limpa Ocorrencia da Ordem de separacao, se nao esta no parametro MV_DIVERPV |
MV_ACDOCT |
C |
Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar. |
MV_ACDOENC |
N |
Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca. |
MV_ACDOPPT |
L |
Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra |
MV_ACDPMX |
L |
Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA |
MV_ACDQTD |
L |
Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ? |
MV_ACDR100 |
L |
Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao |
MV_ACDSERI |
C |
Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes. |
MV_ACDTAPO |
N |
Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia |
MV_ACDTDB1 |
D |
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
MV_ACDTDB2 |
D |
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros |
MV_ACDTGAB |
L |
Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo |
MV_ACDTRLT |
L |
Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto. |
MV_ACDVERS |
C |
Informa a versao atual do modulo SIGAACD |
MV_ACDVLBA |
L |
Valida se sera apresentado mensagem de validacao do digito verificador do codigo de barras. |
MV_ACEFIND |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos. |
MV_ACEFINI |
C |
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas. |
MV_ACEMAIL |
C |
E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional |
MV_ACENTIN |
L |
Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas. |
MV_ACENTO |
C |
Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar |
MV_ACEPOCH |
N |
Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico |
MV_ACESCVL |
L |
Utiliza varios tipos de validacao |
MV_ACESSPP |
C |
Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF. |
MV_ACEXBOL |
C |
Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1 |
MV_ACEXSS |
C |
Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame. |
MV_ACEXSUB |
C |
Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media |
MV_ACFALTA |
L |
(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite |
MV_ACFERIA |
C |
Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario. |
MV_ACFHOR |
C |
Hora Minima de Atraso |
MV_ACFILPR |
C |
Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim) |
MV_ACFILT |
L |
Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao. |
MV_ACFISCL |
C |
Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISCP |
C |
Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISES |
L |
Condicao especial de filtro |
MV_ACFISPR |
C |
Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais |
MV_ACFISTS |
C |
Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais |
MV_ACFNOTA |
D |
Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON. |
MV_ACGESTA |
N |
Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao. |
MV_ACGRRAT |
C |
Acao do sistema quando nao for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do calculo. |
MV_ACHAULA |
N |
Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos |
MV_ACHISMT |
C |
Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula. |
MV_ACHISPS |
C |
Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo |
MV_ACHOST |
C |
Endereco do Servidor WEB na internet (externo). |
MV_ACJOBRE |
N |
Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada |
MV_ACJOBTD |
C |
Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada |
MV_ACLHOST |
C |
Endereco do servidor Web na rede interna |
MV_ACLIBC |
L |
Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo. |
MV_ACLIBDP |
C |
Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao) |
MV_ACLIBMT |
L |
Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente |
MV_ACLIMUP |
N |
Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho. |
MV_ACLOCUN |
L |
Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova |
MV_ACLP01 |
C |
Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230). |
MV_ACLP02 |
C |
Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230). |
MV_ACMAILG |
C |
E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line |
MV_ACMATDP |
C |
Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro |
MV_ACMATRI |
L |
Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.) |
MV_ACMHEXT |
C |
Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao |
MV_ACMINSS |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
MV_ACMIRCR |
C |
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
MV_ACMIRPF |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real |
MV_ACMIRPJ |
C |
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab |
MV_ACMIRRF |
C |
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula |
MV_ACMNBOL |
C |
Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento |
MV_ACMOV |
L |
Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie |
MV_ACMOVB |
L |
Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos. |
MV_ACMRC |
L |
Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados |
MV_ACMTMA |
L |
Habilita Transferencias de Turma Manuais |
MV_ACMTUR |
L |
Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no |
MV_ACMULTA |
N |
Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional |
MV_ACMUNI |
L |
Habilita Transferencia de Unidade Manual |
MV_ACMXDIS |
N |
Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina. |
MV_ACMXNOT |
N |
Nota maxima nas avaliacoes |
MV_ACNATME |
C |
Natureza de Titulos gerados para Mensalidades. |
MV_ACNATMT |
C |
Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ |
MV_ACNATPS |
C |
Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACNATRE |
C |
Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao. |
MV_ACNCHAM |
L |
Verifica se deseja atualizar o numero de chamada. |
MV_ACNEGOC |
L |
Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F. |
MV_ACNOTUR |
C |
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno. |
MV_ACNTREQ |
C |
Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos. |
MV_ACNUMAU |
N |
Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula. |
MV_ACNVNUM |
L |
Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela. |
MV_ACNVSEC |
N |
Nivel de acesso dos usuarios da secretaria |
MV_ACO0001 |
C |
SIGAECO |
MV_ACOUTDP |
L |
Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades. |
MV_ACOUTRA |
L |
Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula |
MV_ACPARBO |
N |
Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas |
MV_ACPERAP |
L |
Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados |
MV_ACPERDA |
C |
Codigo de Operacao SIMP para Perdas |
MV_ACPGSLA |
C |
Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche |
MV_ACPPCAG |
C |
Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. |
MV_ACPRFHR |
L |
Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T. |
MV_ACPRFPS |
C |
Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACPRM |
N |
Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao |
MV_ACPROCC |
C |
Numero do processamento de chamadas |
MV_ACPROMO |
L |
Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al. |
MV_ACPRTUR |
C |
Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos. |
MV_ACRAGEN |
C |
Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRBCO |
C |
Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRCON |
C |
Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACRENOT |
C |
Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao |
MV_ACRESP |
L |
Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos. |
MV_ACRGDIP |
L |
Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma |
MV_ACRQAPE |
C |
Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
MV_ACRQHAB |
C |
Codigo do requerimento de Habilitacao |
MV_ACRSDUP |
L |
Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim |
MV_ACRSRET |
L |
Determina se o considerara o acrescimo da tabela sl4 sendo da retaguarda ou do PDV, se .T. consider era o valor da retaguarda, se .F. considera o PDV |
MV_ACRTREX |
C |
Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ; |
MV_ACRVENC |
N |
Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos |
MV_ACSABU |
C |
Instituicao de Ensino considera sabado dia util. |
MV_ACSEMAN |
N |
Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas. |
MV_ACSIMUL |
L |
Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas. |
MV_ACSITPR |
C |
Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad |
MV_ACSLDVL |
L |
Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC? |
MV_ACSOBRA |
C |
Codigo de Operacao SIMP para Sobras |
MV_ACTIPRH |
C |
Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas |
MV_ACTLHOR |
N |
Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web. |
MV_ACTPBOR |
N |
Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta) |
MV_ACTPOCO |
C |
Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva |
MV_ACTPTPS |
C |
Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACTRANC |
N |
Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento. |
MV_ACTURSL |
L |
Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala. |
MV_ACTVENC |
C |
Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao) |
MV_ACUSACL |
L |
Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno? |
MV_ACVALAT |
C |
Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado? |
MV_ACVALDI |
C |
Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia |
MV_ACVALOR |
L |
Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP. |
MV_ACVBYPS |
L |
Indica se faz by-pass da tabela ACV |
MV_ACVCTPS |
C |
Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo |
MV_ACVCTRE |
L |
Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ? |
MV_ACVDREQ |
L |
Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes? |
MV_ACVERGD |
L |
Verifica conflitos em outras grades |
MV_ACVISIB |
C |
Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area |
MV_ACVLDT |
C |
Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade. |
MV_ACVLLOT |
N |
Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias). |
MV_ACVLMIN |
N |
Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3. |
MV_ACVRESU |
L |
Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual |
MV_ACWCEP |
L |
A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido |
MV_ACWDPPF |
C |
Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno |
MV_ACWEBNC |
C |
Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis. |
MV_ACWEENF |
L |
Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ? |
MV_ACWENPR |
L |
Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT). |
MV_ACWHPFA |
L |
Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno. |
MV_ACWINSC |
C |
Local de Inscricao para web site – processo seleti vo |
MV_ACWLFOR |
N |
Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso |
MV_ACWLGAB |
N |
Numero de dias para mostrar gabarito |
MV_ACWMA |
L |
Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web |
MV_ACWNDMD |
N |
Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente |
MV_ACWOUTL |
L |
Permite inscricao para cursos de outras unidades. |
MV_ACWPAG |
N |
Numeto de itens por pagina na Web |
MV_ACWPLAP |
L |
Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ? |
MV_ACWPPF |
L |
Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira |
MV_ACWPRG |
L |
Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico |
MV_ACWRDIR |
C |
Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional. |
MV_ACWSMST |
C |
Definicao de senha mestre para login no portal do aluno |
MV_ACWTUR |
L |
Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno. |
MV_ACWVSCO |
L |
Permite apontamento de nota por conceito no Portal |
MV_ACWVSLC |
L |
Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ? |
MV_ADEVCOM |
L |
Verifica se nas devolucoes de compras o custo de d e devolucao da nota de saida sera ajustado quando o saldo final for menor que do custo de origem |
MV_ADIFECP |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso. |
MV_ADINEM |
C |
Adiciona INSS Embarcador Recebimento |
MV_ADITXME |
N |
Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo |
MV_ADMNFE |
L |
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE |
MV_ADMPRE |
C |
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | ) |
MV_ADTOPRO |
C |
Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ? |
MV_ADTPRO |
L |
Informe se gera adiantamento para motorista propri o. |
MV_AEAPROV |
L |
Controle de alcada para Autorizacao de Entrega? |
MV_AERN944 |
N |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais. |
MV_AF190CP |
C |
CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS |
MV_AF190OP |
C |
Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas |
MV_AF30NDV |
L |
Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes. |
MV_AFTRANS |
C |
Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao ) |
MV_AFVTAB |
C |
Tabela do usuario para o sistema AFV. |
MV_AG10925 |
C |
Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. |
MV_AGCUSTO |
L |
Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) |
MV_AGDENTR |
L |
Utiliza Agendamento de Entrega. |
MV_AGDHMF |
C |
HSP-Hora final do periodo da manha |
MV_AGDHMI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da manha |
MV_AGDHNF |
C |
HSP-Hora final do periodo da noite |
MV_AGDHNI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da noite |
MV_AGDHTF |
C |
HSP-Hora final do periodo da tarde |
MV_AGDHTI |
C |
HSP-Hora inicial do periodo da tarde |
MV_AGDINT |
C |
HSP-Intervalo de tempo entre as consultas |
MV_AGDMEN |
C |
Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia. |
MV_AGDMSES |
L |
HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de sessoes (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_AGDMTPS |
L |
HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_AGDPRI |
L |
HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. |
MV_AGECOTS |
L |
Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante. |
MV_AGEHRME |
C |
Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out. |
MV_AGEIAT |
C |
Numero do IATA do Agente Aereo de Carga |
MV_AGEINF1 |
C |
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGEINF2 |
C |
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGEMAIL |
N |
Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia. |
MV_AGEMAT |
C |
Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga |
MV_AGENOM |
C |
Nome do Agente Aereo de Carga |
MV_AGENTE |
C |
Uso exclusivo Agentina |
MV_AGESA31 |
C |
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGESA32 |
C |
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. |
MV_AGFETHA |
L |
Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. |
MV_AGL5952 |
L |
Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952) |
MV_AGLDUPB |
C |
Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) |
MV_AGLH010 |
L |
Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 |
MV_AGLHIST |
L |
Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC |
MV_AGLIMPJ |
C |
Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) |
MV_AGLNFDV |
C |
Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora |
MV_AGLPROC |
C |
Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS |
MV_AGLPROD |
C |
Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. |
MV_AGLR54 |
L |
Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS |
MV_AGLROT |
C |
Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora |
MV_AGLUCDA |
L |
Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento. |
MV_AGLUTAE |
L |
Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao) |
MV_AGLUTPD |
C |
Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina |
MV_AGLUTPR |
L |
Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. |
MV_AGOCLAS |
L |
Utiliza classificacao por local(Fisica/Fiscal). |
MV_AGPARAM |
C |
Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) |
MV_AGRARES |
L |
Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. |
MV_AGRCPVD |
C |
Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 Permite informar a condicao de pagamento do tipo 9 |
MV_AGRDES |
C |
Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio. |
MV_AGREG |
C |
Campo ou conteudo para agregador de liberacao. |
MV_AGREMBQ |
L |
Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso |
MV_AGRESTO |
L |
Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. |
MV_AGRGEOP |
C |
Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao) |
MV_AGRO001 |
C |
Define o tipo de contrato a ser validado. |
MV_AGRO200 |
C |
URL: Utilizada para realizar a autenticacao geracao Token, integracao M2M, Url autenticacao. |
MV_AGRO201 |
C |
E-mail para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. E-mail |
MV_AGRO202 |
C |
Password para realizar a autenticacao para a geracao do Token, integracao M2M. |
MV_AGRO203 |
C |
URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Passada Moedas |
MV_AGRO204 |
C |
URL: Utilizacao do Token para solicitar a cotacao Atual – Futura Moedas |
MV_AGRO205 |
L |
Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. |
MV_AGRORI |
L |
Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. |
MV_AGRPERC |
C |
Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. |
MV_AGRPRFA |
L |
Apontamento de producao no cadastro de Fardao? |
MV_AGRRENA |
C |
Codigo do Renasem do cliente |
MV_AGRREOP |
C |
Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao) |
MV_AGRSD3E |
C |
Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque |
MV_AGRSD3S |
C |
Indica o codigo de movimentacao de saida estoque |
MV_AGRTMDV |
C |
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR |
MV_AGRTMPP |
L |
Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida |
MV_AGRTMPR |
C |
Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR |
MV_AGRTMPS |
C |
Informa a TM para beneficiamento de lotes |
MV_AGRTMRQ |
C |
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR |
MV_AGRUBA |
L |
Cliente utiliza o UBA do SIGAAGR |
MV_AGRUBS |
L |
Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR |
MV_AGRVNFS |
L |
Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio |
MV_AGRXCLI |
C |
Indica o Cliente Padrao. |
MV_AGRXEST |
L |
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
MV_AGRXFAT |
L |
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso. |
MV_AICVALT |
L |
Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha |
MV_AIDF |
C |
Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais. |
MV_AIDFCE |
C |
Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado |
MV_AJQJEPC |
L |
Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao. |
MV_AJSXVDF |
C |
Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico) |
MV_AJUSNFC |
L |
Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo |
MV_ALCADOP |
L |
Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda. |
MV_ALCPESP |
C |
Aliquotas de Contribuicao Previdenciaria |
MV_ALFECMG |
C |
Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais. |
MV_ALIANCA |
L |
Define se utiliza Alianca no SIGATMS |
MV_ALINSB1 |
C |
Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD |
MV_ALINT |
L |
Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna. |
MV_ALIQCOL |
L |
Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS. |
MV_ALIQFRE |
C |
Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07 |
MV_ALIQICM |
C |
Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 |
MV_ALIQIRF |
N |
Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. |
MV_ALIQISS |
N |
Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio. |
MV_ALIQR50 |
L |
Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas |
MV_ALIQSIM |
C |
Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional. |
MV_ALIQSTN |
L |
Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio. |
MV_ALIQTPA |
N |
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”. |
MV_ALIQTPB |
N |
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”. |
MV_ALISSB1 |
C |
Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial. |
MV_ALITPDP |
N |
Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB” |
MV_ALMCTL |
C |
HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal |
MV_ALMTERC |
C |
Indica se armazem e armazem de terceiros |
MV_ALOC |
N |
Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes. |
MV_ALOCPER |
C |
Alocacao de cliente em mais de um percurso. |
MV_ALOCTEC |
L |
Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico |
MV_ALOCVEI |
L |
Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno. |
MV_ALQCULT |
N |
Aliquota de deducao do incentivo a cultura |
MV_ALQDFB1 |
C |
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional |
MV_ALQESPO |
N |
Aliquota de deducao do incentivo ao esporte |
MV_ALRN944 |
L |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. |
MV_ALTAADM |
C |
HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta |
MV_ALTACLI |
L |
HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado |
MV_ALTATRA |
C |
HSP-Indica codigo de alta por transferencia |
MV_ALTCFIS |
C |
Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract. |
MV_ALTCLD |
L |
Permite a alteracao de cadastros de calendarios em uso. |
MV_ALTCTR |
L |
Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos |
MV_ALTCTR2 |
C |
Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite |
MV_ALTCTR3 |
L |
Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria. |
MV_ALTDESP |
C |
Permite alterar as despesas que iniciam com 1289 |
MV_ALTDTSO |
L |
HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_ALTENDI |
C |
Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim |
MV_ALTERCR |
L |
Considera a data do 1° Vencimento como inicial p/ calcular as demais datas de vencimentos do cronograma financeiro |
MV_ALTFATP |
C |
Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA |
MV_ALTIMPD |
L |
Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho. |
MV_ALTLCTO |
C |
Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao. |
MV_ALTLIPG |
C |
Verifica permissao de alteracao do valor nominal do titulo que ja foi liberado para pagamento. Informe S para sim ou N para nao. |
MV_ALTNUM |
N |
Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite |
MV_ALTPC |
L |
Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia |
MV_ALTPDOC |
L |
Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F) |
MV_ALTPED |
C |
Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ? |
MV_ALTPEDC |
C |
Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido |
MV_ALTPRCC |
C |
Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria. |
MV_ALTPREC |
C |
Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item). |
MV_ALTPVOP |
C |
Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao |
MV_ALTQTRT |
C |
Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada. |
MV_ALTREV |
L |
Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados. |
MV_ALTSABX |
L |
Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas |
MV_ALTSAL |
C |
Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao |
MV_ALTSOLI |
C |
Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao |
MV_ALTVGTR |
L |
Verifica se pode alterar a viagem em transito |
MV_ALTVORI |
L |
Atualiza os valores descontando aliq. PIS/COFINS |
MV_ALT_PO |
L |
Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao |
MV_ALUMAQU |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas. |
MV_ALUPRED |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas. |
MV_AMBCTEC |
N |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e. |
MV_AMBGNRE |
C |
Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao. |
MV_AMBICOL |
N |
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e. |
MV_AMBNFCE |
C |
Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao |
MV_AMBREAB |
L |
HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario. |
MV_AMZSVG |
C |
Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem |
MV_ANAINV |
C |
Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao) |
MV_ANCIAP |
C |
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. |
MV_ANDUBIC |
L |
Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS |
MV_ANFAVEA |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA |
MV_ANFPROD |
L |
Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente) |
MV_ANOEIS |
C |
Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES |
MV_ANOLETI |
C |
Ano Letivo |
MV_ANP |
C |
Produtor ou Distribuidor para ANP |
MV_ANTCRED |
L |
Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo. |
MV_ANTICMS |
L |
Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes. |
MV_ANTVISS |
C |
Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util |
MV_ANT_EXP |
C |
Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque |
MV_ANT_IMP |
C |
Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI |
MV_ANUDRAW |
L |
Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback |
MV_APCR927 |
C |
Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default |
MV_APDARRM |
N |
Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas |
MV_APDASSM |
C |
Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes. |
MV_APDBLOQ |
C |
Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema) |
MV_APDBPDM |
C |
Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar |
MV_APDCPAR |
C |
Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDCPDP |
C |
Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador |
MV_APDINCB |
C |
Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr. |
MV_APDINCN |
C |
Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas) |
MV_APDLFOP |
C |
Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico. |
MV_APDLOPE |
L |
Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico. |
MV_APDMULT |
N |
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread. |
MV_APDPROC |
C |
Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes |
MV_APDPROJ |
C |
Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao) |
MV_APDRES1 |
C |
Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDRES2 |
C |
Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_APDRLV |
C |
Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao) |
MV_APDSRCC |
L |
Define se utiliza CC vigente da epoca (Historico Transferencias) para calculo do DSR [.T.] OU se utiliza CC presente no Cad.Func. (SRA) [.F.] |
MV_APDVDAT |
L |
Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo. |
MV_APDVIS |
C |
Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance |
MV_APEDCOT |
L |
Permite alterar os pedidos de compra gerados via cotacao. (.T.) Permite (.F.) Nao permite |
MV_APFECP |
C |
Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS. |
MV_APFUNDS |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. |
MV_APGRDFL |
C |
Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01 |
MV_APHEDTM |
C |
Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2. |
MV_APICMP |
C |
Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS |
MV_APICMST |
C |
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
MV_APISSST |
L |
Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F. |
MV_APLAPRO |
L |
Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.). |
MV_APLCAL1 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria. |
MV_APLCAL2 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial. |
MV_APLCAL3 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial. |
MV_APLCAL4 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos |
MV_APLCAL5 |
C |
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda. |
MV_APLFIN |
L |
Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED. |
MV_APLIMUN |
C |
Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao. |
MV_APLNAT |
C |
Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED. |
MV_APLQTS |
C |
contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas) |
MV_APLVCAB |
N |
Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial. |
MV_APOCLA |
C |
Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao |
MV_APODFER |
C |
Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
MV_APOUNI |
C |
Apontamento unico? |
MV_APPM001 |
C |
Banco de dados de integracao APP x Protheus |
MV_APPM002 |
C |
IP do banco de dados do FBLINK |
MV_APPM003 |
C |
Porta do dbaccess para FBLINK |
MV_APPM004 |
C |
Codigo que define o status finalizador da entrega para remover o pedido do app do vendedor |
MV_APRAUTO |
L |
Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia. |
MV_APRCINV |
L |
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens. |
MV_APRCOMP |
L |
Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento. |
MV_APRCOP |
C |
Envio automatico para aprovacao apos Registro Comp ativo “0=Nao enviar”,”1=Automatico”,”2=Perguntar” |
MV_APRCTEC |
N |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Compra/Venda |
MV_APRESTR |
L |
Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False). |
MV_APRMDEC |
N |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos |
MV_APRMEEC |
N |
Descontinuado Descontinuado |
MV_APRMINV |
L |
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens. |
MV_APROVSA |
L |
Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem |
MV_APROVSC |
L |
Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra |
MV_APROVSI |
L |
ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao |
MV_APROVTR |
L |
Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao. |
MV_APRPAG |
N |
Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto |
MV_APRPCEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRPOST |
C |
Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’. |
MV_APRRETR |
L |
Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o |
MV_APRRVEC |
C |
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B |
MV_APRSAEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRSCEC |
L |
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao) |
MV_APRTAB |
C |
Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao |
MV_APRVDEV |
N |
Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre |
MV_APRVPDP |
C |
Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
MV_APRVPM |
C |
Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”. |
MV_APS |
C |
Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina |
MV_APSENAR |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar |
MV_APSINAC |
C |
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. |
MV_APSOLTR |
L |
.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit. |
MV_APSPDEB |
C |
CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar. |
MV_APTEMP |
L |
Indica se e possivel gerar apontamento sem que haj a empenho gerado para a OP. |
MV_APTEXTT |
L |
Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro? |
MV_APTPDP |
C |
Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB |
MV_APTPMAR |
C |
Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao. |
MV_APUCOMP |
L |
Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao. |
MV_APUR951 |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados |
MV_APUR971 |
C |
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados. |
MV_APURANT |
L |
Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953). |
MV_APURBA |
L |
Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F). |
MV_APURCOF |
L |
Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao |
MV_APURISS |
C |
Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao. |
MV_APURPIS |
L |
Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao |
MV_APURTAB |
L |
Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba. |
MV_APURTIT |
C |
Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS. |
MV_APURVEI |
L |
Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados. |
MV_APUSEP |
C |
Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3 |
MV_ARAMOD |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR |
MV_ARASE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR |
MV_ARMALTE |
C |
Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim. |
MV_ARMCT17 |
C |
Define armazens que nao devem ser processados na CAT17 |
MV_ARMFOG |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo |
MV_AROPDET |
C |
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
MV_AROPEMT |
C |
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final) |
MV_ARQPROD |
C |
O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ” |
MV_ARQPROP |
L |
Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos. |
MV_ARQREL |
C |
Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado. |
MV_ARQSERA |
C |
Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA. |
MV_ARQTRAN |
C |
Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA. |
MV_ARRCALC |
C |
Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento |
MV_ARRED13 |
N |
Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario |
MV_ARREDAD |
N |
Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario |
MV_ARREDFE |
N |
Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias |
MV_ARREDFO |
N |
Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha |
MV_ARREDVE |
N |
Valor para Arredondamento de Valores Extras |
MV_ARREFAT |
C |
Arredonda Valor total no Pedido de Venda ? |
MV_ARREFIN |
L |
Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento. |
MV_ARRINTE |
C |
Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”) |
MV_ARRPEDC |
C |
Controla o arredondamento do valor total do item do pedido e da analise de compras sobrepondo o calculo dos gatilhos. Conteudos: ROUND ou NOROUND |
MV_ARRSEXP |
C |
Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda. |
MV_ARRUMAB |
C |
Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet |
MV_ART117 |
L |
Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota |
MV_ART186 |
L |
Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo. |
MV_ASRN944 |
N |
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas. |
MV_ASSCARG |
C |
Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada. |
MV_ASSIMED |
C |
Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo |
MV_ASSRUD1 |
C |
Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
MV_ASSRUD2 |
C |
Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc |
MV_ATBLTOT |
L |
Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado. |
MV_ATBSPRF |
C |
Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
MV_ATBSSEQ |
C |
Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento |
MV_ATCLPAD |
C |
Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo. |
MV_ATCNAB |
L |
“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.” |
MV_ATCRMD |
C |
HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido |
MV_ATCSTAB |
C |
Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato. |
MV_ATCUSGE |
L |
Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default ) |
MV_ATDIAS |
N |
Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente. |
MV_ATEDESC |
L |
HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento |
MV_ATESTCL |
C |
Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
MV_ATESTLJ |
C |
Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida. |
MV_ATESUS |
C |
HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS |
MV_ATFAAPS |
C |
Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao |
MV_ATFASBX |
C |
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo. |
MV_ATFASTR |
C |
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo. |
MV_ATFBLQM |
D |
Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo. |
MV_ATFCATR |
C |
Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao |
MV_ATFCCDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente. |
MV_ATFCCMV |
L |
Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) . |
MV_ATFCLBL |
C |
Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos. |
MV_ATFCONT |
C |
Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N” |
MV_ATFCSN4 |
L |
Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4 |
MV_ATFCTAP |
C |
Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado |
MV_ATFCTHR |
N |
Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o |
MV_ATFCTRL |
L |
Faz controle de transacoes para calculo de depreci acao dos ativos |
MV_ATFCVDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
MV_ATFDCBA |
C |
Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo |
MV_ATFDPBX |
C |
Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa |
MV_ATFDPDI |
N |
Dias para considerar proporcional ou integral |
MV_ATFDPSI |
L |
Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza |
MV_ATFHTTP |
C |
Diretorio do servidor HTTP |
MV_ATFINT |
C |
Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim |
MV_ATFLBMC |
C |
0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil |
MV_ATFLIPE |
L |
Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza |
MV_ATFLOCP |
C |
Local padrao de projetos de imobilizado |
MV_ATFMAPR |
C |
Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo. |
MV_ATFMBLQ |
C |
Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional. |
MV_ATFMBNF |
C |
Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal. |
MV_ATFMCCM |
C |
Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal) |
MV_ATFMDF |
C |
Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro |
MV_ATFMDMX |
C |
Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo |
MV_ATFMOED |
C |
Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5) |
MV_ATFMTHR |
N |
Numero de Treads para rotinas Multi-Tread. |
MV_ATFMTRV |
C |
Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM |
MV_ATFNAT |
C |
Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo |
MV_ATFNCRD |
L |
Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. |
MV_ATFNFIN |
L |
Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.) |
MV_ATFPROV |
N |
Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo |
MV_ATFRESP |
C |
Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa. |
MV_ATFRFIL |
L |
Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra. |
MV_ATFRSLD |
L |
.T. = Determina se o controle das datas de Fechamento de Saldos em rotinas de Ativo Fixo como Fechamento Anual/Calculo Mensal/Descalculo. |
MV_ATFRTBX |
C |
Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema |
MV_ATFSCDP |
L |
Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente. |
MV_ATFSOLD |
C |
Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado) |
MV_ATFSPRO |
C |
Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao) |
MV_ATFTIOA |
C |
Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo. |
MV_ATFURL |
C |
URL do servico HTTP. |
MV_ATFVDPR |
L |
Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.) |
MV_ATFVLNF |
L |
Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo. |
MV_ATFVRES |
L |
Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada). |
MV_ATFWBX |
N |
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig. |
MV_ATFWFM |
L |
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado. |
MV_ATGARCS |
L |
Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao. |
MV_ATHDMUL |
C |
Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos. |
MV_ATHISPA |
N |
Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao |
MV_ATHORAS |
N |
Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente. |
MV_ATHRNUT |
N |
Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana. |
MV_ATHRPR |
L |
Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto) |
MV_ATIVA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine. |
MV_ATIVCHG |
C |
Atividade de Chegada de Viagem |
MV_ATIVCHP |
C |
Atividade de chegada do reboque no destino |
MV_ATIVDCA |
C |
Atividade de Descarregamento |
MV_ATIVDES |
C |
Atividade de Descanso do Motorista |
MV_ATIVDS |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz. |
MV_ATIVEMP |
C |
Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP. |
MV_ATIVIDA |
C |
Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade. |
MV_ATIVISP |
C |
Atividade da Inspecao de Veiculos |
MV_ATIVPSG |
C |
Atividade de Passagem em Postos |
MV_ATIVRDP |
C |
Atividade de Saida para retirada do Reboque |
MV_ATIVREF |
C |
Atividade de Refeicao do Motorista |
MV_ATIVRTA |
C |
Atividade de Retorno do Aeroporto |
MV_ATIVRTP |
C |
Atividade de Retorno do Porto |
MV_ATIVSAI |
C |
Atividade de Saida de Viagem |
MV_ATLITMP |
C |
Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade |
MV_ATLSNED |
L |
Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes |
MV_ATMTCAN |
C |
Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH |
MV_ATMVDEV |
C |
Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service |
MV_ATMVREQ |
C |
Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos |
MV_ATOCIOS |
C |
Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso. |
MV_ATONCLC |
L |
Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico. |
MV_ATOPFEC |
C |
Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2 |
MV_ATOPIMP |
L |
Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao |
MV_ATPLANO |
C |
Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento. |
MV_ATPRPOS |
C |
Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos. |
MV_ATREGHD |
C |
Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel. |
MV_ATSBOP |
L |
Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16 |
MV_ATSOLPA |
L |
HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento. |
MV_ATSTATI |
L |
Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE. |
MV_ATTALC1 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas ) |
MV_ATTALC2 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas ) |
MV_ATTATE1 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas ) |
MV_ATTATE2 |
N |
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas) |
MV_ATTCHG1 |
N |
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas ) |
MV_ATTCHG2 |
N |
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas) |
MV_ATTMAX1 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) |
MV_ATTMAX2 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ). |
MV_ATTMPOS |
N |
Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico. |
MV_ATTPCOM |
C |
Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial |
MV_ATTSAI1 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas ) |
MV_ATTSAI2 |
N |
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas ) |
MV_ATUBRA |
L |
Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado. |
MV_ATUCLIE |
C |
HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) . |
MV_ATUCOMP |
L |
Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED. |
MV_ATUCTRC |
C |
Nota de Rateio no Fiscal “1=Atualiza pelo GFE”,”2= Atualiza pelo Recebimento” |
MV_ATUEST |
L |
Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza |
MV_ATUGCT |
D |
Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT. |
MV_ATUPESO |
L |
Indica se o Peso sera atualizado |
MV_ATUSA1 |
L |
Atualiza dados historicos do cliente na exclusao do documento de saida. |
MV_ATUSAL |
C |
Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N) |
MV_ATUSCH |
L |
Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja) |
MV_ATUSCTS |
C |
Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda. |
MV_ATUSI2 |
C |
Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova |
MV_ATUSI3 |
C |
Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3. |
MV_ATUSI4 |
C |
Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4. |
MV_ATUSLBC |
L |
Indica se atualizacao de saldos bancarios devera ser executada on-line, nas baixas automaticas a pa gar. |
MV_ATUSLON |
L |
.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line |
MV_ATUTX |
L |
Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO ) |
MV_ATVCHGC |
C |
Atividade de chegada de viagem no cliente. Utiliza do na rota automatica, quando sao criados roteiros |
MV_ATVCIMP |
L |
Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera |
MV_ATVCONS |
C |
Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao) |
MV_ATVCONT |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS |
MV_ATVECON |
C |
Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec. |
MV_ATVEMPR |
C |
Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800. |
MV_ATVREVI |
L |
Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida. |
MV_ATVSAIC |
C |
Atividade de saida de viagem no cliente. Utilizado na rota automatica, quando sao criados roteiros. |
MV_ATVTABB |
L |
Habilita Integracao Vistoria e Agendamento |
MV_AUDESP |
L |
Utiliza AUDESP |
MV_AUDINF |
C |
Auditoria de Frete Combinado (1=Auditar normalment e 2=Exigir aprovacao) |
MV_AUDMEST |
C |
HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N |
MV_AUDSLID |
L |
Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria. |
MV_AUMARRD |
C |
Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ? |
MV_AUTCMT |
N |
Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas. |
MV_AUTGIRO |
C |
Concessionaria utiliza autogiro. |
MV_AUTOCOM |
N |
Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM) |
MV_AUTOCON |
L |
Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema |
MV_AUTOEMI |
N |
Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas. |
MV_AUTOENT |
C |
Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas |
MV_AUTOISS |
C |
Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”} |
MV_AUTOSAI |
C |
Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado. |
MV_AUTOSRC |
L |
Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos. |
MV_AUTPART |
C |
Define sobre a inclusao de participante a partir d o cadastro de autonomos. 1=Pergunta se inclui; 2=S empre inclui; 3=Nunca inclui. |
MV_AUTPCDI |
L |
PIS/COFINS automatizado na DI |
MV_AUTPEN |
L |
Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento |
MV_AUTREDE |
L |
Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede |
MV_AUTXML |
C |
CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’ |
MV_AV10925 |
C |
quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada |
MV_AVALCRD |
L |
Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado. |
MV_AVALEST |
N |
Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque. |
MV_AVALFLT |
C |
Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu) |
MV_AVALINT |
L |
Considera o codigo da filial(B1_FILIAL) na composicao do internalID do produto (SB1). |
MV_AVEIMAX |
N |
Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento. |
MV_AVG0001 |
N |
Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC) |
MV_AVG0002 |
C |
DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
MV_AVG0003 |
C |
DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC) |
MV_AVG0004 |
L |
Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo. |
MV_AVG0005 |
L |
Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque. |
MV_AVG0006 |
C |
Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao. |
MV_AVG0007 |
C |
Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\) |
MV_AVG0008 |
L |
Permite inclusao de Embarque s/ itens |
MV_AVG0009 |
L |
Digitacao de pesso bruto total por item |
MV_AVG0010 |
L |
Recalculo de Cubagem por Item. |
MV_AVG0011 |
C |
Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto. |
MV_AVG0012 |
C |
Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento. |
MV_AVG0013 |
C |
Indica Contas de Debito Automatico |
MV_AVG0014 |
L |
Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP) |
MV_AVG0015 |
C |
Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export) |
MV_AVG0016 |
C |
Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export) |
MV_AVG0017 |
C |
Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N) |
MV_AVG0018 |
C |
Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86 |
MV_AVG0019 |
C |
Modelo do documento p/ Integracao IN86 |
MV_AVG0020 |
L |
Habilita tela de edicao de anexos |
MV_AVG0021 |
C |
Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB) |
MV_AVG0022 |
L |
Composicao de embalagens no cadastro de Produtos |
MV_AVG0023 |
C |
Filial Brasil |
MV_AVG0024 |
C |
Filial Exterior |
MV_AVG0025 |
N |
Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex |
MV_AVG0026 |
N |
Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex |
MV_AVG0027 |
N |
Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex |
MV_AVG0028 |
L |
Habilitar opcao para alterar o nro do pedido. |
MV_AVG0029 |
L |
Processos de Commodities |
MV_AVG0030 |
C |
CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA |
MV_AVG0031 |
C |
Codigo da Unidade de Medida Para Kg |
MV_AVG0032 |
C |
Codigo da Unidade de Medida Para LBS |
MV_AVG0033 |
L |
Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets |
MV_AVG0034 |
C |
Codigo Unidade de Medida em Lots |
MV_AVG0035 |
C |
Codigo do Idioma em Portugues |
MV_AVG0036 |
C |
CPF/CGC Representante Legal (Siscomex) |
MV_AVG0037 |
C |
Codigo do Idioma em Ingles. |
MV_AVG0038 |
L |
DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS |
MV_AVG0039 |
L |
Pagamento antecipado. (Exportacao) |
MV_AVG0040 |
L |
Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS |
MV_AVG0041 |
L |
Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros |
MV_AVG0042 |
L |
Se .T. gera os arquivos de historico no top |
MV_AVG0043 |
L |
Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil. |
MV_AVG0044 |
L |
Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil |
MV_AVG0045 |
L |
Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo) |
MV_AVG0046 |
L |
Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial |
MV_AVG0047 |
L |
Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes |
MV_AVG0048 |
C |
Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315 |
MV_AVG0049 |
L |
Gerar RE por Ato Concessorio? |
MV_AVG0050 |
L |
Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados |
MV_AVG0051 |
C |
Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal) |
MV_AVG0052 |
L |
Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento |
MV_AVG0053 |
C |
Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs |
MV_AVG0054 |
L |
Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio |
MV_AVG0055 |
N |
Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo |
MV_AVG0056 |
L |
Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos |
MV_AVG0057 |
L |
Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY |
MV_AVG0058 |
L |
Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX. |
MV_AVG0059 |
L |
Recalcular totais na gravacao dos itens. |
MV_AVG0060 |
L |
Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F) |
MV_AVG0061 |
C |
No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao. |
MV_AVG0062 |
C |
Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB |
MV_AVG0063 |
L |
Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. |
MV_AVG0064 |
C |
Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2) |
MV_AVG0065 |
L |
Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE. |
MV_AVG0066 |
N |
Valor que define a multiplicidade das embalagens. |
MV_AVG0067 |
L |
Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado. |
MV_AVG0068 |
C |
Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos |
MV_AVG0069 |
L |
Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque. |
MV_AVG0070 |
C |
Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto. |
MV_AVG0071 |
N |
Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32) |
MV_AVG0072 |
L |
Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. |
MV_AVG0073 |
C |
Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
MV_AVG0074 |
C |
Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento. |
MV_AVG0075 |
N |
Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. |
MV_AVG0076 |
L |
Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). |
MV_AVG0077 |
L |
Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item. |
MV_AVG0078 |
L |
C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ? |
MV_AVG0079 |
L |
Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
MV_AVG0080 |
L |
Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore. |
MV_AVG0081 |
L |
Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.) |
MV_AVG0082 |
C |
Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD) |
MV_AVG0083 |
L |
Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore) |
MV_AVG0084 |
C |
Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC. |
MV_AVG0085 |
L |
Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo . |
MV_AVG0086 |
L |
Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB. |
MV_AVG0087 |
C |
Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os. |
MV_AVG0088 |
L |
Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao. |
MV_AVG0089 |
L |
Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. |
MV_AVG0090 |
L |
Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas. |
MV_AVG0091 |
N |
Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet. |
MV_AVG0092 |
L |
No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra. |
MV_AVG0093 |
L |
Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao. |
MV_AVG0094 |
L |
Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao. |
MV_AVG0095 |
C |
Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85 |
MV_AVG0096 |
L |
Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque. |
MV_AVG0097 |
L |
Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo. |
MV_AVG0098 |
C |
Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85 |
MV_AVG0099 |
L |
Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito. |
MV_AVG0100 |
L |
Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem |
MV_AVG0101 |
L |
Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento. |
MV_AVG0102 |
L |
Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. |
MV_AVG0103 |
L |
Habilita a rotina de RV 1:1. |
MV_AVG0104 |
C |
RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML |
MV_AVG0105 |
C |
Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0106 |
C |
TES padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0107 |
C |
Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio. |
MV_AVG0108 |
N |
Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. |
MV_AVG0109 |
N |
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque |
MV_AVG0110 |
N |
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque. |
MV_AVG0112 |
C |
Codigo do OIC a ser incluido no sistema |
MV_AVG0113 |
C |
Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV |
MV_AVG0114 |
L |
Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe |
MV_AVG0115 |
C |
Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg |
MV_AVG0116 |
C |
Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg |
MV_AVG0117 |
C |
Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs |
MV_AVG0118 |
L |
Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. |
MV_AVG0119 |
L |
Ativa Rotina de Desconto por Itens |
MV_AVG0120 |
C |
Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe. |
MV_AVG0121 |
N |
Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE). |
MV_AVG0122 |
C |
Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez. |
MV_AVG0123 |
L |
Habilta a rotina de Wizard de R.E. |
MV_AVG0124 |
N |
Porcentagem usada no Calculo do Seguro |
MV_AVG0125 |
L |
Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item |
MV_AVG0126 |
C |
Controle de numeracao automatica de FFC |
MV_AVG0127 |
L |
Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM. |
MV_AVG0128 |
N |
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio. |
MV_AVG0129 |
N |
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio |
MV_AVG0130 |
L |
Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). |
MV_AVG0131 |
L |
Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada |
MV_AVG0132 |
L |
Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos. |
MV_AVG0133 |
L |
Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin |
MV_AVG0134 |
C |
Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN |
MV_AVG0135 |
C |
Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink |
MV_AVG0136 |
L |
Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. |
MV_AVG0137 |
L |
Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice. |
MV_AVG0138 |
L |
Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao. |
MV_AVG0139 |
L |
Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado. |
MV_AVG0140 |
C |
Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao) |
MV_AVG0141 |
L |
Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat. |
MV_AVG0142 |
L |
Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra |
MV_AVG0143 |
N |
Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra |
MV_AVG0144 |
L |
Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial |
MV_AVG0145 |
C |
Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior. |
MV_AVG0146 |
L |
Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC |
MV_AVG0147 |
C |
Endereco do servidor de arquivos do Inttra |
MV_AVG0148 |
C |
Usuario de acesso ao servidor do Inttra |
MV_AVG0149 |
C |
Senha de acesso ao servidor Inttra |
MV_AVG0150 |
C |
Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP |
MV_AVG0151 |
C |
Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf. |
MV_AVG0152 |
N |
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
MV_AVG0153 |
N |
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE |
MV_AVG0154 |
L |
Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V. |
MV_AVG0155 |
L |
Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente. |
MV_AVG0156 |
L |
Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias |
MV_AVG0157 |
C |
Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
MV_AVG0158 |
C |
Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias |
MV_AVG0159 |
L |
Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities |
MV_AVG0160 |
L |
Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada. |
MV_AVG0161 |
L |
Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice |
MV_AVG0162 |
L |
Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem |
MV_AVG0163 |
N |
Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler |
MV_AVG0164 |
N |
Numero da opcao da selecao – via Scheduler |
MV_AVG0165 |
N |
Mes para Emissao do Relatorio |
MV_AVG0166 |
C |
Ano para Emissao do Relatorio |
MV_AVG0167 |
C |
Codigo para emissao do relatorio |
MV_AVG0168 |
C |
Email de destinatario do relatorio |
MV_AVG0169 |
C |
Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina |
MV_AVG0170 |
L |
Define se habilita Controle de Alcadas no EIC |
MV_AVG0171 |
L |
Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.) |
MV_AVG0172 |
L |
Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem |
MV_AVG0173 |
L |
Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. |
MV_AVG0174 |
L |
Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa |
MV_AVG0175 |
C |
Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal. |
MV_AVG0176 |
C |
Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc) |
MV_AVG0177 |
L |
Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE. |
MV_AVG0178 |
C |
Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN |
MV_AVG0179 |
C |
Data final da ultima integracao de dados contabeis |
MV_AVG0180 |
L |
Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28) |
MV_AVG0181 |
L |
Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E. |
MV_AVG0182 |
L |
Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema |
MV_AVG0183 |
L |
Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete)) |
MV_AVG0184 |
L |
Habilita o calculo de Lead Time por producao |
MV_AVG0185 |
L |
Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura |
MV_AVG0186 |
L |
Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order |
MV_AVG0187 |
C |
Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin. |
MV_AVG0189 |
L |
Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada |
MV_AVG0190 |
C |
“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio” |
MV_AVG0191 |
L |
Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº) |
MV_AVG0192 |
L |
Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao. |
MV_AVG0193 |
C |
Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa |
MV_AVG0194 |
C |
Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D |
MV_AVG0195 |
C |
Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento |
MV_AVG0196 |
L |
Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA |
MV_AVG0197 |
C |
Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir |
MV_AVG0198 |
L |
Habilita o agrupamento na Estufagem |
MV_AVG0199 |
L |
Define a quebra da estufagem por OIC. |
MV_AVG0200 |
L |
Habilita a marcacao do item na estufagem. |
MV_AVG0201 |
C |
Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta |
MV_AVG0202 |
L |
Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage |
MV_AVG0203 |
N |
Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC |
MV_AVG0204 |
L |
Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F) |
MV_AVG0205 |
C |
Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX |
MV_AVG0206 |
C |
Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0207 |
C |
Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0208 |
C |
Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0209 |
C |
Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica |
MV_AVG0210 |
C |
Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica. |
MV_AVG0211 |
L |
Admissao em Entreposto sem LI |
MV_AVG0212 |
C |
Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir |
MV_AVG0213 |
L |
Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo. |
MV_AVG0214 |
L |
Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro |
MV_AVG0215 |
C |
Portador da conta para baixa do titulo a receber |
MV_AVG0216 |
C |
Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber. |
MV_AVG0217 |
C |
Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA |
MV_AVG0218 |
C |
Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa |
MV_AVG0219 |
L |
Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante |
MV_AVG0220 |
C |
Parametro para codigo da embalagem na integracao |
MV_AVG0221 |
C |
Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV |
MV_AVG0222 |
C |
Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus |
MV_AVG0223 |
N |
Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV |
MV_AVG0224 |
C |
Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos |
MV_AVG0225 |
N |
Prazo em meses subsequentes para registro do RAS/R VS no siscoservVS no siscoserv |
MV_AVG0226 |
L |
Habilita Integracao de Servicos com o financeiro |
MV_AVG0227 |
L |
Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo. |
MV_AVG0228 |
C |
Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario. |
MV_AVGVLMP |
N |
Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque. |
MV_AVGVLMX |
N |
Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao |
MV_AVISFER |
N |
Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias ) |
MV_AVITG00 |
C |
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg |
MV_AVITG01 |
C |
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg |
MV_AVPCTB |
N |
Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
MV_AVPTHR |
N |
Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15 |
MV_AV_MERC |
C |
Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT |
MV_AWBINI |
C |
Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’ |
MV_AWBPRO |
C |
Numero sequencial de AWB’s provisorias |
MV_AZFRETE |
L |
Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem |
MV_B1ARROZ |
C |
Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15. |
MV_B1CALTR |
C |
Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria |
MV_B1CATRI |
C |
Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ |
MV_B1CCFST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro. |
MV_B1COFST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
MV_B1CPSST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro. |
MV_B1ECRED |
C |
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural. |
MV_B1FARM |
C |
Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB. |
MV_B1M996 |
C |
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF |
MV_B1PISST |
C |
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas. |
MV_B1PRECO |
C |
Informar os campos utilizados na SB1 para Preco de Venda Estimada e Moeda DCRE. Ex: {“B1_PRVEN”,”B1_MOEDA”} |
MV_B1PTST |
C |
Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. |
MV_B350CLL |
L |
Gera registro B350 a partir da rotina FISA093? |
MV_BA0B7T |
L |
Permite incluir um procedimento no protocolo de re embolso no remote apenas se existir tabela de reem bolso cadastrado na B7T ou BA0. |
MV_BACKTO |
L |
Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao |
MV_BALCVEI |
C |
Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao |
MV_BARUCAN |
C |
Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP |
MV_BARUMOT |
C |
Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri |
MV_BASDANT |
L |
Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao |
MV_BASDEGO |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS |
MV_BASDENT |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS |
MV_BASDPUF |
L |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de aquisicao de transporte. |
MV_BASDSER |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
MV_BASDSSE |
C |
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23 |
MV_BASDUPL |
L |
Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica) |
MV_BASEALM |
C |
Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA |
MV_BASECDI |
C |
Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual |
MV_BASECTR |
C |
Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC |
MV_BASERET |
C |
Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido) |
MV_BASINS |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo. |
MV_BASIRF |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF. |
MV_BAURUAT |
C |
Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital). |
MV_BAURUSE |
C |
Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP. |
MV_BAXPAR |
L |
Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao |
MV_BCHVNFE |
L |
Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava) |
MV_BCOCPG |
C |
Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62. |
MV_BCOCXA |
C |
Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco |
MV_BCRESOL |
C |
Codigo da resolucao para “Bom contribuinte” |
MV_BCRVEIU |
C |
Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo. |
MV_BDSIMP |
C |
Informe quais UF optaram por expurgar o valor do ICMS do Simples Nacional ao inves do Interestadual na aquisicao com Difal com Base Dupla |
MV_BDVCIMP |
L |
Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos. |
MV_BEMENT |
C |
Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal |
MV_BENEFRJ |
C |
Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro |
MV_BENEXGS |
L |
Define se o calculo retroativo de beneficios, no Gestao de Pessoal, deve considerar registros do Gestao de Servicos. (.T. = Sim ; .F. = Nao) |
MV_BHATE |
N |
N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
MV_BHDE |
N |
N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99 |
MV_BICMCMP |
L |
Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal |
MV_BIOVLDR |
C |
Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch) |
MV_BIXALIA |
C |
Alias no DBAccess |
MV_BIXDB |
C |
Tipo do banco de dados |
MV_BIXPERF |
N |
Quantidade de anos para incremento |
MV_BIXPERI |
N |
Quantidade de anos para decremento |
MV_BIXPORT |
C |
Porta do Servidor DBAccess |
MV_BIXSRVR |
C |
Servidor DBAccess |
MV_BIXTCON |
C |
Tipo de conexao ao DBAccess |
MV_BLALOT |
N |
Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF. |
MV_BLATHD |
N |
Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20. |
MV_BLDMMPO |
C |
HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera) |
MV_BLEXMED |
C |
Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico |
MV_BLHDSTP |
C |
Tp de produto desconsiderado na geracao do Bloco H |
MV_BLKMTHR |
N |
Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads) |
MV_BLKPERD |
L |
Realiza calculo de perda por movimento no bloco 0210 |
MV_BLKTP00 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda. |
MV_BLKTP01 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima. |
MV_BLKTP02 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem |
MV_BLKTP03 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo |
MV_BLKTP04 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado |
MV_BLKTP05 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto. |
MV_BLKTP06 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario |
MV_BLKTP10 |
C |
Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos. |
MV_BLMOPE |
C |
Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE |
MV_BLOCPMT |
L |
Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread. |
MV_BLOQ103 |
L |
Bloqueia movimentos de outros modulos ao incluir nota de entrada com formulario proprio = “Nao”. Utilizado em conjunto com pergunte Bloq. Movimento |
MV_BLOQCPC |
C |
Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato |
MV_BLOQMAT |
L |
Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula. |
MV_BLOQPON |
C |
Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON. |
MV_BLOQPRC |
C |
Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia) |
MV_BLOQSB6 |
L |
A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT. |
MV_BLOQSEM |
C |
Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada |
MV_BLOQUEI |
L |
Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F. |
MV_BLQAGD |
L |
Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade. |
MV_BLQCRED |
L |
Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque |
MV_BLQICR |
C |
HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera) |
MV_BLQINVA |
L |
Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao) |
MV_BLQINVE |
C |
Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio. |
MV_BLQITE |
C |
Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS |
MV_BLQLOC |
C |
Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS |
MV_BLQMAR |
L |
Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita) |
MV_BLQOPAP |
C |
Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ). |
MV_BLQPES |
C |
Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso. |
MV_BLQREVI |
L |
Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida. |
MV_BLQSTAV |
C |
Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro. |
MV_BLQUSER |
C |
HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea) |
MV_BLQVEIU |
C |
Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado. |
MV_BNFNUM |
C |
Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira |
MV_BNFPREF |
C |
Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira |
MV_BONUSTD |
C |
Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada. |
MV_BONUSTS |
C |
Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao |
MV_BOTATEN |
C |
Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas. |
MV_BOTATF7 |
C |
Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos |
MV_BOTFUNP |
L |
Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa |
MV_BOX |
C |
Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX |
MV_BP10925 |
C |
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
MV_BQ10925 |
C |
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) |
MV_BR10925 |
C |
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default) |
MV_BS10925 |
C |
Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total |
MV_BSCREPC |
N |
Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo |
MV_BTGRATD |
L |
Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57) |
MV_BUSMEDI |
C |
Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º |
MV_BVENPE |
C |
Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao |
MV_BX10925 |
C |
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
MV_BXACERT |
C |
Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores). |
MV_BXACFI |
C |
Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao) |
MV_BXAUTVE |
L |
Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR |
MV_BXCHQPR |
C |
No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores) |
MV_BXCNAB |
C |
Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo. |
MV_BXCONC |
C |
Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite |
MV_BXDTFIN |
C |
Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te) |
MV_BXINSAU |
C |
Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao |
MV_BXPEC |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ? |
MV_BXPRERQ |
L |
Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA. |
MV_BXPROP |
C |
Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao)) |
MV_BXSD4TL |
L |
Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento. |
MV_BXSER |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ? |
MV_BXSERA |
C |
Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario. |
MV_BXTXA |
C |
Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo. |
MV_BXVEI |
C |
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ? |
MV_C040NIV |
N |
Numero maximo de niveis considerados na explosao d da consulta acomposicaodo lote. |
MV_C100CAN |
L |
Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura. |
MV_C13906 |
C |
Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06. |
MV_C140TIT |
C |
Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal |
MV_C495TRI |
L |
Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED |
MV_CADCVAM |
C |
UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S |
MV_CADERP |
C |
Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE. |
MV_CADFORA |
L |
Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra |
MV_CADFRO |
C |
Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE. |
MV_CADOMS |
C |
Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE. |
MV_CADPROD |
C |
Determina os cadastros complementares que serao apresentados no cadastro de produto |
MV_CAE88CB |
C |
Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
MV_CAEEMP |
C |
Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. |
MV_CAFCF |
C |
Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/ |
MV_CAGRADE |
C |
HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim |
MV_CAJCPPC |
C |
Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. |
MV_CALC2UM |
L |
Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida |
MV_CALC951 |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados |
MV_CALC971 |
C |
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados. |
MV_CALCAD |
C |
Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer. |
MV_CALCBEN |
L |
Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo). |
MV_CALCCM |
C |
Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula. |
MV_CALCDEP |
C |
Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual |
MV_CALCFIN |
C |
Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado |
MV_CALCICM |
C |
Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. |
MV_CALCINF |
C |
Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal |
MV_CALCMED |
C |
Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo |
MV_CALCPRZ |
N |
Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex |
MV_CALCRED |
L |
Define se credita ICMS nas operacoes de entrada que nao possuem calculo de ICMS. (.T.) = Calcula Credito, (.F.) = Nao Credita |
MV_CALCTHD |
N |
Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento. |
MV_CALCVEI |
L |
Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados. |
MV_CALDEM |
C |
Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim. |
MV_CALDEV |
C |
Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar. |
MV_CALDTEN |
C |
Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes |
MV_CALFEN |
C |
Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda |
MV_CALFIS |
C |
Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za. |
MV_CALNORI |
L |
Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete. |
MV_CALREAD |
C |
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREAF |
C |
Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREFE |
C |
Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALREN |
C |
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar. |
MV_CALREPR |
C |
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao |
MV_CALSER |
C |
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar. |
MV_CAMBAUT |
C |
Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN |
MV_CAMBCOM |
L |
Define se as parcelas de cambio da comissao serao |
MV_CAMBFRE |
L |
Define se as parcelas de cambio do frete serao |
MV_CAMBIL |
L |
Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio. |
MV_CAMBIMP |
L |
Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador |
MV_CAMBPRI |
L |
Define se as parcelas de cambio serao geradas |
MV_CAMBSEG |
L |
Define se as parcelas de cambio do seguro serao |
MV_CAMDMED |
C |
HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado. |
MV_CAMPCLI |
C |
Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client |
MV_CAMPFOR |
C |
Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec |
MV_CAMPME |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. |
MV_CAMPML |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. |
MV_CAMPMR |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. |
MV_CAMPNFC |
L |
Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado. |
MV_CAMPRET |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas. |
MV_CAMPSCC |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio. |
MV_CAMPSCF |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CAMPSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
MV_CAMPSER |
C |
Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas |
MV_CAMPSO |
C |
Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
MV_CANAGEN |
C |
HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais |
MV_CANAUTO |
L |
Esse parametro controla o cancelamento automatico apos a autorizacao do cancelamento junto a SEFAZ |
MV_CANBORP |
C |
Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero) |
MV_CANCEXT |
N |
Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo. |
MV_CANCFOR |
L |
Indica se sera considerado cancelamento fora do periodo de escrituracao. |
MV_CANCFT |
L |
Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada |
MV_CANCNFE |
L |
Habilita processo de cancelamento da NFe. |
MV_CANLIPG |
C |
Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente |
MV_CANNFSE |
L |
Habilita processo de cancelamento da NFSe. |
MV_CANOAS |
C |
Informe o codigo da cidade de Canoas |
MV_CANPOCH |
L |
Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso. |
MV_CANSALD |
C |
Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N) |
MV_CANSALT |
L |
Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG. |
MV_CAPLOCA |
L |
Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia) |
MV_CAPLOTE |
C |
Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A) |
MV_CAPPROD |
L |
Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos. |
MV_CARACTE |
C |
HSP-Determina os caracteres nao permitidos. |
MV_CARGA |
L |
Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T). |
MV_CARGAEX |
C |
Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada. |
MV_CARGDIR |
N |
Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta. |
MV_CARGSQ3 |
L |
Informe se ao enviar o evento S-1030 – Cargos ao eSocial, serOo utilizados os dados da tabela SQ3 no lugar da SRJ, preenchimento .T.=SQ3, .F.=SRJ |
MV_CARTEIR |
C |
Codigos dos bancos que operam em carteira. |
MV_CAT21 |
L |
habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001 |
MV_CAT8301 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8302 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040 |
MV_CAT8303 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8304 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8305 |
C |
Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400 |
MV_CAT8309 |
L |
Utiliza portaria CAT83 |
MV_CAT95 |
C |
Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95 |
MV_CAT95P1 |
C |
Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo |
MV_CAT95P2 |
C |
Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95 |
MV_CAT95TR |
C |
Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95. |
MV_CATNPGT |
C |
Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado. |
MV_CAUCHEJ |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHES |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHIJ |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos. |
MV_CAUCHIS |
C |
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos. |
MV_CAUCNAT |
C |
Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos ) |
MV_CAUCPRF |
C |
Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT. |
MV_CB0ALFA |
C |
Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim) |
MV_CB10925 |
C |
Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite |
MV_CBAJUQE |
L |
Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos |
MV_CBARMPD |
C |
Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno |
MV_CBASEAF |
C |
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE. |
MV_CBASEAP |
C |
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento |
MV_CBATUD4 |
C |
Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
MV_CBCALEN |
C |
Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado |
MV_CBCALPR |
L |
Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681) |
MV_CBCFSD4 |
C |
Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBCFSG1 |
C |
Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao |
MV_CBCLABC |
L |
Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario |
MV_CBCNITE |
L |
Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN |
MV_CBCQEND |
C |
Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2 |
MV_CBEMPRQ |
L |
Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD |
MV_CBENDCQ |
C |
Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO; |
MV_CBEXCNF |
C |
Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF) |
MV_CBFCQTD |
C |
Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado |
MV_CBINVMD |
C |
Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque |
MV_CBIXBNF |
C |
Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF |
MV_CBNEWID |
C |
Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod |
MV_CBOSPRC |
L |
Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais |
MV_CBPAJIM |
C |
Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao |
MV_CBPE001 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E |
MV_CBPE002 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC |
MV_CBPE003 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV |
MV_CBPE004 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK |
MV_CBPE005 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL |
MV_CBPE006 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM |
MV_CBPE007 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460 |
MV_CBPE008 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520 |
MV_CBPE009 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR |
MV_CBPE010 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU |
MV_CBPE011 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST |
MV_CBPE012 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3 |
MV_CBPE013 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST |
MV_CBPE014 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST |
MV_CBPE015 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST |
MV_CBPE016 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E |
MV_CBPE017 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E |
MV_CBPE018 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I |
MV_CBPE019 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E |
MV_CBPE020 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL |
MV_CBPE021 |
L |
Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD |
MV_CBPE022 |
L |
Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9 |
MV_CBPE023 |
L |
Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL |
MV_CBPESO |
C |
Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBREQD3 |
C |
Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao. |
MV_CBRQEST |
L |
Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao |
MV_CBSA5 |
L |
Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5) |
MV_CBV2UM |
L |
Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD |
MV_CBVLAPI |
C |
Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao |
MV_CBVLDOS |
C |
Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao |
MV_CBVLDTR |
C |
Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao |
MV_CBVLPAJ |
N |
Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2 |
MV_CBVQEOP |
C |
Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao |
MV_CC10925 |
N |
Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC. |
MV_CCFABRI |
L |
Filtra produtos fabricados na rotina central de compras. |
MV_CCGCT |
L |
Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT. |
MV_CCI_TO |
C |
Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO. |
MV_CCM |
C |
Codigo de inscricao municipal do estabelecimento. |
MV_CCPAD |
C |
C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque. |
MV_CCPB1MT |
C |
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso |
MV_CCSUP |
C |
Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S). |
MV_CCULIBS |
C |
HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado. |
MV_CCUNREQ |
C |
Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras |
MV_CCUSRN |
C |
HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario |
MV_CCVSUS |
C |
HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio. |
MV_CCVTBB |
C |
HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos. |
MV_CDAACER |
C |
Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) |
MV_CDAADIA |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento. |
MV_CDAAVSF |
C |
Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST). |
MV_CDACHKC |
C |
Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR |
MV_CDACONS |
C |
Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty |
MV_CDADVCO |
C |
Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO) |
MV_CDAEXC |
C |
Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
MV_CDAEXCL |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar. |
MV_CDAFECH |
D |
Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito). |
MV_CDALANC |
C |
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade. |
MV_CDALOC |
C |
Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais. |
MV_CDANUME |
C |
Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE. |
MV_CDAPRCP |
L |
.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa. |
MV_CDAPRF |
C |
Prefixo para geracao do titulo do CDA |
MV_CDAPROM |
C |
Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra). |
MV_CDATNEG |
C |
Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0. |
MV_CDATPL |
C |
Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2) |
MV_CDAVCON |
C |
Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra) |
MV_CDAVEND |
C |
Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra). |
MV_CDCANAJ |
C |
HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios. |
MV_CDCLFR |
C |
Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga |
MV_CDCRICL |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). |
MV_CDCRIFO |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). |
MV_CDHISAP |
C |
Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS |
MV_CDIARN |
C |
HSP-Codigo da diaria do recem nascido |
MV_CDLCSUS |
C |
Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000. |
MV_CDPBEN |
C |
Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal. |
MV_CDPERF |
C |
Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento |
MV_CDPGTUR |
C |
Determina a Condicao de Pagamento padrao, que sera utilizada no Faturamento de Vendas ou na Apuracao de Receita, quando o cliente nao possuir. |
MV_CDPPRE |
C |
Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores |
MV_CDPRFD |
C |
Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam |
MV_CDRCEC |
C |
Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605 |
MV_CDRETCS |
C |
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL. |
MV_CDRETIR |
C |
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR. |
MV_CDRMUN |
C |
Codigo da Regiao do Municipio |
MV_CDRORI |
C |
Define o codigo da regiao de origem |
MV_CDTIPOE |
C |
Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega |
MV_CDTP900 |
C |
Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD |
MV_CDTPOP |
C |
Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado |
MV_CDTUNEP |
C |
Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS. |
MV_CEI |
C |
Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445 |
MV_CEINITS |
C |
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”} |
MV_CEMPINV |
L |
Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario. |
MV_CENT |
N |
Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1 |
MV_CENT2 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2. |
MV_CENT3 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3. |
MV_CENT4 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4. |
MV_CENT5 |
N |
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5. |
MV_CERTUNI |
L |
Gera uma unica sequencia do certificado para os Gera uma unica sequencia do certificado para os impostos IVA e RIR |
MV_CERTVEI |
C |
Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”} |
MV_CESPRN |
C |
HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido |
MV_CESSAO |
C |
String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos) |
MV_CESTREG |
C |
Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura |
MV_CEVENTR |
C |
Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda |
MV_CF3ENTR |
L |
Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F) |
MV_CFAGRUP |
C |
O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFAREC |
C |
Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
MV_CFARR01 |
C |
Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) |
MV_CFATGMB |
C |
Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004 |
MV_CFC195 |
C |
CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE. |
MV_CFCONPG |
C |
A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFDARQS |
C |
Arquivo com a chave privada |
MV_CFDEMST |
C |
Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG |
MV_CFEBRAN |
C |
Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban |
MV_CFEMBS |
C |
Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim) |
MV_CFEMENT |
C |
Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES. |
MV_CFEMSAI |
C |
Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES. |
MV_CFEMTRF |
C |
Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM |
MV_CFENDIG |
C |
Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao |
MV_CFEREC |
C |
Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
MV_CFGIMPB |
C |
Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada. |
MV_CFGREL3 |
L |
Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico) |
MV_CFGX19A |
L |
Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas. |
MV_CFILPCO |
L |
Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F). |
MV_CFILREG |
C |
Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial |
MV_CFIND |
C |
Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa. |
MV_CFINTHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15 |
MV_CFLTRA1 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRA2 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRA3 |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFLTRAN |
C |
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia |
MV_CFNREC |
C |
Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. |
MV_CFOATIV |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado. |
MV_CFOCRED |
C |
Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC. |
MV_CFODEV |
C |
CFO’s de devolucao |
MV_CFODIEF |
C |
Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I |
MV_CFODP00 |
C |
Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM. |
MV_CFOFAT |
C |
CFO’s de faturamento |
MV_CFOFR1 |
C |
CFOP aquisicao servico de transporte estadual |
MV_CFOFR2 |
C |
CFOP aquisicao servico de transporte interestadual |
MV_CFOFR3 |
C |
CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial igual municipio do transportador |
MV_CFOFR4 |
C |
CFOP aquisicao de servico (ISS), onde municipio da filial difere do municipio do transportador |
MV_CFOFRET |
C |
CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG. |
MV_CFONECF |
C |
Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados. |
MV_CFOPERD |
C |
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI. |
MV_CFOPEXC |
C |
Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C. |
MV_CFOPEXP |
C |
Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C |
MV_CFOPEXT |
C |
Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco |
MV_CFOPFUT |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro. |
MV_CFOPPR |
C |
Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75. |
MV_CFOPREM |
C |
Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias |
MV_CFOPTRA |
C |
Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito. |
MV_CFOTELE |
C |
Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
MV_CFOTES |
C |
Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES. |
MV_CFOZER |
C |
CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93 |
MV_CFPCVAR |
N |
Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema. |
MV_CFREG47 |
C |
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47 |
MV_CFTECOM |
C |
CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao. |
MV_CFTR930 |
C |
Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’ |
MV_CFTRANS |
C |
Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia |
MV_CFVLFAT |
C |
O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_CFVLVAR |
N |
Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema. |
MV_CGPFIEN |
C |
Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt |
MV_CGRPREG |
C |
Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio |
MV_CGSTART |
C |
Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga |
MV_CGTRANS |
L |
Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao |
MV_CHECKLI |
C |
Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina |
MV_CHECKNF |
L |
Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica. |
MV_CHEFEIM |
C |
Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao |
MV_CHEPRE |
C |
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | ) |
MV_CHKCRE |
C |
Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento |
MV_CHKCTEC |
C |
Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O). |
MV_CHKOPER |
L |
Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao) |
MV_CHKQEMB |
C |
Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao |
MV_CHKQSUB |
C |
Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao |
MV_CHKSOLI |
L |
Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS. |
MV_CHKVER |
C |
Onde checar Verbas: RAILF |
MV_CHQBOR |
C |
Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero. |
MV_CHQGPE |
C |
Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento. |
MV_CHRNOTA |
C |
Simbolo para Nota em branco. Usado na Web. |
MV_CHVESPE |
C |
Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE. |
MV_CHVNFE |
L |
Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_CIAPCFO |
C |
Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C. |
MV_CIAPDAC |
C |
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N) |
MV_CIAPDEV |
L |
Define se o conteudo das colunas Saidas e Prestacoes Tributadas terao valores das notas devolvidas desconsideradas |
MV_CIAPTOT |
L |
Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS |
MV_CIAPVER |
L |
Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP |
MV_CIAPVPA |
C |
Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000} |
MV_CIAPVST |
C |
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado) |
MV_CIDADE |
C |
Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido. |
MV_CIDE |
C |
Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF |
MV_CIPADIA |
N |
Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10 |
MV_CIPAUSR |
C |
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO |
MV_CKCLINI |
C |
Checa Nivel de Importancia do Cliente |
MV_CKCLINR |
C |
Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI) |
MV_CKCLIXX |
C |
Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI |
MV_CKTRANS |
L |
Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. |
MV_CLACFDV |
L |
Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD |
MV_CLASORD |
C |
Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
MV_CLASSE |
C |
Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
MV_CLASSEC |
C |
Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica. |
MV_CLASSIS |
L |
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado |
MV_CLASSNF |
C |
Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica |
MV_CLCBCGC |
C |
Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness |
MV_CLCBCON |
C |
Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness |
MV_CLCBUFO |
C |
Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness |
MV_CLCBURL |
C |
Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness |
MV_CLCBUSR |
C |
Informa o usuario do portal ClicBusiness |
MV_CLFRRC |
C |
Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece |
MV_CLICAND |
C |
Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo |
MV_CLICOT |
L |
Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ? |
MV_CLIDESP |
C |
Registrar o Cliente generico para Despachante |
MV_CLIEXG |
C |
Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange |
MV_CLIGEN |
C |
Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS). |
MV_CLIOPCR |
C |
Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito |
MV_CLIPAD |
C |
Cliente padrao de cheques pre-datados |
MV_CLIREL |
L |
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda. |
MV_CLODESP |
C |
Registrar a Loja do Cliente generico |
MV_CLSUP |
C |
Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S). |
MV_CLSVEX |
C |
HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos. |
MV_CLTOXI |
C |
Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto. |
MV_CMC7 |
C |
CMC7 utilizado pelo sigaloja. |
MV_CMC7CHQ |
N |
Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques |
MV_CMC7FIN |
C |
Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7 |
MV_CMC7MOD |
C |
Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK |
MV_CMC7PRT |
C |
Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas) |
MV_CMCSA1 |
C |
Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC |
MV_CMCSA2 |
C |
Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC |
MV_CMGIARS |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI |
MV_CMPALIQ |
L |
Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais |
MV_CMPCUS |
L |
Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED. |
MV_CMPDEVC |
L |
Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra |
MV_CMPDEVV |
L |
Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda |
MV_CMPEXTR |
C |
Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista. |
MV_CMPUSR |
C |
Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA |
MV_CMROUND |
L |
O custo da movimentacao sera . T. arredondamento .F. Truncado |
MV_CMTXCON |
L |
Indica que sera gerado correcao monetaria para titulos com taxa contratada na compensacao CP T = Gera CM / F = Nao gera CM |
MV_CMUNCLI |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNFOR |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNSCC |
C |
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CMUNSCF |
C |
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio |
MV_CNABIMP |
L |
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
MV_CNADIA |
C |
Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda. |
MV_CNAE |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente. |
MV_CNAERJ |
C |
Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao. |
MV_CNAGFLG |
L |
Aglutina aprovacoes de Contrato/Revisao por aprova dor do grupo no Fluig |
MV_CNBCFIX |
L |
Ativa banco de conhecimento fixo para contratos |
MV_CNBIMPG |
L |
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
MV_CNBTEXC |
C |
Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao) |
MV_CNCOMCP |
N |
Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma |
MV_CNCPCMP |
C |
Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N) |
MV_CNDCOMP |
L |
Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM |
MV_CNDOCBC |
C |
Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento |
MV_CNDPCAL |
N |
Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao; |
MV_CNDPLIM |
C |
Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a). |
MV_CNDTP3 |
L |
Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas |
MV_CNENCME |
C |
Descontinuado a partir da versao 12. |
MV_CNEXCOP |
C |
Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato. |
MV_CNEXPMS |
C |
Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos |
MV_CNFCOMP |
L |
“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.” |
MV_CNFDTCP |
L |
Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza |
MV_CNFETHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15 |
MV_CNFI350 |
L |
Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350. |
MV_CNFSTHR |
N |
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15 |
MV_CNFVIGE |
C |
Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ? |
MV_CNGRMSG |
N |
Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.) |
MV_CNINTFS |
L |
Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao) |
MV_CNMDALC |
C |
Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato. |
MV_CNMDEAT |
L |
Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador |
MV_CNMDVRC |
N |
Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT |
MV_CNMOEDA |
C |
Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N) |
MV_CNNAT |
C |
Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos |
MV_CNNATAD |
C |
Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato |
MV_CNNATCL |
C |
Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT |
MV_CNNATMD |
C |
Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNNOPED |
L |
Encerra medicao zerada sem gerar pedidos? (.T.) Encerra (.F.) Nao encerra |
MV_CNPEDVE |
L |
Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda. |
MV_CNPJANT |
C |
Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT |
MV_CNPLCPT |
L |
Ativa validacao da planilha na medicao para que competencia da medicao nao seja menor que data inicial da planilha. |
MV_CNPREAD |
C |
Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato |
MV_CNPRECL |
C |
Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT |
MV_CNPRECO |
L |
Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F. |
MV_CNPREF |
C |
Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos |
MV_CNPREMD |
C |
Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNPROCP |
C |
Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar. |
MV_CNPROVI |
C |
Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos |
MV_CNRATE |
C |
Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item. |
MV_CNREAJM |
C |
Descontinuado a partir da versao 12. |
MV_CNREALM |
C |
Descontinuado a partir da versao 12 |
MV_CNREDUP |
L |
Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato |
MV_CNRESID |
C |
Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT? |
MV_CNRETNA |
C |
Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT |
MV_CNRETNF |
C |
Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro |
MV_CNRETPR |
C |
Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT |
MV_CNREVMD |
L |
Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao) |
MV_CNREVNE |
L |
Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato |
MV_CNRJMNT |
L |
Habilita apresentacao de log de reajuste automatico na interface de manutencao do contrato. .T. – Ativo .F. – Desativado |
MV_CNRJREV |
L |
Habilita a aprovacao automatica (exceto para contrato com alcadas) ao executar revisao automatica de reajuste ( .T. / .F. ) |
MV_CNRVCAU |
L |
Ativa revisao de caucao nos contratos |
MV_CNRVDIF |
C |
Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por diferenca de valor do contrato. |
MV_CNRVSAL |
C |
Informa os tipos de revisao que serao elegiveis para alcadas de aprovacao de revisao por valor de saldo do contrato. |
MV_CNSCHAT |
D |
Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule) |
MV_CNSCHED |
C |
Informa se a verificacao de alerta de vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos |
MV_CNSITAL |
C |
Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato |
MV_CNSUGME |
C |
Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato |
MV_CNTDTIN |
N |
Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT |
MV_CNTPPP |
C |
Define modo de provisionamento de planilhas recorrentes. 0 – Medicao e revisao; 1 – Medicao; 2 – Revisao. |
MV_CNTPTMD |
C |
Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo. |
MV_CNTTEMP |
C |
Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos. |
MV_CNVCAUC |
C |
Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)? |
MV_CNVERNF |
C |
Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada. |
MV_CNVGFIN |
L |
Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”. |
MV_CNVIGCP |
D |
Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada. |
MV_CNVLAMR |
C |
Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato |
MV_CNVLASS |
C |
Permite Validar a data da assinatura do contrato? |
MV_CNVOPOR |
L |
Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.) |
MV_CNVRCTB |
C |
Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT |
MV_CNXPIMS |
L |
Ativa integracao do modulo de Gestao de Contratos com o PIMS |
MV_CODAFRM |
C |
Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M. |
MV_CODATIV |
C |
Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul. |
MV_CODAVAL |
C |
HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao |
MV_CODBAR |
C |
Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”. |
MV_CODBOMB |
C |
Codigo do Bombeio |
MV_CODBSC |
C |
Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE). |
MV_CODCANC |
L |
Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios |
MV_CODCB0 |
C |
Codigo de indentificacao de codigo de barras |
MV_CODCOF |
C |
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao |
MV_CODCOMP |
C |
Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado. |
MV_CODDETE |
C |
Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros |
MV_CODDIEF |
C |
Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I |
MV_CODDP |
C |
Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado. |
MV_CODEMIS |
C |
HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC. |
MV_CODEMTE |
C |
Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros |
MV_CODESCO |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC |
MV_CODFRX |
C |
HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc |
MV_CODGIM |
C |
Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba). |
MV_CODINV |
C |
Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE. |
MV_CODISS |
C |
Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico |
MV_CODLAY |
C |
Codigo do layout referente ao pos |
MV_CODMGMB |
C |
Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS. |
MV_CODMNFD |
C |
Codigo de municipio utilizado para NFD. |
MV_CODMOEX |
C |
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”) |
MV_CODMONT |
C |
Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs. |
MV_CODMUN |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente. |
MV_CODOBR2 |
C |
Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
MV_CODOBRA |
C |
Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra |
MV_CODOCUP |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
MV_CODPIS |
C |
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao |
MV_CODPLAP |
C |
Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal. |
MV_CODPRES |
C |
Informe os Codigos de Ajuste referente ao Valor do Credito Presumido da DIME SC para Quadro 14 |
MV_CODREC |
C |
Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
MV_CODREG |
C |
Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional |
MV_CODRESS |
C |
Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito |
MV_CODRET |
C |
Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao |
MV_CODRSEF |
C |
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′ |
MV_CODSEF |
C |
Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG |
MV_CODSEL |
C |
Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade |
MV_CODSERV |
C |
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP |
MV_CODTPCC |
C |
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao |
MV_CODTPCR |
C |
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento |
MV_CODTXSI |
C |
Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX |
MV_COD_EII |
C |
Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII |
MV_COD_MAQ |
C |
Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic |
MV_COEXCPC |
L |
Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza |
MV_COFAPC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo. |
MV_COFAPNC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo. |
MV_COFAPUR |
C |
Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao |
MV_COFBRU |
C |
Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao) |
MV_COFC020 |
N |
Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020 |
MV_COFIDIF |
N |
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS quando o transport ador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. |
MV_COFIMP |
C |
Natureza para titulos referentes a COFINS importacao |
MV_COFIN2 |
C |
Naturezas para o Imposto Cofins DCTF. |
MV_COFINS |
C |
Natureza para titulos referentes a COFINS |
MV_COFINS1 |
N |
% do PIS/COFINS |
MV_COFINS2 |
C |
Naturezas para COFINS – DCFT |
MV_COFPAUT |
L |
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) |
MV_COFVENC |
C |
Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao |
MV_COLICMS |
C |
Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras). |
MV_COLIPI |
C |
Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras. |
MV_COLMARC |
N |
Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes. |
MV_COLSOCO |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
MV_COMBPET |
L |
Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo |
MV_COMBST |
C |
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ. |
MV_COMBUS |
C |
Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis. |
MV_COMCOL1 |
N |
Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) . |
MV_COMCOL2 |
C |
Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.) |
MV_COMCOLD |
N |
Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e). |
MV_COMCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83 |
MV_COMICOF |
C |
Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMICSL |
C |
Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMIDAC |
L |
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao) |
MV_COMIDEV |
L |
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao) |
MV_COMIINS |
C |
Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao |
MV_COMILIQ |
C |
Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo) |
MV_COMIPIS |
C |
Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao |
MV_COMISCC |
C |
Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N). |
MV_COMISCR |
C |
Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
MV_COMISIR |
C |
Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao |
MV_COMISSA |
N |
Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados. |
MV_COMMIT |
C |
Utilizacao de Commit ao final de cada transacao |
MV_COMP |
N |
Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15. |
MV_COMPAER |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo. |
MV_COMPAUT |
L |
Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro |
MV_COMPCDV |
L |
Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao |
MV_COMPCP |
L |
Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados. |
MV_COMPCR |
L |
Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados. |
MV_COMPCTC |
C |
Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro |
MV_COMPDES |
L |
Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario |
MV_COMPENT |
C |
Codigo do Componente de Entrega |
MV_COMPEVE |
N |
Define se o evento 038 ou 039 e 1- Empresa ou 2-Respeita o compartilhamento do contrato. |
MV_COMPEXP |
C |
Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
MV_COMPFLU |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial. |
MV_COMPFRT |
C |
Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”} |
MV_COMPIMP |
C |
Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto. |
MV_COMPINT |
L |
Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades. |
MV_COMPITE |
C |
Complementa cadastro do item |
MV_COMPMES |
C |
Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes. |
MV_COMPNET |
C |
Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital |
MV_COMPPDG |
C |
Informe o codigo do componente de frete de pedagio . |
MV_COMPRBN |
L |
Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.) |
MV_COMPREF |
C |
Componente de Refaturamento. |
MV_COMPROD |
C |
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario. |
MV_COMPSER |
C |
Codigo do componente de frete utilizado na rotina de geracao cobranca de servico adicional. |
MV_COMSEIC |
L |
Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv. |
MV_CONCES |
C |
Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia |
MV_CONCOMI |
C |
Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao. |
MV_CONDDES |
C |
Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao. |
MV_CONDEMP |
C |
Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao |
MV_CONDNFR |
C |
Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) |
MV_CONDPAD |
C |
Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao. |
MV_CONDUPL |
L |
Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste |
MV_CONFAC |
L |
HSP-Confirma agenda cirurgica |
MV_CONFALL |
C |
Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao |
MV_CONFCLI |
C |
Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza). |
MV_CONFDUP |
C |
PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE |
MV_CONFEND |
C |
Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM |
MV_CONFFIS |
C |
Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao. |
MV_CONFRE |
C |
Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO). |
MV_CONPAGE |
C |
Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina |
MV_CONSBAR |
N |
Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres). |
MV_CONSBCO |
L |
Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa |
MV_CONSCGC |
L |
Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ |
MV_CONSDUM |
C |
Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias. |
MV_CONSDUP |
L |
Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES |
MV_CONSEST |
C |
Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao . |
MV_CONSFAT |
C |
Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida. |
MV_CONSFIL |
L |
Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F. |
MV_CONSGRD |
C |
Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade |
MV_CONSLP |
C |
Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato. |
MV_CONSOFT |
C |
Habilita o novo tratamento de midia e software |
MV_CONSOLD |
C |
Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301 |
MV_CONSRV |
C |
Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento |
MV_CONSULT |
C |
HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial. |
MV_CONTACO |
C |
Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao. |
MV_CONTAGE |
C |
Coordenadores para Contagem de Estoque |
MV_CONTAGR |
C |
Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa |
MV_CONTBAT |
C |
Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso. |
MV_CONTCTT |
L |
Este Parametro Define Se Os Campos Do Grid Podem Ser Alterados Se Ja Houver Movimentos Do Contrato. |
MV_CONTDCA |
L |
Efetua controle de descarregamento |
MV_CONTEFD |
C |
Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais. |
MV_CONTERC |
L |
Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla ) |
MV_CONTEST |
L |
Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao). |
MV_CONTHIS |
L |
Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete |
MV_CONTINV |
L |
Controla contagens para digitacao de inventario. |
MV_CONTJOR |
L |
Controle da jornada de trabalho do motorista. |
MV_CONTPAR |
C |
Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria” |
MV_CONTQTD |
C |
Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado |
MV_CONTRPV |
L |
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica |
MV_CONTRSR |
L |
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico |
MV_CONTSB |
C |
Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N). |
MV_CONTSLD |
C |
Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua. |
MV_CONTSOC |
C |
Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7 |
MV_CONTVEI |
L |
Controla Motoristas / Veiculos ? |
MV_CONTVLD |
C |
usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1. |
MV_CONTZF |
L |
Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero. |
MV_CONV115 |
L |
Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03. |
MV_CONVCFO |
C |
Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao |
MV_CONVDNF |
C |
Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 ) |
MV_CONVERT |
L |
Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para & |
MV_CONVPLS |
C |
HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS |
MV_COOPERA |
C |
Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA |
MV_COPCHQF |
C |
Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social |
MV_CORCAPI |
N |
Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido |
MV_CORPCP |
C |
Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ). |
MV_CORREC |
C |
Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR. |
MV_COSIRF |
C |
Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF |
MV_COTFIAP |
C |
Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
MV_COTFILT |
L |
Habilita a analise parcial da cotacao |
MV_COTIMPR |
C |
Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro |
MV_COTNFSS |
C |
Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ). |
MV_COTPARC |
L |
Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao |
MV_COTRATP |
L |
Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido. |
MV_COTSC |
C |
Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao. |
MV_COTVFEC |
L |
Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete. |
MV_CPAGHSP |
C |
HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento |
MV_CPAPROV |
C |
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria |
MV_CPCATRI |
L |
Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas |
MV_CPDGFE |
C |
Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE |
MV_CPFNFD |
C |
Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD. |
MV_CPGERSC |
L |
Permite ativar a Geracao da Solic. Compras e AE .T. – Gera AE e SC p/ Atender a Ordem de Producao. .F. – Gera apenas Autorizacao de Entrega |
MV_CPGPVAS |
C |
Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames. |
MV_CPIMPAT |
N |
Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual |
MV_CPLAUT |
C |
Geracao das viagens?1=Automatico,2=Manual |
MV_CPLCAT |
C |
Categoria de Produto?1=Grupo Produto”,2=Padrao CPL |
MV_CPLCLI |
C |
Integrar Clientes On Line? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLDBG |
C |
Modo Debug?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLEMB |
C |
Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico |
MV_CPLFOR |
C |
Integrar Fornecedores On Line? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLIDS |
C |
Origem dos Dados |
MV_CPLINT |
C |
Habilita integracao com o Cockpit Logistico. |
MV_CPLINV |
C |
Involucro Padrao |
MV_CPLLOG |
C |
Caminho da pasta de mensagens |
MV_CPLLVA |
C |
Liberacao automatica da viagem? 1=Sim,2=Nao |
MV_CPLMAL |
C |
E-mail administrador |
MV_CPLPRO |
C |
Integrar Produtos On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLREG |
C |
Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico |
MV_CPLSTP |
C |
Integracao suspensa?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTPV |
C |
Integrar Tipos de Veiculo On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTRA |
C |
Integrar Transportadora On Line?1=Sim,2=Nao |
MV_CPLTVF |
C |
Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado |
MV_CPLTVO |
C |
Tipo Veiculo Otimizacao?1=Impedir,2=Alertar |
MV_CPLUAUT |
C |
Endereco do webservice de autenticacao |
MV_CPLUMIT |
N |
Indica a unidade de medida a ser considerada na integracao de Itens dos Pedidos de Venda com o CPL 1 – 1ª UM / 2 – 2ª UM |
MV_CPLURL |
C |
Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico |
MV_CPLZTD |
C |
Zona de transporte utilizado quando o destino da r ota for ‘0=Todos’ |
MV_CPLZTO |
C |
Zona de transporte utilizado quando a origem da ro ta for ‘0=Todos’ |
MV_CPMF |
C |
Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF |
MV_CPNCLC |
C |
Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit |
MV_CPOCONT |
C |
Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria |
MV_CPODTJR |
C |
Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento. |
MV_CPOFAI |
C |
Indicacao de novos campos para tabela salarial. |
MV_CPOLVR |
C |
Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6) |
MV_CPOMAPA |
C |
Informe os campos da tabela SB5 que deverao conter Unid.Med, Fator Conv e Tp. Conv que sera valida no Mapa Prod Quim Ex: B5_CONVMAP/B5_UNMAPA/B5_TCONVMA |
MV_CPOPVEN |
C |
Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR” |
MV_CPOSCAB |
C |
Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente) |
MV_CPOSCC |
C |
No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao |
MV_CPOSLCP |
C |
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao |
MV_CPOSSRV |
C |
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao |
MV_CPPCAGR |
L |
Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
MV_CPRBATV |
C |
Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio. |
MV_CPRBNAT |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da CPRB na apuracao EFD contribuicoes. |
MV_CPRBNF |
L |
Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula) |
MV_CPSOLIC |
C |
HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial. |
MV_CPSSS |
C |
Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF |
MV_CQ |
C |
Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade |
MV_CRDACPT |
L |
Acumula pontos de campanha anterior |
MV_CRDARQ |
C |
Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas. |
MV_CRDAUT |
L |
Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja |
MV_CRDAVAL |
C |
Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada. |
MV_CRDBCOF |
C |
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
MV_CRDBLCT |
N |
Dias em atraso para bloqueio do cartao |
MV_CRDBLEN |
C |
Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao |
MV_CRDBLOQ |
N |
Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias |
MV_CRDBPIS |
C |
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita. |
MV_CRDDOC1 |
C |
Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD) |
MV_CRDEST |
C |
Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA |
MV_CRDESTO |
L |
Considera estoque na retirada dos produtos |
MV_CRDFORM |
C |
Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA” |
MV_CRDLCAR |
L |
Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos |
MV_CRDM001 |
C |
Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus |
MV_CRDMAXL |
N |
Financiamento maximo permitido |
MV_CRDMIND |
N |
Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento |
MV_CRDMSG |
C |
Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito |
MV_CRDMTBL |
C |
Motivo do bloqueio |
MV_CRDPAR |
C |
Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci |
MV_CRDREIN |
L |
Acumula pontos na reincidencia da regra |
MV_CRDSTAT |
N |
Define o tipo de comunicacao do SIGALOJA (Venda Assistida) para o SIGACRD. 1=RPC; 2=Webservice. |
MV_CRDTIME |
N |
Tempo de Timeout |
MV_CRDTIT |
C |
Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2) |
MV_CRDTOLE |
N |
Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito |
MV_CRDTPBX |
C |
Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente. |
MV_CRDTPLC |
C |
Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite) |
MV_CRDTWS |
N |
Numero maximo de tentativas para login via WS |
MV_CRDVDIF |
N |
Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda |
MV_CRECRUT |
C |
HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame |
MV_CREDCLI |
C |
Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente. |
MV_CREDCOF |
L |
Credita COFINS ao custo da nota de entrada |
MV_CREDICM |
L |
Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate) |
MV_CREDLJ |
C |
Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja |
MV_CREDPIS |
L |
Credita Pis no Custo do produto |
MV_CRF_SE3 |
C |
Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao. |
MV_CRGTRIB |
L |
Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe. |
MV_CRIADIF |
C |
Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria |
MV_CRICSER |
C |
Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC. |
MV_CRIPREA |
L |
.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento. |
MV_CRIRAT |
C |
Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade. |
MV_CRIRAT2 |
C |
Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio |
MV_CRIRAT3 |
C |
Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo |
MV_CRITCLI |
L |
HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos |
MV_CRITDRF |
L |
HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face. |
MV_CRITPLN |
L |
Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F) |
MV_CRIVAL |
L |
Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete |
MV_CRMADL |
L |
Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao. |
MV_CRMCRGA |
L |
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM. |
MV_CRMEMAL |
C |
Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/ |
MV_CRMESTN |
L |
Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.) |
MV_CRMESTR |
C |
Indica se o retorno dos superiores/subordinados da Estrutura de Negocio sera baseado em 1-AO3 Usuario CRM, 2-SA3 Vendedor |
MV_CRMFAOB |
L |
Define se todas as anotacoes, independente da fase de conversao (Suspect,Prospect e Cliente) serao exibidas no browse do cadastro de anotacoes. |
MV_CRMINCP |
L |
Acrescentar automaticamente os produtos selecionados nos agrupadores a lista de produtos da proposta comercial. |
MV_CRMINT |
C |
Parametro para gravacao do agrupador de integracao |
MV_CRMP360 |
L |
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360 |
MV_CRMPADH |
C |
HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote |
MV_CRMRAT |
C |
Agrupador do rateio |
MV_CRMSQPR |
C |
Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza |
MV_CRMTERR |
L |
Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita. |
MV_CRMUSRP |
C |
Papel padrao utilizado para preenchimento automatico pelo cadastro de usuarios do CRM ou por meio da Estrutura de Negocio do SIGACRM |
MV_CRMVEI |
C |
Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs |
MV_CRMWADP |
L |
Abertura da Area de Trabalho por Papel do Usuario Ex.: .T. = Usr. subordinados do papel logado .F. = Usr. subordinados de todos os Papeis. |
MV_CRMWFFG |
L |
Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing. |
MV_CRMWKMC |
L |
Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho. |
MV_CRMXECM |
L |
Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta) |
MV_CRMXGCT |
L |
Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda. |
MV_CRNFVEI |
C |
Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao |
MV_CROSFAT |
N |
Define se utiliza prog. entrega ou ped. venda no crossdocking 1-Nao utiliza, 2-prog de entrega, 3-pedido vendas |
MV_CROUTSP |
C |
Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo |
MV_CRPLSOL |
L |
Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os |
MV_CRPREPP |
L |
Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana. |
MV_CRPRERJ |
L |
Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido |
MV_CRPRESC |
C |
Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC |
MV_CRTVENC |
C |
Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao |
MV_CRYSTAL |
C |
Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt) |
MV_CSALINC |
C |
Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in |
MV_CSER156 |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. |
MV_CSIMPAR |
C |
Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP |
MV_CSLDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
MV_CSLL |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL |
MV_CSLL2 |
C |
Naturezas para titulos de CSLL |
MV_CSLLBRU |
C |
Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao) |
MV_CSLLEP |
C |
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica. |
MV_CSRF |
C |
Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF |
MV_CSS |
C |
Natureza para Contribuicao Seguridade Social |
MV_CSTORI |
L |
Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.). |
MV_CSTPRES |
C |
CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009 |
MV_CT103SL |
C |
“Tipo de saldo da rotina CTBA103” |
MV_CT105LD |
N |
Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar. |
MV_CT105MS |
C |
mostra mensagem S/N |
MV_CT260TH |
N |
Informe a quantidade de Threads que serao criadas para medicoes automaticas. Sendo 0 para nao criar Threads e 40 como nr. maximo de Threads. |
MV_CT2SMLT |
L |
config para verific alteracoes simultaneas |
MV_CT350QY |
L |
Habilita a query na efetivacao. |
MV_CT350SL |
L |
controle atualizacao saldos na efetivacao |
MV_CT350TC |
L |
controle trace log na efetivacao |
MV_CT350TH |
N |
Quantidade de threads para o processamento, menor ou igual a 1 nao utiliza Thread. |
MV_CTA370S |
C |
Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line) |
MV_CTABPR |
C |
HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico. |
MV_CTALFE |
C |
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A) |
MV_CTALFS |
C |
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A) |
MV_CTAPMVZ |
L |
Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados |
MV_CTAPREC |
C |
Define se Aprovador do contrato aprova Ent. Cont automaticamente. 0-Nao aprova; 1- Somente Contrato 2- Somente Revisao; 3- Contrato e Revisao |
MV_CTASUP |
C |
Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S) |
MV_CTAVM |
C |
Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
MV_CTAVMC |
C |
Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas. |
MV_CTB102I |
N |
Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta |
MV_CTB192J |
N |
Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com |
MV_CTB390F |
C |
Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB. |
MV_CTBAGP |
L |
Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.) |
MV_CTBAIXA |
C |
Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos. |
MV_CTBAMAR |
C |
Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA |
MV_CTBAPLA |
C |
Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas |
MV_CTBCACH |
C |
Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita |
MV_CTBCENC |
C |
Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09 |
MV_CTBCGER |
C |
Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity |
MV_CTBCHMO |
C |
Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas(). |
MV_CTBCRPF |
C |
PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
MV_CTBCRPI |
C |
PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO |
MV_CTBCTG |
L |
.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo |
MV_CTBCUBE |
C |
Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim |
MV_CTBDEST |
C |
Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao |
MV_CTBDTXT |
C |
Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT. |
MV_CTBFLAG |
L |
Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB. |
MV_CTBGRUP |
C |
Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados. |
MV_CTBHENT |
C |
Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado |
MV_CTBHRAT |
L |
Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line |
MV_CTBINTE |
N |
1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao) |
MV_CTBJOB |
N |
Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional |
MV_CTBLBSQ |
C |
Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao. |
MV_CTBLCKU |
L |
Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita. |
MV_CTBLGET |
L |
Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis |
MV_CTBLIMC |
C |
Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;) |
MV_CTBLOCK |
C |
Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos |
MV_CTBLPV |
C |
Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario. |
MV_CTBLQTP |
C |
Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos |
MV_CTBLVPR |
C |
Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo |
MV_CTBNATC |
C |
Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza |
MV_CTBNFSE |
C |
semaf processos simult de comprase fat off-line |
MV_CTBPAG |
C |
Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB |
MV_CTBPAIS |
C |
Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida. |
MV_CTBPOFF |
L |
Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao |
MV_CTBQBPG |
C |
Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica |
MV_CTBRAZB |
L |
Uso:CTBR400, Razao contabil. Se T cria tabela tem- poraria, procedure p popula-la e SaldoCT7Fil no BD homologados para. Se F/nao existe, faz local. |
MV_CTBSALD |
C |
Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185 |
MV_CTBSDOC |
L |
Valor .F. para validar os lancamentos por Lote Valor .T. para validar os lancamentos por Doc. |
MV_CTBSERT |
N |
tempo em milissegundos |
MV_CTBSERZ |
L |
Controle de exclusao do arquivo de semaforo. |
MV_CTBTERR |
C |
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados. |
MV_CTBTHR |
N |
Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao |
MV_CTBTPAT |
C |
Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede. |
MV_CTBTRES |
C |
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso. |
MV_CTBUPRC |
L |
Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.). |
MV_CTBURL |
C |
Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED |
MV_CTBVLSQ |
C |
DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS |
MV_CTCFSDA |
L |
Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN |
MV_CTCPREF |
C |
Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro. |
MV_CTECAN |
L |
Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida. |
MV_CTECLAS |
L |
Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas |
MV_CTEEXC |
N |
Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
MV_CTEEXCH |
N |
Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado. |
MV_CTEREFS |
N |
Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos) |
MV_CTEVFRE |
L |
Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto) |
MV_CTEVPRE |
L |
Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos). |
MV_CTGBLOQ |
C |
Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos. |
MV_CTIMSRV |
C |
Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2) |
MV_CTIPEXA |
C |
HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame. |
MV_CTLIPAG |
L |
Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla |
MV_CTMOVPA |
C |
Indica se a Contabilizacao Off do LP513 ocorrera pelo Titulo(SE2) ou Mov.Bancario(SE5) do Pagamento Antecipado. 1=”SE2″ / 2=”SE5″ |
MV_CTMSCOR |
L |
DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO |
MV_CTMSFIL |
L |
Utilizado na contabilizacao offline do financeiro com a pergunta “Considera Filial Original” = SIM. .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL |
MV_CTPRDIA |
C |
Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias. |
MV_CTQFTZR |
L |
Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula. |
MV_CTRAUTO |
L |
Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. |
MV_CTRCTB |
C |
Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao. |
MV_CTREMOR |
C |
CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla |
MV_CTRETNF |
C |
Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1). |
MV_CTRJNM |
C |
Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica. |
MV_CTRLSI6 |
C |
Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D |
MV_CTRLVER |
C |
Clientes para Controle de Verbas |
MV_CTRL_DI |
C |
Numeracao Sequencia da DI |
MV_CTRL_WA |
C |
Numero de controle do cadastro de cambio |
MV_CTRMED |
C |
Visualiza Medicoes no Contrato (0 = nao visualiza 1 = visualizacao com relacionamento com o Contrato 2 = visualizacao com relacionamento com a Planilha |
MV_CTRSELF |
L |
Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria? |
MV_CTRVAGA |
L |
Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta. |
MV_CTVALZR |
C |
Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero. |
MV_CUITREP |
C |
Informar o codigo do CUIT do Representado |
MV_CUSBAL |
C |
DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO |
MV_CUSDESP |
L |
Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total |
MV_CUSENT |
C |
define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345) |
MV_CUSFIFO |
L |
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao). |
MV_CUSFIL |
C |
Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A) |
MV_CUSLIFO |
L |
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao). |
MV_CUSMED |
C |
Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) |
MV_CUSNFED |
L |
No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem. |
MV_CUSREP |
L |
Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular ) |
MV_CUSSRV |
C |
Soma custo das OS na venda do veiculo |
MV_CUSTCUR |
N |
Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses |
MV_CUSTDEV |
L |
Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. |
MV_CUSTEXC |
C |
Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N). |
MV_CUSTIMP |
C |
Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3 |
MV_CUSTNEG |
C |
Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300). |
MV_CUSTRFV |
C |
Formula padrao para calculo de preco do veiculo |
MV_CUSZERO |
C |
Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao |
MV_CVALE |
L |
Indica se utiliza a impressao do contra vale |
MV_CVCGISS |
L |
Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) |
MV_CVMAIL |
C |
E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico |
MV_CVMOD |
C |
Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional |
MV_CVTPROP |
C |
Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I” |
MV_CVTUSO |
C |
Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao). |
MV_CXFIN |
C |
Caixa Geral Financeiro |
MV_CXGERAL |
L |
Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1) |
MV_CXLJFIN |
L |
Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros |
MV_CXLOJA |
C |
Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA |
MV_CXSLBCO |
L |
Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir |
MV_C_JUROS |
N |
|
MV_C_MULTA |
N |
|
MV_D13FR |
C |
Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias. |
MV_D310MUN |
C |
Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310. |
MV_D3ESTOR |
C |
Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N” |
MV_D3SERVI |
C |
Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada. |
MV_D5ICMS |
C |
Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item |
MV_DABERTO |
N |
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios. |
MV_DAC01 |
C |
Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC. |
MV_DAC02 |
C |
Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC. |
MV_DAC04 |
C |
CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL. |
MV_DACIAP |
C |
Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera |
MV_DACTIT |
L |
Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.) |
MV_DAIVERS |
C |
Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC. |
MV_DAMARCT |
L |
Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. |
MV_DAPCCPA |
C |
Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510). |
MV_DAPIC04 |
C |
CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF. |
MV_DATAATE |
D |
Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade. |
MV_DATADE |
D |
Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade |
MV_DATAEXP |
L |
Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F |
MV_DATAFAT |
D |
Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema. |
MV_DATAFIN |
D |
Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras |
MV_DATAFIS |
D |
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais |
MV_DATAHOM |
C |
Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2). |
MV_DATAINF |
L |
Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura) |
MV_DATAINV |
D |
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!! |
MV_DATALOT |
D |
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! |
MV_DATAPAG |
N |
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento |
MV_DATAPD3 |
N |
Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza |
MV_DATAREC |
D |
Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc. |
MV_DATATMS |
D |
Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes |
MV_DATAVNC |
C |
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST. |
MV_DATCHE |
C |
Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque. |
MV_DATCIAP |
D |
Data de inicio da vigencia da LC 102/2000 |
MV_DATCRMO |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina |
MV_DATCRMP |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas |
MV_DATCRMV |
N |
Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic. |
MV_DATDUPB |
C |
Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial) |
MV_DATDUPL |
L |
Indica se devera considerar a data da emissao quando a data de venc. da parcela for menor que a data de autorizacao. T =Cons. F =Nao Cons |
MV_DATVENP |
C |
Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal. |
MV_DAVINC4 |
L |
Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada |
MV_DBESPCG |
L |
Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica |
MV_DBLAVAL |
L |
STR0056 STR0057 |
MV_DBLQMOV |
D |
Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro. |
MV_DBRDIF |
L |
Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base |
MV_DBSTCFR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
MV_DBSTCLR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido |
MV_DBSTCOF |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado |
MV_DBSTPIS |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado |
MV_DBSTPSR |
C |
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido |
MV_DC5602 |
C |
Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero |
MV_DCABE |
C |
Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCHVNFE |
L |
Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_DCLASSE |
C |
Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF |
MV_DCLCFOR |
C |
Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL) |
MV_DCLEST1 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada |
MV_DCLEST2 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida |
MV_DCLEST3 |
L |
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno |
MV_DCLINS2 |
C |
Codigo da instalacao 2 SIMP |
MV_DCLNEW |
L |
Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL |
MV_DCMPEXP |
C |
Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra |
MV_DCNEG |
C |
Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir. |
MV_DCODRSE |
C |
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno Denegado que nao devem ser considerados na Apuracao. Ex: ‘110’ |
MV_DCOMPRO |
L |
Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao |
MV_DCOUT |
C |
Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCPERC |
N |
Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia. |
MV_DCRE01 |
L |
Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE) |
MV_DCRE02 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE) |
MV_DCRE03 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE) |
MV_DCRE04 |
C |
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE) |
MV_DCRE05 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E) |
MV_DCRE06 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE) |
MV_DCRE07 |
C |
Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE) |
MV_DCRE08 |
C |
Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE |
MV_DCRE09 |
C |
Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’ |
MV_DCRE10 |
C |
Descricao do Produto |
MV_DCRE11 |
C |
Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1 |
MV_DCRE12 |
L |
Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE). |
MV_DCSSPD |
C |
Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
MV_DCSTSPR |
C |
Habilta agregar sld Terc no sld inicial/final |
MV_DCTF000 |
C |
Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente |
MV_DCTOT |
C |
Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_DCVAL |
N |
Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia |
MV_DDSRFER |
N |
Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar. |
MV_DE996NC |
L |
Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais. |
MV_DEBAUT |
C |
Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. |
MV_DECALIQ |
L |
.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec. |
MV_DECIT01 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01 |
MV_DECIT02 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02 |
MV_DECIT03 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03. |
MV_DECIT04 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4. |
MV_DECIT05 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5 |
MV_DECIT06 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06. |
MV_DECIT07 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07. |
MV_DECIT08 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08. |
MV_DECIT09 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. |
MV_DECIT10 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10. |
MV_DECIT12 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 |
MV_DECIT13 |
C |
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13. |
MV_DECLANB |
C |
CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. |
MV_DECLANC |
C |
CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. |
MV_DECMUN |
C |
Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro. |
MV_DED001 |
N |
Deducao em reais do valor calculado do ICMS. |
MV_DEDABBH |
C |
As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz. |
MV_DEDBCOF |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDBCPR |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do CPRB. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDBPIS |
C |
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI |
MV_DEDICMA |
L |
Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. |
MV_DEDINS |
C |
Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. |
MV_DEDISS |
C |
Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao |
MV_DEDSES |
C |
Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. |
MV_DEFPAPE |
C |
HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS. |
MV_DEFRENA |
L |
Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. |
MV_DEISSBS |
L |
ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL |
MV_DEISSRC |
L |
Habilita o registro F, outras receitas sera gerada. |
MV_DELCIAP |
N |
Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) |
MV_DELCONF |
D |
Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. |
MV_DELCONI |
D |
Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. |
MV_DELCTR |
C |
Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao |
MV_DELDDU |
L |
Define o Tipo De Exclusao Da Tabela DDU .t. = Delecao Fisica. .f. = Delecao Logica |
MV_DELEAE |
C |
Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao |
MV_DELOPSC |
C |
Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. |
MV_DELPVOP |
L |
Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) |
MV_DELRATC |
C |
Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. |
MV_DELRENT |
L |
Informe se o historico da rentabilidade previa sera deletado fisicamente da base de dados. DL3 – Historico Rentab; DL4 – Historico Devedor |
MV_DELRES |
L |
Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. |
MV_DELRES2 |
L |
Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda |
MV_DEL_PVL |
N |
Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma |
MV_DEMISPC |
C |
Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao |
MV_DEMISRC |
C |
Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao. |
MV_DEMMBB1 |
C |
Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) |
MV_DEMMBB2 |
C |
Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). |
MV_DEMMS01 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE. |
MV_DEMMS02 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE. |
MV_DEMMS03 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente. |
MV_DEMMS04 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor. |
MV_DEMMS05 |
C |
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao. |
MV_DEMMSA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA. |
MV_DEMMSA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA. |
MV_DEMMSIM |
C |
Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA. |
MV_DEOCA1 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente. |
MV_DEOCA2 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor. |
MV_DEOCCLA |
C |
Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. |
MV_DEOCMUN |
C |
Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC. |
MV_DEOCTA1 |
C |
Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa |
MV_DEOCTA2 |
C |
Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria. |
MV_DEPSVG |
C |
Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem |
MV_DEPTO_I |
C |
Depto em Ingles para sair nas Cartas |
MV_DEPTO_P |
C |
Depto em Portugues para sair nas Cartas |
MV_DEPTRAN |
C |
Deposito de Transferencia |
MV_DESABA |
C |
Despesa de Veiculo para Abastecimento |
MV_DESADF |
C |
Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota. |
MV_DESAWB |
C |
Codigo de Despesa de AWB’s |
MV_DESBASC |
C |
Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota. |
MV_DESCBAR |
C |
Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico |
MV_DESCDEM |
C |
Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. |
MV_DESCDI |
L |
Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices |
MV_DESCEND |
C |
Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. |
MV_DESCFIN |
C |
Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela. |
MV_DESCFOP |
C |
Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A |
MV_DESCISS |
L |
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento |
MV_DESCLAT |
C |
Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto |
MV_DESCLOT |
L |
Habilita desconto escalavel |
MV_DESCOBS |
C |
Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas |
MV_DESCPR |
C |
Informe o campo da tabela SB5 que contem a descricao do produto a ser considerada quando o parametro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais |
MV_DESCSAI |
C |
Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes |
MV_DESCSRV |
L |
Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR |
MV_DESCTC |
C |
Codigo de Despesa de contrato de carreteiro |
MV_DESCTOL |
L |
Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento |
MV_DESCZF |
L |
Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula |
MV_DESC_PO |
C |
Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. |
MV_DESDEP |
C |
Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao |
MV_DESDEV |
C |
Informe o Codigo de Despesa para Devolucao |
MV_DESENV |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA |
MV_DESFOL |
C |
Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento. |
MV_DESGFE1 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE2 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE3 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo Complementar de Imposto. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE4 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE5 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo devolucao. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE6 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESGFE7 |
C |
Codigo de Despesa para Documento de Frete Tipo servico. Usado na integracao de custo de frete com o SIGATMS. |
MV_DESMOT |
C |
Despesa de veiculo para custo do motorista |
MV_DESPDG |
C |
Codigo de Despesa de Pedagio |
MV_DESPEX |
C |
Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”) |
MV_DESPFOR |
L |
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas |
MV_DESPICM |
L |
Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio. |
MV_DESPIN |
C |
Codigo do Evento para Despesas Internas |
MV_DESPMIN |
C |
Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. |
MV_DESPRE |
C |
Codigo de Despesa de Contrato de Premio |
MV_DESPREF |
C |
Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn |
MV_DESPROD |
C |
Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento. |
MV_DESPSD1 |
C |
Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 |
MV_DESPVIS |
C |
Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn |
MV_DESP_GI |
C |
Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa |
MV_DESQUAD |
C |
Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. |
MV_DESSALD |
C |
codigo de despesa de saldo |
MV_DESSAQ |
C |
codigo de despesa de saques |
MV_DESSEG |
C |
Despesa de Seguros |
MV_DESTENT |
L |
Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas |
MV_DESTXBA |
C |
Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD. |
MV_DESVEI |
C |
Despesa de veiculo para custo de viagem |
MV_DESVGE |
C |
Despesa de Viagens |
MV_DESZFPC |
L |
Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca. |
MV_DETGNRE |
C |
Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. |
MV_DEVALTA |
C |
HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
MV_DEVAUT |
C |
Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. |
MV_DEVBIOM |
C |
Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_DEVCFOP |
C |
Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). |
MV_DEVMERC |
C |
Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 |
MV_DEVNCC |
C |
Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota. |
MV_DEVRESS |
C |
Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo |
MV_DEVRET |
L |
Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem |
MV_DEVTOT |
L |
Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao. |
MV_DEXPLAY |
C |
HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI |
MV_DF13NEG |
C |
Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N). |
MV_DFCRDPC |
L |
Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS |
MV_DFECHAD |
N |
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios. |
MV_DFMLA |
C |
Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado. |
MV_DFSRVAC |
L |
Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100 |
MV_DGPESRC |
C |
Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal. |
MV_DHTPDEC |
C |
Define os tipos que nao possuem titulos e precisam ter seus valores inseridos no campo E2_DECRESC. |
MV_DI |
C |
Numero da Declaracao de Importacao |
MV_DIA2501 |
C |
No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N) |
MV_DIAALT |
N |
Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado |
MV_DIAANFE |
N |
quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH. |
MV_DIACONT |
C |
Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte |
MV_DIACRSG |
N |
Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario. |
MV_DIADESC |
L |
Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util. |
MV_DIAFUN |
N |
Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural) |
MV_DIAFUT |
C |
Quantidade de dias para apontamentos futuros. |
MV_DIAISS |
N |
Dia padrao para gerar os titulos de ISS. |
MV_DIAMED |
N |
Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI. |
MV_DIARUTI |
C |
HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva. |
MV_DIASAPR |
N |
Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias |
MV_DIASAVI |
N |
Numero de dias para avisar do vencimento do A.C. |
MV_DIASCET |
N |
Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega |
MV_DIASCL |
N |
Numero de dias do Curto e Longo Prazos. |
MV_DIASCRD |
N |
Determina o numero de dias a serem acrescidos a database do sistema para determinar a data de credito de uma transferencia bancaria (FINA100) |
MV_DIASCTB |
N |
Indica a quantidade de dias do ano contabil |
MV_DIASEG |
N |
Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,… |
MV_DIASMES |
C |
Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao |
MV_DIASNIV |
C |
Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias. |
MV_DIASOCI |
N |
Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa. |
MV_DIASPER |
C |
Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30). |
MV_DIASPOS |
N |
Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
MV_DIASPRD |
N |
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. |
MV_DIASPRI |
N |
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao. |
MV_DIASPRO |
N |
Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas. |
MV_DIASREC |
N |
Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias |
MV_DIASVAL |
N |
HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao. |
MV_DIASVEN |
C |
Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias. |
MV_DICAIDF |
C |
Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF) |
MV_DIC_T06 |
C |
Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. |
MV_DIDANFE |
L |
Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_DIEFECF |
C |
Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE |
MV_DIEFINV |
L |
Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE. |
MV_DIEFQTD |
L |
Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE. |
MV_DIEFSIT |
L |
Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE. |
MV_DIEFSS |
C |
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS. |
MV_DIEFTMS |
L |
Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T.. |
MV_DIFAFN |
L |
Permite que a quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS (AFN). |
MV_DIFALIQ |
N |
Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar. |
MV_DIFCRD1 |
C |
Define processamento de diferimento de PIS e COFINS. 1=FISA054, 2=FISA001. |
MV_DIFPAG |
L |
Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil |
MV_DIFPC01 |
C |
Define calculo do diferimento de PIS e COFINS na EFD Contribuicoes. 1=FISA054;2=FISA001 |
MV_DIFQTDC |
C |
Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC. |
MV_DIFSTD |
C |
Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra. |
MV_DIGIPER |
C |
Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N) |
MV_DIGLANC |
C |
Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao. |
MV_DIGSEMA |
C |
Vai informar semana para funcionarios semanalista |
MV_DIGVER |
C |
Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade |
MV_DIMESC0 |
C |
Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48. |
MV_DIMPTAF |
C |
Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF. |
MV_DIMRET |
C |
Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar). |
MV_DINSSFM |
C |
Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias |
MV_DIP11 |
C |
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1 |
MV_DIP13 |
C |
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3 |
MV_DIPAMB1 |
C |
Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11). |
MV_DIPAMB2 |
C |
Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. |
MV_DIPICFO |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas. |
MV_DIRACA |
C |
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
MV_DIRAPU |
C |
Diretorio no qual serao guardados os demonstrativo de cobranca |
MV_DIRBACK |
C |
Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica |
MV_DIRBALA |
C |
Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado) |
MV_DIRCFRT |
C |
Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\ |
MV_DIRCLIN |
C |
HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital. |
MV_DIRCQ |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote. |
MV_DIRDOC |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. |
MV_DIRENT |
C |
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor. |
MV_DIREST |
C |
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho |
MV_DIRETI2 |
C |
Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default) |
MV_DIREXP |
C |
Diretorio de Exportacao |
MV_DIRFOTO |
C |
HSP-Diretorio de origem das fotos. |
MV_DIRFTF |
C |
Diretorio onde sera gravado o log da Associacao |
MV_DIRFTGC |
C |
Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI. |
MV_DIRGRF |
C |
Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF |
MV_DIRIMP |
C |
Diretorio de Importacao |
MV_DIRLAUD |
C |
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames |
MV_DIRLOG |
C |
Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema. |
MV_DIRMODE |
C |
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames |
MV_DIRPCP |
C |
Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\ |
MV_DIRRDMK |
C |
Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo |
MV_DIRSABR |
C |
Diretorio para armazenamento dos arquivos Sabre |
MV_DIRSAI |
C |
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa. |
MV_DIRTRX |
C |
Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF |
MV_DIRTTX |
C |
Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF |
MV_DIRTXT |
C |
HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT |
MV_DIR_SUF |
C |
Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa |
MV_DISPAUT |
C |
Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF |
MV_DISTAUT |
C |
Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos. |
MV_DISTCLI |
C |
Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas. |
MV_DISTMOV |
L |
Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao). |
MV_DISTRI |
C |
Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
MV_DIVERPV |
C |
Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao |
MV_DIVITE |
C |
Armazem para pecas com divergencia |
MV_DIVIZER |
L |
Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais. |
MV_DIVMNIN |
C |
Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao). |
MV_DIVTINT |
N |
Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0. |
MV_DI_HIS |
L |
Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC |
MV_DL216B6 |
N |
Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio. |
MV_DMAEXNO |
C |
DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80 |
MV_DMARAT |
L |
Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas. |
MV_DMDA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA. |
MV_DMDA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA |
MV_DMDB5 |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA. |
MV_DMEBAA1 |
C |
Cod. Municipio SA1 – DMEBA |
MV_DMEBAA2 |
C |
Cod. Municipio SA2 – DMEBA |
MV_DMEDPJ |
C |
Habilita geracao da DMED para Pessoa Juridica inclusive, S = Gera DMED para PF e PJ e N = Gera DMED somente para PF |
MV_DNFMAIL |
D |
Ultima data de envio da NF. |
MV_DOAPLPD |
C |
HSP-Indica qual o plano padrao para doacao. |
MV_DOCAR |
C |
Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial. |
MV_DOCEMBA |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque. |
MV_DOCINTD |
C |
Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente. |
MV_DOCNAVB |
C |
Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula. |
MV_DOCREE |
L |
Documento de Reentrega na viagem |
MV_DOCSCOL |
C |
Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3 |
MV_DOCSEQ |
C |
Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_DOCSOPE |
N |
Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as |
MV_DOCSPD |
C |
Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED. |
MV_DOCTRAN |
C |
Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ). |
MV_DOCVGE |
L |
Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento |
MV_DOMFERI |
C |
Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid(). |
MV_DOPESEM |
N |
Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento. |
MV_DOPLER1 |
N |
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40 |
MV_DOPLER2 |
N |
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00 |
MV_DOTMNA1 |
C |
Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS |
MV_DOTMNA2 |
C |
Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS |
MV_DOTMNEM |
C |
Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS |
MV_DOUBLE |
N |
Ajuste de sensibilidade do mouse. |
MV_DPAGREG |
L |
Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil. |
MV_DPCAT83 |
N |
Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD |
MV_DPDTEMI |
L |
Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F. |
MV_DPIMUN1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente. |
MV_DPIMUN2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor. |
MV_DPIPROD |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada. |
MV_DPISCO |
L |
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
MV_DPISCOF |
L |
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins |
MV_DPISERV |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida. |
MV_DPRAPFT |
N |
Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao |
MV_DPRESTR |
N |
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes |
MV_DPRFICH |
L |
Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica |
MV_DPRHIST |
L |
Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia. |
MV_DPRLIST |
L |
Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao. |
MV_DPRMOED |
C |
Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa |
MV_DPROPER |
N |
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes. |
MV_DPROST2 |
D |
Data de processamento dos registros da tabela TAFST2 que nao possui processamento. |
MV_DPRPROT |
C |
Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido |
MV_DPRQIP |
L |
Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo. |
MV_DRAWC01 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC02 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC03 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC04 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao. |
MV_DRAWC05 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC06 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC07 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao. |
MV_DRAWC08 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao. |
MV_DRAWC09 |
C |
Mensagens para Complemento da DI com Drawback. |
MV_DRAWCOM |
L |
Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica. |
MV_DRAW_TX |
C |
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback |
MV_DRIVER |
C |
Driver Padrao de Impressora |
MV_DRJSIT |
C |
Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ. |
MV_DRJSUB |
C |
Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ. |
MV_DROPPE |
L |
Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem) |
MV_DRTLOG |
C |
Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados. |
MV_DRVBLQ |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA |
MV_DRVCDC |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI |
MV_DRVNFI |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL |
MV_DRVORB |
C |
Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas. |
MV_DRVOSE |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO). |
MV_DRVOSN |
C |
Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos |
MV_DRVRLP |
C |
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS |
MV_DSAIENT |
L |
Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada. |
MV_DSCTB |
C |
Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento) |
MV_DSDTAP |
C |
Data Integracao Financeiro |
MV_DSDTRE |
C |
Data Integracao Recebimento |
MV_DSEPRE |
C |
Especie de Previsao |
MV_DSEPRO |
C |
Especie de Provisao |
MV_DSESCO |
C |
Especie do Contrato |
MV_DSESCT |
C |
Valor da Especie da Fatura Avulsa |
MV_DSESIM |
L |
Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado |
MV_DSESPC |
C |
Codigo pardao da especide do documento. |
MV_DSESPF |
C |
Especie de Titulo Fatura |
MV_DSIACD |
C |
Codigo Imposto INSS Autonomo |
MV_DSIACL |
C |
Classificacao Imposto INSS Autonomo |
MV_DSICCD |
C |
Codigo Imposto ICMS Retido |
MV_DSICCL |
C |
Classificacao Imposto ICMS Retido |
MV_DSINCD |
C |
Codigo Imposto INSS Empresa |
MV_DSINCL |
C |
Classificacao Imposto INSS Empresa |
MV_DSINTTV |
C |
Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo |
MV_DSIRCD |
C |
Codigo Imposto IRRF |
MV_DSIRCL |
C |
Classificacao Imposto IRRF |
MV_DSISCD |
C |
Codigo Imposto ISS Retido |
MV_DSISCL |
C |
Classificacao Imposto ISS Retido |
MV_DSMOGI |
C |
Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados. |
MV_DSOFCF |
C |
Classificacao Fiscal para integracao com Datasul |
MV_DSOFCS |
C |
Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul |
MV_DSOFCT |
C |
Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul |
MV_DSOFDT |
C |
Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada |
MV_DSOFIT |
C |
Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul |
MV_DSOFUM |
C |
Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul |
MV_DSOLCAT |
D |
Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos |
MV_DSOLFER |
N |
Quantidade de dias antes do final do periodo aquisitivo que as ferias poderao ser solicitadas |
MV_DSPREIN |
L |
Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA. |
MV_DSRHATV |
L |
Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.) |
MV_DSRHORI |
L |
Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON. |
MV_DSRPPER |
C |
Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual |
MV_DSRPROP |
C |
Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_DSSANT |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados. |
MV_DSSERIE |
C |
Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A |
MV_DSSSCD |
C |
Codigo Imposto SEST/SENAT |
MV_DSSSCL |
C |
Classificacao Imposto SEST/SENAT |
MV_DSTRB |
L |
Informe .T. se deseja desconsiderar o valor do ICMS ST na composicao da receita bruta (registro 0111 da EFD Contribuicoes) |
MV_DSVEC |
C |
Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
MV_DSVIC |
C |
Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA |
MV_DSZFSOL |
L |
Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus. |
MV_DTACERT |
D |
Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao |
MV_DTAFECP |
C |
Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA. |
MV_DTAPMSG |
N |
Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to |
MV_DTATAB |
C |
Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular |
MV_DTBXCMP |
C |
Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos |
MV_DTB_APD |
C |
Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio |
MV_DTCDRES |
D |
Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
MV_DTCGINI |
D |
Parametro eSocial que determina a data que a carga inicial foi enviada para o governo e concluida. |
MV_DTCORTE |
D |
Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833 |
MV_DTCRDES |
D |
Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao. |
MV_DTDESCF |
C |
Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro |
MV_DTDESEM |
C |
Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario |
MV_DTDI |
C |
Data do Registro da Declaracao de Importacao |
MV_DTEMIPA |
C |
Campo que referenciara a data usada na emissao do titulo referente ao cambio de adiantamento |
MV_DTEMIS |
C |
Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial (data de emissao do titulo referente ao cambio da invoice) |
MV_DTEXP |
C |
Campo que contem a data do embarque da exportacao |
MV_DTINCB1 |
C |
Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema |
MV_DTINISI |
C |
Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional. |
MV_DTLEADT |
L |
Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos |
MV_DTLIMIT |
N |
N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja. |
MV_DTLIMPC |
L |
Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor) |
MV_DTLP1 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1 |
MV_DTLP2 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2 |
MV_DTLP3 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3 |
MV_DTLP4 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4 |
MV_DTLP5 |
D |
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5 |
MV_DTMDFER |
C |
Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias |
MV_DTMOVDR |
N |
Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria |
MV_DTMOVRE |
L |
Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios |
MV_DTNFTS |
C |
Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada. |
MV_DTPREV |
D |
Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
MV_DTROMV |
C |
Define a data de liberacao do romaneio na partida da viagem(1=Dt. Criacao;2=Dt. Liberacao) |
MV_DTRSIND |
N |
Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical |
MV_DTSEINT |
L |
Nao permite Prorrogacoes atraves do Portal do Prestador sem que o paciente esteja internado (Data de internacao informada). |
MV_DTSTMG |
D |
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. |
MV_DTTAXA |
C |
Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada |
MV_DTTOK |
C |
Armazena a data / hora da ultima recuperacao de TOKEN |
MV_DTULFE |
D |
Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador |
MV_DTVALID |
L |
Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util |
MV_DT_PREV |
D |
Data da ultima Previa (SigaEco). |
MV_DT_VAR |
C |
Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco |
MV_DUPBRUT |
L |
Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada |
MV_DUPLDOC |
C |
Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero |
MV_DUPLLIQ |
L |
Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota |
MV_DUPPAD |
C |
Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao |
MV_DUYMUN |
C |
Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE |
MV_D_CIF |
C |
Codigo p/ Despesa de CIF no SWD |
MV_D_COFIN |
C |
Codigo p/ despesa de COFINS no SWD |
MV_D_FOB |
C |
Codigo p/ Despesa de FOB no SWD |
MV_D_FRETE |
C |
Codigo p/ Despesa de Frete no SWD |
MV_D_ICMS |
C |
Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD |
MV_D_II |
C |
Codigo p/ Despesa de II no SWD |
MV_D_IPI |
C |
Codigo p/ Despesa de IPI no SWD |
MV_D_PIS |
C |
Codigo p/ despesa de PIS no SWD |
MV_D_SEGUR |
C |
Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD |
MV_E020CF |
C |
Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico |
MV_EAICOMP |
C |
Identifica empresa matriz Protheus para receber me nsagens EAI centralizadas na empresa e filial corr eta. ex: REFERENCIA|COMPANY|BRANCH|EMPRESA|FILIAL |
MV_EAIGPR |
C |
Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica |
MV_EAIMETH |
C |
Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIPASS |
C |
Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens |
MV_EAIPORT |
C |
Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB |
MV_EAIPORT |
C |
|
MV_EAIURL |
C |
Informe a URL dos web services do TOTVS ESB |
MV_EAIURL2 |
C |
Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIUSER |
C |
Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication |
MV_EAIWS |
C |
Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI |
MV_EAIXSD |
C |
Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI |
MV_EANP2 |
L |
Permite utilizar a segunda parte da etiqueta. |
MV_EASY |
C |
Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s |
MV_EASYFCA |
C |
Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado |
MV_EASYFDI |
C |
Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco |
MV_EASYFIN |
C |
Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro |
MV_EASYFPO |
C |
Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO. |
MV_EASYSRV |
C |
Endereco Servidor Web |
MV_EASYTMP |
L |
Define se os arquivos temporarios serao criados no Banco de Dados (.T.) ou nao(.F.). |
MV_EASYWF |
L |
Habilita WorkFlow no Easy |
MV_EASY_CO |
C |
Path do Arquivo IC000 |
MV_ECFAGEN |
C |
Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech. |
MV_ECFNOTA |
L |
Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao. |
MV_ECMDTEX |
N |
Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM. |
MV_ECMEMP |
C |
Codigo da empresa para integracao com o ECM |
MV_ECMEMP2 |
C |
Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig |
MV_ECMFTPP |
N |
Informe a porta de conexao com o ftp do ECM. |
MV_ECMFTPU |
C |
Informe o endereco FTP do ECM. |
MV_ECMPSW |
C |
Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM. |
MV_ECMPUBL |
C |
Informe o usuario de publicacao do ECM. |
MV_ECMURL |
C |
Informe a URL de integracao com o ECM. |
MV_ECMUSER |
C |
Usuario com privilegio de administracao no ECM. |
MV_ECMWS |
C |
URL de comunicacao com o ECM(WF) |
MV_ECO0001 |
C |
Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega. |
MV_ECO0002 |
C |
SIGAECO |
MV_ECOAVP |
L |
Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao. |
MV_ECOEFSC |
C |
Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG |
MV_ECOTAXA |
L |
Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa) |
MV_EDC0001 |
L |
Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao. |
MV_EDC0002 |
L |
Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro. |
MV_EDC0003 |
L |
Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto. |
MV_EDC0004 |
L |
Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack. |
MV_EDC0005 |
L |
Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo |
MV_EDC0006 |
C |
Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web |
MV_EDC0007 |
L |
Exibe os insumos sem importacao no sigaeec |
MV_EDC0009 |
L |
Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados |
MV_EDC0010 |
L |
Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback). |
MV_EDC0011 |
L |
Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.) |
MV_EDC0012 |
L |
Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio. |
MV_EDCDIE |
L |
Define se serao consideradas as DI’s externas |
MV_EDIDIRE |
C |
Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI. |
MV_EDIDIRR |
C |
Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI. |
MV_EDIIMPF |
L |
HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo. |
MV_EDILOG |
L |
Define se deve ser gravado log de geracao do EDI |
MV_EDIRMOV |
C |
Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso. |
MV_EEC0001 |
C |
Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao |
MV_EEC0002 |
L |
Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro. |
MV_EEC0003 |
L |
Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza |
MV_EEC0004 |
N |
Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC |
MV_EEC0005 |
N |
Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes) |
MV_EEC0006 |
C |
Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback |
MV_EEC0007 |
C |
Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback |
MV_EEC0008 |
L |
Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro |
MV_EEC0009 |
C |
Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica. |
MV_EEC0010 |
L |
Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. |
MV_EEC0011 |
L |
Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado. |
MV_EEC0012 |
L |
Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0013 |
L |
Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0014 |
L |
Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0015 |
L |
Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0016 |
C |
Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia |
MV_EEC0017 |
L |
Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0018 |
L |
Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0019 |
L |
Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP |
MV_EEC0020 |
L |
Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item |
MV_EEC0021 |
C |
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP |
MV_EEC0022 |
C |
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP |
MV_EEC0023 |
L |
Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC |
MV_EEC0024 |
C |
Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um |
MV_EEC0025 |
L |
Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo. |
MV_EEC0026 |
L |
Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP |
MV_EEC0027 |
C |
Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF |
MV_EEC0028 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
MV_EEC0029 |
C |
Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura |
MV_EEC0030 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
MV_EEC0031 |
C |
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica |
MV_EEC0032 |
C |
Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios). |
MV_EEC0033 |
C |
Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0034 |
C |
Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0035 |
C |
Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0036 |
C |
Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica. |
MV_EEC0037 |
L |
Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final |
MV_EEC0038 |
L |
Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F |
MV_EEC0039 |
L |
Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.) |
MV_EEC0040 |
C |
Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque |
MV_EEC0041 |
L |
Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito |
MV_EEC0042 |
L |
Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. |
MV_EEC0043 |
L |
Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro. |
MV_EEC0044 |
C |
Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras). |
MV_EEC0045 |
L |
Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.). |
MV_EEC0046 |
L |
Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao |
MV_EEC0047 |
C |
Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem. |
MV_EEC0048 |
L |
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica |
MV_EEC0049 |
L |
Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio |
MV_EEC0050 |
N |
Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao |
MV_EEC0051 |
L |
Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) |
MV_EEC0052 |
C |
Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido |
MV_EEC0053 |
L |
Define se utiliza a Declaracao Unica de Exportacao |
MV_EEC0054 |
N |
Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) |
MV_EEC0055 |
C |
Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
MV_EEC0056 |
L |
Parametro utilizado para indicar se a comissao conta grafica sera enviada como desconto na baixa do titulo a receber |
MV_EECAUTO |
L |
Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda |
MV_EECCOOL |
C |
Indica o tipo da integracao com a FIESP |
MV_EECFAT |
L |
Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento |
MV_EECFLOG |
L |
Geracao de log na integracao com faturamento. |
MV_EECI010 |
L |
Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. |
MV_EECSERI |
C |
Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat. |
MV_EECSPED |
L |
Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.) |
MV_EECUSS |
C |
Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) |
MV_EEC_ECO |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO. |
MV_EEC_EDC |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC. |
MV_EEC_EFF |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF. |
MV_EEMAILO |
C |
Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao) |
MV_EFDAVIS |
C |
Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso. |
MV_EFDELET |
C |
Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes. |
MV_EFDMSG |
L |
Apresenta aviso informando que o evento foi enviad o com sucesso para o TAF. Valido apenas para event os nao periodicos. |
MV_EFDSERI |
C |
Informar series de doctos de prestacao de servicos que devem ser gerados em branco nos registros do EFD Contribuicoes (separados com barra). |
MV_EFF |
L |
Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao. |
MV_EFF0001 |
L |
Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento |
MV_EFF0002 |
N |
Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente |
MV_EFF0004 |
C |
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria. |
MV_EFF0005 |
C |
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente. |
MV_EFF0006 |
L |
Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC. |
MV_EFF0007 |
C |
Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB. |
MV_EFF0008 |
C |
1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio |
MV_EFF0010 |
L |
Define se ao alterar parcela do EFF o sistema devera excluir e incluir o titulo novamente. |
MV_EFFUSS |
C |
Moeda padrao do dolar do SigaEff |
MV_EFF_FIN |
L |
Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros |
MV_EIC0001 |
C |
Campo para utilizar no preenchimento do cheque |
MV_EIC0002 |
L |
Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado |
MV_EIC0003 |
C |
Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga. |
MV_EIC0004 |
L |
Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco |
MV_EIC0005 |
L |
Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB |
MV_EIC0006 |
L |
Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento |
MV_EIC0007 |
L |
Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM |
MV_EIC0008 |
L |
Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras |
MV_EIC0009 |
L |
Permite despesas negativas na NF Complementar |
MV_EIC0010 |
C |
Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) |
MV_EIC0011 |
L |
Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI |
MV_EIC0012 |
L |
Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete |
MV_EIC0013 |
L |
Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice |
MV_EIC0014 |
L |
Parametro que habilita o uso do peso bruto |
MV_EIC0015 |
L |
Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado |
MV_EIC0016 |
L |
Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado). |
MV_EIC0017 |
N |
Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2) |
MV_EIC0018 |
L |
Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem |
MV_EIC0019 |
L |
Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN |
MV_EIC0020 |
L |
Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera. |
MV_EIC0021 |
L |
Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. |
MV_EIC0022 |
L |
Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.). |
MV_EIC0023 |
L |
Habilita titulos provisorios de numerario |
MV_EIC0024 |
C |
Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario |
MV_EIC0025 |
C |
Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia. |
MV_EIC0026 |
L |
Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem |
MV_EIC0027 |
L |
Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem |
MV_EIC0028 |
L |
Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS |
MV_EIC0029 |
C |
Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida |
MV_EIC0030 |
L |
Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.) |
MV_EIC0031 |
L |
Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.). |
MV_EIC0032 |
L |
Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º) |
MV_EIC0033 |
L |
Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso |
MV_EIC0034 |
C |
Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…) |
MV_EIC0035 |
C |
Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso |
MV_EIC0036 |
L |
Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo |
MV_EIC0037 |
L |
Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154) |
MV_EIC0038 |
L |
O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.) |
MV_EIC0039 |
L |
Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras |
MV_EIC0040 |
L |
Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice. |
MV_EIC0041 |
N |
Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1 |
MV_EIC0042 |
L |
Descontinuado. |
MV_EIC0043 |
L |
Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada. |
MV_EIC0044 |
C |
Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. |
MV_EIC0045 |
C |
Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario. |
MV_EIC0046 |
C |
Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI. |
MV_EIC0047 |
L |
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao |
MV_EIC0048 |
L |
Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao. |
MV_EIC0049 |
L |
Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos. |
MV_EIC0050 |
L |
Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT |
MV_EIC0051 |
L |
Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F. |
MV_EIC0052 |
L |
Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega |
MV_EIC0053 |
C |
URL Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0054 |
C |
Porta Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0055 |
C |
User Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0056 |
C |
Senha Proxy para Integracao Siscomex Web |
MV_EIC0057 |
L |
Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. |
MV_EIC0058 |
L |
Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia. |
MV_EIC0059 |
L |
Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. |
MV_EIC0060 |
C |
Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408… |
MV_EIC0061 |
L |
Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol |
MV_EIC0062 |
L |
Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241 |
MV_EIC0063 |
C |
Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG |
MV_EIC0064 |
L |
Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) |
MV_EIC0065 |
N |
Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2 |
MV_EIC0066 |
C |
Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP |
MV_EIC0067 |
C |
Sincronizar a cotacao de moedas entre os modulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Nao |
MV_EIC0068 |
N |
0-Nao considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PreCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. PreCalculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pre-Calculo |
MV_EIC0069 |
L |
Habilita (T) o controle de importacao via SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) |
MV_EICCONT |
C |
Indica que os titulos do financeiro serao contabil |
MV_EICEFF |
L |
Integracao do SigaEic com o SigaEff |
MV_EICNUMT |
C |
Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2) |
MV_EICNUSU |
N |
Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario |
MV_EICPNUM |
L |
Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt. |
MV_EIC_EAI |
L |
Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI. |
MV_EIC_ECC |
L |
Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao |
MV_EIC_ECO |
C |
Diz se ha integracao com o SIGAECO |
MV_EIC_EDC |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC. |
MV_EIC_EFF |
L |
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF. |
MV_EIC_PCO |
L |
Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. |
MV_EIPIDEV |
L |
Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe |
MV_EISSXM |
C |
Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao. |
MV_ELAB |
C |
Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores |
MV_ELCAT83 |
C |
Define o cod. do enquadramento legal da operacao, por estado, conforme a tabela CCV. Exemplo: SP0001/MG0002/SC0003 |
MV_ELREIC |
L |
Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC |
MV_EMAILCP |
C |
Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento |
MV_EMAILDE |
C |
Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado |
MV_EMAILGN |
C |
Informe email que sera enviado na GNRE Web Service. |
MV_EMAILPT |
C |
Endereco de e-mail do Prestador |
MV_EMAILTE |
C |
Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico |
MV_EMARKET |
C |
Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico |
MV_EMCONTA |
C |
Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
MV_EMGARAN |
C |
E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo. |
MV_EMIENT |
L |
INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA |
MV_EMIPRO |
C |
Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao. |
MV_EMISG6I |
C |
Expressao utilizada para retorno de data para rela torio contabil da emissao aerea. |
MV_EMITMP |
C |
Modo de codificacao do emitente de transporte |
MV_EMPAPRO |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal. |
MV_EMPBI |
C |
Traducao Empresa Datasul BI |
MV_EMPBN |
L |
Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao) |
MV_EMPCABE |
L |
Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios. |
MV_EMPCAL1 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro) |
MV_EMPCAL2 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional) |
MV_EMPCAL3 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional) |
MV_EMPCAL4 |
C |
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro) |
MV_EMPEXP |
C |
Empresa de exportacao para o Drawback. |
MV_EMPFIL |
L |
Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial. |
MV_EMPPRJ |
L |
Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650. |
MV_EMPRESA |
N |
Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”. |
MV_EMPRHSP |
C |
PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr) |
MV_EMPRMOT |
C |
CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas |
MV_EMPRPLS |
C |
HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS. |
MV_EMPTAME |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF AMEX |
MV_EMPTCIE |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF CIELO |
MV_EMPTEF |
C |
Codigo da empresa que sera utilizado no TEF |
MV_EMPTRAN |
L |
Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F. |
MV_EMPTRED |
C |
Codigo do estabelecimento para importacao do do arquivo TEF REDE |
MV_EMP_CTB |
C |
Empresa para o TXT (Contabilidade) |
MV_EMSENHA |
C |
Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema. |
MV_EMVIAG |
L |
Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado. |
MV_ENC948 |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. |
MV_ENCHOLD |
C |
Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao ) |
MV_ENCINSS |
C |
DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”). |
MV_ENCVDOC |
C |
Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem |
MV_ENCVIAG |
C |
Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados. |
MV_ENDCOB |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79 |
MV_ENDCOB1 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Corporativo. |
MV_ENDCOB2 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Eventos. |
MV_ENDCOB3 |
C |
Endereco de cobranca para o segmento Lazer |
MV_ENDFIRF |
N |
Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF |
MV_ENDINRF |
N |
Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf |
MV_ENDLOGO |
C |
Caminho do logo da empresa na internet |
MV_ENDPR1 |
C |
Endereco da Classificacao Fiscal PR1 |
MV_ENDPRES |
C |
Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados. |
MV_ENDPROC |
C |
Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99) |
MV_ENDSER |
C |
Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados. |
MV_ENECT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083. |
MV_ENERGIA |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica. |
MV_ENREPOM |
C |
Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento; 2=Lancamento de operacoes; 3=Quitacao conf. MV_LIBCTC;4=Quitacao Pagto Saldo. |
MV_ENTAER |
C |
Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo |
MV_ENTETRB |
L |
Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao |
MV_ENTEXCE |
C |
Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI” |
MV_ENTFIN |
L |
Indica se a entrada do financiamento sera FI |
MV_ENTRADA |
C |
Movimentacao interna entrada estoque |
MV_ENTSAGE |
L |
Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo. |
MV_ENTSF1 |
C |
Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes. |
MV_ENTSF2 |
C |
Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores. |
MV_ENTSOCO |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ? |
MV_ENVCDGE |
L |
Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS? |
MV_ENVCOT |
L |
Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao |
MV_ENVLIQ |
C |
Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default) |
MV_ENVMAIL |
L |
Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback. |
MV_ENVPED |
C |
Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra. |
MV_ENVREQ |
L |
Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem |
MV_ENVSINC |
C |
Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona. |
MV_EQPCCUS |
C |
HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica. |
MV_EQUBVCF |
N |
Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME. |
MV_ERPGFE |
C |
Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix) |
MV_ERPLOGI |
C |
Indica se ha integracao com o ERP LOGIX |
MV_ESCFARA |
C |
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao) |
MV_ESCFARS |
C |
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao) |
MV_ESCPED |
C |
Escritura Pedagio (1=Sim; 2=Nao) |
MV_ESCRIPI |
L |
Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.). |
MV_ESCTAB |
C |
Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega. |
MV_ESCTBAT |
C |
Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o |
MV_ESNC |
C |
Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao. |
MV_ESOCDIS |
L |
Define se as informacoes de dissidio serao geradas nas informacoes de periodo anterior (.T.) ou no periodo atual (.F.) |
MV_ESPDF1 |
C |
Especie do documento de frete que possui ICMS |
MV_ESPDF2 |
C |
Especie do documento de frete que possui ISS |
MV_ESPDF3 |
C |
Especie CT-e |
MV_ESPECIE |
C |
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais |
MV_ESPECNF |
C |
Contem tipos de documentos fiscais |
MV_ESPEIC |
C |
Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras. |
MV_ESPLABC |
C |
Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula. |
MV_ESPNFX5 |
L |
Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE). |
MV_ESPNRIO |
C |
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40. |
MV_ESPOBG |
L |
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao; |
MV_ESPSERV |
C |
Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte. |
MV_ESS0001 |
C |
Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv |
MV_ESS0002 |
N |
Rateio do Pagamento |
MV_ESS0003 |
L |
Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles. |
MV_ESS0004 |
L |
Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro |
MV_ESS0005 |
L |
Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior |
MV_ESS0006 |
L |
Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia. |
MV_ESS0007 |
L |
Permite alterar o numero do Processo |
MV_ESS0008 |
L |
Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT. |
MV_ESS0009 |
L |
Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local |
MV_ESS0010 |
L |
Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS. |
MV_ESS0011 |
C |
Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0012 |
L |
Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. |
MV_ESS0013 |
L |
Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. |
MV_ESS0014 |
L |
Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS |
MV_ESS0015 |
L |
Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS. |
MV_ESS0016 |
L |
Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro. |
MV_ESS0017 |
L |
Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro. |
MV_ESS0018 |
C |
Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0019 |
C |
Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN. |
MV_ESS0020 |
L |
Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT. |
MV_ESS0021 |
L |
Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo. |
MV_ESS0022 |
L |
Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS |
MV_ESS0023 |
L |
Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS |
MV_ESS0024 |
L |
Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS. |
MV_ESS0025 |
L |
Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS |
MV_ESS0026 |
C |
Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule. |
MV_ESS0027 |
N |
Especifica a versao dos manuais Siscoserv |
MV_ESS0028 |
N |
Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv. |
MV_ESS0029 |
N |
Define o pais da prestacao de servico para SIGAEIC 1-Pais de procedencia (Aba Embarque) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
MV_ESS0030 |
N |
Define o pais da prestacao de servico para SIGAEEC 1-Pais de procedencia (Aba Siscomex) 2- Pais do Forn. Frete e/ou For. Seguro 3- Brasil |
MV_ESS0031 |
N |
Prazo em meses subsequentes para registro do RP/RF no siscoserv |
MV_ESS0032 |
L |
Parametro que defina se o campo Data encerramento (EJY_DTENC) sera ou nao preenchido apos a transmissao dos pagamentos do servico |
MV_ESS_EAI |
L |
Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv. |
MV_ESTADO |
C |
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). |
MV_ESTAGEN |
L |
HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica |
MV_ESTATU |
C |
Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente. |
MV_ESTCHOP |
C |
estornar a moviment bancaria no canc do cheque |
MV_ESTCIMP |
L |
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao. |
MV_ESTCLI |
L |
Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST. |
MV_ESTCRPR |
L |
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular. |
MV_ESTDESC |
C |
Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira |
MV_ESTE113 |
C |
Estados para o Registro E113. |
MV_ESTE240 |
C |
Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 |
MV_ESTE310 |
C |
Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente |
MV_ESTHOME |
C |
Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque). |
MV_ESTICM |
C |
Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar. |
MV_ESTNEG |
C |
Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao. |
MV_ESTOPE |
L |
Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida). |
MV_ESTORNO |
L |
Parametro logico que define se tem ou nao Estorno |
MV_ESTPROD |
N |
No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2). |
MV_ESTSELO |
D |
Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque. |
MV_ESTTELE |
L |
Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS. |
MV_ESTZERO |
C |
Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio. |
MV_ETIQDIE |
C |
HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica |
MV_ETIQPAC |
C |
HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH) |
MV_ETIQPRO |
C |
HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY) |
MV_ETIQSAM |
C |
HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB) |
MV_ETQIMPR |
C |
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario |
MV_ET_HTTP |
C |
Endereco do Easy Legis |
MV_ET_IP |
C |
Endereco IP do servidor da InfoConsult |
MV_ET_PASS |
C |
Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras |
MV_ET_PORT |
C |
Porta do servidor MySql da InfoConsult |
MV_ET_USER |
C |
Login do usuario para execucao do programa de Aduaneiras |
MV_EVENT01 |
C |
Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01 |
MV_EWS2007 |
C |
URL do WSDL do Exchange Server 2007 |
MV_EWS2010 |
C |
URL do WSDL do Exchange Server 2010 |
MV_EX |
C |
Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao |
MV_EXAPROV |
L |
Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo. |
MV_EXBSLTB |
L |
Exibe tela para selecao da tabela de frete a pagar quando utilizar o conceito de negociacao no contra to do cliente. |
MV_EXCBEN |
L |
Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal |
MV_EXCCFO |
C |
Indica os cfops que nao serao processados no relat orio |
MV_EXCDFAT |
C |
HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui |
MV_EXCELEX |
C |
Nome do executavel do programa de planilha do Linux |
MV_EXCLCT |
C |
Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao. |
MV_EXCLNFN |
L |
Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo. |
MV_EXCNFS |
N |
Limite de dias para exclusao de NF de servico |
MV_EXCTES |
C |
Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio |
MV_EXCTTPG |
C |
Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 / |
MV_EXCTTPR |
C |
Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 / |
MV_EXDTDSP |
L |
Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100). |
MV_EXECSP |
C |
Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente. |
MV_EXERC1 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC2 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC3 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC4 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXERC5 |
C |
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade. |
MV_EXGAUT |
C |
Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication |
MV_EXPIND |
C |
CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal. |
MV_EXPLOPU |
C |
Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente |
MV_EXPROC |
L |
Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria. |
MV_EXPTOK |
N |
Quantidade de horas para considerar que um token expirou |
MV_EXP_TX |
C |
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao) |
MV_EXSGROT |
L |
Exibe (.T.) ou nao (.F.) a “Rota com roteiro” quando ela for exatamente igual aos pontos da viagem que esta sendo montada. |
MV_EXTNOT |
C |
Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ). |
MV_EXTPER |
C |
Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido. |
MV_EXTQTHR |
N |
Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal |
MV_F130GRP |
L |
Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
MV_F1MODNF |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias. |
MV_F1SERIE |
C |
Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. |
MV_F240QRY |
L |
Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho) |
MV_F2MODNF |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias. |
MV_F2SERIE |
C |
Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. |
MV_F330TIT |
L |
Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio. |
MV_F3NUMF |
C |
Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE) |
MV_F3RECIS |
L |
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. |
MV_F9CC |
C |
Indicar o centro de custo |
MV_F9CDATF |
L |
Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista. |
MV_F9CHVNF |
C |
Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e |
MV_F9CTBCC |
C |
Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9 |
MV_F9DIF |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem. |
MV_F9ESP |
C |
Indicar a Especie da nota fiscal |
MV_F9FRT |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. |
MV_F9FUNC |
C |
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT |
MV_F9GENCC |
C |
centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro. |
MV_F9GENCT |
C |
conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro |
MV_F9ICMST |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem. |
MV_F9ITEM |
C |
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada |
MV_F9PL |
C |
Indicar o plano de contas |
MV_F9PROD |
C |
Indicar o codigo do produto |
MV_F9SKPNF |
L |
Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9. |
MV_F9VLLEG |
C |
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC |
MV_FALSUA |
C |
Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao |
MV_FAPLPEC |
C |
Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA. |
MV_FASEEXC |
C |
Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento. |
MV_FASEGER |
C |
Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ). |
MV_FASEORC |
C |
Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F |
MV_FASESOC |
C |
Responsavel por gerenciar o faseamento do eSocial. (Vazio) – 1a Fase / 1 – 1a Fase + 2a Fase 2 – 1a Fase + 2a Fase + 3a Fase |
MV_FATALPR |
L |
Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.) |
MV_FATASUS |
L |
HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS |
MV_FATCIAP |
L |
Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o. |
MV_FATCUB |
C |
Fator de cubagem padrao |
MV_FATCURR |
C |
Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares |
MV_FATDIST |
C |
Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION. |
MV_FATEXDS |
L |
Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao. |
MV_FATFIL |
C |
Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281 |
MV_FATFORE |
C |
Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas) |
MV_FATFTPR |
L |
Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
MV_FATGCGC |
L |
Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ |
MV_FATGFE |
C |
INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO) |
MV_FATHBSG |
L |
Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.) |
MV_FATLBAT |
L |
Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega. |
MV_FATLBPR |
L |
Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”. |
MV_FATMAIL |
C |
Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento |
MV_FATMIN |
N |
Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento |
MV_FATMNTP |
N |
Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores |
MV_FATOUT |
N |
Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada. |
MV_FATPREF |
C |
Prefixo do titulo da fatura de transporte |
MV_FATPROC |
C |
Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig. |
MV_FATPROP |
C |
Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta). |
MV_FATSCAN |
C |
Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido. |
MV_FATSEEC |
L |
Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv. |
MV_FATSES |
N |
HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas |
MV_FATSLG |
L |
Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento. |
MV_FATSOPD |
N |
Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid. |
MV_FATSOPP |
C |
Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid. |
MV_FATTEPO |
L |
Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda. |
MV_FATTESX |
C |
Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas. |
MV_FATTOT |
C |
* Uso especifico para localizacoes * |
MV_FATTRAV |
C |
Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos. |
MV_FATTRD |
C |
Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta. |
MV_FATTRDE |
C |
Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00) |
MV_FATTSPD |
C |
Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao. |
MV_FAUT930 |
L |
Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930). |
MV_FAVOR |
L |
Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ? |
MV_FCIALIQ |
C |
Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI |
MV_FCIATUC |
L |
Atualiza o codigo de FCI na nota de saida no momento do faturamento (MATA461.prw). |
MV_FCICALC |
N |
Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao. |
MV_FCICF |
C |
Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′ |
MV_FCICL |
C |
Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCICOMP |
L |
Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo. |
MV_FCICPY |
L |
Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_FCIDANF |
L |
Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_FCIGTIN |
C |
Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI. |
MV_FCIMI |
C |
Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCIMOD |
C |
Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais |
MV_FCINTHD |
N |
Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI. |
MV_FCINWPR |
C |
Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos |
MV_FCIPRV |
N |
Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV |
MV_FCITOUT |
N |
Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr |
MV_FCITR |
C |
Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia |
MV_FCIVE |
C |
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FCIVI |
C |
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI |
MV_FECCOM |
D |
Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD” |
MV_FECH1 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1 |
MV_FECH2 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2 |
MV_FECH3 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3 |
MV_FECH4 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4 |
MV_FECH5 |
N |
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5 |
MV_FECPMT |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso. |
MV_FEEFRJ |
C |
Natureza do Titulo do FEEF-RJ. |
MV_FEEPDC |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes corporativa s |
MV_FEEPDE |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes de eventos |
MV_FEEPDL |
C |
Codigo do acordo padrao para operacoes de lazer |
MV_FEFOBLF |
L |
Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO. |
MV_FETHAB |
N |
Define o valor do FETHAB por tonelada. |
MV_FETNAT |
C |
Identifica a Natureza do Imposto FETHAB |
MV_FFONLIN |
L |
Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line) |
MV_FGETSER |
L |
Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza) |
MV_FIALLBC |
C |
Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela. |
MV_FIBCTBV |
C |
Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing. |
MV_FIBTABR |
C |
Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado. |
MV_FICAOS |
N |
Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico |
MV_FICHA |
C |
Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao. |
MV_FIFOENT |
C |
Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida |
MV_FILACRS |
C |
Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula. |
MV_FILBI |
C |
Traducao Filial Datasul BI |
MV_FILDPC |
C |
Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual. |
MV_FILEXP |
C |
Filial da empresa da exportacao para o Drawback. |
MV_FILIHSP |
C |
PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr) |
MV_FILINSS |
L |
Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS) |
MV_FILIPLS |
C |
HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS. |
MV_FILLESP |
L |
HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica) |
MV_FILLIQ |
C |
Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo |
MV_FILMATR |
C |
Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz |
MV_FILMDES |
C |
HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a) |
MV_FILMONT |
C |
Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema. |
MV_FILREP |
L |
Define se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou nao |
MV_FILSCP |
L |
Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao |
MV_FILTEMP |
L |
Filtra as escrituracoes contabeis digitais (ECD) por empresa. |
MV_FILTIME |
L |
Filtra Time de Vendas nas Oportunidades |
MV_FILTRAN |
C |
Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido. |
MV_FILTREL |
C |
Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao). |
MV_FILTRF |
L |
Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao) |
MV_FILTROF |
C |
Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial |
MV_FILTSL1 |
L |
Indica se utiliza filtro na venda balcao |
MV_FILVDB |
C |
Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos |
MV_FILVIAG |
C |
Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo |
MV_FIL_DA |
L |
Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas. |
MV_FIMCONT |
N |
Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard. |
MV_FIMDIA |
C |
HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM) |
MV_FIMHNOT |
N |
Final do Horario Noturno Ex. 05.00 |
MV_FIN401D |
L |
Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400) |
MV_FIN440D |
L |
Indica se exclui fisicamente os registros no Recalculo de comissoes de vendedores. T – Exclui fisicamente. F – Nao exclui fisicamente |
MV_FINACS |
N |
Aliquota CSLL Lucro Real |
MV_FINAIRA |
N |
Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real |
MV_FINAIRN |
N |
Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real |
MV_FINALAP |
C |
Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas. |
MV_FINALVD |
N |
Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja |
MV_FINANCE |
C |
Codigo da finaciadora da concessionaria |
MV_FINAPRO |
C |
Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha. |
MV_FINATFN |
C |
“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne |
MV_FINAUT |
L |
Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
MV_FINCHQC |
C |
Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220 |
MV_FINCOBR |
C |
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe |
MV_FINCPGB |
C |
Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros. |
MV_FINCTAL |
C |
Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada |
MV_FINCUST |
C |
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220 |
MV_FINDCOL |
N |
Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID). |
MV_FINFPGT |
C |
Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC |
MV_FINJRTP |
N |
Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos |
MV_FINLOG |
L |
Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.). |
MV_FINLOGO |
C |
Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg |
MV_FINNCS |
C |
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL |
MV_FINNIR |
C |
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ |
MV_FINOF |
C |
Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao) |
MV_FINPDD |
C |
Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca |
MV_FINPDGB |
C |
Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra |
MV_FINPIR |
N |
Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real |
MV_FINPRDS |
N |
Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220 |
MV_FINPRE |
C |
Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria) |
MV_FINPSGR |
L |
Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223 |
MV_FINPSQ |
L |
Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO |
MV_FINQTDD |
N |
Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220 |
MV_FINTEGB |
C |
Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros. |
MV_FINTRC |
L |
Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222) |
MV_FINVDOC |
C |
Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao) |
MV_FINVERI |
C |
Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos) |
MV_FIN_EIC |
L |
Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N” |
MV_FIRATD |
C |
Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total ) |
MV_FISALCT |
C |
Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2. |
MV_FISAUCF |
L |
Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos. |
MV_FISCAL |
C |
Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal |
MV_FISCOPY |
C |
Informe as tabelas que terao o tratamento de replica automatica no momento da inclusao |
MV_FISCPAD |
C |
Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos. |
MV_FISCPES |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES |
MV_FISCTRB |
C |
Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria. |
MV_FISFRAS |
L |
Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade |
MV_FISNOTA |
L |
Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal |
MV_FISPRDC |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC |
MV_FISXMVA |
L |
Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais. |
MV_FLAGDEV |
L |
Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida. |
MV_FLAGPCP |
C |
Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP. |
MV_FLDBSCR |
N |
O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6 |
MV_FLRICMS |
C |
Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita |
MV_FLTMED |
L |
Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT |
MV_FLUIG |
L |
Define se usara Fluig |
MV_FLXPRVD |
L |
Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza. |
MV_FMINISS |
C |
Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo. |
MV_FMLKIT |
C |
Formula padrao quando KIT de Pecas |
MV_FMLPECA |
C |
Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla. |
MV_FMPES |
L |
Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas |
MV_FMPNAT |
C |
Natureza a ser utilizada no imposto FUMIPEQ. |
MV_FNOTTRF |
C |
Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia. |
MV_FNTCTRB |
C |
Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente. |
MV_FNTIMER |
N |
Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet |
MV_FOBPURO |
L |
Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona |
MV_FOCVEND |
L |
Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao. |
MV_FOLGAPV |
N |
Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega. |
MV_FOLMES |
C |
Ano e Mes de competencia para calculo da folha |
MV_FOLVBH |
C |
Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz. |
MV_FOMENT |
C |
Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”). |
MV_FORCALM |
L |
Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs |
MV_FORCIDE |
C |
Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE. |
MV_FORDESP |
C |
Registrar o Fornecedor generico para Despachante |
MV_FORECAS |
C |
Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST) |
MV_FOREMPR |
C |
Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo |
MV_FORGEN |
C |
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS) |
MV_FORINSS |
C |
Fornecedor padrao para titulos de INSS |
MV_FORMAFI |
C |
informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T. |
MV_FORMALI |
C |
Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento. |
MV_FORMALO |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro. |
MV_FORMALU |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas. |
MV_FORMAVG |
L |
Indica que sera usada a formula da Average p/ o c |
MV_FORMCRD |
C |
Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD |
MV_FORMGAR |
C |
Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento. |
MV_FORMLOT |
C |
Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes. |
MV_FORMPAD |
C |
Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja. |
MV_FORNCD |
C |
Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados |
MV_FORNCOM |
C |
Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar. |
MV_FORPAD |
C |
Fornecedor padrao para cheque pre-datado |
MV_FORPADV |
C |
Formula padrao de preco de venda |
MV_FORPCNF |
L |
Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada. |
MV_FORPRIN |
C |
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint. |
MV_FORSEG |
C |
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro |
MV_FORSEST |
C |
Fornecedor padrao para titulos de SEST |
MV_FORVLRF |
C |
Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros |
MV_FOZSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
MV_FOZTIP |
C |
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS. |
MV_FPADISS |
C |
Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1. |
MV_FPMAUX |
C |
HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento) |
MV_FPREGOC |
C |
Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02 |
MV_FRETAUT |
L |
Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida. |
MV_FRETEPV |
L |
Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda. |
MV_FRETEST |
C |
Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18 |
MV_FRETMOE |
C |
Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ? |
MV_FRPCOM |
C |
Codigo do Evento para frete adicional |
MV_FRPREV |
C |
Codigo do evento para frete |
MV_FRTBASE |
L |
Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS. |
MV_FRTCRD |
L |
Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja |
MV_FRTDESC |
N |
Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta |
MV_FRTIMP |
N |
Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2) |
MV_FRTNEG |
L |
Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’. |
MV_FRVERSO |
C |
HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao) |
MV_FSNCIAP |
C |
Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99. |
MV_FTADTNT |
C |
Natureza do titulo RA na geracao da fatura de adia ntamento. |
MV_FTADTPR |
C |
Prefixo do titulo RA na geracao da fatura de adian tamento. |
MV_FTCIAP |
C |
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete. |
MV_FTIFAT |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS. |
MV_FTIFATD |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS. |
MV_FTIFOB |
L |
Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS. |
MV_FTINVIS |
D |
Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores |
MV_FTMETA |
C |
Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda |
MV_FTMLA |
C |
Aprovacao de faturas via MLA. 1=Nao integra;2=Inte gra com valor doc.;3=Integra valor diferenca prev. realizado;4=Integra apos aprovacao GFE (Lib.Pgto) |
MV_FTMSDOC |
L |
Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento. |
MV_FTP3CL1 |
C |
Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3CL2 |
C |
Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3FO1 |
C |
Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTP3FO2 |
C |
Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros |
MV_FTPEND |
C |
Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema |
MV_FTPPASS |
C |
Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema |
MV_FTPPORT |
N |
Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema |
MV_FTPROMO |
C |
Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes. |
MV_FTPUSER |
C |
Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema |
MV_FTREGI |
C |
Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador |
MV_FTRESBL |
L |
Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.) |
MV_FTREVIS |
C |
Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria |
MV_FTRSOMA |
N |
% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas |
MV_FTTEFGU |
L |
Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais. |
MV_FUNCARG |
C |
C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao |
MV_FUNDSOC |
N |
Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social. |
MV_FUNJEST |
C |
INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST() |
MV_FUNTTEL |
N |
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes. |
MV_FUST |
N |
Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao |
MV_FVHRFIM |
C |
Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical. |
MV_FVHRINI |
C |
Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial. |
MV_FWDISVF |
C |
Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita |
MV_FWFLAVR |
C |
Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema. |
MV_FWLKALL |
C |
Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service. |
MV_FWLKKEY |
C |
Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar. |
MV_FWLOGPR |
N |
Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG. |
MV_FWTSPAC |
C |
Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados. |
MV_FXARQ |
C |
Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final. |
MV_FXFAT01 |
C |
Define a primeira faixa de receita bruta |
MV_FXFAT02 |
C |
Define a segunda faixa de receita bruta |
MV_FXFAT03 |
C |
Define a terceira faixa de receita bruta |
MV_FXFAT04 |
C |
Define a quarta faixa de receita bruta |
MV_FXMENA |
C |
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXMENB |
C |
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXMENC |
C |
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte. |
MV_FXREC01 |
C |
Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa. |
MV_FXREC02 |
C |
Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”. |
MV_FXREC03 |
C |
Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”. |
MV_FXRJ01 |
C |
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ02 |
C |
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ03 |
C |
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ04 |
C |
Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ05 |
C |
Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ06 |
C |
Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ07 |
C |
Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXRJ08 |
C |
Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro. |
MV_FXSF01 |
C |
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF02 |
C |
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF03 |
C |
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME |
MV_FXSF04 |
C |
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF05 |
C |
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF06 |
C |
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF07 |
C |
4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF08 |
C |
5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF09 |
C |
6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF10 |
C |
7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF11 |
C |
8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF12 |
C |
9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP |
MV_FXSF13 |
C |
Faixa Limite Excedido – Simples Federal |
MV_G2ATUB1 |
L |
Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos. |
MV_G901DIN |
L |
Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao. |
MV_GACATIV |
L |
Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH. |
MV_GACDUP |
C |
Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
MV_GACMUL |
C |
Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo |
MV_GACTALU |
C |
Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos. |
MV_GACTEXT |
C |
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo. |
MV_GACTPRO |
C |
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor. |
MV_GALLOPC |
L |
Grava todos os opcionais na ordem de producao. |
MV_GANHOPR |
L |
Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao. |
MV_GARMAFE |
C |
Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson |
MV_GAVA008 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto |
MV_GAVA009 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato |
MV_GAVA012 |
C |
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios. |
MV_GAVABST |
L |
GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos. |
MV_GAVAPPT |
C |
GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao) |
MV_GAVARPR |
C |
GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper) |
MV_GAVCLJC |
C |
GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao |
MV_GAVCMPA |
C |
GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao). |
MV_GAVDENC |
L |
Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos” |
MV_GAVDMIN |
D |
GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos |
MV_GAVDOTP |
C |
GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”. |
MV_GAVDTPF |
D |
GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato. |
MV_GAVDTUT |
C |
GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao) |
MV_GAVETA |
C |
Gaveta padrao de caixa. |
MV_GAVLIBA |
C |
GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao) |
MV_GAVLIFA |
L |
GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas. |
MV_GAVNINI |
C |
GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem |
MV_GAVNTDE |
C |
GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas. |
MV_GAVNTHO |
C |
GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas. |
MV_GAVNWCT |
C |
GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria) |
MV_GAVPGA |
C |
GAV – Codigo da retificacao de desconto |
MV_GAVPRCP |
C |
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas. |
MV_GAVPRCR |
C |
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento |
MV_GAVQMIN |
N |
GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio. |
MV_GAVRACL |
L |
Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos. |
MV_GAVREVA |
L |
GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto. |
MV_GAVRPAS |
C |
GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao) |
MV_GAVSTAS |
C |
GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas. |
MV_GAVTPAP |
C |
GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos. |
MV_GAVTPCP |
C |
GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia. |
MV_GAVTPCR |
C |
GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas. |
MV_GAVVDCO |
C |
GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato. |
MV_GAVVMIN |
N |
GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas |
MV_GAVVSVL |
C |
GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao) |
MV_GCAOCEV |
C |
Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina |
MV_GCCBCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCCOCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCCVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCFBCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCFOCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCFVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao |
MV_GCP200V |
C |
Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem) |
MV_GCPACN |
C |
Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao |
MV_GCPALDT |
C |
Etapas onde solicita alteracao da database |
MV_GCPCARD |
N |
Codigo do fichario do ECM. |
MV_GCPCNMS |
L |
Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet |
MV_GCPCNRE |
C |
Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta |
MV_GCPDESP |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho |
MV_GCPDEST |
C |
Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios |
MV_GCPDOC |
C |
Caminho para gravar os arquivos docs gerados |
MV_GCPDOT |
C |
Caminho onde se encontra os arquivos dot |
MV_GCPDSLD |
L |
Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas. |
MV_GCPECNE |
C |
EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9 |
MV_GCPFIAP |
C |
Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E). |
MV_GCPHOMG |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao |
MV_GCPLETS |
C |
Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP |
MV_GCPLOJ |
C |
Codigo da Loja dos Fornecedores participante |
MV_GCPMCLI |
C |
Modalidades que o participante e um cliente(SA1) |
MV_GCPORG |
C |
Codigo do orgao acessado no sistema |
MV_GCPPARE |
L |
Ativa o cadastro de permissoes. |
MV_GCPPORT |
N |
Porta do servidor de SMTP |
MV_GCPPRD |
C |
Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria |
MV_GCPRCPF |
C |
CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet |
MV_GCPRESP |
C |
Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
MV_GCPRFUN |
C |
Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet |
MV_GCPTELA |
L |
Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas. |
MV_GCPTERM |
C |
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao |
MV_GCPUASG |
C |
UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL |
MV_GCPVCEV |
C |
Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda |
MV_GCTDEC |
L |
Exibe mensagem de incompatibilidade de casas decim ais. (.T.) Exibe (.F.) Nao Exibe. |
MV_GCTDTAN |
L |
Quando ativo altera a data final do contrato em um dia a menos do prazo informado. |
MV_GCTFIN |
L |
Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe |
MV_GCUSTO |
L |
Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava |
MV_GDEMAIL |
L |
Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque. |
MV_GE2TRTR |
C |
INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2 |
MV_GEISMOD |
C |
Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP. |
MV_GEISMUN |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP. |
MV_GENMNE |
L |
True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091 |
MV_GENTAB |
L |
True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094 |
MV_GEOPRC |
C |
Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao) |
MV_GER0220 |
L |
Indica se deve gerar o registro 0220. |
MV_GERABLQ |
C |
Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao |
MV_GERAD3 |
C |
Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao |
MV_GERADEV |
C |
Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao |
MV_GERADF |
L |
Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio |
MV_GERAOPI |
L |
Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
MV_GERAPI |
L |
Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente |
MV_GERAR74 |
L |
Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado |
MV_GERASC |
L |
Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera. |
MV_GERASOP |
N |
Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta |
MV_GERAUT |
L |
Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F). |
MV_GERCONT |
L |
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ? |
MV_GEREMP |
C |
Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera. |
MV_GERFILH |
C |
Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao |
MV_GERIMPV |
C |
Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao) |
MV_GEROPER |
L |
Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao |
MV_GERPRME |
L |
Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo. |
MV_GERPROT |
L |
Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao) |
MV_GERPTU |
C |
.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera |
MV_GERREPA |
L |
HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57) |
MV_GERSD3 |
L |
Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens). |
MV_GERTIT |
L |
Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ? |
MV_GER_PA |
L |
Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC |
MV_GESTCRE |
L |
Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF. |
MV_GETDADE |
C |
Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario |
MV_GETDADL |
L |
Habilita menu para configuracao do modo de edicao |
MV_GETDADO |
N |
Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados). |
MV_GETDIAA |
N |
Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
MV_GETDIAP |
N |
Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias). |
MV_GETMAUT |
C |
Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega |
MV_GFE001 |
C |
Acao sobre Documentos de Carga origem ERP |
MV_GFE002 |
C |
Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
MV_GFE003 |
C |
Parametro Livre 3 |
MV_GFE004 |
C |
Parametro Livre 4 |
MV_GFE005 |
C |
Parametro Livre 5 |
MV_GFE006 |
C |
Configura o tipo de veiculo utilizado para o calcu lo, do romaneio ou dos trechos. (1=Sempre do Roman eio,2=Do Trecho Quando Preenchido) |
MV_GFE007 |
C |
Parametro Livre 7 |
MV_GFE008 |
C |
Parametro Livre 8 |
MV_GFE009 |
C |
Parametro Livre 9 |
MV_GFE010 |
C |
Parametro Livre 10 |
MV_GFE011 |
C |
Auditoria Documentos Complementares (1=Auditar nor malmente ,2=Exigir aprovacao) |
MV_GFE012 |
C |
Condicao Agendamento Doc Carga (0=Sem Restricao,1= Em Romaneio, 2=Em Romaneio Liberado ou Encerrado |
MV_GFEAJDF |
C |
Ajuste Calculo para Documento Frete e Lote de Prov isao( 1 – Somente sem documento de frete e lote de provisao; 2 – Sem restricao) |
MV_GFEBI00 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros. |
MV_GFEBI01 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFEBI02 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFEBI03 |
C |
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador |
MV_GFECPL |
C |
Codigo do veiculo |
MV_GFECRIC |
C |
Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador |
MV_GFECVFA |
C |
Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre |
MV_GFEEDIL |
C |
Tipo de geracao de log do EDI |
MV_GFEGUL |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Regiao x Faixa de CEP)? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEGVR |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Regiao x Regioes)? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEI10 |
C |
Integracao da Carga |
MV_GFEI11 |
C |
Integracao de Nota Fiscal de Saida |
MV_GFEI12 |
C |
Integracao da Carga |
MV_GFEI13 |
C |
Integracao Doc. Frete Fiscal |
MV_GFEI14 |
C |
Integracao Doc. Frete Custo |
MV_GFEI15 |
C |
Integracao Pre-fatura Financeiro |
MV_GFEI16 |
C |
Integracao Fatura Financeiro |
MV_GFEI17 |
C |
Integracao Contrato Financeiro |
MV_GFEI18 |
C |
Integracao Contrato Custo |
MV_GFEI19 |
C |
Integracao Contrato RH |
MV_GFEI20 |
C |
Indica se a Data de Faturamento sera integrada. |
MV_GFEI21 |
C |
Custos de Transporte. Quando integrado ao SIGATMS, informe o modo de integracao dos custos com subcontratacao de fretes. |
MV_GFEI22 |
C |
Integracao Automatica Ocorrencias |
MV_GFEIDTE |
L |
Registra a data de entrega na nota de saida quando o documento de carga relacionado for entregue. |
MV_GFEIND |
C |
Define se o valor indenizatorio calculado sera des contado da Fatura de Frete. |
MV_GFEINSS |
C |
Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro |
MV_GFEIRRF |
C |
Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus |
MV_GFEISS |
C |
Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus |
MV_GFELAC1 |
C |
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio. |
MV_GFELAC2 |
C |
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo. |
MV_GFELAC3 |
C |
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga. |
MV_GFELAC4 |
C |
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga. |
MV_GFELIM1 |
N |
Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM2 |
N |
Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM3 |
N |
Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFELIM4 |
N |
Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo. |
MV_GFEOCO |
C |
Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima. |
MV_GFEOPC |
C |
Determina se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga sera gravado durante o calculo de romane o, utilizando o fator de cubagem da negociacao |
MV_GFEOVP |
C |
Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios |
MV_GFEPC |
C |
PIS/COFINS Frete |
MV_GFEPF1 |
C |
Situacao da pre-fatura para que seja possivel vincular a fatura |
MV_GFEPMT |
C |
Permite incluir motorista na portaria? |
MV_GFEPNL |
C |
Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao) |
MV_GFEPP01 |
C |
% Tolerancia PBT |
MV_GFEPP02 |
C |
% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga |
MV_GFEPP03 |
C |
% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga |
MV_GFEPP04 |
L |
Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes |
MV_GFEPVE |
C |
Permite incluir veiculo na portaria? |
MV_GFEQBR |
N |
Informe o percentual maximo de quebra de peso admitido no transporte. |
MV_GFERCF |
C |
Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000. |
MV_GFERPB |
C |
Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item |
MV_GFETAB1 |
C |
Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao |
MV_GFETOTC |
N |
Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos). |
MV_GFETROT |
C |
Ao encontrar mais de uma rota compativel, o sistem a deve: 1=Escolher;2=Compor. |
MV_GFETRP |
C |
Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio |
MV_GFEVIN |
C |
No calculo de frete, realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vinculo? (1=SIM 2=NAO) |
MV_GFEVLDT |
C |
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor |
MV_GFEVLFT |
C |
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor |
MV_GFEVLIT |
C |
Indica se o valor do item que sera integrado ao GFE sera composto com ad-valorem (valor total), ou apenas o valor bruto. |
MV_GFEVPRT |
C |
Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais. |
MV_GGFCT83 |
C |
Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083. |
MV_GGUIACD |
C |
HSP-Codigo do orgao gerador da guia. |
MV_GHALTES |
L |
HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao. |
MV_GIA03AA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03AN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout |
MV_GIA03BA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03BN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout |
MV_GIA03CA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA03CN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out |
MV_GIA15AA |
C |
Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003) |
MV_GIA15AN |
C |
Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout |
MV_GIABAIR |
C |
Determina o Codigo do Bairro |
MV_GIABCIO |
C |
Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela |
MV_GIACHP |
C |
Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20. |
MV_GIAEFD |
L |
Indica se as Informacoes Adicionais de Apuracao – Valores Declaratorios, serao Apurados atraves da Apuracao de ICMS |
MV_GIAENDE |
C |
Determina o Codigo do Logradouro |
MV_GIAMTO1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente. |
MV_GIAMTO2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor. |
MV_GIAMUNI |
C |
Determina o Codigo do Municipio |
MV_GIAPR63 |
C |
Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR. |
MV_GIARSIS |
C |
Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS |
MV_GIARSOU |
C |
Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS |
MV_GIASC01 |
C |
Tabela simples utilizada na geracao da GIASC. |
MV_GIASP |
L |
Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP. |
MV_GIAVCIE |
C |
Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs |
MV_GIDF |
C |
Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF. |
MV_GIMUN |
C |
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM. |
MV_GIMUN2 |
C |
Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB |
MV_GIREST |
C |
Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos |
MV_GISSBAN |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario. |
MV_GISSCOD |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP. |
MV_GISSISS |
L |
Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ. |
MV_GISSOBR |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras. |
MV_GISSPUB |
L |
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico. |
MV_GLIBVEN |
C |
Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico. |
MV_GLOSA |
L |
Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado |
MV_GM020CP |
C |
Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao. |
MV_GMBBCIO |
C |
Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS |
MV_GNDIFAL |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87 |
MV_GNDIFUF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
MV_GNFECP |
C |
Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031 |
MV_GNFPDIF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87 |
MV_GNFPDUF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’. |
MV_GNRCE |
C |
Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio. |
MV_GNRCOM |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao |
MV_GNRE |
L |
Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao |
MV_GNREDF |
C |
Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia |
MV_GNRELE |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica |
MV_GNRENF |
L |
Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim. |
MV_GNREPRO |
C |
Informe codigo do Produto para a GNRE. |
MV_GNREREF |
C |
Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online. |
MV_GNRINFC |
C |
Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal |
MV_GNRTRAN |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte |
MV_GORISC |
C |
Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU / |
MV_GPCFUPR |
C |
Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente. |
MV_GPCHSEM |
C |
Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro. |
MV_GPCTAFM |
L |
Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento |
MV_GPDOCTB |
L |
Determina que os LPs 560 e 561 sejam agrupados num mesmo documento contabil quando a pergunta Separa estiver por documento. |
MV_GPEEXTT |
L |
Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ? |
MV_GPEGRID |
C |
Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes. |
MV_GPEMAIL |
C |
Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios |
MV_GPEMVC |
L |
Ativa interface em MVC? |
MV_GPMESCT |
C |
Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307 |
MV_GPREXP |
C |
Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa |
MV_GPRMCME |
L |
Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado. |
MV_GR2MAX |
N |
Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao |
MV_GR2MIN |
N |
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao |
MV_GR2PAS |
N |
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao |
MV_GRADE |
L |
T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19 |
MV_GRAFICA |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC |
MV_GRAMAX |
N |
Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao |
MV_GRAMIN |
N |
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao |
MV_GRAPAS |
N |
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao |
MV_GRATIV |
C |
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo |
MV_GRBLOCM |
L |
Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado. |
MV_GRCPNFE |
L |
Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE |
MV_GRDMULT |
C |
Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410) |
MV_GREGNEG |
L |
Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio |
MV_GRID |
L |
Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha. |
MV_GROPOTC |
L |
Gera Ordem de Producao para o template Otica. |
MV_GRP2PRO |
C |
Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913) |
MV_GRPASS |
C |
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo |
MV_GRPFISC |
C |
Indica o grupo referente a Fiscal para autorizacao do desvinculo da NF. |
MV_GRPMATM |
C |
HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
MV_GRPORD |
C |
Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico |
MV_GRPTAXD |
C |
HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio |
MV_GRPVEI |
C |
Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos |
MV_GRSEFLQ |
L |
Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH |
MV_GRUCATA |
C |
Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA |
MV_GRUPCOB |
L |
Indica se leva para o Xml o grupo de cobranca Sendo .T.=Sera levado o grupo de cobranca. Sendo .F.= Nao sera levado o grupo de cobranca. |
MV_GRUPFAT |
C |
Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida. |
MV_GRUPO |
N |
Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios. |
MV_GRUPRES |
C |
Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados. |
MV_GRUSRV |
C |
Grupo de servico |
MV_GRUVEI |
C |
Grupo do Veiculo |
MV_GRUVEIA |
C |
Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1) |
MV_GRVAMPA |
L |
Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis |
MV_GRVBLQ2 |
L |
Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada |
MV_GRVDNCM |
L |
Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis |
MV_GRVLOCP |
L |
Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) |
MV_GSATAGE |
C |
Indica se atualiza o horario do check-in/out no mo mento da efetivacao via aplicativo mobile. 1=Sim, 2=Nao |
MV_GSCLREM |
L |
Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.). |
MV_GSCUSMA |
C |
Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao |
MV_GSDSGCN |
C |
Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao |
MV_GSFAMEN |
C |
Indica como operar quando a compensacao de fat. antecipado tiver resultado menor que a medicao 0 = nao faz nada / 1 = desconta da medicao atual |
MV_GSLOCOC |
C |
Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao. |
MV_GSOPTRI |
L |
Parametro para ativar o utilizacao da operacao triangular dentro do modulo de gestao de servicos |
MV_GSORCPR |
L |
Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial |
MV_GSPOSTO |
L |
Define se na rotina de Apuracao/Medicao o valor da medicao para RH e Locacao de Equipamento serao iniciados com o valor zero para postos encerrados. |
MV_GSPPREF |
C |
Nome do Prefeito |
MV_GSPSE30 |
C |
Configuracao controle de Notas do GSPSE30 |
MV_GSPTCEU |
C |
Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101” |
MV_GSSVMNT |
C |
Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT |
MV_GSTGCT |
C |
Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos. |
MV_GSXEORC |
C |
Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza. |
MV_GSXNFE |
L |
Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F. |
MV_GTISSOD |
C |
Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta) |
MV_GTPNAT |
C |
Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias |
MV_GTPPRE |
C |
Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias |
MV_GVA005A |
L |
GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B |
MV_GVA005B |
C |
GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado |
MV_GVA009A |
L |
GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B |
MV_GVA009B |
C |
GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado |
MV_GVBLQAP |
L |
GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido. |
MV_GVM017A |
C |
GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao. |
MV_GVM020A |
C |
GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao. |
MV_H2D_RDN |
C |
Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao |
MV_H6TIMEC |
L |
Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de |
MV_HABACES |
L |
Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica. |
MV_HABCOEF |
L |
Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao. |
MV_HABFAT |
C |
0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades; |
MV_HABLOG |
L |
Habilita Log na Solicitacao de Compras |
MV_HABPRO |
C |
Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv |
MV_HBLCONT |
C |
Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao |
MV_HBLORC |
C |
Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite |
MV_HCATSUP |
L |
Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada |
MV_HEINTER |
C |
Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER. |
MV_HELPMRP |
L |
Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs. |
MV_HHCONS |
C |
Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa) |
MV_HHMAIL |
N |
Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia. |
MV_HISAVA |
L |
o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica. |
MV_HISTAPC |
L |
Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita |
MV_HISTFIS |
L |
Historico das Operacoes Fiscais ? |
MV_HISTMRP |
N |
Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico. |
MV_HISTPC |
L |
Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY) |
MV_HISTSAL |
C |
Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais. |
MV_HISTTAB |
L |
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores |
MV_HNFMAIL |
C |
Ultima hora de envio da da NF. |
MV_HNOTATR |
C |
Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
MV_HNOTFAL |
C |
Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera. |
MV_HNOTSAI |
C |
Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao. |
MV_HNOTTAB |
C |
Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao. |
MV_HNOTTBI |
C |
Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao. |
MV_HOPEDIA |
N |
Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento |
MV_HOPREV |
C |
Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao). |
MV_HOR50 |
C |
Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo. |
MV_HORANFE |
L |
Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada. |
MV_HORARMT |
C |
Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente; |
MV_HORASDE |
C |
Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao |
MV_HORCOF |
C |
Horario final de coletas da transportadora |
MV_HORCOI |
C |
Horario inicial de coletas da transportadora |
MV_HORCON |
C |
Horario de atendimento da concessionaria |
MV_HOREDIT |
C |
HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar. |
MV_HORINDF |
C |
HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos |
MV_HORMAIS |
C |
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario. |
MV_HORMENO |
C |
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario. |
MV_HORSEG |
N |
Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo. |
MV_HO_PREV |
C |
Hora da ultima Previa (SigaEco). |
MV_HRINTER |
N |
Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada. |
MV_HRSPRD |
N |
NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE |
MV_HRTBBCO |
L |
Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela. |
MV_HSPAPAC |
C |
HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC. |
MV_HSPCANA |
L |
HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese. |
MV_HSPCBAN |
C |
HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista |
MV_HSPCFIS |
L |
Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita |
MV_HSPCIH |
C |
HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT |
MV_HSPCNES |
C |
HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude. |
MV_HSPF12 |
C |
HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos. |
MV_HSPFARM |
C |
HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes |
MV_HSPGDIM |
L |
HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens. |
MV_HSPPASE |
C |
HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim |
MV_HSPPLS |
L |
HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS |
MV_HSPPRE |
C |
HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador. |
MV_HSPRFDH |
C |
HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento. |
MV_HSPSERI |
C |
HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR |
MV_HSPTMPD |
C |
HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao |
MV_HSPVDEV |
C |
HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR |
MV_HSTRIPR |
C |
HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem |
MV_HSTRIVI |
C |
HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem) |
MV_HTLBCOM |
C |
Banco das Comissoes ja descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta |
MV_HTLCCC |
C |
Centro de custo (credito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCCD |
C |
Centro de custo (debito) que sera utilizado para integracao de lancamento contabil na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCCRT |
C |
Centro de Custo que sera utilizada para o rateio de naturezas nos titulos a receber com repasse, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCTC |
C |
Conta contabil (credito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLCTD |
C |
Conta contabil (debito) que sera utilizada para a integracao de lancamento contabil, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLFT |
C |
Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
MV_HTLMD5 |
C |
Codigo MD5 da aplicacao parceira de integracao com hotelaria, para uso nos documentos do backoffice (nfe) |
MV_HTLNACC |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CC na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNACD |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo CD na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNADC |
C |
Natureza que sera utilizada nos titulos a receber, gerados atraves de DANFE sobre cupons para empresa publica na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNADH |
C |
Natureza que sera utilizada para titulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (credito quarto) for pago separado do RPS. Integracao c/ hotelaria. |
MV_HTLNAFT |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber gerados no processo de faturas de hotel. |
MV_HTLNAMB |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para moviment acoes bancarias no processo de devolucao, em dinhe iro, de adiantamentos realizados com cartao. |
MV_HTLNANC |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo NCC na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPF |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa fisica, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPJ |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes para fornecedor pessoa juridica, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNAPR |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo PR na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNARA |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a receber do tipo RA na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNATP |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar na integracao com hotelaria. |
MV_HTLNCPF |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Fisica. |
MV_HTLNCPJ |
C |
Indica a natureza que sera utilizada para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em fat uras de hotelaria para fornecedor Pessoa Juridica. |
MV_HTLPNFE |
C |
Prefixo utilizado nos titulos a receber referentes a NFe, na integracao com hotelaria. |
MV_HTLPREC |
C |
Indica o prefixo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontadas em faturas de hotelaria. |
MV_HTLPREF |
C |
Indica o prefixo que sera utilizado para os titulos a receber na integracao com hotelaria. |
MV_HTLTCDF |
C |
Indica o tipo de titulo que sera utilizado para titulos a pagar, referentes a comissoes descontada em faturas de hotelaria. |
MV_HTMLWF |
C |
Define o diretorio do HTML do WF |
MV_HTMLWFA |
C |
Define o diretorio do HTML anexo |
MV_HVERAO |
L |
Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao. |
MV_HVERAOF |
D |
Data de termino do horario de verao. |
MV_HVERAOI |
D |
Data de inicio do horario de verao. |
MV_I330FSM |
L |
Parametro para filtrar produtos sem movimentacao n no periodo do recalculo(Exclusivo para Integracao) |
MV_IA060R |
C |
Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao |
MV_IA060S |
C |
Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca |
MV_IACD01 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5. |
MV_IACD02 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IACD03 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IACD04 |
C |
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5 |
MV_IBGE886 |
L |
Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar. |
MV_ICEACAO |
C |
Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco |
MV_ICECCEO |
C |
Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros. |
MV_ICECCFO |
C |
Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa |
MV_ICEFILL |
C |
Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO |
MV_ICEFLOW |
C |
Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos |
MV_ICEGRAP |
C |
Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido |
MV_ICERESP |
C |
Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33 |
MV_ICEXPMS |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS |
MV_ICEXQDO |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO |
MV_ICEXQNC |
C |
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC |
MV_ICMBAPI |
C |
Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado ou retirado da base PIS/COFINS (1=Mater etido,3=Retirar Total) |
MV_ICMDEVO |
L |
Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva. |
MV_ICMPAD |
N |
Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) % |
MV_ICMPAUT |
L |
Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior. |
MV_ICMPFAT |
C |
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO |
MV_ICMRCUS |
L |
Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito. |
MV_ICMS |
C |
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953. |
MV_ICMS271 |
L |
Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) |
MV_ICMSAUT |
C |
Calcular ICMS |
MV_ICMSCOE |
N |
Coeficiente para dividir a Base do ICMS |
MV_ICMSDUP |
L |
Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia |
MV_ICMSMID |
N |
Contem o valor em reais da base do ICMS por midia |
MV_ICMSNFC |
L |
Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar |
MV_ICMSPIS |
L |
Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS |
MV_ICMSST |
C |
Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI) |
MV_ICMST23 |
L |
Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997) |
MV_ICMS_IN |
L |
Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo |
MV_ICMVENC |
C |
Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5. |
MV_ICODBAR |
C |
Define se na req servico sera impresso o codigo de barra |
MV_ICPAUTA |
C |
Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro) |
MV_ICSTDEV |
L |
Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva. |
MV_IDAIDF |
C |
Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico. |
MV_IDEMPGR |
C |
Identificacao da Empresa para geracao do codigo de |
MV_IDENTVC |
C |
Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_IDHOPE2 |
C |
Define tipo de operador (CoverageDocument) |
MV_IDMAX |
N |
HSP-Idade maxima para doacao. |
MV_IDMEMO |
C |
Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP |
MV_IDMIN |
N |
HSP-Idade minima para doacao. |
MV_IDMPATH |
C |
Path do IDM |
MV_IDMURL |
C |
URL do sistema IDM |
MV_IDXSRV |
C |
Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas. |
MV_ID_CLI |
C |
Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador |
MV_ID_EMPR |
C |
Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador |
MV_IEMASC |
C |
Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais |
MV_IESTCE |
C |
Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE. |
MV_IFATDPR |
L |
Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao. |
MV_IFISSER |
L |
Indica se e possivel informar os dados fiscais como codigo da TES e produto fiscal na Geracao Cobranca de Servico Adicional. |
MV_IIA050 |
C |
Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao |
MV_IIA052 |
C |
Pedido emergencia |
MV_IIA053 |
C |
Pedido Complementar |
MV_IIA070 |
C |
Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao |
MV_IIA350 |
C |
Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM |
MV_IMA1 |
C |
Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente. |
MV_IMA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor. |
MV_IMETREQ |
C |
Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao |
MV_IMPADIC |
L |
Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE. |
MV_IMPADT |
C |
Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar |
MV_IMPANAM |
L |
HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor) |
MV_IMPANF |
L |
Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao. |
MV_IMPAUT |
C |
Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime |
MV_IMPAVF |
C |
Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem |
MV_IMPBAIX |
C |
Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto) |
MV_IMPBXCR |
C |
Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao) |
MV_IMPCABE |
L |
Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal |
MV_IMPCBAR |
C |
Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras |
MV_IMPCHEQ |
C |
Impressora padrao para impressao de Cheques |
MV_IMPCMP |
C |
Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos ) |
MV_IMPCOP |
C |
Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao) |
MV_IMPCPAR |
L |
Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira) |
MV_IMPCSS |
C |
Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal |
MV_IMPCTC |
C |
Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0-Impostos ERP;1-Impostos pela operadora de frota |
MV_IMPCUP |
C |
Impressora padrao de impressao de Cupom |
MV_IMPDIR |
L |
Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3). |
MV_IMPDOC |
L |
Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500 |
MV_IMPEMIT |
L |
Cadastro do Emitente via EDI. Na Importacao do XML Sera cadastrado na tabela SA1. |
MV_IMPESPE |
C |
Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais |
MV_IMPEXAM |
L |
HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira) |
MV_IMPEXCA |
L |
Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio) |
MV_IMPFECP |
L |
Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao |
MV_IMPFIS |
C |
Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l |
MV_IMPINCE |
C |
Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes) |
MV_IMPINCS |
C |
Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.) |
MV_IMPIP |
C |
Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada |
MV_IMPIPOP |
C |
Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao |
MV_IMPLJRE |
L |
Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam |
MV_IMPMOV |
L |
Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos. |
MV_IMPNFCA |
C |
Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas |
MV_IMPNOTA |
C |
Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal |
MV_IMPORC |
C |
Impressora Padrao para impressao de Orcamentos |
MV_IMPORDB |
C |
DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
MV_IMPPAGI |
L |
Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha. |
MV_IMPPERI |
L |
Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto |
MV_IMPPMS |
L |
Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado |
MV_IMPPRCU |
L |
Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)? |
MV_IMPPRO |
C |
Escolha da Acao: Somente Importar ou Importar e Processar o arquivo Ct-e |
MV_IMPRCOT |
C |
Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro. |
MV_IMPRET |
L |
Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF. |
MV_IMPSEQ |
C |
Imprime sequencia para copia (Sim/Nao). |
MV_IMPSIMP |
L |
Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional |
MV_IMPSIVA |
C |
Codigo dos impostos que somam no IVA |
MV_IMPST |
L |
Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra |
MV_IMPSX1 |
C |
Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao) |
MV_IMPTEF |
C |
Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal) |
MV_IMPTEFC |
C |
Imprime consulta do TEF |
MV_IMPTIPO |
C |
HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico |
MV_IMPTISS |
C |
HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS |
MV_IMPTRAN |
C |
Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa) |
MV_IMPVER |
C |
Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial. |
MV_IMPZNFC |
L |
Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.) |
MV_IMP_ETQ |
C |
DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL |
MV_IMP_TX |
C |
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao) |
MV_IN327 |
L |
Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327 |
MV_IN396C0 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros |
MV_IN396D0 |
C |
Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros |
MV_IN396D1 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia |
MV_IN396D2 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396D3 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros |
MV_IN396D4 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros |
MV_IN396D5 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396D6 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros |
MV_IN396E0 |
C |
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante |
MV_IN396E1 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros |
MV_IN396E2 |
C |
Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros |
MV_IN396E3 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros |
MV_IN396E4 |
C |
Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros |
MV_IN396E5 |
C |
Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros |
MV_IN480 |
N |
Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. |
MV_INC000 |
C |
Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF |
MV_INCECUL |
C |
Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG . |
MV_INCENT |
N |
Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) |
MV_INCENTE |
C |
CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus |
MV_INCENTS |
C |
CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus. |
MV_INCFIS |
C |
Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal. |
MV_INCISS |
L |
Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido |
MV_INCLNCM |
L |
Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema |
MV_INCOBBC |
C |
Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO) |
MV_INCOBR |
C |
Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. |
MV_INCODSR |
L |
Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao. |
MV_INCORC |
C |
Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. |
MV_INCTTPA |
C |
Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento. |
MV_INC_PE |
L |
Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao) |
MV_INC_PO |
L |
Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) |
MV_INDESTO |
N |
Indice para calculo de tempo em estoque |
MV_INDJEST |
C |
Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque. |
MV_INDMFT |
C |
Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te. |
MV_INDNEG |
C |
Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG |
MV_INDUPF |
C |
Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 |
MV_INDXEST |
C |
Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) |
MV_IND_POS |
L |
Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao |
MV_INEP |
C |
Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. |
MV_INFADPR |
C |
Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto |
MV_INFADZF |
L |
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e. |
MV_INFCHEQ |
L |
Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque. |
MV_INFQEIN |
C |
Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao |
MV_INFTRAN |
C |
Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA. |
MV_INFWSIN |
C |
Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’} |
MV_INFXJUS |
C |
Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao. |
MV_INI71 |
C |
Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71 |
MV_INI71B |
C |
CFOPs de Entradas por Transferencia |
MV_INI71C |
C |
CFOPs de Saidas por Transferencia |
MV_INICOND |
C |
Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial |
MV_INIDIA |
C |
HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) |
MV_INIHNOT |
N |
Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 |
MV_INIINV |
L |
Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada |
MV_INIQDEV |
C |
No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) |
MV_INITES |
L |
.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao). |
MV_INOVSCH |
C |
Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto. |
MV_INOVXSA |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) |
MV_INOVXSC |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) |
MV_INOVXSF |
C |
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao). |
MV_INSACPJ |
C |
Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula. |
MV_INSALVH |
C |
Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor |
MV_INSBXCP |
C |
Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao |
MV_INSCEDI |
L |
Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE |
MV_INSCGIA |
C |
Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica |
MV_INSCPAR |
L |
Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal. |
MV_INSCRIM |
C |
Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211 |
MV_INSDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ. |
MV_INSIRF |
C |
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate |
MV_INSPUB |
L |
Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. |
MV_INSS |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de INSS |
MV_INSSDES |
C |
Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. |
MV_INSTPAC |
C |
Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos. |
MV_INSTSIM |
C |
Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) |
MV_INTACD |
C |
Integra ACD 0-Nao 1-SIM |
MV_INTACOM |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTADMP |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTBLCI |
C |
Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 |
MV_INTBTGB |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTCAL |
C |
Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica. |
MV_INTCID |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTDL |
C |
Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos. |
MV_INTDPR |
N |
Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul) |
MV_INTEDIT |
L |
Habilita a integracao do edital |
MV_INTEEMS |
L |
Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. |
MV_INTERNT |
C |
Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado |
MV_INTESPE |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTFEM |
N |
HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres. |
MV_INTFRE |
C |
Integra as informacoes de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Nao Integrar2=Integrar) |
MV_INTGFE |
L |
Ativa integracao com o TOTVS GFE |
MV_INTGFE2 |
C |
MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) |
MV_INTGH |
L |
HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim |
MV_INTGTRB |
L |
Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra |
MV_INTHTL |
L |
Indica a integracao com produto de administracao hoteleira. |
MV_INTITAU |
L |
Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA. |
MV_INTLOG |
N |
Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. |
MV_INTMAS |
N |
HSP-Intervalo de doacao permitido para homens. |
MV_INTNAT |
C |
Define codigo da Natureza para o processo de liquidacao. realizada via integracao por mensagem unica |
MV_INTNUM |
C |
Define numero do ultimo titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica. |
MV_INTPATH |
C |
Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. |
MV_INTPEGH |
L |
PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar |
MV_INTPMS |
C |
Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos. |
MV_INTPRF |
C |
Define o prefixo padrao dos titulos gerados pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
MV_INTRAST |
L |
Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP. |
MV_INTSAIP |
L |
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado |
MV_INTSFC |
N |
Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) |
MV_INTTAB |
C |
Integracao Tabela de Frete para Consulta Datasul. |
MV_INTTAF |
C |
Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita) |
MV_INTTIP |
C |
Define tipo do titulo gerado pela liquidacao quando via processo de integracao por mensagem unica |
MV_INTTMS |
L |
Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos. |
MV_INTTREI |
L |
Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. |
MV_INTTUR |
L |
Informe se o modulo Turismo esta Ativo |
MV_INTTX |
C |
Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA |
MV_INTWMS |
L |
Indica integracao com o modulo WMS |
MV_INT_ANT |
N |
Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias. |
MV_INUTCLI |
C |
Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INUTILI |
L |
Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_INUTLIN |
N |
Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio |
MV_INUTLOJ |
C |
Informar o codigo da Loja que sera utilizado na nota a user inutilizada. |
MV_INUTPRO |
C |
Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INUTTES |
C |
Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada. |
MV_INVAUT |
C |
Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos |
MV_INVCFD1 |
C |
Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula |
MV_INVEST |
C |
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES |
MV_INVETES |
C |
Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo |
MV_INVOICE |
N |
Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice |
MV_IOF |
C |
Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF |
MV_IORGGPE |
C |
Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto) |
MV_IORGRSP |
C |
Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada) |
MV_IOSVFEC |
C |
DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME |
MV_IOSVORC |
C |
Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento |
MV_IPECSRV |
C |
Importa peca e servicos do inconveniente |
MV_IPI |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de IPI |
MV_IPI2 |
C |
Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF |
MV_IPI2UNI |
L |
Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade |
MV_IPIATAC |
L |
Informe .T. para desabilitar o processamento legado dos creditos de IPI referente ao comercio atacadista na apuracao de IPI. |
MV_IPIBENE |
L |
Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI |
MV_IPIBRUT |
C |
Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda. |
MV_IPIDEV |
L |
Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao |
MV_IPINOBS |
C |
Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms |
MV_IPIPAUT |
L |
Define a utilizacao do IPI de Pauta |
MV_IPIPFAT |
C |
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO |
MV_IPITP9 |
C |
Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor |
MV_IPIVEI |
N |
Informar a aliquota de IPI para Veiculos |
MV_IPIVENC |
C |
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada. |
MV_IPIZFM |
L |
Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI. |
MV_IPOSE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA. |
MV_IPPRJAP |
C |
Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao |
MV_IRDB |
C |
Nome do banco de dados para acesso do iReport |
MV_IRDBPOR |
C |
Porta do banco de dados para uso do iReport |
MV_IRDBURL |
C |
Endereco do Banco de dados para uso do iReport. |
MV_IRDIPJ |
C |
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ |
MV_IREFSEM |
C |
Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes. |
MV_IREP |
C |
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica. |
MV_IRF |
C |
Natureza utilizada para Imposto de Renda |
MV_IRF2 |
C |
Naturezas para Imposto de Renda |
MV_IRMP232 |
C |
Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao |
MV_IRPJ |
C |
Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF |
MV_IRWS |
C |
URL que respondera as requisicoes do iReport. |
MV_IR_CAMB |
N |
Taxa de IR. |
MV_IR_FF |
N |
Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF) |
MV_ISOLCAT |
N |
Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias. |
MV_ISPPUBL |
C |
Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica. |
MV_ISS |
C |
Natureza utilizada para Imposto s/Servico |
MV_ISSAJU |
C |
Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte. |
MV_ISSBAPI |
C |
Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar. |
MV_ISSIMP |
C |
Natureza para titulos referentes a ISS importacao |
MV_ISSPRG |
C |
Indica se usa calculo de ISS progressivo. |
MV_ISSRETC |
L |
Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35). |
MV_ISSRETD |
L |
Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS. |
MV_ISSRSMU |
C |
Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor. |
MV_ISSST |
L |
Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.). |
MV_ISSUB35 |
L |
Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35 |
MV_ISSVENC |
C |
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao |
MV_ISSXMUN |
L |
Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. |
MV_ISSZERO |
L |
Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa |
MV_ISS_COF |
L |
Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_CSL |
L |
Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_IRF |
L |
Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_ISS_PIS |
L |
Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118. |
MV_IT4910 |
C |
CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica. |
MV_IT4911 |
C |
CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos. |
MV_ITDESC |
C |
Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos |
MV_ITEDESP |
L |
Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item. |
MV_ITEMAGL |
C |
Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao |
MV_ITEMTRP |
C |
Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte. |
MV_ITENSC |
N |
Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao |
MV_ITESEQ |
C |
Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno |
MV_ITLBCPG |
L |
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar |
MV_ITLBCPO |
L |
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS |
MV_ITMCLVL |
C |
Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos. |
MV_ITMPSTD |
L |
Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento. |
MV_ITSUP |
C |
Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S). |
MV_ITTARE |
C |
Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF |
MV_ITVALIQ |
L |
Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto |
MV_ITVLDPR |
L |
integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria |
MV_IVARNI |
N |
Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA. |
MV_JABOIM |
C |
Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE |
MV_JADTNAT |
C |
Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento. |
MV_JADTPAR |
C |
Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento. |
MV_JADTPRF |
C |
Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento. |
MV_JADTTP |
C |
Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado) |
MV_JADTTPR |
C |
Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio) |
MV_JAJUENC |
C |
Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os. |
MV_JALCADA |
C |
Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao |
MV_JALTCT |
L |
Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta. |
MV_JALTDSP |
C |
Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JALTFPG |
C |
Permite a alteracao da forma de pagamento das faturas? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_JALTPRO |
C |
1=Sim chamara a rotina de Alteracao no DBLCLIK do grid da tela de Assuntos Juridicos e 2=Nao continu ara abrindo no modo Visualizar (Padrao) |
MV_JALTPRX |
C |
Perguntar ao usuario se deseja alterar proximo registro apos edicao do atual 1 = Habilitado; 2 = Desabilitado |
MV_JALTRAZ |
C |
Altera Razao Social da Fatura? 0 – Nao altera; 1 – Altera se nao foi emitida Nota Fiscal; 2 – Altera independente da emissao da Nota Fiscal. |
MV_JALTREG |
C |
Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2= FW-Ups, 3=Garantia, 4=Andamentos, 5=Desp, 6=Docto) |
MV_JANDAUT |
C |
Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JANDCAN |
C |
Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JANDEXC |
C |
Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao) |
MV_JAPROVE |
C |
Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias. |
MV_JAREAC |
C |
Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao |
MV_JARPART |
C |
Arredondar participacao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JATLIMI |
C |
Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao |
MV_JATOAUT |
C |
Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica. |
MV_JATUPE |
C |
Refaz a pesquisa apos a edicao. 1 = Assunto Juridi co; 2 = Follow-up; 3 = Garantias; 4 = Andamentos; 5 = Despesas e Custas |
MV_JAVALIA |
C |
Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JB7701 |
D |
parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico. |
MV_JB77010 |
N |
Bloqueio por casamento. |
MV_JB77011 |
C |
Motivo do bloqueio por casamento. |
MV_JB7702 |
C |
codigo do motivo de bloqueio. |
MV_JB7703 |
N |
Considera data limite? |
MV_JB7704 |
C |
motivo bloqueio por limite. |
MV_JB7705 |
N |
bloqueio por maioridade? |
MV_JB7706 |
C |
motivo de bloqueio por maioridade. |
MV_JB7707 |
N |
idade inicial para bloqueio por maioridade. |
MV_JB7708 |
N |
Idade universitaria? |
MV_JB7709 |
D |
data de |
MV_JBLQDIS |
C |
Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao |
MV_JBLQDTF |
C |
Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JBLQEMB |
C |
Obriga a inclusao de justificativa ao alterar o prognostico sair da condicao de provavel ou houver alteracao no valor envolvido 1 = SIM, 2 = NAO |
MV_JBLQFER |
C |
Bloqueia inclusao de follow-up aos finais de seman a e feriados? 1-Sim; 2-Nao |
MV_JBLQINC |
L |
Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia |
MV_JBLQLFA |
C |
Bloquear a manipulacao de lancs para casos que pos suam fatura de Fat Adic e que a data do lancamento esteja dentro do periodo de ref.? (1-Sim, 2-Nao) |
MV_JBPROFF |
N |
Informe a quantidade de procedimentos que deve ter na guia para ativar o JOB de processamento de MF n a Guia Off-Line (BAU_MULTTH caso nao) |
MV_JBSIZE |
C |
Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs. |
MV_JCAGENC |
C |
Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCASO1 |
C |
Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente. |
MV_JCASO2 |
L |
Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita. |
MV_JCASO3 |
L |
Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva. |
MV_JCAWFCO |
C |
Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JCBANCO |
C |
Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCCONTA |
C |
Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCDWFCO |
C |
Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow. |
MV_JCFGFIX |
L |
Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis. |
MV_JCFORNT |
C |
Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JCISSRV |
L |
Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? |
MV_JCLDTFP |
N |
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo. |
MV_JCLDTIP |
N |
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo. |
MV_JCMOPRO |
C |
Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico. |
MV_JCNATUT |
C |
Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos |
MV_JCOBDSP |
L |
O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio. |
MV_JCODFAV |
C |
Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JCOLID |
C |
Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao. |
MV_JCONFAT |
C |
Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura. |
MV_JCONFUN |
C |
Define como sera feita a consulta de funcionarios no SIGAJURI. (1=Consulta funcionarios da filial lo gada; 2=Consulta funcionarios com multi filiais) |
MV_JCONVDS |
C |
Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa. |
MV_JCONVLT |
C |
Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao. |
MV_JCORDIA |
N |
Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte. |
MV_JCORHRA |
C |
Horario de corte dos lancamentos dos timesheets. |
MV_JCORTE |
C |
Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal. |
MV_JCOTSUG |
C |
Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura. |
MV_JCPGINT |
C |
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001 |
MV_JCPGNAC |
C |
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001 |
MV_JCRYPAS |
C |
Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal. |
MV_JCRYSER |
L |
Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient. |
MV_JCTBFIN |
C |
Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro) |
MV_JCTIPOT |
C |
Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos |
MV_JDESCLI |
C |
Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes. |
MV_JDESCMX |
N |
Percentual maximo de desconto por caso. |
MV_JDFTDES |
L |
Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia |
MV_JDFTHON |
L |
Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
MV_JDFTINT |
L |
Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia. |
MV_JDISPWD |
C |
Password do web service que deve ser utilizado para Baixar as Distribuicoes |
MV_JDISTOT |
C |
Define Qual servico de Distribuicao esta Ativo. 1= TOTVS, 2= KURIER e 3=OITO |
MV_JDISURL |
C |
Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes. |
MV_JDISUSR |
C |
Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes. |
MV_JDIVCAS |
C |
Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso. |
MV_JDOCDST |
C |
Exibe a tela de documentos em destaque (Utilizado no Fluig) /1=Sim /2=Nao |
MV_JDOCPAI |
C |
Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico. |
MV_JDOCUME |
C |
Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig |
MV_JDTAGEN |
L |
Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza. |
MV_JDTCVAD |
C |
Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura. |
MV_JDTENCE |
N |
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento. |
MV_JDTENTR |
N |
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada. |
MV_JDTVLMO |
C |
E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao. |
MV_JEMINF |
L |
Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base. |
MV_JENCACR |
C |
Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual. |
MV_JENCAUT |
C |
O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JENCFLW |
C |
Bloqueio de encerramento quando existir Follow-ups onde tipo do Resultado seja diferente de concluido 1= Ativo / 2= Desativado |
MV_JENCINC |
C |
Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao. |
MV_JENVENT |
C |
Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao) |
MV_JENVTAB |
C |
Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao. |
MV_JEXCFLH |
C |
Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JEXPPTA |
C |
Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JFECAUT |
L |
Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados. |
MV_JFILBCO |
L |
Indica se deve filtrar as contas correntes vincula das ao escritorio logado. (.T.=Sim ou .F.=Nao) |
MV_JFLSUBP |
C |
Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; ) |
MV_JFLTPED |
C |
O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao. |
MV_JFLUIGA |
C |
Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao |
MV_JFLXCOR |
N |
Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico. |
MV_JFSINC |
C |
Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JFTJURI |
C |
Habilita integracao entre os modulos SIGAJURI/SIGA PFS: 1 = PFS x Juri Integrados – Escritorios; 2 = Apenas Juri – Depto. Juridicos |
MV_JGEDATU |
C |
Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JGEDBMA |
L |
Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador. |
MV_JGEDBME |
L |
Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador |
MV_JGEDDAN |
C |
Defina o nome do Database para documentos em Andam ento. |
MV_JGEDDEN |
C |
Defina o nome do Database para documentos Encerrad os. |
MV_JGEDDLL |
C |
Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e). |
MV_JGEDSEN |
C |
Defina o Server para documentos encerrados. |
MV_JGEDSER |
C |
Defina o Server GED (Worksite); |
MV_JGEDTL |
L |
Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita. |
MV_JHBPESA |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESD |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao) |
MV_JHBPESF |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESG |
C |
Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JHBPESS |
C |
Habilita a Tela de Pesquisa de Solicit.Documentos? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JHEXPO |
C |
Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao. |
MV_JHISTTR |
C |
Historico Padrao utilizado para o Tarifador gerar Lancamentos. (Ex: 0001) |
MV_JHSTCTR |
C |
Informe o conteudo do historico do Controle de Adi antamento gerado na Emissao de Fatura. |
MV_JIMGFT |
C |
Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras. |
MV_JIMPAUT |
C |
Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JIMWFCO |
C |
Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JINDPSW |
C |
Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
MV_JINDUSR |
C |
Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS |
MV_JINFIRM |
L |
Define que a integracao financeira (titulos a paga r) entre Sigajuri e RM esta ativa. |
MV_JINSATU |
C |
Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita ) |
MV_JINSTST |
C |
A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JINTERH |
C |
Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JINTJUR |
C |
Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada. |
MV_JINTVAL |
C |
Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JJURSEG |
C |
Indica se sera aplicada uma margem de seguranca na aplicacao do juros (1= Sim; 2=Nao) |
MV_JKPASS |
C |
Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier. |
MV_JKURL |
C |
Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao. |
MV_JKURXML |
C |
Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base |
MV_JKUSER |
C |
Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier. |
MV_JLANC1 |
N |
Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso. |
MV_JLEVGAR |
C |
Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JLFORNT |
C |
Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada |
MV_JLIMEXC |
C |
Emitir pre-fatura para Contratos com o limite gera l excedido? (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JLIMTAB |
N |
Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento. |
MV_JLOJAUT |
C |
Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JLOJFAV |
C |
Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JMDLSIN |
C |
Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202 |
MV_JMODO |
C |
Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV. |
MV_JMODREL |
C |
Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER |
MV_JMOENAC |
C |
Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos. |
MV_JMOTCAN |
C |
E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JMOTREM |
C |
Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados. |
MV_JMULLIM |
L |
Define se ativa a regra de Multiplas Liminares. |
MV_JNATDES |
C |
Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar. |
MV_JNATFAT |
C |
Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura. |
MV_JNATGAR |
C |
Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar. |
MV_JNATPAR |
C |
Formula p/ composicao do cod da Natureza a ser cri ada automaticamente pelo cadastro de Participantes . Sera truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO. |
MV_JNATUCP |
C |
Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado. |
MV_JNBS |
C |
Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV. |
MV_JNDESPE |
C |
Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s. |
MV_JNFTHON |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa. |
MV_JNFTINT |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais |
MV_JNRCCAS |
C |
Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite). |
MV_JNRCCLI |
C |
Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite). |
MV_JNT4CLI |
C |
Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao) |
MV_JNT4FAS |
C |
Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao |
MV_JNTDES |
C |
Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas. |
MV_JNUCLI |
L |
Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
MV_JNUMCNJ |
C |
Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JNUMPRO |
C |
Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita. |
MV_JOBRENC |
C |
Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JOBRENV |
C |
Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada. |
MV_JORDENA |
C |
Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu. |
MV_JORDPAR |
C |
Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA). |
MV_JPACUNI |
L |
.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista. |
MV_JPARTSD |
N |
O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao. |
MV_JPASFAT |
C |
Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento. |
MV_JPASGRF |
C |
Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA |
MV_JPASGRP |
C |
Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA. |
MV_JPASPRE |
C |
Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas. |
MV_JPERLEV |
C |
Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia. |
MV_JPESPEC |
C |
Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao) |
MV_JPFORIG |
C |
Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JPRAZOB |
N |
Prazo de disponibilizacao do recebimento por Boleto |
MV_JPRAZOD |
N |
Prazo de disponibilizacao do recebimento por Deposito |
MV_JPREEXT |
C |
Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente. |
MV_JPREFAT |
C |
Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura. |
MV_JPROCFW |
C |
Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao) |
MV_JPRODD |
C |
Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal. |
MV_JPRODH |
C |
Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal. |
MV_JPSWRM |
C |
Senha do usuario que sera utilizado para conectar no wbservice da RM. (wsDataServer) |
MV_JPUBNUM |
C |
Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JPUBTOT |
C |
Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao) |
MV_JPWDEXT |
C |
Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo). |
MV_JQMES1A |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia. |
MV_JQMES2A |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia. |
MV_JQMESDT |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o. |
MV_JQMESTS |
N |
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior. |
MV_JQTDIAC |
N |
Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele. |
MV_JRECTS |
C |
Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura. |
MV_JRELCON |
C |
Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/). |
MV_JREMPRO |
L |
A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao. |
MV_JREPZER |
C |
Indica se os Time Sheets criados por meio do botao “Replicar TS” deverao ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JRESUFW |
C |
Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up. |
MV_JREVILD |
C |
Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao) |
MV_JRFDPFX |
C |
Sugerir a mesma data de honorarios em despesas para faturas de fixo na fila de impressao? (1 – Sim / 2 – Nao) |
MV_JRSTCAD |
C |
Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JRTPAS |
C |
Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JSERNF |
C |
Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida. |
MV_JSISSRV |
L |
Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JSIWFCO |
C |
Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente. |
MV_JSOCAND |
C |
Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento. |
MV_JSONOFF |
N |
Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line. |
MV_JSUGPRO |
C |
Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao. |
MV_JTDPEND |
L |
Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita. |
MV_JTER95B |
C |
Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03. |
MV_JTESNF |
C |
Informe o TES para geracao de documento. |
MV_JTETVCO |
C |
Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04. |
MV_JTHEDTM |
C |
Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao |
MV_JTIPFAT |
C |
Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura. |
MV_JTIPOCP |
C |
Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado. |
MV_JTLATVR |
C |
Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao. |
MV_JTPANAU |
C |
Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia) |
MV_JTPCONF |
C |
Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria. |
MV_JTPCONV |
C |
Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal. |
MV_JTPDOC |
C |
Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite). |
MV_JTPENAC |
C |
Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo. |
MV_JTPIMP |
C |
Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos. |
MV_JTPLEAU |
C |
Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias. |
MV_JTPRIO |
C |
Define o tipo de proporcionalizacao do valor recebido. As opcoes sao: 1-Prioriza despesas ou 2-Proporcional. |
MV_JTPSGAR |
N |
Informe o tipo de relacionamento entre Garantia e Alvara para calcular o saldo em juizo: 1 – Com vin culo; 2 – Sem vinculo. |
MV_JTPTTB |
C |
Tipo do titulo dos valores de tarifas bancarias e impostos. |
MV_JTRFWDR |
C |
Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JTRVADT |
C |
Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao. |
MV_JTRVEMP |
C |
Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVCONC |
C |
Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENAN |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENDP |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENFW |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENGA |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENJF |
C |
Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao |
MV_JTVENPD |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENPH |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVENPR |
C |
Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JTVRSEN |
C |
O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JURCART |
C |
Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ). |
MV_JURHS1 |
L |
Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JURHS2 |
L |
Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados. |
MV_JURHS3 |
L |
Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza. |
MV_JURLRM |
C |
Informar a url do webservice da RM e sua porta. (Exemplo: http://127.0.0.1:8051) |
MV_JUROS |
N |
Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra |
MV_JURTIN |
L |
parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas |
MV_JURTIPO |
C |
Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto. |
MV_JURTS1 |
N |
Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo). |
MV_JURTS10 |
C |
Informe o codigo da Loja do Cliente que representa o escritorio. |
MV_JURTS2 |
N |
Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM). |
MV_JURTS3 |
L |
As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes. |
MV_JURTS4 |
L |
Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite. |
MV_JURTS5 |
C |
Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura). |
MV_JURTS6 |
C |
Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura). |
MV_JURTS7 |
L |
Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula. |
MV_JURTS8 |
L |
Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe. |
MV_JURTS9 |
C |
Informe o codigo do Cliente que representa o escri torio. |
MV_JURXFIN |
L |
Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado. |
MV_JUSAPOR |
L |
Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza. |
MV_JUSREXT |
C |
Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo). |
MV_JUSRRM |
C |
Nome do usuario que sera utilizado para conectar no webservice da RM (wsDataServer) |
MV_JUSTVIN |
C |
Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos) |
MV_JUTFECH |
L |
Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza. |
MV_JUTPROJ |
L |
Indica se sera utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Nao) |
MV_JVALMAX |
N |
Valor minimo para emissao de aviso de cobranca |
MV_JVENINT |
N |
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional. |
MV_JVENNAC |
N |
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional. |
MV_JVIASBO |
N |
Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVIASCA |
N |
Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVIASRE |
N |
Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas. |
MV_JVINCAF |
C |
Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao. |
MV_JVINCTS |
L |
Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula. |
MV_JVLENOB |
C |
E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JVLHIST |
C |
Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao) |
MV_JVLPERJ |
L |
E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao. |
MV_JVLPROV |
C |
Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2). |
MV_JVLRCO |
C |
Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2 |
MV_JWFAPRV |
C |
Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG. |
MV_JWSPESQ |
C |
Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao. |
MV_JZERPRO |
L |
Zera o valor de Provisao do Processo e os valores dos Objetos no encerramento do Processo. |
MV_KBFLUIG |
L |
Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza |
MV_KIT |
C |
Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao. |
MV_KMOBRIG |
L |
Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido. |
MV_KMVEIOP |
L |
Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens |
MV_L060SB5 |
L |
Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5. |
MV_L11033 |
L |
Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes. |
MV_L1TXMOE |
L |
Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil. |
MV_LABDIS |
C |
HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao |
MV_LANCAEX |
C |
HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao) |
MV_LANEXG |
C |
Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc. |
MV_LAPACSN |
L |
HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC |
MV_LAUDONF |
L |
Na geracao da NF saida, solicita laudo? |
MV_LAUFENT |
C |
HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo. |
MV_LAYDESP |
L |
Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30 |
MV_LAYMILE |
C |
Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema |
MV_LAYPOS |
C |
Codigo do layout referente ao pos |
MV_LAYPTU |
C |
Codigo do layout do ptu on-line |
MV_LBALABE |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral |
MV_LBALFEC |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral |
MV_LBVACB |
C |
Valida vendas com valor abaixo do custo medio |
MV_LBVACR |
C |
Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao) |
MV_LC102 |
N |
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP |
MV_LC87 |
N |
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01) |
MV_LCIAPA |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP |
MV_LCIAPE |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP |
MV_LDCCEAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
MV_LDCCEFE |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil |
MV_LDIARAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil. |
MV_LDIAREN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil. |
MV_LDUPABE |
C |
Arquivo de abertura do livro de duplicatas |
MV_LDUPENC |
C |
Arquivo de encerramento do livro de duplicatas. |
MV_LEADANT |
N |
Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias. |
MV_LEGM953 |
L |
Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA |
MV_LEITRN |
C |
HSP-Leito para recem nascido |
MV_LENTAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. |
MV_LENTEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas. |
MV_LERNOTA |
L |
Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo |
MV_LEVANCM |
L |
Levar os NCM e desconsiderar a validacao do SPED para Industrial ou equiparado |
MV_LFAGREG |
L |
Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota. |
MV_LFISORD |
L |
Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida. |
MV_LFMD2DT |
L |
parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada |
MV_LI |
C |
Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao |
MV_LIBACIM |
L |
Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido. |
MV_LIBCHEQ |
C |
Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa. |
MV_LIBCTC |
L |
Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita) |
MV_LIBDIAG |
C |
Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)? |
MV_LIBESB6 |
L |
Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor. |
MV_LIBEXCL |
L |
Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES |
MV_LIBFECH |
L |
Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria |
MV_LIBGRUP |
C |
Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota. |
MV_LIBLTSC |
L |
Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente. |
MV_LIBNIV |
N |
Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD |
MV_LIBNODP |
C |
Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas |
MV_LIBPCND |
L |
Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra. |
MV_LIBQTEM |
L |
Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo |
MV_LIBTIT |
L |
Liberacao dos titulos a pagar ou receber |
MV_LIBVGBL |
L |
Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo gera pendecia |
MV_LIBVINC |
L |
Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S |
MV_LIGA |
C |
Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon) |
MV_LIMAJU |
N |
Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada. |
MV_LIMCRE |
C |
Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS |
MV_LIMDED |
N |
Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”. |
MV_LIMDMAT |
N |
Limite de deducao para a licenca-maternidade. |
MV_LIMDSR |
C |
Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_LIMFTAL |
N |
Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas. |
MV_LIMINCR |
N |
Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente. |
MV_LIMINSS |
N |
Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica |
MV_LIMITME |
C |
Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal) |
MV_LIMITPP |
C |
Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal) |
MV_LIMLIS |
N |
Limite de valores para as compras – Licitacao |
MV_LIMMAX |
N |
Limite maximo para liberacao do credito (em %) |
MV_LIMPAG |
N |
Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF |
MV_LIMREC |
C |
Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula; |
MV_LIMSLDF |
N |
Informe a variacao percentual, que definira um limite para zerar saldos finais na tabela CDU, caso o resultado seja negativo. |
MV_LIMSUP |
C |
Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao). |
MV_LIMVOO |
N |
Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo. |
MV_LINIMP |
N |
HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao |
MV_LINKLOG |
C |
URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes. |
MV_LIQAUTO |
L |
Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal. |
MV_LIQPARC |
L |
Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento |
MV_LISSAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. |
MV_LISSEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS. |
MV_LISTDEV |
L |
Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais. |
MV_LITRCC |
C |
Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC) |
MV_LIVRESP |
C |
Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara. |
MV_LJ10925 |
C |
Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas |
MV_LJ130MN |
L |
Permite gerar uma nota para multiplos cupons |
MV_LJ350MV |
N |
Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas) |
MV_LJ720NV |
L |
Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720) |
MV_LJ850AI |
C |
Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal |
MV_LJ850HI |
C |
Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente |
MV_LJ850MO |
C |
Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente |
MV_LJABNCC |
L |
Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento. |
MV_LJABRCX |
L |
Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas. |
MV_LJACBRU |
L |
Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F). |
MV_LJADMFI |
L |
Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja |
MV_LJAJDES |
L |
Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda. |
MV_LJALTEN |
L |
Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos. |
MV_LJALTPG |
L |
Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida. |
MV_LJAMBIE |
C |
Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999 |
MV_LJAPRSC |
L |
Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False) |
MV_LJATIPI |
L |
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF. |
MV_LJATUSA |
L |
T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT) |
MV_LJATVEN |
N |
Define se ocorrera a atualizacao de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-servico. |
MV_LJATVGP |
L |
Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF |
MV_LJAVANC |
L |
Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior |
MV_LJAVBOD |
C |
Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVBOT |
C |
Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVSUB |
C |
Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto. |
MV_LJAVTOP |
C |
Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. |
MV_LJB1COD |
C |
Campo para pesquisa da imagem do produto |
MV_LJBF100 |
L |
Ativa verificacao bloco F100 para a integracao Protheus x CMNet |
MV_LJBW701 |
N |
Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado) |
MV_LJBXPAR |
L |
Habilitar baixa parcial |
MV_LJBXTIT |
C |
Realiza baixa automatica do titulo financeiro para os tipos definidos e separados por | |
MV_LJC030I |
N |
Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela |
MV_LJCALJM |
L |
Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los |
MV_LJCATGP |
L |
Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura |
MV_LJCATPR |
L |
Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura |
MV_LJCATRG |
L |
Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura |
MV_LJCBFPG |
C |
Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas. |
MV_LJCDDIS |
C |
Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico |
MV_LJCDVOU |
N |
Define se habilita venda com voucher para Pay&Go. |
MV_LJCFDES |
C |
Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos |
MV_LJCFID |
L |
Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade |
MV_LJCFOP |
C |
Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I) |
MV_LJCFSPG |
L |
Pede confirmacao para sair da tela de pagamentos |
MV_LJCHGDV |
C |
Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite) |
MV_LJCHGTP |
N |
Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo |
MV_LJCHKPP |
L |
Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech |
MV_LJCHSAT |
C |
Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes |
MV_LJCHVST |
N |
Dias que um cheque e considerado a vista – loja |
MV_LJCISS |
C |
Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z |
MV_LJCLION |
L |
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes. |
MV_LJCMPCR |
L |
Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original |
MV_LJCMPNC |
C |
Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720 |
MV_LJCNPDV |
N |
Parametro para saber se o PDV esta conectado com a retaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData. |
MV_LJCNPIA |
C |
Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos. |
MV_LJCNVB0 |
L |
Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1 |
MV_LJCNVDA |
L |
Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos. |
MV_LJCONDE |
L |
Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e |
MV_LJCONDP |
C |
Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida. |
MV_LJCONFF |
L |
Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido. |
MV_LJCPMOD |
C |
Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF) |
MV_LJCPNCC |
N |
Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial |
MV_LJCRGAU |
N |
Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza) |
MV_LJCRPAF |
C |
Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado |
MV_LJCSETE |
L |
Defise se solcita senha para cancelar TEF |
MV_LJCSF |
L |
Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita |
MV_LJCTINT |
C |
Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao. |
MV_LJCTSER |
C |
Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO |
MV_LJCUPL |
N |
Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal |
MV_LJDATSC |
N |
Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras |
MV_LJDAVEC |
L |
Determina a impressao de DAV no ECF |
MV_LJDAVOS |
L |
Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto |
MV_LJDCCLI |
N |
Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos |
MV_LJDCMAX |
N |
Desconto maximo permitido no terminal |
MV_LJDELTD |
C |
Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos. |
MV_LJDENCC |
L |
Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela. |
MV_LJDESGE |
L |
Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida |
MV_LJDESM |
L |
Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira. |
MV_LJDESPA |
L |
Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora |
MV_LJDEVCO |
L |
Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar |
MV_LJDIAEN |
N |
Quantidade de dias a adicionar a data de entrega. |
MV_LJDIAMO |
N |
Quantidade de dias a adicionar a data de montagem. |
MV_LJDIAOT |
N |
Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada. |
MV_LJDIRBT |
C |
Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal |
MV_LJDIRGR |
C |
Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos |
MV_LJDNFNF |
N |
Habilita a opcao de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Nao-Fiscal na rotina SPED NF-e. |
MV_LJDRP |
L |
Ativa Integracao Protheus x DRP Neogrid |
MV_LJDRPDA |
C |
Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA. |
MV_LJDTBAR |
L |
Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras. |
MV_LJDTIPI |
L |
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF. |
MV_LJDTNCC |
N |
Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC. |
MV_LJDTORC |
C |
Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas. |
MV_LJDVACR |
C |
Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria |
MV_LJE1NUM |
C |
Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento |
MV_LJECDES |
C |
Envia a descricao dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, inves de fixo Caracterist ica/Apresentacao/Beneficios/Indicacao 1-Sim,2-Nao |
MV_LJECDIR |
N |
Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
MV_LJECDNF |
C |
Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. |
MV_LJECLPE |
C |
Local de estoque padrao para a venda e-commerce |
MV_LJECMM1 |
C |
Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente |
MV_LJECMM2 |
C |
Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica. |
MV_LJECMM3 |
L |
Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias |
MV_LJECMM4 |
C |
Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores |
MV_LJECMMA |
L |
Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce. |
MV_LJECNDI |
L |
E-Commerce desconto item |
MV_LJECO01 |
C |
e-mail para recebimento do problema ocorrido na in tegracao do Protheus x Ciashop. |
MV_LJECOM0 |
L |
Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili |
MV_LJECOM2 |
N |
Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI) |
MV_LJECOM5 |
C |
Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0 |
MV_LJECOM6 |
C |
Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4). |
MV_LJECOM7 |
C |
Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4). |
MV_LJECOM8 |
C |
Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4). |
MV_LJECOM9 |
C |
Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB |
MV_LJECOMA |
C |
Informar o codigo do vendedor – tabela SA3 |
MV_LJECOMB |
N |
Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao |
MV_LJECOMG |
C |
Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05 |
MV_LJECOMH |
C |
Usuario WebService CiaShop |
MV_LJECOMI |
C |
Senha WebService CiaShop |
MV_LJECOMK |
C |
URL WebService CiaShop |
MV_LJECOML |
C |
Tabela de Preco Promocao |
MV_LJECOMM |
L |
Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
MV_LJECOMN |
C |
Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE |
MV_LJECOMO |
L |
e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
MV_LJECOMQ |
C |
Tabela de Preco Padrao |
MV_LJECOMR |
C |
Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado |
MV_LJECOMS |
L |
Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber |
MV_LJECOMU |
C |
UserID do Usuario do eCommerce |
MV_LJECOMV |
C |
Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica |
MV_LJECOMW |
N |
Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos |
MV_LJECST1 |
C |
Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal |
MV_LJECSTF |
C |
Loja Ecommerce Status Faturado |
MV_LJECURL |
C |
Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop |
MV_LJEMLAD |
C |
Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br) |
MV_LJEMSUP |
C |
Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
MV_LJESTAV |
N |
Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.) |
MV_LJESTFL |
L |
Indica se usa consulta de estoque por filial |
MV_LJESTOR |
L |
Valida estoque do produto na importacao orcamento. |
MV_LJEXAPU |
L |
Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento. |
MV_LJEXAV |
N |
Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida |
MV_LJFCVDA |
N |
Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja z erado |
MV_LJFECCX |
L |
Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW |
MV_LJFICOM |
C |
Permite o calculo de comissao p/ vendedor na compensacao da NCC com origem FINAXXX. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao. |
MV_LJFILWS |
C |
Intervalo de Filiais para Limite de Credito |
MV_LJFINEN |
L |
Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda. |
MV_LJFISMS |
C |
Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal. |
MV_LJFNGE |
L |
Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira |
MV_LJFORCN |
C |
Informa a forma de pagamento utilizada na condicao |
MV_LJFORHT |
C |
Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro. |
MV_LJFORIA |
C |
Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJFORMD |
C |
Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor |
MV_LJFORRE |
C |
Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior |
MV_LJFSEMA |
C |
0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados. |
MV_LJFSUB |
C |
Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio. |
MV_LJFWRPC |
L |
Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda |
MV_LJGARFP |
L |
Define o conceito do Preco da Garantia Estendida. |
MV_LJGCOMS |
L |
Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar. |
MV_LJGEPRE |
L |
Habilita atualizacao do Painel de Gestao. |
MV_LJGERRG |
L |
Gerar Relatorio Gerencial |
MV_LJGERSC |
N |
Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta. |
MV_LJGERTX |
L |
Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber. |
MV_LJGRINT |
L |
Define se esta ativa a integracao Protheus |
MV_LJGRMHH |
L |
Complemento de Grade de Produto sera utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce |
MV_LJGRMR |
C |
Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI) |
MV_LJGRPPR |
C |
Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch. |
MV_LJGRSLS |
C |
Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente. |
MV_LJGRVBT |
L |
Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos |
MV_LJGRVCS |
N |
Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado |
MV_LJGRVON |
L |
Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona. |
MV_LJGRVVB |
L |
Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina |
MV_LJGVCB |
L |
Verifica se recupera valor do Correspondente |
MV_LJHDDES |
L |
Omite desconto no cupom |
MV_LJICMJR |
L |
Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as |
MV_LJICMSA |
L |
Imprime complemento da sangria. |
MV_LJIDCLI |
N |
Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te |
MV_LJIFSCO |
C |
Codigo da corporacao cadastrado no CAP |
MV_LJIFSEM |
C |
Codigo da Empresa cadastrada no CAP |
MV_LJIFSJU |
C |
Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO. |
MV_LJIFSRE |
C |
Codigo da regional cadastrada no CAP |
MV_LJILAUT |
L |
Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente |
MV_LJILDRV |
C |
“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema” |
MV_LJILJLO |
C |
Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLAC |
C |
Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLBR |
C |
Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLCO |
C |
Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLDO |
C |
Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLEN |
C |
Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLIM |
C |
Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLIP |
C |
IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLKT |
C |
Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILLPO |
C |
Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados. |
MV_LJILLSC |
C |
Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJILOLE |
C |
Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim) |
MV_LJILQTD |
N |
Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas. |
MV_LJILTPA |
C |
Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga. |
MV_LJILVLO |
C |
Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim) |
MV_LJIMAGE |
C |
Caminho da pasta de imagens dos produtos |
MV_LJIMAUT |
L |
Determina se a importacao dos dados vai ser automatica. |
MV_LJIMGEX |
C |
Extensao das imagens dos produtos |
MV_LJIMPCR |
N |
Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Nao, 1=Sim |
MV_LJIMPGF |
L |
Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Nao Fiscal. Caso falso, sera impresso como Item do Cupom Fiscal. |
MV_LJINDPA |
L |
Habilita comissao de parceiros que indicam a loja |
MV_LJINFO |
C |
Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9. |
MV_LJINSAR |
L |
Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar. |
MV_LJINTEC |
C |
Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao |
MV_LJINTER |
N |
Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja |
MV_LJINTFS |
L |
Indica integracao com Financial Services |
MV_LJINTUF |
N |
Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado). |
MV_LJIPDES |
L |
Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento. |
MV_LJIPECF |
L |
Calcula o ICMS conforme o ECF |
MV_LJIPENP |
L |
Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto. |
MV_LJITCHK |
N |
Se utiliza rotina de conferencia de itens na importacao de orcamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado |
MV_LJITMSG |
L |
Define se apresenta em destaque a mensagem de item nao localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item. |
MV_LJITOP |
C |
Parametro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitacao do item no TOTVSPDV. |
MV_LJJUFIN |
L |
Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro |
MV_LJJURCC |
L |
Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros. |
MV_LJJUROS |
N |
Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
MV_LJLBFRM |
L |
Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO). |
MV_LJLBNT |
N |
Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica) |
MV_LJLIBCF |
L |
Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico. |
MV_LJLIBGE |
L |
Libera quantidade da garantia estendida |
MV_LJLIBPE |
C |
Tipo de Liberacao do Pedido de Venda: 1 – Por Item 2 – Por Pedido |
MV_LJLISAN |
L |
Habilita controle para Limite de Sangria. |
MV_LJLOCNC |
L |
Utiliza o novo metodo de busca de NCC |
MV_LJLODIS |
C |
Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico |
MV_LJLOGGR |
C |
Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao. |
MV_LJLOJIA |
C |
Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJLPDBL |
N |
Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes |
MV_LJLPTIR |
C |
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. |
MV_LJLPTIV |
C |
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV. |
MV_LJLPTSR |
C |
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes. |
MV_LJLPTSV |
C |
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes |
MV_LJLSPRE |
L |
Ativa o processo de Lista de Presente |
MV_LJLVFIS |
N |
Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo |
MV_LJLXABR |
N |
Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao |
MV_LJMARGE |
L |
Define se permite efetuar Analise Margem Minima |
MV_LJMATOF |
L |
Determina que o ambiente e matriz no processo off-line. |
MV_LJMDORC |
N |
Moeda padrao utilizada na venda |
MV_LJMDRD |
C |
Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto |
MV_LJMENNO |
L |
Habilita o campo de mensagem da nota fiscal |
MV_LJMICAP |
N |
Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP. |
MV_LJMLTOR |
L |
Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado |
MV_LJMMAIL |
C |
Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email |
MV_LJMNACR |
L |
Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao. |
MV_LJMNBOT |
C |
Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes |
MV_LJMNDES |
N |
Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrao na tela de multi-negociacao. |
MV_LJMNFPG |
C |
Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida. |
MV_LJMNPER |
L |
Apresenta a opcao de permissao para alterar a taxa e a porcentagem de desconto na tela de permissoes de caixa para a tela de Multi-Negociacao. |
MV_LJMNTPG |
C |
Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta. |
MV_LJMOCFG |
C |
Configuracoes do Monitor de PDVs |
MV_LJMOD3 |
L |
Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice |
MV_LJMSGCX |
C |
Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario. |
MV_LJMTDIT |
L |
Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV |
MV_LJMUCH |
C |
Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMUDIN |
C |
Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMUFI |
C |
Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas. |
MV_LJMULTA |
N |
Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. |
MV_LJMULTN |
L |
Habilita Multi negociacao |
MV_LJMVPE |
L |
Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa. |
MV_LJNATFI |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade |
MV_LJNATIA |
C |
Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJNATPA |
C |
Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado |
MV_LJNATRE |
C |
Natureza para garantia estendida |
MV_LJNCART |
C |
Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING |
MV_LJNCCBA |
C |
Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA |
MV_LJNCCBC |
C |
NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online; |
MV_LJNCCFI |
L |
Permite utilizar NCC de todas as filiais |
MV_LJNCCLJ |
L |
Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA) |
MV_LJNCCOF |
L |
Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes |
MV_LJNCCOR |
L |
Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV |
MV_LJNCUPS |
C |
TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine) |
MV_LJNECPT |
C |
Informe a condicao de pagamento para transferencia entre filiais. |
MV_LJNEESP |
C |
Informe a especie especifica para transferencia entre filiais. |
MV_LJNEOBK |
C |
Permite indicar o diretorio/pasta, onde sera ” armazenado a copia dos arquivos (upload)” ” a serem enviados e processados no DRP.” |
MV_LJNEOCM |
N |
Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI |
MV_LJNEOCP |
C |
Condicao de Pagamento download NeoGrid |
MV_LJNEOEM |
N |
Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. |
MV_LJNEOGR |
C |
Informe a tabela para compor as tags a no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1) |
MV_LJNEOIN |
C |
Pasta de recebimento do XML |
MV_LJNEOPV |
N |
Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra |
MV_LJNEOUT |
C |
Pasta de envio do XML |
MV_LJNERCV |
C |
Indica o diretorio/pasta que armazenara os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno. |
MV_LJNESER |
C |
Informe a serie especifica para transferencia entre filiais. |
MV_LJNETEE |
C |
Informe o TES de entrada para transferencia entre filiais. |
MV_LJNETES |
C |
Informe o TES de saida para transferencia entre filiais. |
MV_LJNFSXE |
L |
Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF. |
MV_LJNFTEF |
N |
Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime |
MV_LJNFTRO |
C |
Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque) |
MV_LJNGSUP |
L |
Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento. |
MV_LJNRPEN |
N |
Numero de reprocessamento de pendencias |
MV_LJNSECF |
L |
Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d. |
MV_LJNUMIT |
N |
Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao) |
MV_LJOBGCF |
L |
Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada. |
MV_LJOBINF |
C |
Indica se e obrigatorio a impressao do comprovante nao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio |
MV_LJOCOEN |
C |
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega. |
MV_LJOCOMO |
C |
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem. |
MV_LJOFFLN |
L |
Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line |
MV_LJOPCON |
N |
1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento; |
MV_LJOPEST |
C |
Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes |
MV_LJOPTES |
C |
Tipo de operacao para Tes inteligente utilizado no item para bloco f100. |
MV_LJORCAA |
C |
Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM |
MV_LJORCAM |
C |
Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento |
MV_LJORCCA |
C |
Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento. |
MV_LJORDFP |
L |
Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena |
MV_LJORPAR |
L |
Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a? |
MV_LJPAFEC |
L |
Habilita PAF-ECF |
MV_LJPAFWS |
C |
WebService do XML do PAF-ECF |
MV_LJPAGTO |
N |
Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF. |
MV_LJPARCE |
L |
Define se envio de email para parceiros esta ativo |
MV_LJPARFA |
L |
Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento. |
MV_LJPDVEN |
L |
Altera o vendedor na venda do Totvs PDV |
MV_LJPEATU |
N |
Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda |
MV_LJPEDVE |
L |
Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida. |
MV_LJPENXM |
L |
Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estad os aonde o envio nao e obrigatorio |
MV_LJPERGA |
L |
Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia. |
MV_LJPESPC |
L |
Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV. |
MV_LJPESRE |
N |
Indice inicial pesquisa recebimento de titulos |
MV_LJPEVP |
N |
Define a execucao do P.E. LJ7094 sendo: 0 so executa quando o valor da venda e menor que o vale presente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094 |
MV_LJPFID |
C |
Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”. |
MV_LJPGCC |
L |
Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao |
MV_LJPGSAD |
C |
Define se usa Adm. para Pacelamento |
MV_LJPGTRO |
C |
Formas de pagamentos que geram troco na venda |
MV_LJPHOTO |
L |
Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo. |
MV_LJPMRD |
C |
Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto. |
MV_LJPORIM |
C |
Porta de Impressao do terminal |
MV_LJPRCP |
C |
Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”) |
MV_LJPRDON |
L |
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco |
MV_LJPRDSC |
C |
Produto servico para administradora financeira |
MV_LJPRDSV |
L |
Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico |
MV_LJPREC |
C |
Indica se o produto e recarga de celular. |
MV_LJPREF |
C |
Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO |
MV_LJPREIA |
C |
Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2). |
MV_LJPREPA |
C |
Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado. |
MV_LJPRGAR |
C |
Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida |
MV_LJPRODR |
L |
Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO |
MV_LJPRSIT |
C |
Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL |
MV_LJPRVEN |
L |
Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF) |
MV_LJPSWFS |
C |
Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
MV_LJPVLIB |
C |
Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado |
MV_LJQTDPL |
N |
Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV |
MV_LJRAPP0 |
C |
Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical. |
MV_LJRAPP1 |
C |
Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | ) |
MV_LJRCABT |
L |
Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai) |
MV_LJRCFPG |
C |
Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas. |
MV_LJRECEB |
C |
Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS |
MV_LJRECFI |
L |
Trata todas as filiais? |
MV_LJRECIS |
L |
Informa se o Cliente recolhe ISS na venda. |
MV_LJRECNR |
N |
Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia |
MV_LJRECPA |
L |
Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ? |
MV_LJRESER |
C |
Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda. |
MV_LJRESIA |
L |
Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar |
MV_LJREST |
L |
Utiliza ambiente de Restaurante? |
MV_LJRETEF |
C |
habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas |
MV_LJRETVL |
C |
Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD |
MV_LJRGDES |
L |
Habilita novo modelo de regra de desconto. |
MV_LJRGMID |
N |
Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA |
MV_LJRMBAC |
L |
Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado |
MV_LJRMPAG |
C |
Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo) |
MV_LJRPAUT |
L |
Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica. |
MV_LJSATCP |
C |
Codigo da TES com as configuracoes para a emissao do CF-e SAT Complementar de ICMS. |
MV_LJSEMPR |
L |
Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela |
MV_LJSENDO |
N |
Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB |
MV_LJSERGE |
L |
Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro |
MV_LJSERIE |
C |
Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom. |
MV_LJSGNUM |
L |
Sugere proximo numero de nota corretamente |
MV_LJSIMPN |
L |
Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal. |
MV_LJSITTI |
L |
Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica |
MV_LJSLFIN |
L |
Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv. |
MV_LJSMAIL |
L |
Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado. |
MV_LJSNCFP |
C |
Serie de Cupom Sobre Nota no PAF |
MV_LJSNFEP |
C |
Serie de NF-e Efetuadas no PAF |
MV_LJSRAUT |
L |
Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV |
MV_LJSTFS |
C |
Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula. |
MV_LJSTMR |
L |
Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM |
MV_LJSTPRT |
N |
Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Imp ressora Nao Fiscal e 2 = Impressora a Laser. |
MV_LJSUAUT |
L |
Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda |
MV_LJTCPFS |
C |
Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula. |
MV_LJTEF20 |
L |
Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0) |
MV_LJTEFIA |
N |
Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao). |
MV_LJTEFPD |
C |
Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente |
MV_LJTESPE |
C |
Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan. |
MV_LJTESSV |
C |
Tes para prestacao de servico para administradora financeira |
MV_LJTIMEM |
N |
Tempo minutos Refresh tela monitor vendas |
MV_LJTIPOD |
C |
Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor |
MV_LJTISE1 |
C |
MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata |
MV_LJTMPAC |
N |
Tamanho maximo do pacote enviado via WS. |
MV_LJTNINT |
C |
Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA |
MV_LJTOKIA |
C |
Token para o envio ao Instituto Arredondar. |
MV_LJTPCOM |
C |
Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade |
MV_LJTPDES |
N |
Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais |
MV_LJTPFIN |
C |
Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida |
MV_LJTPGAR |
C |
Define o tipo do produto de garantia estendida |
MV_LJTPIMO |
N |
Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec |
MV_LJTPMIC |
C |
Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha |
MV_LJTPMOV |
C |
Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3. |
MV_LJTPPAG |
C |
Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD |
MV_LJTPPED |
C |
Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent. |
MV_LJTPPUB |
C |
Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0) |
MV_LJTPREC |
C |
Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja |
MV_LJTPRG |
C |
Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;” |
MV_LJTPSER |
C |
Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS. |
MV_LJTPSF |
C |
Define o tipo do produto de servico financeiro |
MV_LJTPSFA |
C |
Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. |
MV_LJTPUMO |
C |
Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me |
MV_LJTRANS |
L |
Transferencia de carteira e portador – loja |
MV_LJTRDIN |
N |
Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro. |
MV_LJTRLOC |
L |
Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada. |
MV_LJTRMVD |
L |
Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado. |
MV_LJTRNAT |
C |
Natureza para transferencia de portador |
MV_LJTROCO |
L |
Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento |
MV_LJTSC |
L |
Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services |
MV_LJTURNO |
C |
Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite. |
MV_LJTXNFE |
L |
Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE |
MV_LJURLIA |
C |
URL do Instituto Arredondar, incluindo http://. |
MV_LJUSAFD |
L |
Utiliza Vale Compras |
MV_LJUSAMD |
L |
Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto. |
MV_LJUSARC |
L |
Define se usa recebimento de conta no Front Loja |
MV_LJUSATL |
C |
Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos |
MV_LJUSDRP |
C |
Informe o codigo de usuario padrao do DRP Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo. Atente pelo numero de digitos. |
MV_LJUSRFS |
C |
Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga |
MV_LJVACC |
L |
Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa |
MV_LJVALEP |
L |
Define se utiliza vale presente |
MV_LJVBCC |
L |
MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia |
MV_LJVCRED |
C |
Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT |
MV_LJVERCX |
L |
parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas |
MV_LJVEROD |
L |
Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao |
MV_LJVFNFS |
L |
Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura. |
MV_LJVFSER |
C |
Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura |
MV_LJVFTEE |
C |
TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura |
MV_LJVLCID |
N |
Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente. |
MV_LJVLDEV |
L |
Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver |
MV_LJVLNCC |
L |
Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa |
MV_LJVPCNF |
L |
Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP |
MV_LJVPPRO |
L |
Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda |
MV_LJVPVAR |
L |
Habilitar venda de vale presente valor variavel |
MV_LKKEYCL |
C |
Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS. |
MV_LKWSCLI |
C |
Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client. |
MV_LLDPIGN |
C |
Lista de locais de digitacao a ignorar na integrac ao PLS x SIP Central separado por virgula |
MV_LMMALTA |
C |
HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. |
MV_LMOD3AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
MV_LMOD3EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3). |
MV_LMOD7AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7). |
MV_LMOD7EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7). |
MV_LMOD8AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI. |
MV_LMOD8EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI. |
MV_LMOD9AB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS. |
MV_LMOD9EN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS. |
MV_LMPDESC |
L |
Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC |
MV_LMVLDLQ |
N |
Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber |
MV_LOCACAO |
C |
Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis. |
MV_LOCALIZ |
C |
Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao. |
MV_LOCCONT |
C |
HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim) |
MV_LOCENV |
C |
Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos. |
MV_LOCEPCO |
C |
Path XMLs processados com Falha |
MV_LOCOPCO |
C |
Path XMLs processados com Sucesso |
MV_LOCPAD |
C |
Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default |
MV_LOCPCO |
C |
Path XML padrao para Integracao Planejamento |
MV_LOCPCOE |
C |
Path XMLs processados com Falha |
MV_LOCPCOO |
C |
Path XMLs processados com Sucesso |
MV_LOCPROC |
C |
Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo. |
MV_LOCREAB |
C |
HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao |
MV_LOCREC |
C |
Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos. |
MV_LOCTOSB |
C |
Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada. |
MV_LOCTRAN |
C |
MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito. |
MV_LOCTVEI |
C |
Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada) |
MV_LOCVEI |
C |
Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque |
MV_LOCVEIC |
C |
Endereco dos Veiculos Consignados |
MV_LOCVEIN |
C |
Endereco dos Veiculos Novos do Estoque |
MV_LOCVEIU |
C |
Endereco dos Veiculos Usados do Estoque |
MV_LOCVZL |
C |
Usa controle de localizacao VZL (S/N)? |
MV_LOGACD |
C |
Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04… |
MV_LOGALTV |
C |
Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento) |
MV_LOGBI |
L |
Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera. |
MV_LOGCALC |
C |
Define se sera gerado o log do calculo de frete. |
MV_LOGCF |
L |
Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido. |
MV_LOGCONT |
C |
Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao. |
MV_LOGERRO |
N |
Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log |
MV_LOGEXNF |
L |
Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F. |
MV_LOGFAC |
L |
Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111. |
MV_LOGFAT |
N |
Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGIN |
C |
Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail |
MV_LOGMAIL |
C |
Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail. |
MV_LOGMOV |
C |
Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG |
MV_LOGOD |
C |
Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE |
MV_LOGOREL |
L |
Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT() |
MV_LOGPMS |
N |
Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGPROC |
L |
quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo. |
MV_LOGRPS |
C |
Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340. |
MV_LOGSERV |
N |
Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGSIGA |
C |
Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas. |
MV_LOGTEC |
N |
Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGTMK |
N |
Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) |
MV_LOGTT |
C |
Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro. |
MV_LOJAHSP |
L |
HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado) |
MV_LOJANF |
C |
Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA |
MV_LOJANUM |
L |
Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA |
MV_LOJAOPI |
N |
Opcao default de impressao na Venda Balcao. |
MV_LOJAPAD |
C |
Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK |
MV_LOJAPED |
C |
Serie do Pedido |
MV_LOJARPS |
C |
Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS) |
MV_LOJAVEI |
C |
Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos |
MV_LOJDESP |
C |
Registrar a Loja do Fornecedor generico |
MV_LOJKIT |
L |
Verifica se utilizara a rotina kits de produtos |
MV_LONDSIM |
C |
Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime. |
MV_LOTAUT |
L |
Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic |
MV_LOTECON |
C |
Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U). |
MV_LOTEEIC |
C |
Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao |
MV_LOTEFIN |
C |
Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao. |
MV_LOTEUNI |
L |
O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD! |
MV_LOTVENC |
C |
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao |
MV_LPADICM |
C |
Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
MV_LPADIPI |
C |
Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) |
MV_LPADSIM |
C |
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
MV_LPADSN |
C |
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno. |
MV_LPLAPCO |
N |
Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria. |
MV_LPOSFIN |
C |
Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira |
MV_LRAZABE |
C |
Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil. |
MV_LRAZENC |
C |
Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil. |
MV_LRDMTAB |
L |
Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta. |
MV_LRN360 |
C |
Informe o link referente a normativa RN360/376/379 |
MV_LSAIAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. |
MV_LSAIEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas. |
MV_LSELOA |
C |
Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle |
MV_LSELOF |
C |
Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle |
MV_LSERVER |
C |
Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao |
MV_LSIPGIH |
C |
Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
MV_LSIPGIN |
L |
Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao. |
MV_LSIPGUI |
C |
Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro. |
MV_LSIPPRR |
L |
Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia. |
MV_LSIPVLR |
C |
Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW. |
MV_LSTARQP |
C |
HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos |
MV_LT_COMP |
N |
Lead Time de Compras |
MV_LT_DESE |
N |
Lead Time de Desembaraco |
MV_LT_LICE |
N |
Lead Time de Licenciamento |
MV_LT_PROF |
N |
Lead Time de Aguardando Proforma |
MV_LUCNOV |
N |
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral. |
MV_LUCUSAD |
N |
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral. |
MV_M116FOR |
L |
Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem |
MV_M13ANOC |
C |
Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao) |
MV_M310TRV |
L |
Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ. |
MV_M330CON |
L |
Habilita modo de log de analise mensagens console |
MV_M330JCM |
C |
Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330). |
MV_M330TCF |
C |
Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento. |
MV_M330THR |
N |
Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads) |
MV_M330TRF |
L |
Habilta busca custo orig transf. filiais em Periodos diferentes |
MV_M340THR |
N |
Num .Threads Numero de Threads |
MV_M460PRC |
L |
Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo? |
MV_M470IPI |
L |
Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma. |
MV_M906COE |
L |
Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo. |
MV_M908CAB |
L |
Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout. |
MV_M908MOD |
C |
Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal. |
MV_M978COS |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF |
MV_M978CPS |
C |
Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF |
MV_M978CSR |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF |
MV_M978RP |
C |
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO. |
MV_M996RET |
C |
Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo. |
MV_M996TPR |
N |
Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1 |
MV_MA235PA |
N |
Durante eliminacao residuos avalia existencia PA pre-requisito: 0=nao avalia;1=avalia e faculta ao usuario;2=avalia e nao elimina residuo; |
MV_MAILADT |
C |
Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios |
MV_MAILAVI |
C |
E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio. |
MV_MAILHTM |
L |
Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML. |
MV_MAILPRE |
C |
Email de recebimento do pre-alerta da filial. |
MV_MAIORVA |
N |
HSP-% do procedimento de maior valor |
MV_MANCARG |
C |
Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores). |
MV_MANTBH |
L |
Mantem eventos de Banco de Horas apos a execucao do Calculo Mensal. |
MV_MANTEM |
L |
Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO) |
MV_MANVIAG |
L |
Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ? |
MV_MAPAPR |
C |
Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta. |
MV_MAPARES |
C |
Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza. |
MV_MAPAVAL |
C |
Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina. |
MV_MAPCFO |
C |
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos. |
MV_MAPIV |
C |
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas. |
MV_MAPPC |
C |
Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
MV_MAPPF |
C |
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais. |
MV_MAPPVV |
C |
Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011 |
MV_MAPREND |
L |
Novo calculo Menor Aprendiz |
MV_MAPTRAN |
C |
Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos |
MV_MAQGPEC |
C |
INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P |
MV_MARCAS |
C |
Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora. |
MV_MARCFER |
C |
Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias. |
MV_MARGSOL |
N |
Margem de ICMS Solidario |
MV_MARK |
N |
Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse |
MV_MARK4 |
N |
Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes. |
MV_MARMIN |
N |
Margem de lucro minima padrao de pecas |
MV_MASCARA |
C |
Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel. |
MV_MASCCTD |
C |
Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento. |
MV_MASCCTH |
C |
Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo |
MV_MASCCUS |
C |
Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel. |
MV_MASCGRD |
C |
Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis |
MV_MASCNAT |
C |
Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel |
MV_MASHUPS |
L |
Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios. |
MV_MASKDEC |
N |
Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal |
MV_MATAUT |
C |
Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao. |
MV_MATREX |
C |
Valor para a matriz de traducao externa |
MV_MATRICU |
C |
Indica como sera o controle de numeracao da Matric (0=Usuario informara; 1=Automatica por Filial; 2=Autom. por Empresa; 3=Autom. por Grp Empresa;) |
MV_MATRIZF |
L |
Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao) |
MV_MAXAFAS |
C |
Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario. |
MV_MAXAGE |
N |
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento |
MV_MAXATE |
N |
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento |
MV_MAXCONT |
C |
Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia. |
MV_MAXD |
N |
Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas. |
MV_MAXDIA |
N |
HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura |
MV_MAXLOTE |
C |
Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa. |
MV_MAXMOED |
N |
Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5. |
MV_MAXNF |
C |
No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir |
MV_MAXPONT |
N |
Pontuacao maxima para a pergunta do questionario |
MV_MB10925 |
C |
Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa) |
MV_MCALCAF |
N |
Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual) |
MV_MCALEAT |
N |
Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes. |
MV_MCAUTMM |
C |
Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao |
MV_MCAUTO |
C |
HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica |
MV_MCDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
MV_MCIGUAL |
C |
Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao |
MV_MCIMPAR |
C |
Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao. |
MV_MCOMISS |
N |
Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante. |
MV_MCONTAB |
C |
Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade) |
MV_MCSDSN |
C |
Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha. |
MV_MCUSTO |
C |
Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes. |
MV_MDAP15 |
C |
Codigo do complemento do imposto para aposentadoria especial de 15 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDAP20 |
C |
Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 20 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDAP25 |
C |
Codigo do complemento de imposto para aposentadoria especial de 25 anos, dos titulos gerados no encerramento da medicao. |
MV_MDDTDEM |
C |
Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao |
MV_MDFEEXC |
N |
Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado |
MV_MDTACSE |
C |
Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N) |
MV_MDTADIC |
L |
Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT? |
MV_MDTAFMD |
C |
Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao |
MV_MDTAVGF |
C |
Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao |
MV_MDTDTFI |
C |
Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios |
MV_MDTEPID |
C |
Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao |
MV_MDTEPIV |
N |
Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega |
MV_MDTF3CO |
C |
Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA). |
MV_MDTFERI |
C |
Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao. |
MV_MDTGPE |
C |
Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_MDTGR12 |
N |
Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135 |
MV_MDTGR34 |
N |
Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90 |
MV_MDTMIN |
C |
Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO |
MV_MDTOSSE |
N |
Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70. |
MV_MDTPEPI |
C |
Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02. |
MV_MDTPS |
C |
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO |
MV_MDTRESP |
C |
Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK) |
MV_MDTREXA |
C |
Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao |
MV_MDTVERB |
C |
Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005 |
MV_MED1OP |
C |
Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias |
MV_MEDDIAS |
N |
Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT |
MV_MEDDIRE |
C |
Calcular as medias sobre meses de direito |
MV_MEDIAST |
L |
Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG. |
MV_MEDICA |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos |
MV_MEDPEND |
C |
Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia |
MV_MEEPP |
C |
Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG |
MV_MENPESO |
L |
Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso. |
MV_MENS |
C |
Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial |
MV_MENSDRA |
L |
Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI. |
MV_MERAMOV |
C |
Informe neste parametro os CFOPs que constituam mera movimentacao fisica da mercadoria. |
MV_MERCELE |
C |
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico. |
MV_MERCODI |
L |
Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica. |
MV_MESANTI |
L |
Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F) |
MV_MESFECH |
C |
Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito. |
MV_MESINCC |
N |
Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo. |
MV_MESMAVA |
N |
HSP-% do procedimento na mesma via |
MV_MESPEXP |
C |
Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao). |
MV_MESPROC |
C |
Mes/Ano do processamento (SigaEco). |
MV_MESREF |
N |
Dia do encerramento mensal da contabilidade. |
MV_MESTATE |
C |
Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra |
MV_MFDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES. |
MV_MFEOUT |
C |
Caminho OUTPUT do Integrador Fiscal MFe |
MV_MFEPUT |
C |
Caminho INPUT do Integrador Fiscal MFe |
MV_MFISICO |
C |
Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega. |
MV_MFORTE |
C |
Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte |
MV_MFREDIS |
L |
Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao) |
MV_MFSLDCP |
L |
Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao) |
MV_MGDI |
C |
Numero da Declaracao de Importacao |
MV_MGLOGRP |
C |
HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio |
MV_MICTERM |
C |
Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela. |
MV_MIGGCT |
L |
Define se sera executada migracao do GCT |
MV_MIGHP01 |
C |
Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP |
MV_MIGHP02 |
C |
Nome do DBMS onde se encontra o HRP |
MV_MIGHP03 |
C |
Nome do banco de dados (odbc) |
MV_MIGHP04 |
C |
¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD? |
MV_MIL0001 |
C |
Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta |
MV_MIL0002 |
C |
No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao) |
MV_MIL0003 |
C |
Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim) |
MV_MIL0004 |
C |
Endereco do portal de garantia (WebService) |
MV_MIL0005 |
C |
Codigo do Concessionario no portal de Garantia |
MV_MIL0006 |
C |
Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5) |
MV_MIL0007 |
C |
Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida) |
MV_MIL0008 |
C |
Tipos de armazenagens |
MV_MIL0009 |
C |
Tipos de Benef/Estufas |
MV_MIL0010 |
C |
O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim) |
MV_MIL0011 |
C |
Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim) |
MV_MIL0012 |
C |
Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim) |
MV_MIL0014 |
C |
Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim) |
MV_MIL0015 |
C |
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService) |
MV_MIL0016 |
C |
Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim) |
MV_MIL0017 |
N |
Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S. |
MV_MIL0018 |
C |
Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim) |
MV_MIL0019 |
C |
Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida. |
MV_MIL0020 |
C |
Almoxarifado para ferramentas bloqueadas. |
MV_MIL0022 |
C |
Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService) |
MV_MIL0023 |
C |
Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N) |
MV_MIL0024 |
C |
Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N |
MV_MIL0025 |
C |
Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/ |
MV_MIL0026 |
C |
Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N) |
MV_MIL0027 |
C |
Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota) |
MV_MIL0028 |
C |
Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD |
MV_MIL0029 |
C |
Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD |
MV_MIL0030 |
N |
Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania. |
MV_MIL0031 |
C |
Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania. |
MV_MIL0032 |
C |
Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD |
MV_MIL0033 |
C |
Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania |
MV_MIL0034 |
C |
URL de acesso a consulta do WHI Scania |
MV_MIL0036 |
C |
Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N) |
MV_MIL0037 |
C |
Movimenta em divergencia de estoque? (S/N) |
MV_MIL0038 |
C |
Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
MV_MIL0039 |
C |
Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1) |
MV_MIL0040 |
C |
Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes. |
MV_MIL0041 |
C |
Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza |
MV_MIL0042 |
C |
Estados com Ressarcimento de ICMS OP. |
MV_MIL0043 |
C |
Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService) |
MV_MIL0044 |
C |
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService) |
MV_MIL0045 |
C |
Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao) |
MV_MIL0046 |
C |
Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento |
MV_MIL0047 |
C |
Vendedor para Orcamento de Veiculos |
MV_MIL0048 |
C |
Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo) |
MV_MIL0049 |
C |
Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo) |
MV_MIL0050 |
C |
Vendedor no Venda Direta |
MV_MIL0053 |
C |
Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao) |
MV_MIL0054 |
C |
Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD |
MV_MIL0056 |
C |
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina. |
MV_MIL0057 |
C |
Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex: X00000000, onde: X=0 Nao permite troco, X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Natureza do Titulo |
MV_MIL0058 |
L |
Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao |
MV_MIL0059 |
L |
Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos. |
MV_MIL0061 |
C |
Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao ) |
MV_MIL0062 |
N |
Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras) |
MV_MIL0063 |
C |
Endereco do WebService do portal Scania |
MV_MIL0065 |
C |
Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo |
MV_MIL0066 |
C |
Fornecedor e Loja separado por ; |
MV_MIL0067 |
C |
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
MV_MIL0068 |
C |
Esta liberado para gerar Extracao Delta? |
MV_MIL0069 |
C |
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?) |
MV_MIL0070 |
C |
Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
MV_MIL0071 |
C |
Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF |
MV_MIL0072 |
C |
Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo |
MV_MIL0073 |
N |
Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW) |
MV_MIL0074 |
C |
Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao ) |
MV_MIL0075 |
C |
Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao) |
MV_MIL0076 |
C |
Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao) |
MV_MIL0077 |
N |
Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE |
MV_MIL0078 |
C |
Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao. |
MV_MIL0083 |
N |
Codigo da Concessionaria |
MV_MIL0084 |
L |
Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico. |
MV_MIL0085 |
C |
Serie para faturamento XFER JDPRISM |
MV_MIL0086 |
C |
Cond. Pagamento Pedido JDPRISM |
MV_MIL0090 |
C |
Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino. |
MV_MIL0091 |
C |
Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390. |
MV_MIL0092 |
C |
E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas |
MV_MIL0096 |
C |
A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera |
MV_MIL0097 |
C |
Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera |
MV_MIL0102 |
C |
E-mail do destinatario de erros de sistema |
MV_MIL0103 |
C |
Indica se ira efetuar a validacao do percentual de rateio no momento da Liberacao da Os. S=Sim / N=Nao |
MV_MIL0104 |
C |
Fase de Conferencia e Reserva para a rotina de Transferencia de Pecas |
MV_MIL0106 |
C |
Sigla da Solucao Agregada. Exemplos: AMS ou AFS ou SAG |
MV_MIL0107 |
C |
Local Padrao utilizado na Solucao Agregada |
MV_MIL0111 |
C |
Gera apontamento no intervalo do periodo. Opcoes 0=Nao apont. / 1=Aponta. Formato: xxx, sendo 1º=Intervalo 1, 2º=Refeicao, 3º Intervalo 2 |
MV_MIL0112 |
C |
Campos adicionais (separados por /) da Equipe Tecnica a serem digitados na opcao Duplicar Registro do Tecnico no cadastro da Equipe Tecnica |
MV_MIL0113 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Doc. Gerar? ( 1=Sempre NF 2=Sempre Mov.Interna, 3=Usuario seleciona o tipo ) |
MV_MIL0114 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Entrada |
MV_MIL0115 |
C |
Agrega/Desagrega – Tipo Movimentacao Interna de Saida |
MV_MILHAR |
L |
Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel. |
MV_MILMTRD |
N |
Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0. |
MV_MIMACRO |
L |
Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa |
MV_MINCOF |
N |
Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
MV_MINCOMV |
N |
% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos |
MV_MINCVDU |
C |
Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim |
MV_MINCVLV |
N |
% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda |
MV_MINGKEY |
C |
Chave a ser utilizada para a autenticacao no Mingle no envio de informacoes. |
MV_MINGRID |
N |
Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro. |
MV_MINHNOT |
N |
Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50 |
MV_MININSS |
N |
Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido. |
MV_MINIPI |
N |
Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP |
MV_MINIRF |
N |
Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo. |
MV_MINPIS |
N |
Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68. |
MV_MINRENT |
N |
% de Rentabilidade Minima utilizado pelo SIGATMS para realizar o calculo da Rentabilidade Previa da viagem quando nao encontra % no Contrato do Client |
MV_MIXLTBL |
C |
Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local |
MV_MKPICPT |
C |
Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro. |
MV_MKPLACE |
L |
Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras. |
MV_MKPLINT |
L |
Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace |
MV_MKPLTAC |
L |
Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra |
MV_MKPVIST |
L |
Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado |
MV_MLLYENT |
L |
Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout). |
MV_MNTENDG |
C |
Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55) |
MV_MNTGING |
C |
Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO) |
MV_MNTOSCO |
C |
Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem |
MV_MNTQDAB |
C |
Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00 |
MV_MNTSVG |
C |
Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem |
MV_MOBSEMA |
C |
INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS. |
MV_MOD53 |
C |
Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial |
MV_MODFOL |
C |
Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2) |
MV_MODIMP |
C |
Modelo da impressora ZEBRA |
MV_MODINIV |
N |
Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas |
MV_MODJNTM |
C |
Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica. |
MV_MODNFCE |
C |
Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia |
MV_MODPROD |
C |
Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado. |
MV_MODRISS |
C |
Define o modo de retencao do ISSQN. |
MV_MODSERV |
C |
Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento. |
MV_MODTAUT |
C |
Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”} |
MV_MODVIAG |
C |
Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2. |
MV_MOEDA1 |
C |
Titulo da moeda 1. |
MV_MOEDA2 |
C |
Titulo da moeda 2. |
MV_MOEDA3 |
C |
Titulo da moeda 3. |
MV_MOEDA4 |
C |
Titulo da moeda 4. |
MV_MOEDA5 |
C |
Titulo da moeda 5. |
MV_MOEDACM |
C |
Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada). |
MV_MOEDAP1 |
C |
Titulo da moeda 1 no plural |
MV_MOEDAP2 |
C |
Titulo da moeda 2 no plural |
MV_MOEDAP3 |
C |
Titulo da moeda 3 no plural |
MV_MOEDAP4 |
C |
Titulo da moeda 4 no plural |
MV_MOEDAP5 |
C |
Titulo da moeda 5 no plural |
MV_MOEDBCO |
L |
Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco. |
MV_MOEDLOC |
L |
Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa. |
MV_MOEDMAT |
C |
Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24). |
MV_MOEDTIT |
C |
Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente |
MV_MOISSRS |
C |
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil |
MV_MON2SE |
N |
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao |
MV_MONSEG |
N |
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao |
MV_MONUNI |
C |
Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim) |
MV_MOST_DA |
L |
Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos. |
MV_MOTCAN |
C |
Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional. |
MV_MOTCORP |
C |
Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual” |
MV_MOTDESC |
C |
HSP-Motivo de descarte padrao das amostras. |
MV_MOTGEN |
C |
Codigo do motorista generico |
MV_MOTIVOK |
L |
Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT) |
MV_MOTNMOD |
C |
Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo. |
MV_MOTOPC |
C |
Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional. |
MV_MOTOR |
C |
Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP. |
MV_MOTPAD |
C |
Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade |
MV_MOTREDE |
C |
Motorista generico do Redespacho. |
MV_MOTSVG |
C |
Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem |
MV_MOTTISS |
C |
Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria |
MV_MOT_INT |
C |
HSP-Motivo padrao para interdicao do leito |
MV_MOUTROS |
C |
Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas. |
MV_MOVIMSL |
C |
Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao. |
MV_MOVPROD |
C |
Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento |
MV_MP447 |
L |
Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P. |
MV_MPC2CSA |
C |
Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro. |
MV_MPRCBAS |
C |
Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco. |
MV_MPROSPT |
C |
Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect. |
MV_MR914AB |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914. |
MV_MR914EN |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914. |
MV_MRETISS |
C |
Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal |
MV_MRISSAB |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS. |
MV_MRISSEN |
C |
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS. |
MV_MRISSRS |
N |
Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006. |
MV_MRPCINQ |
L |
Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter) |
MV_MRPDEL |
L |
Deleta somente OPs, Solic. Compras e Pedido de Compras, previstos, gerados pelo MRP |
MV_MRPEMAX |
L |
Mrp – Visualizar estoque maximo, somente visualiza sem fazer calculos. |
MV_MRPGETR |
C |
Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia. |
MV_MRPSCRE |
L |
Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ? |
MV_MSBLQL |
L |
Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual. |
MV_MSGCE |
C |
Descricao dos objetivos do curriculo eletronico |
MV_MSGCOL |
N |
Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao. |
MV_MSGJOR |
L |
Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos. |
MV_MSGMC |
C |
Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg |
MV_MSGMIMP |
C |
Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite. |
MV_MSGPC |
C |
Descricao dos objetivos da pesquisa de clima |
MV_MSGPDP |
C |
codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs. |
MV_MSGPIMS |
C |
Tem como objetivo informar se a integracao PIMS se a integracao PIMS sera ou nao via Mensagem Unica (.T.) = Sim ou (.F.) Nao |
MV_MSGPLS |
C |
HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente. |
MV_MSGPM |
C |
Descricao dos objetivos do plano de metas |
MV_MSGREMB |
C |
Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres. |
MV_MSGTIME |
N |
Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela. |
MV_MSGTRIB |
C |
Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos. |
MV_MSIDENT |
C |
Identificador de Registros |
MV_MSIDREP |
C |
Identificador especifico da Replica |
MV_MSSINT |
L |
“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient” |
MV_MT103SN |
L |
Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103 |
MV_MT10925 |
C |
Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc |
MV_MT300NG |
L |
Indica se permite saldo negativo |
MV_MT460EP |
L |
indicar se a composicao dos valores para o Saldo em Processo, apresentado no relatorio MATR460 sera realizada considerando o conceito de proporc |
MV_MT914SR |
C |
Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem). |
MV_MT983PG |
L |
Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto. |
MV_MTA9551 |
C |
Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950. |
MV_MTA9552 |
C |
Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas. |
MV_MTA9811 |
C |
Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
MV_MTA9812 |
C |
Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao |
MV_MTA9813 |
C |
Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao |
MV_MTA9814 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente. |
MV_MTA9815 |
C |
Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca. |
MV_MTBLFRA |
C |
HSP-Motivo Bloqueio para Fracionamento Antecipado |
MV_MTBLQLT |
C |
HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao) |
MV_MTBLVOT |
C |
HSP-Motivo de bloqueio do lote em Voto Auto Exclus |
MV_MTBXF6 |
C |
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED. |
MV_MTBXSD |
C |
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED. |
MV_MTDOAC |
C |
HSP-Motivo de Doacao |
MV_MTNLOTE |
C |
Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote. |
MV_MTNRERP |
C |
Determina se e mantida a numeracao dos embarques do ERP. |
MV_MTR461T |
L |
Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport |
MV_MTR908A |
C |
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
MV_MTR908E |
C |
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF |
MV_MTR912A |
C |
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
MV_MTR912E |
C |
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS |
MV_MTR9271 |
N |
Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S |
MV_MTR9272 |
C |
Relacao de Especies da Nota Fiscal |
MV_MTR9273 |
C |
Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado |
MV_MTR9274 |
C |
Relacao de Series das Notas Fiscais |
MV_MTR9275 |
C |
Relacao de Tipos de Notas Fiscais |
MV_MTR9276 |
N |
Aliquota de ICMS Padrao |
MV_MTR9281 |
N |
Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes. |
MV_MTR9282 |
C |
Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes. |
MV_MTR947A |
C |
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados |
MV_MTR949A |
C |
Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito. |
MV_MTR949B |
C |
Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente. |
MV_MTR949C |
C |
Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor. |
MV_MTR949D |
C |
Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito) |
MV_MTVERSA |
C |
Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC. |
MV_MUDANUM |
L |
Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina). |
MV_MUDATRT |
L |
Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar |
MV_MUDESB5 |
L |
Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica |
MV_MUDFVIS |
C |
Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica. |
MV_MUDMPI |
L |
HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario |
MV_MULNATB |
L |
Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber |
MV_MULNATP |
L |
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar |
MV_MULNATR |
L |
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber |
MV_MULNATS |
L |
Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada. |
MV_MULT650 |
L |
Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs. |
MV_MULTATG |
L |
Habilita validacao de data para os atendentes do mesmo grupo em POSTO X FUNCIONARIO |
MV_MULTCOT |
L |
Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT) |
MV_MULTDEC |
N |
Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas. |
MV_MULTDIR |
L |
Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento. |
MV_MULTEND |
L |
Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente |
MV_MULTOPC |
L |
Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais. |
MV_MULTOPS |
C |
Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao |
MV_MULTSRZ |
C |
Habilita a geracao da tabela SRZ por usuario, perm itindo a contabilizacao simultanea por usuarios di ferentes. 1-Sim;2-Nao. |
MV_MULVIST |
L |
Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial. |
MV_MUNA2 |
C |
Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor. |
MV_MUNCOD |
C |
Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte. |
MV_MUNDUE |
C |
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE. |
MV_MUNDUL |
C |
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL. |
MV_MUNGOI |
C |
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania |
MV_MUNIBGE |
C |
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’} |
MV_MUNIC |
C |
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS. |
MV_MUNICSC |
C |
Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras. |
MV_MUNSIAF |
C |
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI. |
MV_MVCSA1 |
L |
Executa o cadastro de clientes em MVC ( Model View Controller ). |
MV_MV_RFST |
C |
Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas |
MV_N1TPNEG |
C |
Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos |
MV_N3TPNEG |
C |
Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos |
MV_N88INT |
C |
CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais. |
MV_NATAFCR |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAFDE |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAFIN |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
MV_NATAPLI |
C |
Codigo da Natureza para Aplicacoes. |
MV_NATATO |
C |
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS |
MV_NATATS |
C |
NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN |
MV_NATATU |
C |
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU |
MV_NATBEMP |
C |
Natureza Financeira do Bonus Emplacamento. |
MV_NATCART |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas. |
MV_NATCB |
C |
Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado |
MV_NATCCOR |
C |
Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber. |
MV_NATCFVN |
C |
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATCFVU |
C |
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATCHEQ |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas. |
MV_NATCOM |
C |
Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa |
MV_NATCONN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos. |
MV_NATCONU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados. |
MV_NATCONV |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas. |
MV_NATCP |
C |
Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS |
MV_NATCRED |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito. |
MV_NATCRSG |
C |
Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia. |
MV_NATCTC |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros. |
MV_NATDCM |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. |
MV_NATDCM1 |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100. Complemento do MV_NATDCM. |
MV_NATDCT |
C |
Informe a Natureza do Titulo da Conferencia |
MV_NATDEB |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito |
MV_NATDESC |
C |
Codigo da Natureza para titulo descontado. |
MV_NATDESP |
C |
Registrar a Natureza da operacao generico |
MV_NATDEV |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas. |
MV_NATDINH |
C |
Natureza utilizada para venda em Dinheiro |
MV_NATDNT |
C |
Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
MV_NATDNT1 |
C |
Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATDNT. |
MV_NATDPBC |
C |
Natureza de Despesas Bancarias |
MV_NATEMP |
C |
Codigo da Natureza para Emprestimos. |
MV_NATENTN |
C |
Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos. |
MV_NATENTU |
N |
Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados. |
MV_NATEVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATFAT |
C |
Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te. |
MV_NATFATU |
C |
Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar Natureza utilizada para venda a Faturar |
MV_NATFIN |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento. |
MV_NATFINN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos. |
MV_NATFINU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados. |
MV_NATFIVN |
C |
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATFIVU |
C |
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATFKS |
C |
Parametro para definir o codigo da natureza a ser utilizado como default para os titulos que possuirem a natureza em branco. |
MV_NATFORN |
C |
HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico. |
MV_NATFPRN |
C |
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos. |
MV_NATFPRU |
C |
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados. |
MV_NATFTRA |
C |
Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial). |
MV_NATFUN |
C |
NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA |
MV_NATIND |
C |
Define a natureza do titulo |
MV_NATIPTU |
C |
Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU |
MV_NATISQN |
C |
Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN |
MV_NATMOVP |
C |
Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
MV_NATMOVR |
C |
Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S |
MV_NATNCC |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente. |
MV_NATNDF |
C |
Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF |
MV_NATOPDN |
C |
Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA |
MV_NATOUTR |
C |
Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24. |
MV_NATOVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATPDG |
C |
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios. |
MV_NATPER |
C |
Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos. |
MV_NATQPRO |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores). |
MV_NATQVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATRAPL |
C |
Natureza para Resgate de Aplicacoes |
MV_NATRC |
C |
Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado |
MV_NATRCM |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. |
MV_NATRCM1 |
C |
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100. Complemento do MV_NATRCM. |
MV_NATRECE |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos. |
MV_NATREMP |
C |
Natureza para Pagamento de emprestimo |
MV_NATRETE |
C |
Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas |
MV_NATRFVN |
C |
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos. |
MV_NATRFVU |
C |
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados. |
MV_NATRMB |
C |
Natureza financeira para os titulos de reembolso nas operacoes de transporte. |
MV_NATRNT |
C |
Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
MV_NATRNT1 |
C |
Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. Complemento de natureza ao parametro MV_NATRNT. |
MV_NATSANG |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT |
MV_NATSINT |
C |
Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao) |
MV_NATTAXA |
C |
NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS |
MV_NATTCVN |
C |
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos. |
MV_NATTCVU |
C |
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados. |
MV_NATTEF |
C |
Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF |
MV_NATTRFF |
C |
Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF |
MV_NATTROC |
C |
Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja |
MV_NATTXBA |
C |
Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia. |
MV_NATVALE |
C |
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales. |
MV_NATVDIC |
C |
Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas. |
MV_NATVEIN |
C |
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos. |
MV_NATVEIS |
C |
Natureza financeira do veiculo. |
MV_NATVEIU |
C |
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados. |
MV_NATVEND |
C |
Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR. |
MV_NATVVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_NATVZ7N |
C |
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos. |
MV_NATVZ7U |
C |
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados. |
MV_NCCRESI |
L |
Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja |
MV_NCCRET |
C |
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria) |
MV_NCMCPPC |
C |
NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 |
MV_NCMCREP |
C |
NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC |
MV_NCMESTC |
C |
Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′” |
MV_NCMNG |
C |
Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra). |
MV_NCMPC |
C |
Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr |
MV_NCONT |
C |
Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica. |
MV_NCPROF |
C |
Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo. |
MV_NCSICE |
C |
Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES |
MV_NCSICS |
C |
Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE |
MV_NDESCTP |
L |
Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto. |
MV_NDFEMPR |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDFOUTR |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDFVEND |
C |
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores) |
MV_NDIAFEX |
N |
Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag |
MV_NEGATBF |
L |
Implementado tratamento para permitir que produtos enderecados possam ter seu saldo zerado ou negativo. |
MV_NEGESTR |
L |
Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP. |
MV_NEGOPME |
L |
Habilita a negociacao de OPME? |
MV_NEGPRO |
C |
Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao. |
MV_NEOGRID |
L |
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid. |
MV_NEOWLY |
L |
Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway) |
MV_NESPEC |
C |
Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ. |
MV_NEWDATE |
L |
HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.) |
MV_NEXTMRP |
C |
Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP |
MV_NF |
C |
Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR |
MV_NFAPROV |
C |
Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF) |
MV_NFCECNJ |
L |
Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN) |
MV_NFCEDES |
N |
Permite a impressao do desconto por item na DANFE para NFC-e. 0 = Desabilitado; 1 = Habilitado |
MV_NFCEEND |
L |
Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado. |
MV_NFCEEXC |
N |
Prazo em horas para cancelamento da NFCe conforme determinacao da Sefaz de cada estado. |
MV_NFCEGC |
L |
Indica se o Grupo de Cartoes sera adicionada ao grupo YA.Formas de Pagamento no arquivo eletronico da NFC-e. |
MV_NFCEIDT |
C |
ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz. |
MV_NFCEIMP |
N |
Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio; |
MV_NFCETOK |
C |
Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao |
MV_NFCEURL |
C |
URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e |
MV_NFCEUTC |
C |
Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00” |
MV_NFCHGDT |
L |
Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida? |
MV_NFCOMPL |
L |
Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ? |
MV_NFCTEUF |
C |
Possibilita alterar a UF das notas de conhecimento de transporte. 0 = origem da mercadoria, 1 = UF d o fornecedor. |
MV_NFDQUAN |
N |
Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante. |
MV_NFDURL |
C |
Endereco de WebService da NFD. |
MV_NFDVIMP |
L |
Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao |
MV_NFEAFSD |
C |
Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D. |
MV_NFECAEV |
L |
Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao |
MV_NFECONJ |
C |
Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica. |
MV_NFEDAPC |
L |
Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada. |
MV_NFEDESC |
L |
Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas. |
MV_NFEDESP |
L |
Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F) |
MV_NFEDEST |
L |
Quando habilitado considera o Cliente, Cli. Ent.e Cli. Ret. utilizados, para compor respectivamente as tags “dest”, “entrega” e “retirada” da NF-e |
MV_NFEDIR |
C |
Diretorio dos XML de NFe para envio aos transportadores |
MV_NFEENV |
C |
Indica a forma de envio do XML de NFe aos transportadores |
MV_NFEINSC |
C |
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica |
MV_NFEMSA1 |
C |
Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
MV_NFEMSF4 |
C |
Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera. |
MV_NFENAT |
L |
Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da. |
MV_NFEORD |
C |
Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao. |
MV_NFEQUEB |
L |
Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo. |
MV_NFESD4 |
C |
Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar) |
MV_NFESERV |
C |
Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5. |
MV_NFFILHA |
C |
Valores que serao considerados na nota filha. 0: Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) 1:Tipo “0”+ todas despesas 2: Valor FOB 3:MV_NFFILHA + ICMS |
MV_NFGFEPL |
L |
definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido. |
MV_NFLIMAL |
L |
Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita |
MV_NFMISTA |
C |
Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico) |
MV_NFNAMAR |
C |
Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B. |
MV_NFORGPU |
L |
Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP |
MV_NFPTER |
L |
Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7 |
MV_NFS36 |
N |
Atualiza a database do smartclient na geracao de Documento de Saida. 1= usuario com acesso 36 desa- bilitado, 2= Todos usuarios e 3=Nao |
MV_NFSEIR |
L |
Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo. |
MV_NFSEMOD |
L |
Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_NFSEPCC |
L |
Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_NFSOBRA |
C |
Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS. |
MV_NFS_JOB |
L |
Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6 |
MV_NFTOMSE |
C |
Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico |
MV_NFT_FLH |
L |
Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total |
MV_NFVCORI |
C |
Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao) |
MV_NFVLDDI |
C |
Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao |
MV_NF_AUTO |
C |
Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N |
MV_NF_IN86 |
C |
Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa |
MV_NF_MAE |
L |
Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC. |
MV_NG1ANAT |
C |
Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque. |
MV_NG1CHRS |
C |
Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario |
MV_NG1FAC |
C |
Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico |
MV_NG1SERA |
C |
Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada. |
MV_NG1VALV |
C |
Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao |
MV_NG20PL |
C |
Indica se executa rotinas relacionadas |
MV_NG2ABON |
C |
Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023… |
MV_NG2AFAS |
C |
Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O… |
MV_NG2ALTI |
C |
Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2ATM0 |
C |
Confirmacao de alteracao da Ficha Medica. 1 = Bloqueia, 2 = Questiona e 3 = Permite |
MV_NG2AUDI |
C |
Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NG2AUSE |
N |
Indica se devera considerar funcionarios Afastados ou de ferias. 1-Sim; 2-Nao. |
MV_NG2AUXD |
C |
Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao. |
MV_NG2BIOM |
C |
Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2CATF |
C |
Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T |
MV_NG2CEPC |
C |
Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao |
MV_NG2CEPI |
C |
Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao |
MV_NG2COMA |
C |
Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao |
MV_NG2COSE |
C |
Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao |
MV_NG2CSUP |
C |
Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2CTRC |
C |
Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao. |
MV_NG2D190 |
N |
Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado |
MV_NG2D3DE |
C |
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao. |
MV_NG2D3RE |
C |
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao. |
MV_NG2D685 |
N |
Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho. |
MV_NG2DBAU |
C |
Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria) |
MV_NG2DEL |
C |
Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=e roda proc. |
MV_NG2DEXC |
N |
Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG. |
MV_NG2DFP |
N |
Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao. |
MV_NG2DTIM |
D |
Indica a data de inicio para considerar os EPI’s entregues no relatorio do PPP. |
MV_NG2EMAC |
C |
Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2EPDU |
C |
Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos. |
MV_NG2EPIB |
C |
Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado. |
MV_NG2ESTN |
C |
Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO |
MV_NG2EV13 |
C |
“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.” |
MV_NG2EXCC |
C |
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N) |
MV_NG2FICH |
C |
Indica se devera incluir uma Ficha Medica para o Funcionario. 1-Sim; 2-Nao. |
MV_NG2GRAV |
C |
Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865). |
MV_NG2HMES |
N |
Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes. |
MV_NG2HRAT |
C |
Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias |
MV_NG2IMC |
C |
Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO |
MV_NG2INVE |
C |
Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao |
MV_NG2IPON |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT e o modulo SIGAPON. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2KEPI |
C |
Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao |
MV_NG2LICE |
N |
Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias. |
MV_NG2M400 |
C |
Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2MEAN |
N |
Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12. |
MV_NG2MEMP |
C |
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2MFIL |
C |
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2NR32 |
C |
Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao; |
MV_NG2OHSA |
C |
Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2OPL |
C |
Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6 |
MV_NG2PCAT |
C |
Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR |
MV_NG2PCOB |
C |
Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2PDAD |
C |
Indica se na programacao de exames sera permitido gerar exames na data de admissao do funcionario. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2PFDS |
C |
Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2PPPC |
C |
Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2 |
MV_NG2PPPD |
D |
“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.” |
MV_NG2PRCL |
C |
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N) |
MV_NG2PRIP |
C |
Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890) |
MV_NG2PVLA |
C |
Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias. |
MV_NG2QDO |
C |
Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2QTVE |
C |
Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias. |
MV_NG2RECI |
C |
Determina se apresentara sugestao de impressao do recibo de entrega de EPI. Informar 1=Sim ou 2=Nao. |
MV_NG2REPI |
C |
Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2REST |
C |
Indica que tipo de Responsavel Ambiental sera enviado ao TAF. 1=Medico Trab.;2=Engenheiro Trab.; 3=Ambos;4=Todos; |
MV_NG2RIST |
C |
Indica os tipos de Riscos que serao enviados ao TAF, alem dos Riscos obrigatorios. 1= Ergonomicos; 2= Mecanicos/Acidentes; 3= Ambos |
MV_NG2SA |
C |
Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao |
MV_NG2SEG |
C |
Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NG2SRIS |
C |
Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco. |
MV_NG2STPL |
C |
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
MV_NG2TDES |
C |
Indica qual descricao pegar e considerar na rotina de Condicoes Ambientais de Trabalho no TAF. 1= Tarefa; 2= Cargo; 3= Funcao; 4= Cargo + Tarefa |
MV_NG2TDIA |
C |
Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes. |
MV_NG2TOAF |
N |
Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias. |
MV_NG2TRAN |
C |
Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao |
MV_NG2TUAT |
C |
Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado. |
MV_NG2U696 |
C |
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN |
MV_NG2UEPC |
C |
Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos; |
MV_NG2USR |
C |
Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado. |
MV_NG2UTM9 |
C |
Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao. |
MV_NG2VEAT |
C |
Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica |
MV_NG2WFSE |
C |
Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad. |
MV_NG3STPL |
C |
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado |
MV_NGABAVL |
C |
Validar relacionamento do Veiculo. Informar 1 = Valida, 2 = Nao valida Esquema Pad.; Estrutura Pad.; Manut.Pad.;Manut; |
MV_NGAGLPC |
C |
Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGALCAD |
C |
Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas. |
MV_NGALERT |
N |
Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT. |
MV_NGALMDF |
C |
Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim |
MV_NGALMUL |
C |
Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais |
MV_NGATUPT |
N |
Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar). |
MV_NGAUTON |
C |
Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento. |
MV_NGBEMTR |
C |
Codigo do Status para Bem Transferido |
MV_NGBLQAU |
C |
Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_NGBLQOS |
C |
Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico |
MV_NGCATFU |
C |
“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T” |
MV_NGCHKIN |
C |
Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento |
MV_NGCMAQP |
C |
Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO |
MV_NGCOFIX |
N |
Percentual utilizado para calcular o intervalo que compreende a realizacao da manutencao de contador fixo.nao contempla geracao de OS com tolerancia |
MV_NGCONEG |
C |
Checa valor negociado com o posto? |
MV_NGCONTC |
C |
Compartilha contador entre filiais. |
MV_NGCOPOS |
N |
Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela. |
MV_NGCOQPR |
C |
Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste) |
MV_NGCORAB |
C |
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva. |
MV_NGCORPR |
C |
Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao |
MV_NGD162 |
C |
Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162. |
MV_NGDIFSU |
N |
Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo |
MV_NGDOCTO |
C |
Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word. |
MV_NGDOCUS |
C |
Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao |
MV_NGDPST9 |
C |
Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp. |
MV_NGDTINC |
C |
Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano. |
MV_NGDTPLA |
N |
Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente. |
MV_NGDTVIS |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGENTIN |
C |
Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria. |
MV_NGEPICC |
N |
Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao. |
MV_NGEPIEN |
C |
“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite” |
MV_NGETAEX |
C |
Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao) |
MV_NGEXREL |
C |
Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos. |
MV_NGFLUT |
C |
Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao |
MV_NGFORPD |
C |
Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010 |
MV_NGGEROS |
C |
Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente |
MV_NGGERPR |
C |
Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida. |
MV_NGGERSA |
C |
Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Nao; P=Produtos apenas |
MV_NGGRAFI |
C |
Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos |
MV_NGHISES |
C |
Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim). |
MV_NGHRCON |
C |
Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento. |
MV_NGHROCI |
C |
Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico |
MV_NGIMPOR |
C |
Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel. |
MV_NGIND01 |
C |
Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso) |
MV_NGINFOS |
C |
Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao) |
MV_NGINFRA |
C |
Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica |
MV_NGINN |
C |
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’ |
MV_NGINTER |
C |
Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao). |
MV_NGINTMB |
C |
Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGIOSAU |
C |
Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO |
MV_NGLANEX |
C |
Torna exclusivos tipos de lancamento de contador nas interfaces do sistema. Informe A=abastecimento ou vazio para nao considerar. |
MV_NGLEASP |
C |
Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing |
MV_NGLEASQ |
C |
Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada |
MV_NGLEAST |
C |
Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo |
MV_NGLIDOS |
C |
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’ |
MV_NGLOCPA |
C |
Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros) |
MV_NGMBATV |
C |
Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica |
MV_NGMDTAF |
C |
Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO |
MV_NGMDTAT |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGMDTES |
C |
Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMDTMN |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT. |
MV_NGMDTPS |
C |
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO |
MV_NGMDTRI |
C |
Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados. |
MV_NGMDTRP |
C |
Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta. |
MV_NGMDTTR |
C |
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGMDTVA |
C |
Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao |
MV_NGMNSFC |
N |
Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao. |
MV_NGMNT10 |
C |
Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas |
MV_NGMNTAF |
C |
Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao. |
MV_NGMNTAS |
C |
Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao) |
MV_NGMNTAT |
C |
Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT |
MV_NGMNTBG |
C |
Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG. |
MV_NGMNTCC |
C |
Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao. |
MV_NGMNTCM |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTCP |
C |
Indica se a numeracao dos itens da solicitacao de compras sera a mesma. Este parametro sobrepoem o processo padrao de geracao do compras. |
MV_NGMNTES |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTFI |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim, P=Pedido ou N=Nao |
MV_NGMNTFR |
C |
Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota |
MV_NGMNTMM |
C |
Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico. |
MV_NGMNTMS |
C |
Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao. |
MV_NGMNTNO |
C |
Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao |
MV_NGMNTPC |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTQD |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTQN |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGMNTRH |
C |
Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros |
MV_NGMNTSC |
N |
Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade |
MV_NGMODEF |
C |
Codigo dos motivos de defeito nos pneus |
MV_NGMOINP |
C |
Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao). |
MV_NGMOROD |
C |
Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus |
MV_NGMOTAB |
C |
Indica qual(is) tipos de motoristas podem realizar abastecimetos: 1=Proprio;2=Terceiro;3=Agregado. Para mais de 1 tipo o conteudo pode ser ex: 1;2 |
MV_NGMOTGE |
C |
CPF do motorista generico |
MV_NGMOTTR |
C |
Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel) |
MV_NGMOVTR |
C |
Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais. |
MV_NGMULOS |
C |
Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao. |
MV_NGNOVOS |
C |
Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta |
MV_NGNUMOS |
C |
Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao |
MV_NGOBCHK |
C |
Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona |
MV_NGOCINS |
C |
Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao |
MV_NGOPER |
C |
Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGOSAES |
C |
Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario |
MV_NGOSAUT |
C |
Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada |
MV_NGOSCAL |
C |
Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial |
MV_NGOSNFE |
C |
Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao) |
MV_NGOSPRO |
N |
Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva. |
MV_NGOUT |
C |
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’ |
MV_NGPARCO |
C |
Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N ) |
MV_NGPERCV |
N |
Estabelece minimo percentual para realizar virada de contador. Informe um valor entre 1 e 100 ou vazio para nao considerar. |
MV_NGPESST |
C |
Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante. |
MV_NGPGDIA |
C |
Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao |
MV_NGPGEVE |
C |
Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao |
MV_NGPNEST |
C |
Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque. |
MV_NGPNEUS |
C |
Indica se utiliza complemento de pneus S/N |
MV_NGPNGR |
C |
Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus. |
MV_NGPRAUT |
N |
Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100. |
MV_NGPRENE |
C |
Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao. |
MV_NGPREVE |
C |
Exibir alerta de manutencao preventiva atrasada (1=Abertura de OS Corretiva;2=Abertura de SS; 3=OS Corretiva ou SS;4=Nao exibir). |
MV_NGPRSB2 |
C |
Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGPRVDI |
N |
Percentual de variacao da variacao dia |
MV_NGPSATI |
C |
Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao) |
MV_NGRECAL |
C |
Permite o recalculo de custo de insumo on-line |
MV_NGREDEJ |
C |
Email do Departamento Juridico |
MV_NGREFRO |
C |
Email do Responsavel por Frotas |
MV_NGREPRB |
C |
Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem |
MV_NGREPRE |
C |
Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno. |
MV_NGREPRO |
C |
Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen |
MV_NGRESDO |
C |
Emails dos responsaveis por Documentos |
MV_NGRESIN |
C |
Emails dos responsaveis por Sinistro |
MV_NGRESMU |
C |
Emails dos responsaveis por Multas |
MV_NGRETOS |
N |
Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod |
MV_NGRHMKP |
N |
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99% |
MV_NGRODIZ |
C |
Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus |
MV_NGRODSC |
C |
Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao. |
MV_NGROTAS |
C |
Indica se utiliza rotas para realizar viagens atraves do Controle de Portaria (1=Sim;2=Nao) |
MV_NGSALHO |
C |
Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao. |
MV_NGSECON |
C |
Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’. |
MV_NGSEGPL |
N |
Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano |
MV_NGSERCA |
C |
Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados) |
MV_NGSEREF |
C |
Codigo do servico para Reforma de Pneus |
MV_NGSERPN |
C |
Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus |
MV_NGSERVE |
C |
Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos. |
MV_NGSGAES |
C |
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid. |
MV_NGSGAFA |
C |
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGSGAPC |
C |
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao |
MV_NGSGAQN |
C |
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao |
MV_NGSGASF |
C |
Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao) |
MV_NGSINSP |
C |
Indica o codigo do servico de inspecao de pneus |
MV_NGSSPRE |
C |
Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim) |
MV_NGSSSMS |
C |
Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular. |
MV_NGSSWRK |
C |
Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes. |
MV_NGSTAAT |
C |
Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais |
MV_NGSTACA |
C |
Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem) |
MV_NGSTAEN |
C |
Codigo do status para Estoque Novo |
MV_NGSTAER |
C |
Codigo do status para Estoque Reformado |
MV_NGSTAEU |
C |
Codigo do status para Estoque Usado |
MV_NGSTAFG |
C |
Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo. |
MV_NGSTAGC |
C |
Codigo do status para Aguardando Conserto |
MV_NGSTAGR |
C |
Codigo do status para Aguardando Reforma |
MV_NGSTAPL |
C |
Codigo do status para Aplicado |
MV_NGSTARI |
C |
Indica o codigo do status para reimplantacao |
MV_NGSTARO |
C |
Codigo do status para Veiculo Roubado |
MV_NGSTARS |
C |
Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais |
MV_NGSTATR |
C |
Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia |
MV_NGSTEP |
C |
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao |
MV_NGSTEST |
C |
Indica o status para o pneu no estoque da filial |
MV_NGSTLPH |
C |
Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora |
MV_NGSTPHR |
C |
Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora |
MV_NGTARGE |
C |
Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao |
MV_NGTNDFL |
C |
Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu. |
MV_NGTOLVL |
N |
Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal |
MV_NGTURNL |
C |
Sistema deve gerar inconsistencia na integracao do TOPxPROTHEUS ao enviar a TAG TurnCalendar vazia? 1-Sim: Rejeita – 2-Nao: Utilizar calendario do bem |
MV_NGUNIDT |
C |
Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora. |
MV_NGVDMES |
N |
Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria. |
MV_NGVEROS |
C |
Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera. |
MV_NGWFHT |
C |
“Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.” |
MV_NGWFLG |
C |
“Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)” |
MV_NIMP2UM |
L |
.T. Imprime a 2ª unidade de medida p/ opera. dentr o do pais exeto p/ CFOP de opera. vincul. a export 1501,2501,5501,5502,5504,5505,6501,6502,6504,6505 |
MV_NIT |
C |
Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012 |
MV_NIVALT |
C |
Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao. |
MV_NIVALTP |
C |
Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao |
MV_NIVBLOC |
N |
Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento |
MV_NIVEUSU |
N |
HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados. |
MV_NIVMAX |
N |
Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas. |
MV_NIVMIXL |
N |
Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC) |
MV_NLEITOS |
C |
HSP-Numero de Leito Fisico que o hospital Possue Numero de Leito fisico que o Hospital Possue |
MV_NLINFAR |
C |
HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim |
MV_NLOGACD |
C |
Informe o codigo do envento que nao tera o log |
MV_NMCSPC |
N |
Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS |
MV_NMDIARV |
N |
Numero maximo de dias para reserva do veiculo |
MV_NMEDTIT |
C |
Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao; |
MV_NMESPER |
N |
Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo. |
MV_NMHORRV |
N |
Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados |
MV_NMSPD |
N |
Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS |
MV_NMVESTA |
C |
HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento |
MV_NOMCART |
C |
HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil. |
MV_NOMEDOT |
C |
Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR |
MV_NORM |
N |
Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter. |
MV_NORTE |
C |
Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%. |
MV_NOTAEMP |
L |
Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao) |
MV_NOTAOUT |
N |
Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos. |
MV_NOTAPAD |
C |
Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao. |
MV_NOTSA1 |
L |
Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica. |
MV_NPERM |
N |
Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA. |
MV_NPRMAX |
N |
Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000 |
MV_NQLEG |
C |
Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02 |
MV_NRASDSD |
L |
Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador. |
MV_NRAVSG |
C |
Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn) |
MV_NRCO |
L |
Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica |
MV_NRCONH |
C |
Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE) |
MV_NRCONT |
N |
Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao). |
MV_NRCUSTO |
N |
Numero Sequencial do Custo Realizado |
MV_NRDI |
L |
Define se a numeracao do processo sera sequencial |
MV_NRENVAT |
C |
“Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha” |
MV_NREPVV1 |
C |
Campos que nao serao replicados no cadastro VV1 |
MV_NRETCOL |
N |
Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50. |
MV_NRPF |
C |
Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura) |
MV_NRPO |
C |
Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N |
MV_NRPRBIC |
L |
Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular |
MV_NRREC |
C |
Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros) |
MV_NR_CONT |
N |
Numero da Contabilizacao (SigaEco). |
MV_NR_ISUF |
N |
Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao. |
MV_NR_SUFR |
N |
Contador da Suframa |
MV_NSEQISS |
N |
Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal. |
MV_NSRDISP |
N |
Emite mensagem com o numero de serie disponivel. |
MV_NSUBLOT |
L |
Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote |
MV_NTCHEST |
C |
Identifica a natureza para estorno de cheque |
MV_NTFGFE |
C |
Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE. |
MV_NTLAWB |
C |
Natureza do titulo para a liberacao da AWB |
MV_NTOL1UM |
N |
Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 |
MV_NTOL2UM |
N |
Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 |
MV_NTRASPD |
C |
Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS. |
MV_NTRJEML |
C |
Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio |
MV_NUMANT |
N |
HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro |
MV_NUMBAT |
N |
Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido. |
MV_NUMBLOQ |
N |
Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual. |
MV_NUMBORC |
C |
Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja. |
MV_NUMBORP |
C |
Numero sequencial de Borderos de Pagamentos |
MV_NUMBORR |
C |
Numero sequencial de Borderos de Recebimentos |
MV_NUMCOMP |
C |
Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras. |
MV_NUMCOP |
C |
Numeracao Sequencial para Copia de Cheque |
MV_NUMDI |
C |
Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI). |
MV_NUMDIAR |
C |
Grava o proximo numero do Diario de Caixa. |
MV_NUMESTA |
N |
N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja. |
MV_NUMFAT |
C |
Numero sequencial de Faturas |
MV_NUMFATP |
C |
Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar. |
MV_NUMFURM |
C |
Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA |
MV_NUMITEN |
N |
Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente. |
MV_NUMLIN |
N |
Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico). |
MV_NUMLIQ |
C |
Numero sequencial de Liquidacoes. Quantidade maxima permitida de 6 caracteres. |
MV_NUMLIQP |
C |
Numero sequencial de liquidacao a pagar |
MV_NUMMAN |
N |
Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual. |
MV_NUMMTO |
C |
Numero Da Operacao De Mutuo. |
MV_NUMPARC |
N |
Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26 |
MV_NUMPDV |
C |
Numero do PDV |
MV_NWCODGN |
C |
Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6 |
MV_OBCOMP |
C |
Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional. |
MV_OBDEV |
C |
Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional. |
MV_OBNENT |
C |
Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional. |
MV_OBREDE |
C |
Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional). |
MV_OBREEN |
C |
Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional. |
MV_OBSARMA |
C |
Observacao do documento de armazenagem. |
MV_OBSCFO |
C |
Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao |
MV_OBSERV |
C |
Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional. |
MV_OBSREEN |
C |
Observacao do documento de Reentrega. |
MV_OBSREFA |
C |
Observacao do documento de Refaturamento. |
MV_OCOBREF |
C |
Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento. |
MV_OCODCSC |
C |
Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes. |
MV_OCODOC |
L |
Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ? |
MV_OCOGCT |
C |
Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT. |
MV_OCORARM |
C |
Codigos das ocorrencias que geram armazenagem. |
MV_OCORCAN |
C |
Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada |
MV_OCORCFE |
C |
Ocorrencia de Confirmacao de Embarque |
MV_OCORCOL |
C |
Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota |
MV_OCORENT |
C |
Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias |
MV_OCORPOS |
C |
Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem. |
MV_OCORRDP |
C |
Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho |
MV_OCORREE |
C |
Codigos das ocorrencias que geram Reentrega. |
MV_OCORROS |
C |
Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. |
MV_ODBCDSI |
C |
Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC) |
MV_ODBCLSI |
C |
ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios |
MV_OG250FE |
L |
.T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao. |
MV_OGASERE |
C |
Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada. |
MV_OGASERS |
C |
Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida. |
MV_OGBLPES |
L |
Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. |
MV_OGCTRMV |
C |
Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM) |
MV_OGDECPS |
N |
Determina a quantidade de decimais no peso romanei os |
MV_OGENOTC |
C |
Produto Generico para a criacao da OP no template Otica. |
MV_OGLIBPV |
C |
Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP. |
MV_OGLQDSP |
C |
1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao |
MV_OGM130 |
C |
Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao |
MV_OGNRWAR |
C |
Numero sequencial da Warrant |
MV_OGPAPRV |
L |
Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos |
MV_OGPICPS |
C |
Define o formato para campos de peso no romaneio. |
MV_OGQLPES |
L |
Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem. |
MV_OGUSANT |
L |
Habilita os campos “Serie NF” e “Numero NF” .F. campos desabilitados, .T. habilita os campos |
MV_OMSAGE |
C |
Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas. |
MV_OMSBCO |
C |
Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas. |
MV_OMSBXCP |
C |
Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas. |
MV_OMSBXCR |
C |
Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas. |
MV_OMSBXLQ |
C |
Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas. |
MV_OMSCAPA |
C |
Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima. |
MV_OMSCPS |
L |
Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes. |
MV_OMSCTA |
C |
Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas. |
MV_OMSENTR |
N |
Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT). |
MV_OMSESTO |
L |
Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida. |
MV_OMSESTP |
L |
Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno. |
MV_OMSMOT |
C |
Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas. |
MV_OMSNOBX |
C |
Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica |
MV_OMSRETP |
L |
Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas. |
MV_OMSTPBA |
N |
Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra |
MV_OPAPOPR |
C |
Gerar ordem de producao no apontamento por produto 1 – Nunca ira criar OP. 2 – Sempre ira criar OP. 3-Usa OPs abertas e cria nova para saldo faltante. |
MV_OPERESP |
L |
Habilita o controle de Embalagens Especiais |
MV_OPFAT |
C |
Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido |
MV_OPIPROC |
L |
Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao) |
MV_OPLBEST |
N |
Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3) |
MV_OPMVENT |
C |
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada |
MV_OPMVSAI |
C |
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida |
MV_OPORXPV |
L |
Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda. |
MV_OPREM |
C |
Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito |
MV_OPREPOM |
C |
Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia |
MV_OPSEMF |
C |
Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete. |
MV_OPSUSP |
L |
Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ? |
MV_OPTNFE |
L |
Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada. |
MV_OPTNFS |
L |
Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida. |
MV_OPTSIMP |
C |
Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG . |
MV_ORCALT1 |
C |
Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS. |
MV_ORCAMEN |
C |
Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR |
MV_ORCAPRV |
C |
Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB. |
MV_ORCCOT |
L |
Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas. |
MV_ORCIMPR |
C |
Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos. |
MV_ORCINIC |
C |
Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento. |
MV_ORCLIPD |
C |
Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos |
MV_ORCOS |
L |
Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS. |
MV_ORCPGPD |
C |
Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos. |
MV_ORCPRC |
L |
Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos? |
MV_ORCSLIB |
L |
Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV. |
MV_ORCUVLD |
D |
Data do cancelamento de Orcamento automatico |
MV_ORCVLD |
L |
Cancela os Orcamentos por validade automaticamente |
MV_ORDANE |
C |
Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback |
MV_ORDGRDP |
L |
Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados. |
MV_ORDLCTB |
C |
Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo. |
MV_ORDRUD |
C |
Indica a ordem em que sera impresso o RUD. |
MV_ORGCEMP |
C |
Processa carga departamento e postos para todas as empresas |
MV_ORGCFG |
C |
Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos; |
MV_ORGFLUI |
C |
Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH |
MV_ORGSPFL |
C |
Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional |
MV_ORGSUB |
C |
Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula. |
MV_ORIGNG |
C |
Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador |
MV_ORRECAL |
L |
Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula. |
MV_OSAUT |
C |
Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento |
MV_OSCOMIS |
C |
Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico. |
MV_OSDESCF |
L |
Desconta o Valor FOB dos Pedidos |
MV_OSEP2UN |
C |
Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza |
MV_OSEXPDF |
C |
Expressao para Desconto dos Pedidos FOB |
MV_OSFILVE |
N |
Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra. |
MV_OSMO |
C |
Tipo de O.S. default para Mao de Obra. |
MV_OSPECA |
C |
Tipo de O.S. default para Pecas. |
MV_OSTEMPO |
C |
Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto |
MV_OSTLMOT |
N |
Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga. |
MV_OSTLREC |
N |
Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente. |
MV_OSXCTRT |
L |
Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado. |
MV_OTICLI |
C |
Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes |
MV_OTIFOR |
C |
Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores |
MV_OTIMSEC |
C |
Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N). |
MV_OUTREC |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07 |
MV_P1ABER |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie |
MV_P1ICMST |
L |
Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib. |
MV_P280MOV |
C |
Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao) |
MV_P2ABER |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie |
MV_P340ATU |
N |
Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias. |
MV_P3CIAP |
L |
Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito). |
MV_P500BD6 |
C |
Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7 |
MV_P510LOG |
L |
Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG |
MV_P510SEN |
C |
Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515 |
MV_P510XSD |
C |
Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515 |
MV_P9ABER |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie |
MV_P9AUTO |
L |
Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS. |
MV_P9SPED |
L |
Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True). |
MV_PABLOCP |
C |
Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados. |
MV_PABRUTO |
C |
Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema). |
MV_PADBARR |
C |
Padrao de impressao do Codigo de Barras |
MV_PADVAL |
L |
Indica se o sistema bloqueia calibracao de instrum ento com data do padrao vencida (.T.=Bloqueia, .F.=Nao Bloqueia) |
MV_PAFUTFL |
L |
Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento) |
MV_PAG2TIT |
C |
Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA. |
MV_PAGANT |
L |
Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO). |
MV_PAGDC |
N |
Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial. |
MV_PAGJ52 |
N |
Determina valor limite estabelecido pelo Banco Central cujo o valor do pagamento seja igual ou superior para geracao do registro detalhe J-52. |
MV_PAIS |
C |
Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS |
MV_PAISDES |
C |
Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”) |
MV_PAISLOC |
C |
Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc. |
MV_PAMCOFI |
C |
Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard. |
MV_PAMCRED |
C |
Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard. |
MV_PAMCSLL |
C |
Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard. |
MV_PAMDEB |
C |
Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard. |
MV_PAMINSS |
C |
Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard |
MV_PAMIRRF |
C |
Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard. |
MV_PAMISS |
C |
Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard. |
MV_PAMNATC |
C |
Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard. |
MV_PAMPIS |
C |
Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard. |
MV_PAMROTA |
L |
Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato. |
MV_PAMSEST |
C |
Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard. |
MV_PAPEL |
C |
Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda |
MV_PAPEXCE |
C |
Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30. |
MV_PAPONTA |
C |
Periodo para apontamento das marcacoes 0131 |
MV_PAPRIME |
C |
Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default) |
MV_PAPTOJF |
C |
Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim. |
MV_PARAFCR |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores). |
MV_PARAFDE |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores). |
MV_PARAFIN |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores). |
MV_PARCOMI |
C |
Parcelamento da Comissao na Emissao |
MV_PAREND |
C |
Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal |
MV_PAREVAS |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PARGSUS |
L |
HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_PARICMS |
L |
Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP. |
MV_PAROVAS |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PARQPRO |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores). |
MV_PARQVAS |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores). |
MV_PARVVAS |
C |
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores). |
MV_PASCON |
C |
Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE |
MV_PASSCOL |
C |
Informar a senha TOTVS Colaboracao. |
MV_PASSTAB |
N |
Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente |
MV_PATHEXP |
C |
Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores. |
MV_PATHIMP |
C |
Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop. |
MV_PATHSIS |
C |
Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX |
MV_PATH_CO |
C |
Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100 |
MV_PATH_DI |
C |
Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria) |
MV_PATH_IN |
C |
Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao |
MV_PATH_PE |
C |
Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback. |
MV_PATIPPA |
C |
Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas. |
MV_PATIVO |
C |
Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto. |
MV_PATTERM |
C |
Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario. |
MV_PATUEMP |
C |
Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”) |
MV_PATWORD |
C |
Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente). |
MV_PAUTFOB |
C |
Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM). |
MV_PBIPITR |
N |
Percentual para base de IPI nas transferencias. |
MV_PBLCATE |
C |
Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim ) |
MV_PBMPAGE |
C |
DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\ |
MV_PCANOP |
N |
Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat. |
MV_PCAPROV |
C |
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras. |
MV_PCCAGCL |
C |
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ |
MV_PCCAGFL |
C |
Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ |
MV_PCCAGFR |
C |
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ |
MV_PCCOFI |
N |
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS. |
MV_PCCRED |
C |
Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
MV_PCDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES. |
MV_PCEPXML |
C |
Complemento do endereco que sera impresso no protocolo |
MV_PCEXCOT |
C |
Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default). |
MV_PCFATPC |
L |
Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega |
MV_PCFILEN |
L |
Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial |
MV_PCINAU |
N |
Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos. |
MV_PCINEM |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo. |
MV_PCMDCP |
C |
Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas. |
MV_PCMDCR |
C |
Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas. |
MV_PCNATU |
C |
Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
MV_PCNFE |
L |
Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ? |
MV_PCO520L |
N |
Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho. |
MV_PCOBLRM |
C |
Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria. |
MV_PCOCAPL |
C |
Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia. |
MV_PCOCHKS |
C |
Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo) |
MV_PCOCNIV |
L |
Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo |
MV_PCOCPRC |
C |
Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao) |
MV_PCOCTCA |
C |
Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual. |
MV_PCOCTGP |
L |
Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO. |
MV_PCOCUBO |
C |
Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore) |
MV_PCODEC |
N |
Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2 |
MV_PCODELR |
C |
Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim. |
MV_PCOEMCT |
L |
Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail |
MV_PCOEXFS |
C |
Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza. |
MV_PCOFOB |
L |
Se for T importador gera financeiro p/ FOB |
MV_PCOGRAF |
C |
Pergunta nome do grafico para salvar |
MV_PCOIMPO |
L |
Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente. |
MV_PCOINTE |
C |
Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao). |
MV_PCOLIMI |
N |
Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados. |
MV_PCOMASC |
C |
Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios |
MV_PCOMBO |
L |
Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF. |
MV_PCOMCHV |
C |
Montar as chaves para processamento do saldo |
MV_PCOMED |
C |
Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube() |
MV_PCOMPRA |
C |
Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra” |
MV_PCOMTHR |
N |
Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza). |
MV_PCOMVEI |
C |
Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim) |
MV_PCONINT |
L |
Consolida a Internacao apos a alta. |
MV_PCONSUS |
C |
HSP-Indica o codigo do convenio do SUS. |
MV_PCONVCB |
C |
Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel |
MV_PCOORCI |
C |
Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria. |
MV_PCOOUTB |
N |
Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer. |
MV_PCOP010 |
C |
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
MV_PCOP020 |
C |
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
MV_PCOP050 |
C |
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
MV_PCOP060 |
C |
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest |
MV_PCOPLFP |
C |
Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev |
MV_PCOPNJ1 |
C |
Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades |
MV_PCOPRO |
C |
Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos |
MV_PCOPROC |
C |
Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item). |
MV_PCORBLQ |
L |
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha |
MV_PCOSDCT |
L |
Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa |
MV_PCOSINC |
C |
Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo |
MV_PCOTHRD |
N |
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos. |
MV_PCOTHRE |
N |
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos. |
MV_PCOTPGR |
N |
Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico. |
MV_PCOUNI |
C |
Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias. |
MV_PCOVACE |
L |
Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso) |
MV_PCOVENC |
N |
Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99) |
MV_PCOVGER |
C |
1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial |
MV_PCOVISL |
C |
Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas. |
MV_PCOVJOB |
C |
Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao) |
MV_PCOVSAL |
C |
Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento. |
MV_PCOWFCT |
N |
Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig |
MV_PCOXJOB |
C |
Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs. |
MV_PCOXMCC |
C |
Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao |
MV_PCOXMCV |
C |
Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao |
MV_PCOXMIT |
C |
Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao |
MV_PCOXMOP |
C |
Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao |
MV_PCO_AKN |
C |
Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso) |
MV_PCO_AL3 |
C |
Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso) |
MV_PCO_ALF |
C |
Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade. |
MV_PCPATOR |
L |
Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao. |
MV_PCPFTEC |
C |
Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao. |
MV_PCPIS |
N |
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS. |
MV_PCPMOFT |
C |
Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao. |
MV_PCPREFI |
C |
Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS. |
MV_PCSEST |
N |
Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo. |
MV_PCTCAIX |
C |
Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao) |
MV_PCTCXMA |
C |
Permite prestacao de contas a maior no adiantament |
MV_PCTOLER |
C |
Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada |
MV_PCVENCT |
N |
Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS |
MV_PDCALAC |
C |
Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater |
MV_PDCALAD |
C |
Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater |
MV_PDEVLOC |
N |
Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar. |
MV_PDGPIS |
C |
Define o valor sugerido do campo GW3_PDGPIS |
MV_PDIASFE |
C |
Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano. |
MV_PDSPNOV |
N |
Percentual de despesa Financeira veiculos Novos |
MV_PDSPUSA |
N |
Percentual de despesa Financeira veiculos Usados |
MV_PDVIMG |
N |
1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente. |
MV_PEDANO |
C |
Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08 |
MV_PEDATO1 |
C |
Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) |
MV_PEDATO2 |
C |
Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC) |
MV_PEDFREZ |
N |
Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita. |
MV_PEDIDOA |
N |
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido) |
MV_PEDIDOB |
N |
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido) |
MV_PEDIDOC |
N |
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido) |
MV_PEDPARC |
C |
Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores). |
MV_PENDXML |
C |
Endereco que sera exibido no protocolo |
MV_PENSOUT |
C |
Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario. |
MV_PEOPERA |
L |
O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao) |
MV_PEPROAD |
N |
Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Adicional (Reentrega, Devolucao, Servicos ) com saldo. |
MV_PEPROES |
N |
Qtde limite de meses para manter movimentos provisao de Estimativa com saldo. |
MV_PEPRONO |
N |
Qtde limite de meses para manter movimentos provisao Normal (Normal, Redespacho e Complementar ) com saldo. |
MV_PERAGBH |
N |
Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 |
MV_PERAGFL |
N |
Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00 |
MV_PERBPRD |
L |
Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) |
MV_PERBQTD |
L |
Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) |
MV_PERCAPD |
C |
Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum. |
MV_PERCATM |
N |
Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada. |
MV_PERCDED |
N |
Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her. |
MV_PERCDRA |
N |
Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack. |
MV_PERCFGC |
N |
Parametro para configurar contribuicao do FGTS |
MV_PERCIB |
N |
Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina |
MV_PERCIVA |
N |
Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina |
MV_PERCOB |
N |
|
MV_PERCPRM |
N |
Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior. |
MV_PERCRJ |
N |
Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ. |
MV_PERCVAL |
N |
“Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.” |
MV_PERC_DE |
N |
% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros |
MV_PERDES |
C |
Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca |
MV_PERDINF |
L |
Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.) |
MV_PEREINT |
N |
Percentual para o calculo do valor de Reintegra. |
MV_PERFECP |
N |
“Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada. |
MV_PERFIL |
L |
Analise de Perfil durante classificacao do cliente |
MV_PERFORM |
L |
Na exclusao da cotacao inteira ou por produto, ser a carregado o Acols. Esse tipo de exclusao nao apr apresenta a tela, para melhorar a performance |
MV_PERFVAG |
C |
0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada; |
MV_PERGDLT |
N |
Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original |
MV_PERGNOT |
L |
Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota. |
MV_PERGRH |
C |
Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH) |
MV_PERGVTR |
C |
Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra |
MV_PERICVH |
C |
Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor |
MV_PERIODO |
N |
Numero de dias padrao para Carga Maquina. |
MV_PERMAX |
N |
Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao. |
MV_PERMDEF |
L |
Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao) |
MV_PERMLEI |
N |
HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria |
MV_PEROT |
C |
Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro |
MV_PERRA |
C |
Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos |
MV_PESCOB |
C |
Componente de frete que determina o peso cobrado |
MV_PESCOR |
C |
Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s |
MV_PESOCAR |
C |
Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto. |
MV_PESOS |
C |
Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. |
MV_PESOW57 |
C |
Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI |
MV_PESQCTP |
C |
Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P). |
MV_PEXCNM |
L |
HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico |
MV_PFAPUFD |
C |
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul. |
MV_PFAPUIC |
C |
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS. |
MV_PFAPUIP |
C |
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI. |
MV_PFAPUIS |
C |
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS. |
MV_PFAPUSF |
C |
Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal. |
MV_PFAPUSN |
C |
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional. |
MV_PFCALAC |
C |
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular |
MV_PFCALAD |
C |
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular |
MV_PFDFES |
C |
Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES. |
MV_PFENTR |
C |
Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional. |
MV_PFOBRIG |
C |
Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura. |
MV_PFSENAR |
C |
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar |
MV_PFXAPU |
C |
Prefixo das Faturas de Apuracoes do Turismo |
MV_PFXBRK |
C |
Prefixa das Faturas de Breakage do turismo |
MV_PFXCPAG |
C |
Prefixo das Faturas de Credito do Turismo – Pagar |
MV_PFXCRED |
C |
Prefixo das Faturas de Credito do Turismo |
MV_PFXFAT |
C |
Prefixo da Fatura de Venda de Turismo |
MV_PGCOMHR |
C |
Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas |
MV_PGORFSH |
N |
Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar |
MV_PGRSAVE |
C |
Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora |
MV_PGRVBTS |
L |
Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK. |
MV_PGSALMA |
C |
Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N ) |
MV_PG_ANT |
L |
Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do |
MV_PHORAUT |
C |
Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche) |
MV_PICOTR |
C |
Indica como sera o PIS/Cofins nas tranferencias. |
MV_PICTDIS |
C |
Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores). |
MV_PICTTEL |
C |
1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario. |
MV_PILOGAU |
L |
Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb) |
MV_PIMPNFE |
C |
Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada” |
MV_PIMSINT |
L |
Habilita integracao Protheus x PimsGraos |
MV_PISAPC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo. |
MV_PISAPNC |
C |
Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo. |
MV_PISAPUR |
C |
Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao |
MV_PISBRU |
C |
Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1 |
MV_PISCOFP |
L |
Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade |
MV_PISDIF |
N |
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS quando o transportado r sub-contratado for optante pelo SIMPLES. |
MV_PISIMP |
C |
Natureza para titulos referentes ao PIS importacao |
MV_PISNA2 |
C |
Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF. |
MV_PISNAT |
C |
Natureza para titulos referentes ao PIS |
MV_PISNAT2 |
C |
Naturezas para titulos referentes ao PIS |
MV_PISPAUT |
L |
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.) |
MV_PISVENC |
C |
Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao |
MV_PIS_EIC |
L |
Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS |
MV_PL395OC |
C |
Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; |
MV_PL395SO |
C |
Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ; |
MV_PL550CO |
C |
Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao |
MV_PL790NE |
C |
Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online |
MV_PL809CT |
L |
Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809) |
MV_PL809OB |
L |
Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio |
MV_PL809VL |
L |
Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha. |
MV_PL973CO |
C |
Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante. |
MV_PL9BLAN |
C |
Indique os lancamentos de faturamento que serao contabilizados no calculo da Pror-Rata de Bloqueio (separar com /) |
MV_PL9BPNC |
C |
Informe o prefixo dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiarios |
MV_PL9BPRA |
C |
Habilita a pro-rata de saida ao bloquear um beneficiario. 0=Desativado / 1=Ativado |
MV_PL9BVEN |
N |
Indique quantos dias a partir da emissao dos titulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiario sera o vencimento. |
MV_PLADPAG |
C |
Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim |
MV_PLAGRPT |
C |
Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500. |
MV_PLAGVT |
L |
Regra se a Operadora reconsidera valores maiores q ue o contratado ou nao |
MV_PLALPER |
C |
Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos |
MV_PLALTCR |
C |
Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao. |
MV_PLALTDT |
L |
Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria |
MV_PLANPAR |
C |
HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente |
MV_PLANTAG |
C |
Integracao com Planta Grafica |
MV_PLAPAD |
C |
Informe o Plano Padrao Orcamentario |
MV_PLAPCUS |
C |
Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m |
MV_PLARRVL |
L |
Arredonda os valores no reajuste de contrato na rotina PLSA101 Onde T = Arredonda os valores F = Trunca os valores |
MV_PLATAXP |
C |
HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias. |
MV_PLATCAN |
L |
Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS |
MV_PLATCE |
C |
PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01 |
MV_PLATIOD |
C |
Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS |
MV_PLATUER |
C |
Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500. |
MV_PLATURG |
L |
Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg |
MV_PLAUDPD |
L |
Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.) |
MV_PLAUDRE |
L |
Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. ) |
MV_PLAUDTO |
C |
Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim) |
MV_PLAUFOR |
C |
Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite ) |
MV_PLAUTOP |
N |
Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario. |
MV_PLAVALD |
N |
Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA. |
MV_PLBAUCO |
C |
Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza) |
MV_PLBBDPR |
C |
Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera |
MV_PLBLOEX |
C |
Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL |
MV_PLBLQCC |
C |
Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico |
MV_PLBS0UM |
C |
Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade) |
MV_PLCALIM |
C |
Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC |
MV_PLCALIR |
C |
Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC |
MV_PLCALPG |
C |
Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo |
MV_PLCAROP |
N |
Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados |
MV_PLCATAN |
L |
Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino. |
MV_PLCATMK |
C |
Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao) |
MV_PLCATPT |
C |
Texto padrao para o Pedido de Cancelamento PTU Online de guias Canceladas via TISS Online |
MV_PLCBD7 |
C |
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6. |
MV_PLCDADC |
C |
Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. |
MV_PLCDADD |
C |
Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento. |
MV_PLCDDEP |
C |
Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D |
MV_PLCDESC |
C |
Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica. |
MV_PLCDFOL |
C |
Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218” |
MV_PLCDGEN |
C |
Codigo generico para cid |
MV_PLCDNIT |
C |
Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios. |
MV_PLCDOCC |
C |
Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729) |
MV_PLCDPAR |
C |
Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo |
MV_PLCDPRD |
L |
Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC. |
MV_PLCDPRO |
C |
Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS. |
MV_PLCDPXM |
C |
Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML |
MV_PLCDTGP |
C |
Codigo do Grau de Parentesco do Titular |
MV_PLCDTIT |
C |
Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T |
MV_PLCHAGE |
C |
Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2). |
MV_PLCHK67 |
C |
Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7 |
MV_PLCHSRA |
C |
Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG. |
MV_PLCIRRF |
C |
Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF. |
MV_PLCIRRT |
C |
Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes |
MV_PLCLACR |
L |
Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS. |
MV_PLCLAMB |
C |
Carencia Procedimentos Ambulatoriais |
MV_PLCLHOS |
C |
Carencia Procedimentos Hospitalares |
MV_PLCLODO |
C |
Carencia Procedimentos Odontologicos |
MV_PLCLPAT |
C |
Carencia Procedimentos Parto a Termo |
MV_PLCNTNR |
C |
Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao |
MV_PLCODDC |
C |
Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito. |
MV_PLCOMS1 |
C |
ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario |
MV_PLCOMSA |
C |
Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao. |
MV_PLCONI1 |
C |
Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim) |
MV_PLCOPAC |
C |
Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario |
MV_PLCPCLI |
C |
Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova. |
MV_PLCPSE1 |
C |
Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS |
MV_PLCRES |
L |
Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha. |
MV_PLCT01 |
C |
Classe de Procedimentos para consultas |
MV_PLCT02 |
C |
Classe de procedimentos para exames/terapias |
MV_PLCT03 |
C |
Classe de procedimentos para demais despesas |
MV_PLCT04 |
C |
Codigo do prestador para SUS |
MV_PLCT05 |
C |
Codigo do tipo de plano individual/familiar |
MV_PLCT06 |
C |
Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento) |
MV_PLCT07 |
C |
Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil |
MV_PLCT11 |
C |
Classe de procedimentos para honorario medico |
MV_PLCT12 |
C |
Local de digitacao de guias de intercambio |
MV_PLCT13 |
C |
Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica. |
MV_PLCT14 |
C |
Codigo do Tipo de prestador para operadoras |
MV_PLCT15 |
C |
Lancamento de Faturamento de Custo Operacional |
MV_PLCT16 |
C |
Lancamento de Faturamento de Co-Participacao |
MV_PLCT17 |
C |
Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion |
MV_PLCT18 |
C |
Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac |
MV_PLDASEN |
N |
Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha |
MV_PLDEGRP |
C |
Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora. |
MV_PLDIABL |
N |
Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado |
MV_PLDIADB |
N |
Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito. |
MV_PLDIAPZ |
C |
Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU. |
MV_PLDIAVC |
N |
Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido |
MV_PLDIDOT |
C |
Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS. |
MV_PLDIRAC |
C |
Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS. |
MV_PLDIRDA |
C |
Diretorio onde serao armazenados |
MV_PLDIRDQ |
C |
Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos. |
MV_PLDIRJN |
C |
Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos. |
MV_PLDIXML |
N |
Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV |
MV_PLDM001 |
C |
Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC). |
MV_PLDM002 |
C |
Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX. |
MV_PLDM003 |
C |
Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP. |
MV_PLDM004 |
C |
Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE. |
MV_PLDM005 |
C |
Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987). |
MV_PLDM006 |
C |
Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED. |
MV_PLDM007 |
C |
Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101 |
MV_PLDM008 |
C |
Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED. |
MV_PLDMCPF |
C |
CPF para processar a DMED. |
MV_PLDRETR |
N |
Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG |
MV_PLDSCAG |
N |
Dias para agendamento de consultas mesma especial. |
MV_PLDSPES |
N |
Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica |
MV_PLDTPRE |
N |
Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento |
MV_PLEFDCO |
C |
Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador |
MV_PLEMPVL |
C |
Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular |
MV_PLERCON |
C |
Ativar o erro controlado ? |
MV_PLESPCL |
C |
Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe) |
MV_PLESPTU |
C |
Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para) |
MV_PLEVSAD |
C |
Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita |
MV_PLEXAPR |
C |
Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0 |
MV_PLEXATE |
C |
Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento |
MV_PLEXCHV |
C |
Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado) |
MV_PLEXEQU |
N |
Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim |
MV_PLEXPDI |
C |
Expressao para calculo da Diaria |
MV_PLEXPMD |
C |
Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE |
MV_PLEXPMT |
C |
Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE |
MV_PLEXPTX |
C |
Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE |
MV_PLFCTIS |
L |
Imprime o fundo cinza nas Guias TISS |
MV_PLFORPG |
C |
Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC |
MV_PLFTGLI |
L |
Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”? |
MV_PLGENCC |
C |
1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo |
MV_PLGLDAT |
L |
Ativa o controle de processamento para metodos mui to solicitados. Default .T. ligado |
MV_PLGLGRR |
C |
Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor |
MV_PLGLOSA |
L |
Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado. |
MV_PLGLOST |
L |
Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica |
MV_PLGMPLA |
C |
Define se o Guia Medico sera filtrado por produto de Saude. 0-Nao/ 1-Sim |
MV_PLGRCRI |
L |
Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes. |
MV_PLGRTMK |
L |
Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center. |
MV_PLGSENW |
L |
Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao |
MV_PLGUIES |
C |
Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas |
MV_PLHACON |
C |
Habilita a geracoa do titulo de contestacao |
MV_PLHBCOB |
L |
Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter |
MV_PLIBDMP |
C |
Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do |
MV_PLIDCAR |
C |
Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim |
MV_PLIMATE |
N |
Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia. |
MV_PLIMSAE |
C |
Permite a reimpressao de Guias TISS de Liberacao ja executadas. 0-Nao Permite / 1-Permite |
MV_PLINBLS |
L |
Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado |
MV_PLINCLI |
C |
Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento) |
MV_PLINCSO |
C |
Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui |
MV_PLINCVL |
C |
Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao |
MV_PLINFDC |
C |
Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO |
MV_PLINGRC |
L |
Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa |
MV_PLINPEA |
C |
Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA |
MV_PLINTPA |
C |
Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao |
MV_PLINTUN |
C |
Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim |
MV_PLLCEST |
C |
Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao) |
MV_PLLIARU |
N |
Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML |
MV_PLLIBGL |
L |
Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual. |
MV_PLLIPTU |
N |
Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online. |
MV_PLLPACE |
L |
Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal. |
MV_PLMATAN |
L |
Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual. |
MV_PLMATAP |
C |
Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera |
MV_PLMATPT |
C |
Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online |
MV_PLMCBL |
C |
Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica. |
MV_PLMDSEN |
N |
Quantidade dias para troca senha. |
MV_PLMDTPB |
C |
Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia. |
MV_PLMEDPT |
C |
Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online |
MV_PLMFSA |
C |
Com conteudo “0”, ndica se a fase de guias do aten dimento nao terao a mudanca de fase processada e a s guias ficarao em digitacao |
MV_PLMOTBC |
C |
Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo. |
MV_PLMOTFP |
C |
Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento. |
MV_PLMSGRE |
C |
Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP. |
MV_PLMTPPR |
C |
Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo) |
MV_PLMTUSU |
C |
Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias. |
MV_PLNATPF |
C |
Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores |
MV_PLNAUT |
N |
0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime |
MV_PLNCLOC |
C |
Informe quais locais de Digitacao nao devem ser co nsiderados nas querys da rotina de Intern. x CoPar Os locais devem ser separados por “/” como 01/02/3 |
MV_PLNMADI |
N |
Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado. |
MV_PLNMUDF |
L |
Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS |
MV_PLNOMPT |
C |
Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza |
MV_PLNOPT2 |
C |
Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online. |
MV_PLNSVIV |
C |
Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento) |
MV_PLNTNDF |
C |
Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos. |
MV_PLNUME2 |
C |
Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc. |
MV_PLNVSAD |
C |
Define os niveis apresentados na situacao adversa 1-Produto 2-Subcontrato e 3-Beneficiario Utilize mais de 1 nivel, separando por virgula |
MV_PLOBRSI |
C |
Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib |
MV_PLOBTMT |
C |
Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta) |
MV_PLOPMPT |
C |
Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online. |
MV_PLOPPEA |
C |
Codigo da operadora que administra o beneficio PEA |
MV_PLOPVLA |
C |
Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE |
MV_PLORDA2 |
N |
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2 |
MV_PLORDE1 |
N |
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1 |
MV_PLORDE2 |
N |
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2 |
MV_PLORDTM |
N |
Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3 |
MV_PLPADIN |
C |
Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT |
MV_PLPARCE |
C |
Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario. |
MV_PLPECRE |
C |
Tratar periodicidade por Credenciado ? |
MV_PLPFE11 |
C |
Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca. |
MV_PLPFE12 |
C |
Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca. |
MV_PLPFE13 |
C |
Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao. |
MV_PLPFE14 |
C |
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
MV_PLPFE15 |
C |
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
MV_PLPFE16 |
C |
Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato. |
MV_PLPFE17 |
C |
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico |
MV_PLPFE18 |
C |
Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario. |
MV_PLPFE19 |
C |
Prefixo da NDC utilizado na geracao do Lote de Intercambio (PLSA628) |
MV_PLPGATO |
L |
Controle das regras de pagamento no Ato. Clientes que nao usarem esta modalidade de pagamento deve d esligar. Default .t. ligado. |
MV_PLPGPAN |
L |
Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM. |
MV_PLPGRDA |
C |
Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa) |
MV_PLPGUNI |
C |
Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes |
MV_PLPOPMM |
C |
Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC |
MV_PLPOSTI |
C |
Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados |
MV_PLPRB0Y |
C |
Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado |
MV_PLPREAT |
L |
Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento |
MV_PLPRECO |
C |
Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao) |
MV_PLPREE1 |
C |
Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1() |
MV_PLPREE2 |
C |
Prefixo do SE2 no faturamento credenciados |
MV_PLPREND |
C |
Prefixo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470) |
MV_PLPRGSN |
L |
Indica se a Operadora gera senha para prorrogacao de internacao (.T.) ou nao (.F.) |
MV_PLPRINT |
C |
Codigo da Internacao utilizado pelo PLS |
MV_PLPROGE |
C |
Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante. |
MV_PLPRZAI |
N |
Prazo de validade da guia |
MV_PLPRZLB |
N |
Quantidade de dias de vencimento da liberacao |
MV_PLPRZPT |
N |
Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU. |
MV_PLPSPXM |
C |
Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml |
MV_PLPTUAB |
C |
Indica se o sistema autoriza guias com NRAOPE preenchido e guias de Baixo Risco quando nao e realizada a Comunicacao Online. 0=Nao Aut / 1=Aut. |
MV_PLPTUCE |
C |
Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online” |
MV_PLPUMAB |
L |
Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula. |
MV_PLQTDPE |
C |
Tratar Qtd e Periodicidade ? |
MV_PLRAUFI |
L |
Indica se a Operadora participa do Projeto RAUFI |
MV_PLRDAA |
C |
Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO) |
MV_PLRDAD |
C |
Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO) |
MV_PLRDAI |
C |
Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO) |
MV_PLRDBFM |
C |
Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia. |
MV_PLRDREF |
C |
Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida) |
MV_PLRECOB |
L |
Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso |
MV_PLREEDT |
L |
Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment |
MV_PLREEMC |
L |
Habilita Reembolso Multi Comprovante |
MV_PLREGLO |
C |
Habilita recurso de glosa para os prestadores |
MV_PLRESE1 |
C |
Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber) |
MV_PLRESFA |
L |
Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular |
MV_PLREVGL |
L |
Define se uma guia revalorizada deve permanecer co m fase PRONTA (.T.) ou retornar para DIGITACAO (.F ) |
MV_PLRN395 |
C |
Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita |
MV_PLRPER |
C |
conter o mes ao qual o fechamento sera realizado, podendo ser informado quantos meses necessario, o conteudo devera possuir 2 caracteres para cada mes |
MV_PLRPTU |
L |
Define se a operadora utiliza a funcionalidade de ptu de reembolso |
MV_PLRSUBV |
L |
Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao |
MV_PLRVER |
C |
Verbas utilizadas no processo de contabilizacao de PLR , seu conteudo deve ser string contendo as ver bas separadas por “;” : “001;002;003;004;005” |
MV_PLRVLBX |
L |
considera o valor do lancamento provisionado na b aixa a ser realizada? |
MV_PLS500D |
C |
Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500 |
MV_PLSA2CD |
C |
Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro) |
MV_PLSA2LJ |
C |
Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro) |
MV_PLSACCT |
C |
Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
MV_PLSACMS |
C |
Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer |
MV_PLSACMT |
C |
Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario |
MV_PLSALIR |
N |
Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais |
MV_PLSALMI |
N |
Valor do Salario Minimo |
MV_PLSANXC |
L |
Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia |
MV_PLSARQ |
C |
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA |
MV_PLSARQC |
C |
Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ? |
MV_PLSATIV |
L |
Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo |
MV_PLSATSE |
N |
Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos |
MV_PLSB98 |
C |
Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias |
MV_PLSBASI |
C |
Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2). |
MV_PLSBCTA |
C |
Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS. |
MV_PLSBVAL |
C |
Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida. |
MV_PLSBXCP |
C |
Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a |
MV_PLSCAUX |
C |
Unidade de medida referente ao auxiliar |
MV_PLSCBD7 |
C |
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6. |
MV_PLSCBND |
C |
Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao. |
MV_PLSCCH |
C |
Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
MV_PLSCDBR |
L |
Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real. |
MV_PLSCDCB |
C |
Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa. |
MV_PLSCDCG |
C |
Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito. |
MV_PLSCDCO |
C |
Codigo padrao da consulta Agenda |
MV_PLSCDCT |
C |
Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo. |
MV_PLSCDDF |
C |
Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica. |
MV_PLSCDDJ |
C |
Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica. |
MV_PLSCDEL |
C |
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD |
MV_PLSCDIE |
C |
Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio |
MV_PLSCDIU |
C |
Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia. |
MV_PLSCDMT |
C |
INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS |
MV_PLSCDPA |
C |
Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
MV_PLSCDPM |
C |
Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido |
MV_PLSCDUR |
C |
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD |
MV_PLSCFAU |
C |
Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado |
MV_PLSCFG |
C |
Configuracao Interna Modulo Plano de Saude |
MV_PLSCGIN |
C |
Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI |
MV_PLSCGMA |
L |
Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase. |
MV_PLSCHAQ |
C |
Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ? |
MV_PLSCHKC |
C |
Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento . |
MV_PLSCHMA |
C |
Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista |
MV_PLSCHMP |
C |
Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema |
MV_PLSCIOE |
C |
Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001 |
MV_PLSCIRD |
C |
Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade. |
MV_PLSCKLB |
L |
Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes |
MV_PLSCLIG |
C |
Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato |
MV_PLSCM2 |
C |
Unidade de Medida US M2 |
MV_PLSCONT |
L |
Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao |
MV_PLSCOPA |
C |
Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas. |
MV_PLSCOTA |
N |
Valor da Quota Parte |
MV_PLSCPA |
C |
Unidade de medida referente ao porte anestesico |
MV_PLSCPBE |
C |
Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes. |
MV_PLSCPBI |
C |
Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao |
MV_PLSCPEA |
C |
Informe o codigo da empresa que caracteriza usuari de PEA (usuario remido). |
MV_PLSCPOS |
C |
Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador |
MV_PLSCPP1 |
C |
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
MV_PLSCPP2 |
C |
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
MV_PLSCPP3 |
C |
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador |
MV_PLSCRCC |
C |
Unidade de medida referente ao real convertido em CH |
MV_PLSCRDE |
C |
Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao. |
MV_PLSCREA |
C |
Unidade Medida US Real |
MV_PLSCRLI |
C |
Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao. |
MV_PLSCSF3 |
C |
Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao. |
MV_PLSCTES |
C |
Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento |
MV_PLSCTGR |
C |
Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil |
MV_PLSCZRE |
C |
Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador. |
MV_PLSDBLO |
N |
Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA |
MV_PLSDBM1 |
C |
Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1) |
MV_PLSDCOP |
L |
Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao |
MV_PLSDGN |
C |
Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe |
MV_PLSDIFA |
N |
Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar. |
MV_PLSDIGP |
C |
Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa |
MV_PLSDIMG |
C |
Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios |
MV_PLSDINL |
D |
Data da lei do idoso vigente. |
MV_PLSDIRA |
C |
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA |
MV_PLSDIRC |
C |
Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao. |
MV_PLSDOTX |
C |
Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso |
MV_PLSDRDA |
C |
Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web) |
MV_PLSDRID |
N |
Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo. |
MV_PLSDRNI |
N |
Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta. |
MV_PLSDTAT |
N |
Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao. |
MV_PLSDTMF |
C |
Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia) |
MV_PLSDTPG |
L |
Considerar Data de Pagamento na PEG? |
MV_PLSDVEN |
N |
Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e |
MV_PLSE520 |
C |
Numero sequencial de arquivos A520 gerados. |
MV_PLSECST |
C |
Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao. |
MV_PLSEGU |
C |
Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo |
MV_PLSEMIC |
C |
Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia. |
MV_PLSEMIS |
C |
Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado) |
MV_PLSEMJB |
L |
Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT) |
MV_PLSEML7 |
C |
Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador |
MV_PLSEMLO |
C |
Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770 |
MV_PLSEMLT |
C |
Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770 |
MV_PLSENCT |
C |
Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico. |
MV_PLSEND |
C |
1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca |
MV_PLSENIN |
C |
indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao |
MV_PLSENPT |
C |
Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita |
MV_PLSENSE |
C |
Define o codigo do segmento padrao |
MV_PLSEQE1 |
C |
Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO |
MV_PLSEQSI |
C |
Sequencial de envio XML para SIP |
MV_PLSEQST |
C |
chama questionario |
MV_PLSESPD |
C |
Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude |
MV_PLSESPL |
C |
Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital |
MV_PLSESRA |
C |
Determina configurar a criacao automatica ou nao do funcionario ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado |
MV_PLSEVRG |
C |
Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel |
MV_PLSEXBT |
C |
Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao. |
MV_PLSEXCO |
L |
Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus |
MV_PLSEXPC |
L |
Exige pacote no Lancamento ? |
MV_PLSEXPF |
C |
Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao. |
MV_PLSEXPI |
C |
Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif. |
MV_PLSFBAU |
C |
Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento. |
MV_PLSFCFR |
C |
Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0. |
MV_PLSFCPE |
C |
Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios. |
MV_PLSFIAU |
N |
Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao. |
MV_PLSFILA |
N |
Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao. |
MV_PLSFILO |
N |
Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao. |
MV_PLSFIOU |
N |
Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao. |
MV_PLSFMCL |
C |
Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia. |
MV_PLSFNSF |
C |
Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude |
MV_PLSFORC |
C |
Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao. |
MV_PLSFRE |
C |
Informar o fundo da frene do cartao |
MV_PLSFTLL |
N |
Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca |
MV_PLSGAUS |
N |
Numero de meses base para calculo da curva de gaus s. |
MV_PLSGCGP |
C |
Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o |
MV_PLSGCOM |
C |
Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada |
MV_PLSGEIN |
C |
Codigo da Empresa de Intercambio |
MV_PLSGHEP |
C |
Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento. |
MV_PLSGHIS |
C |
Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao |
MV_PLSGRD1 |
L |
Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca. |
MV_PLSGRSN |
C |
Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir |
MV_PLSGRVC |
C |
Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim) |
MV_PLSGSAL |
C |
Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao. |
MV_PLSHESP |
L |
Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia. |
MV_PLSHINT |
L |
Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT |
MV_PLSHOMO |
L |
Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS |
MV_PLSIAIE |
C |
Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente |
MV_PLSICID |
L |
Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS. |
MV_PLSICRE |
C |
Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao. |
MV_PLSIFIN |
C |
Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite |
MV_PLSIGLA |
C |
Sigla Conselho Regional Sugerida |
MV_PLSILIM |
N |
Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente. |
MV_PLSIMBG |
C |
Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO |
MV_PLSIMCL |
C |
Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao |
MV_PLSINTC |
C |
Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM |
MV_PLSINTE |
C |
Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao |
MV_PLSIP08 |
C |
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD |
MV_PLSIP09 |
C |
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD |
MV_PLSIP10 |
C |
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD |
MV_PLSIP15 |
C |
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD |
MV_PLSISOD |
C |
E sistema odontologico ? |
MV_PLSJURO |
N |
Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais |
MV_PLSLANS |
C |
Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto. |
MV_PLSLCAD |
C |
Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
MV_PLSLCAR |
C |
Tipo de layout para exportacao de carteirinha |
MV_PLSLCDE |
C |
Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus |
MV_PLSLDPD |
C |
Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias. |
MV_PLSLGMF |
C |
Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase |
MV_PLSLIBE |
C |
Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao |
MV_PLSLMCH |
N |
Informa o Limite maximo de CH para autorizacao |
MV_PLSLNCR |
C |
Indica qual codigo do lancamento de credito padrao |
MV_PLSLNDB |
C |
Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos. |
MV_PLSLOBQ |
C |
Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770 |
MV_PLSLOTE |
L |
Gerar PEG considerando Numero Lote Guia? |
MV_PLSMAIO |
C |
Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao. |
MV_PLSMAJ |
L |
Valida majoracao? |
MV_PLSMCBL |
C |
Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da |
MV_PLSMCBQ |
C |
Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770 |
MV_PLSMCGG |
C |
Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado |
MV_PLSMCTA |
C |
Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio |
MV_PLSMDCB |
C |
Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica. |
MV_PLSMEML |
C |
Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
MV_PLSMFAI |
C |
Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario. |
MV_PLSMFQT |
C |
A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ? |
MV_PLSMLOT |
C |
Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA |
MV_PLSMODA |
C |
Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1 |
MV_PLSMP1V |
C |
Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via. |
MV_PLSMSAA |
C |
Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA |
MV_PLSMSAT |
C |
Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica. |
MV_PLSMSCR |
C |
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO |
MV_PLSMSDB |
C |
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS |
MV_PLSMSEN |
C |
Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999 |
MV_PLSMSGS |
C |
Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP |
MV_PLSMULT |
C |
Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos |
MV_PLSMUS |
C |
Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao |
MV_PLSNAPL |
C |
Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira |
MV_PLSNAT |
C |
Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca. |
MV_PLSNCGR |
C |
Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao). |
MV_PLSNCRE |
C |
Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS |
MV_PLSNFBR |
C |
Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado |
MV_PLSNRCO |
N |
Numero limite de consultas para curva de gauss. |
MV_PLSNTRE |
C |
Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS |
MV_PLSNUIM |
L |
Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora |
MV_PLSOBPT |
C |
Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0 |
MV_PLSOBST |
C |
Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico. |
MV_PLSOPMM |
C |
Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias |
MV_PLSOSE2 |
N |
Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR |
MV_PLSOSOL |
C |
Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante. |
MV_PLSPART |
L |
Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss. |
MV_PLSPCRL |
L |
Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local. |
MV_PLSPEAG |
C |
O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas. |
MV_PLSPEGE |
C |
Local de digitacao padrao para inclusao de guias. |
MV_PLSPEIN |
N |
Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol. |
MV_PLSPERO |
C |
Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario |
MV_PLSPEXT |
C |
Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados |
MV_PLSPFED |
C |
Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao |
MV_PLSPFRE |
C |
Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS |
MV_PLSPHES |
C |
Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial. |
MV_PLSPLPE |
C |
Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios. |
MV_PLSPOSA |
C |
Se inicia o servico ou jobs automaticamente |
MV_PLSPOSI |
C |
Caminho arquivos de entrada do POS |
MV_PLSPOSO |
C |
Caminho arquivos de saida do POS |
MV_PLSPRCP |
C |
Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos. |
MV_PLSPRDA |
C |
Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao ) |
MV_PLSPREE |
C |
Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia |
MV_PLSPRFS |
L |
Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) |
MV_PLSPRFX |
L |
Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.) |
MV_PLSPRIO |
C |
Definir as criticas que o sistema permitira priorizar sobre a critica de auditoria |
MV_PLSPRPF |
N |
Informa a validade do contrato da familia em numero de meses. |
MV_PLSPRTA |
C |
Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario. |
MV_PLSQMRA |
N |
Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF |
MV_PLSQPOR |
C |
Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a. |
MV_PLSQTDT |
N |
Limite de Data de pagamento por competencia. |
MV_PLSQUEU |
C |
CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO |
MV_PLSQURY |
C |
Liga log da query |
MV_PLSR309 |
C |
Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim |
MV_PLSRADP |
C |
Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase |
MV_PLSRARZ |
L |
Informe a compactacao nos relatorios de Analise/Pa gamento Prestador: .T. – RAR (default) / .F. – ZIP |
MV_PLSRCMF |
L |
Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG. |
MV_PLSRDAG |
C |
Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao |
MV_PLSREGE |
C |
Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza |
MV_PLSREGL |
L |
Permite reconsiderar o valor ja glosado automatica mente na mudanca de fase na rotina de digitacao de contas. |
MV_PLSREGS |
C |
Verifica os proced. permit.para Espec – Liberacao 1=Busca o proced paramet, caso nao exista, critica 1=Busca o proced parame, caso nao exista, nao crit |
MV_PLSREMA |
C |
Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br |
MV_PLSREMR |
C |
Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas. |
MV_PLSREUS |
C |
Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao. |
MV_PLSRGVA |
C |
Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento |
MV_PLSRPSE |
L |
Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido |
MV_PLSRQTD |
C |
Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil |
MV_PLSRTCA |
C |
Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000” |
MV_PLSRTFA |
C |
Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000” |
MV_PLSRVEN |
L |
Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao |
MV_PLSSADP |
C |
Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig. |
MV_PLSSAPA |
C |
Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica. |
MV_PLSSDPD |
N |
Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita. |
MV_PLSSELC |
C |
Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica. |
MV_PLSSIB |
C |
Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB. |
MV_PLSSLOG |
C |
Ativa log da aplicacao |
MV_PLSSLPD |
C |
Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude |
MV_PLSSMFT |
C |
Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento. |
MV_PLSSMSE |
C |
Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
MV_PLSSMTP |
C |
Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770 |
MV_PLSSOOL |
C |
Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras |
MV_PLSSOTI |
C |
Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos? |
MV_PLSSRX |
C |
Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba |
MV_PLSSTAD |
C |
Local padrao de origem de uma movimentacao |
MV_PLSTAGE |
N |
Tempo para agendar uma consulta |
MV_PLSTALT |
C |
Controla os status do reembolso. |
MV_PLSTBPD |
C |
Codigo da tabela padrao |
MV_PLSTCMS |
C |
Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao. |
MV_PLSTDIA |
C |
Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente |
MV_PLSTENT |
N |
Numero tentativa permitido de acesso invalido ante |
MV_PLSTIPC |
C |
Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica. |
MV_PLSTIPO |
C |
Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib |
MV_PLSTISS |
C |
Define se o cliente utiliza o padrao TISS |
MV_PLSTMAT |
N |
Tempo para analisar inicio e fim de atendimento |
MV_PLSTMF |
N |
Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal |
MV_PLSTMK |
C |
Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center. |
MV_PLSTOTD |
C |
Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim |
MV_PLSTPAA |
C |
Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao. |
MV_PLSTPAD |
C |
Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina) |
MV_PLSTPCP |
C |
Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos. |
MV_PLSTPEG |
L |
Ativa mudanca de status da PEG automatica assim qu e a mudanca de fase da guia e realizada |
MV_PLSTPEN |
C |
Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao |
MV_PLSTPGC |
C |
Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema |
MV_PLSTPGI |
C |
Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI |
MV_PLSTPGS |
C |
Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema. |
MV_PLSTPGV |
C |
Regra de glosa de valor apresentado. |
MV_PLSTPHS |
C |
Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS” |
MV_PLSTPIN |
C |
Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE |
MV_PLSTPLM |
C |
Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real |
MV_PLSTPOD |
C |
Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos |
MV_PLSTPPR |
C |
Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS |
MV_PLSTPSP |
C |
Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao. |
MV_PLSTPTA |
C |
Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario. |
MV_PLSTRLB |
L |
Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade) |
MV_PLSUDCQ |
C |
Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual. |
MV_PLSUNCD |
C |
Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler |
MV_PLSUNCR |
C |
Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica |
MV_PLSUNDS |
C |
Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento. |
MV_PLSUNI |
C |
Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs |
MV_PLSUNRD |
L |
Define a regra de Inclusao das Participacoes de Ho norarios. Se .T. conforme regra do Executante , .F . as unidades serao incluidas para RDA. |
MV_PLSUNRS |
C |
Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0). |
MV_PLSUSR |
L |
Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao |
MV_PLSVCGC |
N |
Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos. |
MV_PLSVCID |
C |
Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao |
MV_PLSVER |
C |
Informar o fundo do verso do cartao |
MV_PLSVIAC |
L |
Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia |
MV_PLSVLDR |
C |
Quantidade de dias de validade da receita. |
MV_PLSVRPE |
C |
Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios. |
MV_PLSVSRK |
C |
Numero do Documento comissao PLS |
MV_PLSX500 |
C |
Log de importacao do a500 |
MV_PLSXCOB |
C |
Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento. |
MV_PLSXCRM |
L |
Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM. |
MV_PLSXMOV |
C |
Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB |
MV_PLTA673 |
C |
Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande |
MV_PLTABOD |
C |
Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema. |
MV_PLTAXPT |
C |
Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online |
MV_PLTCPOS |
L |
Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador |
MV_PLTGPCO |
C |
Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade. |
MV_PLTHANE |
C |
Habilita a criacao de Guias de Anexo atraves de Thread. 0=Criacao Normal. 1=Criacao via thread |
MV_PLTHRE |
L |
Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario. |
MV_PLTIGDA |
N |
Informar o tempo em minutos para que o metodo proc essado possa ser refeito. Default 10 minutos |
MV_PLTIPAT |
C |
Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados |
MV_PLTIPE2 |
C |
Tipo do Titulo que sera gravado no SE2 |
MV_PLTIPND |
C |
Tipo da NDC utilizado na geracao do Pagamento do Lote de Intercambio (PLSA470) |
MV_PLTIPPA |
C |
Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao |
MV_PLTIPRE |
C |
TIPO DO PRESTADOR |
MV_PLTITCD |
C |
Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2 |
MV_PLTMOUT |
N |
Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes |
MV_PLTOLIS |
C |
Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA. |
MV_PLTPBI3 |
C |
Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5. |
MV_PLTPINT |
C |
Tipo de Internacao. XXX_TIPINT |
MV_PLTPUNL |
L |
Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas |
MV_PLTRFER |
L |
Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5). |
MV_PLTRPRE |
L |
Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos |
MV_PLUNMAN |
C |
Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos |
MV_PLUNPOR |
C |
Define a unidade de medida para pesquisa de Porte |
MV_PLUNUSU |
L |
Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente. |
MV_PLURGTS |
C |
Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23) |
MV_PLUSARD |
L |
Utiliza BA1_REMIDO na exportacao do Layout A1300 ou o Parametro do PEA (MV_PLSCPEA) para prencher o “ID_REMIDO”. |
MV_PLUSUDE |
C |
PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame |
MV_PLVAIMP |
C |
Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga) |
MV_PLVBD7 |
L |
Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas |
MV_PLVCGUI |
L |
Validar regras de Execucao do Procedimento ao carregar a Guia no Portal do Prestador. |
MV_PLVCTTC |
N |
Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao |
MV_PLVISRA |
L |
Permite visualizar as guias radioterapia que estao vinculada a guia principal na auditoria. |
MV_PLVL500 |
L |
Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.) |
MV_PLVLDSI |
C |
Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib |
MV_PLVLFIL |
N |
Valor do Filme para calculo de procedimentos |
MV_PLVLMPA |
N |
Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito |
MV_PLVLRE |
L |
Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso |
MV_PLYCDRD |
C |
Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias. |
MV_PLYDBUS |
C |
Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas. |
MV_PM010LA |
C |
Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”. |
MV_PMSACOR |
C |
Parametros que indicam as cores das barras do grafico. |
MV_PMSAGSC |
C |
Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina |
MV_PMSAREC |
L |
Altera Recurso da Acao/Etapa? |
MV_PMSBLQF |
C |
Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim) |
MV_PMSBQAP |
L |
Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes |
MV_PMSBQCF |
L |
Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual. |
MV_PMSBTCN |
L |
Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica |
MV_PMSBXEM |
L |
Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ? |
MV_PMSCALE |
L |
Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS. |
MV_PMSCBLQ |
L |
Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC. |
MV_PMSCCT |
C |
Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim |
MV_PMSCHKA |
C |
Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list |
MV_PMSCODE |
L |
.T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos. |
MV_PMSCONF |
C |
Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica. |
MV_PMSCPLN |
N |
Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1) |
MV_PMSCPSL |
C |
selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT) |
MV_PMSCSC |
L |
Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.) |
MV_PMSCUST |
C |
Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario |
MV_PMSECML |
L |
Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log. |
MV_PMSECOD |
C |
Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial |
MV_PMSEVEN |
C |
Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto. |
MV_PMSEXP1 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. |
MV_PMSEXP2 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV. |
MV_PMSFECM |
C |
Nome do arquivo Xml a ser criado |
MV_PMSGCOR |
C |
Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt |
MV_PMSGPE |
C |
Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao) |
MV_PMSHUR |
N |
Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir |
MV_PMSICQT |
N |
Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto. |
MV_PMSIMP1 |
C |
Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. |
MV_PMSIMP2 |
C |
Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001. |
MV_PMSIPC |
N |
Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao) |
MV_PMSITMU |
C |
Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim |
MV_PMSJOB1 |
C |
Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao) |
MV_PMSJOB2 |
C |
Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao). |
MV_PMSJOBD |
C |
Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2. |
MV_PMSJOBP |
C |
Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2. |
MV_PMSNFED |
C |
Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto. |
MV_PMSNPEC |
C |
Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface |
MV_PMSOPGE |
L |
Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar |
MV_PMSOPSC |
C |
Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga. |
MV_PMSP050 |
C |
Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\ |
MV_PMSP200 |
C |
Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\ |
MV_PMSPCLI |
N |
Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado. |
MV_PMSPECM |
C |
Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado |
MV_PMSPEXC |
C |
Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3) |
MV_PMSPLN1 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. |
MV_PMSPLN2 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200. |
MV_PMSPLN3 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. |
MV_PMSPLN4 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310. |
MV_PMSPLN5 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. |
MV_PMSPLN6 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220. |
MV_PMSPLN7 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. |
MV_PMSPLN8 |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300. |
MV_PMSPLNA |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. |
MV_PMSPLNB |
C |
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100. |
MV_PMSPLUS |
L |
Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento. |
MV_PMSPRE |
N |
Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite) |
MV_PMSPREQ |
C |
Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque. |
MV_PMSPREV |
C |
1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto. |
MV_PMSQTMT |
N |
Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread. |
MV_PMSRBLQ |
C |
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto. |
MV_PMSREPL |
C |
Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2) |
MV_PMSREV |
L |
Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject. |
MV_PMSRMLG |
C |
Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace |
MV_PMSSCGE |
L |
Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar |
MV_PMSTANT |
L |
Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro |
MV_PMSTCOD |
C |
Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3). |
MV_PMSTDFL |
C |
Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao) |
MV_PMSTEXC |
C |
Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui |
MV_PMSTHRD |
N |
Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS. |
MV_PMSTREE |
C |
Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo |
MV_PMSTSV |
C |
Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_. |
MV_PMSTX30 |
L |
Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS. |
MV_PMSVCOD |
L |
Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore. |
MV_PMSVRAL |
N |
Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso |
MV_PMSWORK |
L |
Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject. |
MV_PMSXMSP |
C |
Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1) |
MV_PNLCLI |
L |
HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas |
MV_PNOMXML |
C |
Nome da operadora que sera impresso no protocolo |
MV_PNSWTG1 |
C |
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao |
MV_PNSWTG2 |
C |
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao |
MV_PN_DI |
L |
Imprimir Codigo Part Number na DI. |
MV_POGTISS |
L |
Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao). |
MV_POHE100 |
C |
Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada |
MV_POHE50 |
C |
Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada |
MV_POHEFIN |
C |
Informe o codigo do evento de Falta Integral |
MV_POHEFNO |
C |
Informe o codigo do evento de Falta Noturna |
MV_PONDIV |
C |
Log de divergencias do relogio |
MV_PONINC1 |
N |
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON |
MV_PONINCP |
N |
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON |
MV_PONLINE |
C |
Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido |
MV_PONMES |
C |
Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal. |
MV_PONMULT |
N |
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads. |
MV_PONTOMX |
N |
Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios |
MV_POPEXML |
C |
Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol |
MV_PORBLQ |
C |
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1 |
MV_PORCCL |
L |
HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS |
MV_PORCDC |
C |
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1 |
MV_PORCMC7 |
C |
Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1 |
MV_PORDFER |
C |
Define a quantidade de dias de antecedencia para solicitar ferias no Portal Ges. Capital Humano. |
MV_POREF |
C |
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia. |
MV_PORNFI |
C |
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1 |
MV_PORORB |
C |
Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas |
MV_POROSE |
C |
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1 |
MV_POROSN |
C |
Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. |
MV_PORPOP3 |
N |
porta do servidor pop3 |
MV_PORRLP |
C |
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1 |
MV_PORSMTP |
N |
Porta do Servidor SMTP |
MV_PORT |
N |
Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1 |
MV_PORTAL1 |
C |
Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais. |
MV_PORTAL2 |
C |
Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema. |
MV_PORTAL3 |
C |
Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema. |
MV_PORTAL4 |
C |
Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema. |
MV_PORTCBA |
C |
Porta de saida de impressao de Codigo de Barras |
MV_PORTCHE |
C |
Porta de saida para impressao de Cheques |
MV_PORTCUP |
C |
Porta de saida de impressao de Cupom de Venda |
MV_PORTET |
C |
Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA |
MV_PORTFIS |
C |
Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada |
MV_PORTGAV |
C |
Porta em que a gaveta esta conectada. |
MV_PORTNOT |
C |
Porta de saida para impressao de Nota Fiscal |
MV_PORTORC |
C |
Porta de saida de impressao de Orcamentos |
MV_PORTPIN |
C |
Porta padrao do PINPAD |
MV_PORTTRO |
C |
Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes. |
MV_POSCBAR |
C |
Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40 |
MV_POSCLFT |
C |
Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao). |
MV_POSCLI |
C |
Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM). |
MV_POSDRV |
C |
Drive de utilizacao do pos Ex.: C: |
MV_POSIN |
C |
Diretorio de processamento |
MV_POSTO |
C |
Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting |
MV_PPATCLI |
C |
Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao |
MV_PPATIV |
C |
Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto. |
MV_PPATSRV |
C |
Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP |
MV_PPBCRED |
L |
Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito |
MV_PPDIFAL |
C |
Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015 |
MV_PPPDTRI |
N |
Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco. |
MV_PPPRISC |
C |
Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO |
MV_PR10925 |
C |
Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC |
MV_PRACAN |
N |
Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario. |
MV_PRAPONT |
N |
“Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto” |
MV_PRATIVO |
C |
Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo |
MV_PRCAMAR |
C |
Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda |
MV_PRCCTR |
L |
Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento. |
MV_PRCORC |
L |
Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai |
MV_PRCPOD3 |
C |
Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro. |
MV_PRCPROD |
L |
O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ? |
MV_PRDCL |
C |
Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE. |
MV_PRDCOM |
C |
Informe qual o Produto que sera Comprado. |
MV_PRDCTC |
C |
Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica) |
MV_PRDCTF |
C |
Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Fisica) |
MV_PRDDIAT |
C |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC |
MV_PRDDIV |
L |
Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte |
MV_PRDESAC |
C |
Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM |
MV_PRDIMPO |
L |
Indica se ira considerar o filtro de produtos importados |
MV_PRDPRI |
C |
Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto. |
MV_PRDREG |
C |
Informe qual o Produto que sera registrado. |
MV_PRDSELL |
C |
Informe qual o Produto que sera Selecionado |
MV_PREAFCR |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores). |
MV_PREAFDE |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores). |
MV_PREAFIN |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores). |
MV_PRECISA |
N |
Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos) |
MV_PREEMPR |
C |
Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais. |
MV_PREEVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PREFATO |
C |
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS |
MV_PREFATS |
C |
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN |
MV_PREFATU |
C |
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU |
MV_PREFBAL |
C |
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao |
MV_PREFCCN |
C |
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO |
MV_PREFCCP |
C |
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO |
MV_PREFCL |
C |
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO |
MV_PREFCOF |
C |
Prefixo para titulos referentes a COFINS |
MV_PREFCPH |
C |
HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar. |
MV_PREFCRH |
C |
HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias |
MV_PREFDCN |
C |
Informar o prefixo dos titulos PIS, COF e CPRB, respectivamente, para processamento na apuracao EFD contribuicoes |
MV_PREFDCT |
C |
Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia |
MV_PREFISS |
C |
Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao |
MV_PREFOFI |
C |
Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S |
MV_PREFPIS |
C |
Prefixo para titulos referentes a PIS |
MV_PREFRM |
C |
Prefixo que deve ser gravado no titulo criado da diferenca do pagamento entre os valores do Cnab e do titulo na integracao RM. |
MV_PREFTC |
C |
Prefixo do titulo que sera gerado na efetivacao da conciliacao de cartoes. |
MV_PREFUN |
C |
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS |
MV_PREFVEI |
C |
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos |
MV_PREGPE |
L |
Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ? |
MV_PREIPTU |
C |
Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU |
MV_PREISQN |
C |
Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN |
MV_PRELAN |
C |
Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente |
MV_PREOVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PREQPRO |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores). |
MV_PREQVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PRETAXA |
C |
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS |
MV_PRETISS |
L |
Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS. |
MV_PREVIMP |
C |
HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao) |
MV_PREVVAS |
C |
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores). |
MV_PRFBEMP |
C |
Prefixo do bonus emplacamento. |
MV_PRFINS |
C |
Define o prefixo do INSS na apuracao do complemento de titulo. |
MV_PRFRECU |
C |
HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso. |
MV_PRFRETE |
C |
Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM) |
MV_PRFSPED |
C |
Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina. |
MV_PRICE |
C |
Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos. |
MV_PRINT |
N |
Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede. |
MV_PRIOPBM |
L |
T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM. |
MV_PRITDF |
C |
Codigo Item Registro de Entrada |
MV_PRJINIC |
C |
Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos. |
MV_PRJREVI |
C |
Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto. |
MV_PRLAWB |
C |
Prefixo do titulo para a liberacao da AWB |
MV_PRNAT |
C |
Natureza de Titulo |
MV_PRNFBEN |
L |
Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno. |
MV_PROCCV3 |
L |
Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava |
MV_PROCESS |
C |
Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP. |
MV_PROCPCP |
C |
Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina. |
MV_PROCQE6 |
L |
Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ ) |
MV_PROCRET |
C |
HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento. |
MV_PROCSUS |
C |
Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao. |
MV_PROCTMS |
L |
Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete. |
MV_PRODAGR |
C |
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais. |
MV_PRODALT |
L |
HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza) |
MV_PRODAUT |
L |
Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera) |
MV_PRODCF |
C |
Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE) |
MV_PRODCTB |
L |
Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras. |
MV_PRODCTR |
L |
Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite. |
MV_PRODDNF |
C |
Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II) |
MV_PRODEC |
C |
Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC |
MV_PRODEP1 |
C |
Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE. |
MV_PRODEP2 |
C |
Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE. |
MV_PRODEP3 |
C |
Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE |
MV_PRODFER |
C |
Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
MV_PRODHOR |
C |
Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda |
MV_PRODIB |
C |
Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
MV_PRODIE |
C |
Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
MV_PRODIMP |
C |
Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE |
MV_PRODINS |
C |
Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT. |
MV_PRODLEI |
C |
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura. |
MV_PRODLOG |
C |
Produtos a serem verificados no log de diferenca d e saldo – deve ser colocado “/” apos cada produto para separacao dos codigos |
MV_PRODMNT |
C |
Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT |
MV_PRODMOD |
L |
Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento. |
MV_PRODPF |
C |
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF) |
MV_PRODPR0 |
N |
Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio. |
MV_PRODTER |
C |
Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT |
MV_PRODTRX |
C |
Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
MV_PRODTS2 |
C |
Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
MV_PRODTS8 |
C |
Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica |
MV_PRODUPL |
C |
Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite) |
MV_PROFERP |
N |
Define se realiza Calc Ferias Progr Particionada 0 – Nao utiliza; 1 – Inicia sempre na 2a-Feira; 2 – Dias Corridos |
MV_PROGASA |
C |
Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
MV_PROGASC |
C |
Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc. |
MV_PROGEN |
C |
Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado |
MV_PROIND |
C |
Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao. |
MV_PROJAV |
L |
Projetar a data de demissao conforme o aviso previo. |
MV_PROLAQ |
C |
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura. |
MV_PROMSAL |
C |
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO |
MV_PROPCP |
L |
Grava o custo unitario em partes utilizando o calc ulo de proporcao para unitarios negativos |
MV_PROPDEL |
L |
Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente |
MV_PROPENS |
C |
Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo. |
MV_PROPERC |
C |
Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525. |
MV_PROPTAR |
L |
Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral. |
MV_PRORDIE |
L |
Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP. |
MV_PROREG |
C |
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil. |
MV_PROSAUD |
L |
Utiliza o processo de Promocao a Saude |
MV_PROSTCE |
N |
Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto. |
MV_PROTEGE |
C |
Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE. |
MV_PROTFAS |
C |
Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo |
MV_PROVA |
C |
Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis. |
MV_PROVCON |
C |
Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar. |
MV_PROVNEG |
C |
Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0. |
MV_PROVRES |
C |
Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos. |
MV_PROXNUM |
C |
Armazena o ultimo numero do codigo do parametro |
MV_PRPARTO |
C |
HSP-Indica os procedimentos de Parto. |
MV_PRSEGUR |
C |
Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM) |
MV_PRSTORD |
C |
Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao |
MV_PRTYSER |
C |
Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty. |
MV_PRXLOTC |
C |
Proximo Lote |
MV_PRXLOTE |
C |
Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario. |
MV_PRXPARC |
C |
Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao. |
MV_PRXREL |
C |
Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810 |
MV_PRZESTR |
L |
Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ? |
MV_PRZIRRF |
N |
Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo. |
MV_PSERTER |
N |
Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao. |
MV_PSGRP1 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel |
MV_PSGRP2 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel |
MV_PSGRP3 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel |
MV_PSGRP4 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel |
MV_PSGRP5 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel |
MV_PSGRP6 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel |
MV_PSGRP7 |
N |
Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel |
MV_PSIGLA1 |
C |
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR |
MV_PSIGLA2 |
C |
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR |
MV_PSSCPE |
L |
HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente |
MV_PSSTIP |
C |
HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior). |
MV_PSUSAIH |
C |
HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS |
MV_PSUSBPA |
C |
HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS. |
MV_PSUSPAC |
C |
HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS. |
MV_PSWCPL |
C |
Senha de autenticacao do webservice |
MV_PSWNFD |
C |
Senha de acesso na utilizacao da NFD. |
MV_PT022BR |
C |
Ativa critica 022-Guia Empresa ao processar guia de intercambio de Baixo Risco (0-Desativada/ 1-Ativado) |
MV_PTBLPER |
C |
Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade. |
MV_PTC1300 |
C |
Informe os campos da tabela BA1 que sao considerados como alteracao Ex: BA1_MAE; BA1_NOMUSR |
MV_PTCELET |
C |
Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU. |
MV_PTCRINE |
C |
Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada |
MV_PTDS130 |
C |
Indica o codigo das empresas que serao descartadas ao gerar o arquivo PTU A1300. Separar com /. Ex: 0001/0002/0003 |
MV_PTGLOBO |
C |
Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online |
MV_PTHRAUT |
L |
Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal. |
MV_PTIMATE |
L |
Ativa log de processamento do portal. Informacao e xtraida do monitor de atividades do protheus. Defa |
MV_PTITVEI |
C |
Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO. |
MV_PTO1100 |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100 |
MV_PTOAUOS |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico |
MV_PTOAWB |
N |
Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado. |
MV_PTOCANC |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento |
MV_PTODABE |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario |
MV_PTODAPR |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador |
MV_PTODEPR |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo |
MV_PTON310 |
C |
Realiza De-Para com as criticas BCT ao receber um 00310 de resposta. 0=Nao realiza/1=realiza |
MV_PTONNAM |
C |
Informe o NameSpace das tags Ptu Online |
MV_PTONSEM |
C |
Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza |
MV_PTONSEN |
C |
Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online |
MV_PTONVER |
C |
Versao do PTU Online Web Service |
MV_PTONXSD |
C |
Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU |
MV_PTOORSE |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico |
MV_PTOPEAU |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao |
MV_PTOPECO |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza |
MV_PTOPEIS |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia |
MV_PTOREAU |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria |
MV_PTOSTTR |
C |
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao |
MV_PTSOLBX |
C |
EndPoint do WS solicitarBaixaOperation |
MV_PTUDAUD |
N |
Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online |
MV_PTUDESG |
C |
Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite |
MV_PTUDRV |
C |
DIRETORIO DE PROCESSAMENTO |
MV_PTUIN |
C |
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO |
MV_PTUOUT |
C |
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA |
MV_PTUSCS |
C |
CAMINHO DO SCS |
MV_PTUSCS2 |
C |
Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe |
MV_PTUTIME |
N |
Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online. |
MV_PTUTRAN |
C |
Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho ) |
MV_PTUVEON |
C |
Versao do Ptu Online |
MV_PTUVERS |
C |
Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho ) |
MV_PUPCCST |
C |
Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros |
MV_PVCODOC |
C |
Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor |
MV_PVCODPV |
C |
Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor |
MV_PVCOMOP |
L |
Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao. |
MV_PVLOPCT |
L |
Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente |
MV_PVRECAL |
L |
Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda. |
MV_PVTABOC |
C |
Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor |
MV_PVTABPV |
C |
Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor |
MV_PV_MAIL |
C |
Indica o ultimo codigo do Pedido de Venda enviado por meio do Job FtJobPvMail. |
MV_PWDECM |
C |
Senha do usuario padrao para integracao |
MV_PXVISTO |
N |
Numero de dias para proxima vistoria de motorista |
MV_PZRECST |
C |
Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}} |
MV_PZRESER |
N |
Prazo padrao de validade das reservas (em dias). |
MV_QA090F3 |
C |
Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”. |
MV_QACMP09 |
C |
CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas. |
MV_QACUPAM |
L |
Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA. |
MV_QADAVEM |
C |
Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO) |
MV_QADDEP |
L |
Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel. |
MV_QADENAE |
C |
Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO ) |
MV_QADENAG |
C |
Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao) |
MV_QADEVI |
L |
Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria |
MV_QADININ |
N |
Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao. |
MV_QADPDOC |
C |
Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes |
MV_QADQNC |
L |
Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC. |
MV_QADQZER |
L |
Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme. |
MV_QADTMAI |
C |
Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO) |
MV_QADTOPA |
C |
Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO |
MV_QALOGIX |
C |
Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix. |
MV_QALTFNC |
C |
Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO |
MV_QALTPRO |
C |
Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao |
MV_QAMOINI |
L |
Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor |
MV_QANEVPR |
L |
Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview |
MV_QAPCON |
C |
Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL |
MV_QAPCTOL |
C |
Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada. |
MV_QAPQIEP |
C |
Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos |
MV_QAPQPED |
C |
Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda |
MV_QAPROV |
C |
Nomeclatura para APROVADO |
MV_QAQUEST |
C |
Define se Inclui / Responde Questionario. |
MV_QARQIMP |
C |
Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE. |
MV_QART65 |
N |
Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR |
MV_QASSIQS |
C |
Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS? |
MV_QATEXTO |
C |
“Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.” |
MV_QATUESC |
C |
Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM. |
MV_QATULGE |
L |
Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ |
MV_QATUPAM |
C |
Atualizacao automatica do Plano de Amostragem. |
MV_QAVIREC |
C |
Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento. |
MV_QAVISOR |
C |
Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento. |
MV_QBACMOD |
C |
Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback |
MV_QBCFO |
L |
“Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)” |
MV_QBIMPFO |
N |
Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58. |
MV_QBITALT |
C |
Exibe botao para cadastramento de itens alterados. |
MV_QBLIQP |
L |
Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada. |
MV_QBLOESP |
C |
Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado. |
MV_QBLQFOR |
C |
Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio) |
MV_QBLQMSG |
C |
Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao |
MV_QBLQPLA |
C |
Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao |
MV_QBLQSLA |
L |
Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido. |
MV_QBNDMED |
C |
Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado. |
MV_QBPROD |
L |
Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo |
MV_QBSOL |
C |
Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao. |
MV_QBXANNC |
L |
Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades) |
MV_QB_OPER |
C |
Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao |
MV_QCALINC |
C |
Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²) |
MV_QCALLIM |
L |
Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle |
MV_QCERENT |
C |
Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste? |
MV_QCHKPAD |
C |
Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas. |
MV_QCLPERC |
C |
Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual. |
MV_QCOMPQX |
L |
Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo. |
MV_QCONDIA |
C |
Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas. |
MV_QDATAUT |
C |
Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QDAVREF |
C |
Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao |
MV_QDBLORV |
C |
Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QDBXALE |
C |
Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa. |
MV_QDBXARF |
C |
Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado. |
MV_QDCARGO |
C |
No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO |
MV_QDCHTM |
C |
Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html. |
MV_QDDOTPD |
C |
Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos. |
MV_QDECPAD |
C |
Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2). |
MV_QDELFNC |
C |
Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema. |
MV_QDESBR |
N |
Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao |
MV_QDHDTIM |
C |
Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao) |
MV_QDHTML |
C |
Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao |
MV_QDIAIPO |
N |
Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO. |
MV_QDIALIM |
N |
Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento. |
MV_QDIAMIQ |
C |
Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade. |
MV_QDIATR |
N |
Define o numero de dias de validade do documento. |
MV_QDIDTVG |
C |
Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento. |
MV_QDIMPUM |
L |
Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos |
MV_QDIREIN |
N |
Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados. |
MV_QDIRFLW |
C |
Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar. |
MV_QDIRGRA |
C |
Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle. |
MV_QDIRIMP |
C |
Diretorio do arquivo de importacao de entregas. |
MV_QDLHREV |
C |
Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao. |
MV_QDOAVEM |
C |
Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO) |
MV_QDOCPCN |
L |
Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados |
MV_QDOCPO |
C |
Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas. |
MV_QDOCPUM |
C |
Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao |
MV_QDODEST |
C |
Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO ) |
MV_QDOEMCC |
C |
Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO |
MV_QDOFFIL |
C |
Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual |
MV_QDOFTRA |
L |
Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro |
MV_QDOGEAV |
C |
Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO) |
MV_QDOJUST |
C |
Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica. |
MV_QDOLNV |
C |
Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos) |
MV_QDOORPD |
N |
Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias) |
MV_QDOPDEV |
C |
Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse. |
MV_QDOPSOL |
C |
Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser. |
MV_QDOQDG |
L |
Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’. |
MV_QDOREVD |
C |
Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO) |
MV_QDOTOWO |
L |
Habilita TimeOut nas integracoes do SIGAQDO com o Word – Operacoes que permitem alteracoes no Word |
MV_QDOTPPR |
C |
Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao ) |
MV_QDPRVW |
C |
Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim . |
MV_QDPVIEW |
C |
Define o diretorio onde o WordView foi instalado. |
MV_QDREFIN |
C |
Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas) |
MV_QDREVAL |
C |
Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO |
MV_QDREVIN |
C |
Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes |
MV_QDSBOPE |
N |
Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao |
MV_QDSLDEX |
C |
Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao” |
MV_QDTIPED |
C |
Define o tipo de editor a ser utilizado. |
MV_QDTNFIM |
L |
Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal |
MV_QDUPEXT |
C |
Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao |
MV_QDVIEW |
C |
Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema. |
MV_QDVQAD |
N |
Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail |
MV_QDVQNC |
N |
Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis |
MV_QDWHTML |
C |
Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QDXAVLI |
C |
Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao) |
MV_QEALTOB |
C |
Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao |
MV_QEEINST |
C |
1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail. |
MV_QEFICHP |
C |
Titulo do relatorio Ficha do Produto |
MV_QEINSOB |
C |
Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE). |
MV_QEIQSNA |
C |
Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS. |
MV_QEJUSLA |
C |
Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote. |
MV_QELAUEN |
C |
Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE). |
MV_QELAUSQ |
C |
Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade. |
MV_QEMPNF |
L |
Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao). |
MV_QEMPV |
L |
Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda |
MV_QENITRA |
C |
Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas. |
MV_QENIVER |
C |
Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas. |
MV_QENSMED |
L |
Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral |
MV_QENTPRO |
C |
Excluir entregas ao excluir um Produto |
MV_QENTQEK |
C |
Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO) |
MV_QERENNC |
N |
Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE). |
MV_QERESNC |
C |
Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE). |
MV_QEXIAUD |
L |
Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados |
MV_QFATIQP |
L |
Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E |
MV_QFILENT |
L |
Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse. |
MV_QFNCPLN |
C |
Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO |
MV_QFREQAF |
C |
Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento) |
MV_QFRQSKP |
L |
Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario. |
MV_QGAFT |
C |
Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO |
MV_QGEMAIL |
C |
Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o |
MV_QGINT |
C |
Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR” |
MV_QGPEMAU |
C |
Permite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteudo padrao: 1 |
MV_QGTRM |
C |
Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QICECEO |
C |
Defini o nome do CEO (Presidente) |
MV_QICECFO |
C |
Definie o nome CFO (Diretor Financeiro) |
MV_QICEDOT |
C |
Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley |
MV_QICEMEP |
C |
Determina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos. |
MV_QICEWOD |
C |
Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao) |
MV_QIEDOC |
C |
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada. |
MV_QIEMULT |
N |
Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois processos,etc. |
MV_QIMPENL |
C |
Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao |
MV_QIMPEST |
L |
Define se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico. |
MV_QIMPNNC |
L |
Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta. |
MV_QIMPRCQ |
C |
Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral. |
MV_QINCDM |
C |
Inclui desvio medio no calculo da Incerteza |
MV_QINCDP |
C |
Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza |
MV_QINCRR |
C |
Inclui o Valor de R&R no calculo da incerteza |
MV_QINSPEC |
C |
Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao |
MV_QINSRVI |
L |
Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao. |
MV_QINTERV |
N |
Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendencias de auditoria |
MV_QINTPC |
L |
Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO) |
MV_QINTQMT |
C |
Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina |
MV_QINTQNC |
C |
Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades). |
MV_QINVLTX |
N |
Define se valida a obrigatoriedade do instrumento para ensaios do tipo Texto. 1- Sim ou 2- Nao |
MV_QIPAVIS |
C |
Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co |
MV_QIPDOC |
C |
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes – ambiente Inspecao de Processos. |
MV_QIPFROT |
L |
Indica se deve utilizar o roteiro de operacoes primario, da especificacao do produto, na abertura de Ordens de Producao (T=SIM;F=NAO). |
MV_QIPMAT |
C |
Indica se o modulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais. |
MV_QIPMULT |
N |
Define o numero de processos, ou threads que serao executados pela rotina. Ex: 1= sera executado um p rocesso, 2 = dois processos, …. |
MV_QIPOPEP |
C |
Define a prioridade dos dados em relacao a operaca o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 – PCP e 2 – QIP. |
MV_QIPQMT |
C |
Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt. |
MV_QIPQNC |
C |
Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO). |
MV_QIQSASS |
N |
Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado. |
MV_QIQSQUA |
N |
IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%. |
MV_QIQSREP |
N |
Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM). |
MV_QLACUN |
C |
Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma |
MV_QLEUDOC |
C |
Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente |
MV_QLGREL |
L |
Parametro para impressao de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes. |
MV_QLIBDEV |
L |
Libera a devolucao parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98). |
MV_QLIBLEI |
C |
Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios. |
MV_QLINS |
C |
Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos. |
MV_QLOTQIP |
C |
Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ). |
MV_QLOTSEQ |
C |
Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas. |
MV_QLOTUNI |
C |
Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas. |
MV_QLYXCAL |
L |
Define a integracao entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality. |
MV_QMCALIN |
C |
Seleciona a precisao do calculo de incerteza Tipo B em calibracoes |
MV_QMEDLAU |
C |
Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N). |
MV_QMEDNOC |
C |
Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edicao. |
MV_QMESACU |
N |
Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados. |
MV_QMETODE |
L |
Envia E-mail das pendencias aos usuarios. |
MV_QMLOGIX |
C |
Indica se na integracao com o ERP logix serao apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao |
MV_QMLTLOC |
C |
Indica se sera permitida a Alteracao da Localizaca o do Instrumento durante a Baixa da Movimentacao ( 1=Sim / 2=Nao ) |
MV_QMOESPT |
C |
No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1 |
MV_QMSGERM |
L |
Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas |
MV_QMSOMED |
C |
Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total |
MV_QMTDDOT |
C |
Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot |
MV_QMTGINS |
C |
Define se a amarracao dos anexos sera feita por 1= “Instrumento+Revisao” ou 2=”Instrumento/Revisao/Da ta/Sequencia” |
MV_QMTINTP |
C |
Altera o metodo de calculo para obtencao da t-Stud ent Bi-Caudal, “S” = “Utiliza o conceito de interp olacao” / “N”=”Conceito Padrao”. |
MV_QMTIOPC |
C |
Indica a reabertura da tela de calibracoes. 1=Reabre a tela apos a confirmacoes da inclusao 2 (Default)=Nao reabre a tela apos a confirmacao |
MV_QMTISHU |
C |
Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ). |
MV_QMTPATH |
C |
Indica o diretorio de gravacao de documentos do am biente Metrologia |
MV_QMTPCES |
C |
Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao). |
MV_QMTPMOV |
C |
Define o tipo de movimentacao a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais) |
MV_QMTREMP |
C |
Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1=”Sim” / 2=”Nao” |
MV_QMTSHFI |
C |
Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes – coleta de dados. |
MV_QNAOCER |
L |
Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal. |
MV_QNAUSR |
N |
Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso. |
MV_QNBR542 |
C |
Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla). |
MV_QNCACOB |
C |
Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao |
MV_QNCADET |
C |
Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QNCAETA |
C |
Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa. |
MV_QNCAPLA |
C |
Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO) |
MV_QNCAUET |
C |
Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO) |
MV_QNCAVEM |
C |
Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ). |
MV_QNCBALE |
C |
Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial) |
MV_QNCDDES |
C |
Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades. |
MV_QNCDDIG |
C |
Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC |
MV_QNCDET |
L |
Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato. |
MV_QNCDORI |
C |
Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades. |
MV_QNCEMTA |
C |
Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO) |
MV_QNCFDES |
C |
Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades |
MV_QNCFDIG |
C |
Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades |
MV_QNCFORI |
C |
Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades |
MV_QNCFRES |
C |
Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades |
MV_QNCHFIL |
L |
Habilita a opcao de filtro o cadastro de usuario |
MV_QNCIOPC |
N |
Indica a reabertura da tela na inclusao de FNC e Plano de Acao. 1 (Default)-Reabre a tela apos a inclusao. 2-Nao reabre a tela apos a inclusao. |
MV_QNCMDIG |
C |
Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades. |
MV_QNCMRES |
C |
Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC |
MV_QNCNIVR |
N |
Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas. |
MV_QNCNIVT |
N |
Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos. |
MV_QNCNTRF |
N |
Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios. |
MV_QNCPACO |
C |
Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO). |
MV_QNCPDOC |
C |
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos |
MV_QNCPERG |
N |
Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita |
MV_QNCPFNC |
C |
Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser |
MV_QNCPRZ |
C |
Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ). |
MV_QNCSFNC |
C |
Define os status que poderao incluir o Plano de Ac ao no cadastro da FNC (Ficha de Nao-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2 |
MV_QNCTFUN |
C |
Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO) |
MV_QNCVFNC |
C |
Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO |
MV_QNCVPRE |
L |
Configura a visualizacao de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou. |
MV_QNCVSEQ |
C |
Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao |
MV_QNDIAS |
N |
Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma. |
MV_QNEAPLA |
C |
Define se o encerramento do Plano de Acao sera feito automaticamente apos a finalizacao da ultima etapa. |
MV_QNFEBEN |
C |
Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. |
MV_QNFEDEV |
C |
Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. |
MV_QNFENOR |
C |
Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao. |
MV_QNGREV |
C |
Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos. |
MV_QNSEQDC |
C |
Define se o numero do Documento sera sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento. |
MV_QORDPEC |
L |
Para conservar ou ordenar a sequencia de cadastro das caracteristicas da peca no momento da gravacao |
MV_QORGPLC |
C |
Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao) |
MV_QPAMIQS |
C |
Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS. |
MV_QPARCC |
C |
Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento. |
MV_QPATHW |
C |
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos |
MV_QPATHWD |
C |
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT) |
MV_QPATHWH |
C |
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML. |
MV_QPATHWT |
C |
Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema. |
MV_QPCERPR |
C |
Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste? |
MV_QPDAUT |
C |
Indica o Nome padrao ultilizado na inclusao dos Pa droes Automaticos. |
MV_QPDELCA |
C |
Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao? |
MV_QPDELG2 |
L |
Define se a operacao que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificacao (QQK) tambem ira exc luir a operacao da tabela SG2 do PCP. |
MV_QPDELOP |
L |
SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA |
MV_QPDELRO |
L |
Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo. |
MV_QPESQE6 |
L |
Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1) |
MV_QPIMPPL |
C |
Imprime a Ficha de Produto ? Uso apos a inclusao da ordem de Producao |
MV_QPINAUT |
C |
Indica a atualizacao automatica do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medicao. |
MV_QPINDIS |
C |
Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao. |
MV_QPINSOB |
C |
Define se e obrigatoria a especificacao do instru- mento para a gravacao dos Resultados(SIGAQIP). |
MV_QPJUSLA |
C |
Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote. |
MV_QPLANTA |
C |
HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem. |
MV_QPLAUEN |
C |
Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP). |
MV_QPLGAPR |
C |
Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a “N” |
MV_QPLPRC |
C |
Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se apos a digitacao das etapas do plano (N). |
MV_QPLRAST |
C |
Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial. |
MV_QPMEAUT |
C |
Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line. |
MV_QPNRSER |
L |
Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto. |
MV_QPOPINT |
L |
Identifica se o usuario deseja inspecionar OPs int ermediarias |
MV_QPOSFOC |
N |
Define o numero de posicoes a direita necessarios para que o foco fique posicionado no campo de medi cao. |
MV_QPPAPED |
C |
Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior. |
MV_QPPEMAI |
N |
Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade |
MV_QPPOSFO |
N |
Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuario do cadastro de medicoes. |
MV_QPRESNC |
C |
Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade. |
MV_QPRORAT |
C |
Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade. |
MV_QPROT |
C |
Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de entrega de documentos. |
MV_QPROTRE |
C |
Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de recolhimento de documentos. |
MV_QPSKLPR |
N |
No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote. |
MV_QPSKPTE |
C |
Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (=”1″) ou para as producoes inspecio- da somente (=”2″). |
MV_QPTRLAY |
C |
Define qual o Leiaute sera exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspecao de Processo 1=Leiaute Padrao e 2=Leiaute Simplificado. |
MV_QPVLIN |
C |
Indica a validacao do instrumento no momento do instrumento na medicao. |
MV_QQTDIAS |
N |
Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s). |
MV_QQTDREJ |
C |
Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega. |
MV_QQUAEMA |
C |
Lista de email para notificar mudanca da nc nao procede, a mesma notificacao do digitador |
MV_QRASTRO |
C |
Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao |
MV_QREFDC |
N |
Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o |
MV_QREINSP |
L |
Habilita a reinspecao de produtos na mesma data. T – Habilita o processo e F – Desabilita (Conteudo Padrao) |
MV_QREPRO |
C |
Nomeclatura para REPROVADO |
MV_QRHTOQA |
C |
Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao. |
MV_QRRIAPR |
N |
Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R |
MV_QRRICON |
N |
Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R |
MV_QRRIREP |
N |
Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R |
MV_QRRTAPR |
C |
Texto representando BOM para ensaio de R/R |
MV_QRRTCON |
C |
Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R |
MV_QRRTREP |
C |
Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R |
MV_QSAVEDC |
N |
Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF ) |
MV_QSAVPSW |
C |
Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao) |
MV_QSKLENT |
N |
No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote. |
MV_QSKLIQS |
C |
Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote. |
MV_QSKLPRD |
N |
Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote. |
MV_QSKPTES |
C |
Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (=”1″) ou para as Entregas Inspecionadas somente (=”2″). |
MV_QSOLPQU |
C |
Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria “Sem Skip-Lote” |
MV_QSUGINB |
C |
Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao |
MV_QSUGLAU |
C |
Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario. |
MV_QSULOG |
C |
Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento. |
MV_QSUMITB |
C |
Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total |
MV_QSUPADS |
C |
Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO). |
MV_QTAEC |
N |
Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes |
MV_QTDCOP |
N |
Quantidade de copias para cada cheque. |
MV_QTDENIV |
C |
Informar quantos niveis hierarquico serao alerta- dos, caso esteja em branco ou zero sera enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE |
MV_QTDFEM |
N |
HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese |
MV_QTDMAIL |
N |
Quantidade Maxima de E-mails a ser enviada por vez |
MV_QTDMAS |
N |
HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses |
MV_QTDPREV |
C |
Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada |
MV_QTDPROC |
N |
Numero maximo de procedimenos distintos na guia. |
MV_QTDREP |
N |
HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento |
MV_QTDTAEC |
N |
Define a quantidade de Threads no processamento da apuracao da EFD Contribuicoes. Se conteudo for 0(zero) a rotina nao sera processado em MultiThrea |
MV_QTGTISL |
N |
HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geracao do arquivo XML |
MV_QTHRAGC |
N |
HSP-Define a quantidade de horarios disponiveis para atendimento na Agenda Cirurgica. |
MV_QTITENS |
N |
Controle da Quantidade de Itens para geracao do Pedido de Vendas |
MV_QTMKPMS |
N |
Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS |
MV_QTOPDEL |
C |
Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina. |
MV_QTPAMOI |
C |
Define o tipo de certificacao utilizado na Amostra Inicial “L-Lote” ou T-Teste”. |
MV_QTPEDPM |
N |
Permite determinar a quantidade dos ultimos pedido s (historicos) que retornaram para o HandHeld. |
MV_QTRCANC |
C |
Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios. |
MV_QTRFREP |
C |
Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas. |
MV_QTRFSKP |
C |
Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE |
MV_QTXTCON |
C |
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento. |
MV_QTXTIMP |
C |
Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cao do modulo de Inspecao de Entrada. |
MV_QTXTPRO |
C |
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade. |
MV_QUAD03 |
C |
Informe os Cfop’s de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica |
MV_QUAD22 |
C |
Informe os Cfop’s referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar |
MV_QUAD22A |
C |
Informe os cfop’s referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito |
MV_QUAD22B |
C |
Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS |
MV_QUAD24A |
C |
Informe os cfop’s de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracao, feira ou exposicao, ind. ou conserto |
MV_QUAD24B |
C |
Informe os cfop’s de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas |
MV_QUANTGA |
N |
Informar a quantidade de Gasolina A, proporcao da MP. |
MV_QUANTOD |
N |
Informar a quantidade de Oleo Diesel, proporcao da MP. |
MV_QUANTQA |
N |
Informar a quantidade de QAV querosene de aviacao, proporcao da MP. |
MV_QUARRN |
C |
HSP-Quarto para recem nascido |
MV_QUDAVEN |
C |
Define a ultima data da verificacao de envio de e- mails para os usuarios com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos |
MV_QUDQAD |
C |
Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria |
MV_QUDQDO |
C |
Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos |
MV_QUDQDON |
C |
Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro “MV_QUDQDO”. |
MV_QUDQNC |
C |
Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Nao-Conformidades. |
MV_QUEBFUN |
C |
Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento. |
MV_QUEBROP |
C |
Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra |
MV_QUEBRSC |
C |
Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra |
MV_QUEST |
C |
Atual questionario Socio economico social |
MV_QURLOSI |
C |
Define a URL onde esta instalado o WebService Server LogoCenter |
MV_QUSRINA |
C |
Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos. |
MV_QUTSK25 |
C |
Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor |
MV_QVALLOT |
N |
Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base |
MV_QVALPER |
N |
Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita |
MV_QVALPER |
N |
Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita |
MV_QVEFMEA |
C |
Indica a versao do FMEA utilizada. 3 – Terceira Ed 4 -Quarta Ed. |
MV_QVLDTHR |
C |
Validacao a ser efetuada da Data e Hora.1 – Validacao completa, 2 – Data Medicao >= Data OP, 3 Data Medicao >= Database >= Data OP. |
MV_QVLENSR |
L |
Ativa a validacao do ensaiador, nas medicoes da ro tina de resultados do modulo de Inspecao de Proces sos. |
MV_QVLFIMF |
C |
Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado. |
MV_QVLINIF |
C |
Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado. |
MV_QVLUSAR |
C |
Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execucao da transferen cia de funcionarios. Senao, informe 2. |
MV_R03CIMP |
C |
HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N. |
MV_R460PRC |
N |
Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1) |
MV_R460TPC |
C |
Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo medio ou R=Custo Remessa |
MV_R51CFOP |
C |
Indica quais CFOPs nao deverao ser lancados no Reg istro Tipo 51. |
MV_R54CFOP |
C |
Indica quais CFOPs de Servicos farao parte dos lan camentos no Registro Tipo 54. |
MV_R54IPI |
L |
Habilita/desabilita a utilizacao do IPI nas operac oes em que o TES e configurado com o campo “Calcul a IPI” atribuido com o conteudo “R” Com. N. Atacad |
MV_R930SAT |
L |
Define se .T.,imprime a serie CF-e SAT na coluna Serie ou se .F., na coluna Observacoes |
MV_R933AD0 |
C |
Campo da tabela SD1 que contem o valor do imposto de importacao para o calculo do Transfer Pricing. |
MV_R941ST |
L |
Verifica se sera impresso ou nao a Substituicao Tributaria Zerada no Resumo de Apuracao ICMS – P9 |
MV_R956A1 |
C |
Campo da tabela SA1 que determina se o cliente e d o tipo Hospital, Casa de Saude ou Estabelecimento s Congeneres. |
MV_RADIOF |
C |
Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia |
MV_RARTIMP |
C |
Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA |
MV_RASTRO |
C |
Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao). |
MV_RAT0973 |
C |
Define se efetua a gravacao da verba de Id 0973 na tabela SRC. |
MV_RATACRE |
L |
Realiza calculo automatico dos acrescimos nas adicoes? |
MV_RATAUTO |
L |
Permite exibir ou nao a tela de rateios quando inclusao de C.Pagar via rotina automatica T = Mostra tela ou F = Nao mostra tela (padrao) |
MV_RATBOMB |
L |
Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras |
MV_RATCIF |
C |
Indica se o Rateio das despesas na NF sera por CIF |
MV_RATCOF |
L |
Indica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. |
MV_RATCSLL |
L |
Indica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. |
MV_RATDESD |
C |
Permite ou nao o rateio de um desdobramento (ratei o contabil – LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1) |
MV_RATDESP |
C |
Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) |
MV_RATDUPL |
L |
Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada. |
MV_RATEIO |
C |
Indica se as despesas serao rateadas no Orientador |
MV_RATFRE |
C |
Este parametro foi descontinuado. Utilize o parametro MV_RATDESP para o calculo do rateio de frete. |
MV_RATINSS |
L |
Indica se o valor do INSS deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia) |
MV_RATIRRF |
L |
Indica se o valor do IRRF deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia) |
MV_RATISS |
L |
Indica se deve ratear o ISS no lancamento do docum ento fiscal de entrada. |
MV_RATITM |
L |
Define se realizara rateio por Item Contabil na integracao de titulos. |
MV_RATPIS |
L |
Indica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. |
MV_RATPROC |
C |
Parametro que indica si los gastos de las Invoice |
MV_RATPROP |
L |
Desabilita o calculo do Credito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem calculo por Rateio. |
MV_RATPROV |
C |
Utiliza rateio no calculo da provisao e da folha de pagamento: S = Sim; N = Nao |
MV_RATSEST |
L |
Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT. |
MV_RAT_FRE |
C |
Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI |
MV_RAT_INL |
N |
Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso |
MV_RBACMAN |
C |
Receita Bruta Acumulada – Simples Federal |
MV_RBACRJ |
C |
Receita Bruta Acumulada informada manualmente – Simples Rio de Janeiro – Exemplo: {ano,valor} |
MV_RBACSP |
C |
Receita bruta acumulada – Simples Paulista |
MV_RC10925 |
C |
Define se a rotina de verificacao do calculo PIS, COFINS e CSLL sera executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou bordero (1=Sim / 2=Nao) |
MV_RC315 |
C |
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tipo de Base”} |
MV_RC320 |
C |
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {“Tipo”,”Serie Arma”,”Serie Cano”,”Desc.Arma”} |
MV_RC325 |
C |
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {“Chassi do Veiculo”} |
MV_RCPETP0 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 00 – Merc. p/ Revenda |
MV_RCPETP1 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 01- Materia Prima |
MV_RCPETP2 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 02 – Embalagem |
MV_RCPETP3 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 03 – Produto em Processo |
MV_RCPETP4 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 04 – Produto Acabado. |
MV_RCPETP5 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 05 – SubProduto. |
MV_RCPETP6 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 06 – Produto Intermediario |
MV_RCPETP9 |
C |
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 99 – Outros |
MV_RCSTIPI |
C |
CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. |
MV_RDASUS |
C |
Codigo da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverao ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma. |
MV_RDCDTOR |
D |
HSP-Informar a partir de qual data o sistema atualizara a Ficha de Tratamento baseada no orcamento do SIGALOJA. |
MV_RDR928 |
C |
Indica o tratamento do Consignatario e Despachante no momento da execucao do relatorio |
MV_RE |
C |
Informe o campo do arquivo “SD2”, que ira receber o numero do Registro de Exportacao. |
MV_REAJMED |
C |
Identifica se corrije valor das medicoes durante o reajuste de contrato no SIGAGCT |
MV_REAJPAD |
C |
Reajuste Padrao para contratos |
MV_REAJSC9 |
L |
Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reco, tambem reajusta os precos dos pedidos de ven da-SC6 e os precos dos Ped. Liberados-SC9. |
MV_REAPNNF |
L |
Indica se sera reaproveitado o numero de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz. |
MV_REBICM |
L |
Indica que Somente sera aplicada reducao depois de Calculado ICMS. |
MV_REC2TIT |
C |
Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Nao Gera RA |
MV_RECA1A2 |
L |
Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655. |
MV_RECALST |
L |
Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG? |
MV_RECALZ1 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero’- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B |
MV_RECALZ2 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. – Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B |
MV_RECALZ3 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linha 06/07/10 ficha ‘Rec. Vendas Bens Ativo Perm.’Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B |
MV_RECALZ4 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B |
MV_RECALZ5 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B |
MV_RECALZ6 |
C |
Define quais naturezas serao processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. – Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B |
MV_RECALZ7 |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B |
MV_RECALZ8 |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao – Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B |
MV_RECBNAT |
C |
Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins |
MV_RECDES |
C |
Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma. |
MV_RECDTAB |
N |
Indica se as datas do titulo de abatimento devem ser iguais a do titulo principal ou database. 1=Titulo Principal; 2=DataBase |
MV_RECEAPU |
C |
Informe codigo da receita por Apuracao. |
MV_RECEINF |
C |
Informe codigo da receita por Operacao. |
MV_RECEST |
C |
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS |
MV_RECFIN |
C |
Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) – Ficha 07 |
MV_RECICL |
L |
Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber. |
MV_RECICMS |
L |
“Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?” |
MV_RECOB |
L |
Informa se a receita e obrigatoria para a sollicit acao de reembolso com uso continuo |
MV_RECOF |
L |
Determina se o Cliente possui RECOF |
MV_RECONTP |
C |
Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria. |
MV_RECPRC |
L |
Determinar se devera ser desconsiderado o recalculo sobre Preco Final. |
MV_RECSTAC |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre). |
MV_RECSTAL |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Alagoas). |
MV_RECSTAM |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Amazonas). |
MV_RECSTAP |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (AMAPA). |
MV_RECSTBA |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Bahia). |
MV_RECSTCE |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Ceara). |
MV_RECSTDF |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Distrito Federal). |
MV_RECSTES |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Espirito Santo) |
MV_RECSTGO |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Goias). |
MV_RECSTMA |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Maranhao). |
MV_RECSTMG |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Minas Gerais) |
MV_RECSTMS |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso do Sul) |
MV_RECSTMT |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso) |
MV_RECSTPA |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Para). |
MV_RECSTPB |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Paraiba). |
MV_RECSTPE |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Pernambuco) |
MV_RECSTPI |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Piaui). |
MV_RECSTPR |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Parana). |
MV_RECSTRJ |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio de Janeiro) |
MV_RECSTRN |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre). |
MV_RECSTRO |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rondonia) |
MV_RECSTRR |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Roraima) |
MV_RECSTRS |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio Grande do Sul) |
MV_RECSTSC |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Santa Catarina) |
MV_RECSTSE |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sergipe) |
MV_RECSTSP |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sao Paulo). |
MV_RECSTTO |
C |
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Tocantins). |
MV_RECTRIM |
C |
Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110 |
MV_RECVEIC |
C |
Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ |
MV_RECVEN |
C |
Define quais naturezas serao processadas na linha 01 ‘Receita de Vendas e Bens e Servi- cos’ Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B. |
MV_RECVIAS |
N |
Numero de vias para impressao do comprovante de recebimento de titulo |
MV_REDESP |
L |
Controla Redespacho no Transporte ? |
MV_REDIMPO |
L |
Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao. |
MV_REDUZID |
C |
Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N). |
MV_REEAPF |
C |
Verificar se a participacao financeira sera consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou nao (0) |
MV_REFAPUR |
L |
Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado |
MV_REFFER |
C |
Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em “D” = dias ou em “A” = avos |
MV_REFIMP |
L |
Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula |
MV_REFMED |
L |
Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario |
MV_REFNFE |
C |
Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por virgula. |
MV_REFTRAB |
C |
As rotinas listadas neste parametro utilizarao a r eforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Feria s;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest. |
MV_REGDI |
C |
Registro DI/Adicao – numero da declaracao de impor tacao, incluindo as adicoes (SRF) |
MV_REGDPRI |
N |
Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliacao da regra de desconto. |
MV_REGESIM |
L |
Habilita o Registro Simplificado MT. |
MV_REGESP |
N |
Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS – Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 – Estado do Rio de Janeiro |
MV_REGEXP |
C |
Numero do Registro de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo “F2_NUMEXP” |
MV_REGGRID |
N |
Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID |
MV_REGIESP |
C |
Informar o Regime especial de tributacao para que seja gerada a TAG . |
MV_REGOCO |
C |
Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrencia para essa finalidade |
MV_REGRAAL |
C |
Indica a Regra de Alocacao. A String deve ser pre- enchida c/’1′ ou ‘0’, p/indicar a utilizacao de: Regiao,Prioridade,Habilidade e Nivel. |
MV_REGSOC |
C |
Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento. |
MV_REGSPED |
C |
Informar os registros que nao devem ser gerados no SPED Fiscal |
MV_REGVOL |
C |
Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra. |
MV_REINAUT |
C |
Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor |
MV_RELACNT |
C |
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios |
MV_RELAPSW |
C |
Senha para autenticacao no servidor de e-mail |
MV_RELAUSR |
C |
Usuario para Autenticacao no Servidor de Email |
MV_RELAUTH |
L |
Servidor de EMAIL necessita de Autenticacao? Determina se o Servidor necessita de Autenticacao. |
MV_RELBODY |
C |
Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail. |
MV_RELCTUR |
C |
Conta de Envio de Email do modulo de turismo |
MV_RELFIL |
C |
Indica se permite a utilizacao de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao) |
MV_RELFROM |
C |
E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail |
MV_RELGART |
C |
User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida. |
MV_RELPLAN |
L |
Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo codigo do plano. |
MV_RELPSW |
C |
Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios |
MV_RELSALM |
C |
Nome da funcao para impressao personalizada de relatorio de solicitacao ao armazem |
MV_RELSERV |
C |
Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios |
MV_RELSSL |
L |
Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizara conexao segura (SSL). |
MV_RELSUG |
C |
Indica a rotina de impressao da sugestao de Lista de Presentes |
MV_RELT |
C |
Diretorio especificado para impressao de relatorio s |
MV_RELTIME |
N |
Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexao |
MV_RELTLS |
L |
Informe se o servidor de SMTP possui conexao do tipo segura ( SSL/TLS ). |
MV_REMADT |
C |
Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP |
MV_REMAPU |
C |
E-mail do remente dos relatorios de apuracao de re ceita. |
MV_REMASRJ |
L |
Indica se ira processar informacoes do REMAS do municipio do Rio de Janeiro |
MV_REMDEV |
L |
Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolucao? (.T.- Sim/.F.-Nao) |
MV_REMFOR |
C |
Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP |
MV_REMIEMB |
C |
Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD) |
MV_REMINT |
L |
Utiliza Remito para atualizacao do Saldo |
MV_REMVFUT |
C |
Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura. |
MV_RENNP |
C |
Registra Entrega nota nao paga? |
MV_RENTNP |
C |
Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos) |
MV_RENTRIB |
L |
Habilita o envio de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED. |
MV_REOPLT |
L |
HSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pre requisito |
MV_REPACRE |
C |
Codigo do movimento de acrescimo na REPOM. |
MV_REPCDSC |
L |
HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao |
MV_REPDECR |
C |
Codigo do movimento de decrescimo na REPOM. |
MV_REPFIS |
C |
Informe os CFOPs a serem considerados como ‘Sem repercussao fiscal’. Utilizado na SEFII. |
MV_REPGOPC |
C |
Indica se devera solicitar os opcionais em todos os niveis da estrutura |
MV_REPLRAT |
L |
Replica a programacao de rateio de um mes para o outro durante o fechamento da folha. |
MV_REPOK |
L |
Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica |
MV_REPOSIT |
C |
Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE |
MV_REPPRO |
C |
Repete produtivo para as pecas do orcamento |
MV_REPREEM |
C |
Codigo do movimento de reembolso na REPOM. |
MV_REPTRAC |
L |
Informa se o Trace do processamento sera ligado na Integracao entre o SIGATMS x REPOM. |
MV_REPTRAN |
C |
Utiliza controle de transacao (Sim/Nao) |
MV_REP_DTI |
C |
Informa se durante a importacao de transacoes no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada |
MV_REP_EXC |
C |
Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N). |
MV_REP_NTR |
N |
Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao). |
MV_REQAUT |
C |
Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. |
MV_REQAUTO |
C |
Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a “S” na preparacao da nota fiscal. |
MV_REQNEC |
C |
Indica se os produtos com o tipo de arredondamento ‘Incrementa’ serao requisitados com base na quantidade necessaria. |
MV_RESADDI |
N |
Define o valor diario para composicao do adiantamento de viagem |
MV_RESADDU |
N |
Define a quantidade de dias uteis antes do inicio da viagem para geracao da data de previsao de pagamento do adiantamento |
MV_RESADFX |
N |
Define o valor fixo para composicao do adiantamento de viagem |
MV_RESADSP |
N |
Define o valor de adiantamento sem pernoite |
MV_RESAMB |
C |
URL do ambiente Reserve em utilizacao. |
MV_RESAPRO |
C |
Aprovador padrao para os participantes que nao possuem um Aprovador associado. |
MV_RESAPRT |
C |
Define se participante pode ser aprovador |
MV_RESAUT |
L |
Indica se apos a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque. |
MV_RESAUTO |
C |
HSP-Responsavel para autorizacao de doacao. |
MV_RESAVIS |
C |
Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serao enviados: 1 = Sim ou 2 = Nao |
MV_RESC6 |
C |
Informe o campo do arquivo SC6, que ira receber o numero do Registro de Exportacao. |
MV_RESCAD |
C |
Define as exportacoes habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Nao/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes). |
MV_RESCAGE |
C |
Identifica o codigo do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usado como padrao na conferencia de das faturas |
MV_RESCALC |
N |
Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem) |
MV_RESCLIP |
C |
Define Cliente|Loja padrao para geracao de titulo titulo a receber referente a prestacao de contas de viagem. |
MV_RESCPGT |
C |
Codigo da condicao de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem . |
MV_RESCTT |
C |
Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Codigo;Descri cao;Indicador de inclusao no Reserve(0=Nao,1=Sim). |
MV_RESDATR |
N |
Define a quantidade de dias para prestacao de cont as apos o termino da viagem. |
MV_RESDIAS |
N |
Numero de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve. |
MV_RESDTCP |
N |
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar |
MV_RESDTCR |
N |
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber |
MV_RESERVA |
L |
Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo. |
MV_RESERVT |
N |
Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos. |
MV_RESEST |
L |
Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito. |
MV_RESEXP |
C |
Forma de exportacao dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler |
MV_RESF3FT |
L |
Indica se na apuracao ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informacoes serao consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.) |
MV_RESFTAN |
C |
Define se e permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Nao |
MV_RESGRAC |
C |
Grupo de Acesso padrao, se nao preenchido vai respeitar as politicas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso |
MV_RESGVIA |
C |
Grupo de Usuarios do Departamento de Viagens Informe os codigos dos usuarios (ID do Usuario Protheus), separados por ; |
MV_RESITE |
C |
Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS |
MV_RESLAGE |
C |
Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usada como padrao na conferencia de das faturas |
MV_RESLEIT |
C |
HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Nao, 1=Sim |
MV_RESLOC |
C |
Codigo do Endereco das Pecas no Armazem de Pecas RESERVADAS |
MV_RESMAIL |
C |
E-mail(s) do(s) destinatario(s) separados por “;”. |
MV_RESNABP |
C |
Define a natureza dos titulos de abono a pagar gerados pela prestacao de contas. |
MV_RESNABR |
C |
Define a natureza dos titulos de abono a receber gerados pela prestacao de contas. |
MV_RESNTAD |
C |
Define a natureza dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema. |
MV_RESNTCF |
C |
Natureza do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo |
MV_RESNTCP |
C |
Define a Natureza de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas. |
MV_RESNTCR |
C |
Define a Natureza de titulos a receber relacionado a prestacao de contas. |
MV_RESNUM |
N |
Numeracao Viagens |
MV_RESORD |
N |
Canc. Recerv Cancelamento de Reservas |
MV_RESPABN |
C |
Define prefixo do titulo de abono gerado pela prestacao de contas. |
MV_RESPADM |
C |
Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia. |
MV_RESPCAT |
N |
Define a quantidade maxima de dias que a Prestacao de Contas pode ficar em aberto apos o termino da viagem. |
MV_RESPCOB |
C |
Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia. |
MV_RESPDIR |
C |
Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo. |
MV_RESPERA |
C |
Define os tipos de viagem que permitem solicitacao de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 – Internacional |
MV_RESPFAT |
C |
Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia |
MV_RESPFCP |
C |
Define o Prefixo de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas. |
MV_RESPFCR |
C |
Define o Prefixo de titulos a receber relacionados a prestacao de contas. |
MV_RESPFIS |
C |
Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato |
MV_RESPFX |
C |
Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus |
MV_RESPMUL |
C |
Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 – Avaliacao do Usado, 2 – Entrada da NF |
MV_RESPRCF |
C |
Prefixo do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo |
MV_RESPREF |
C |
Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes. |
MV_RESPRFP |
C |
Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes, solicitados no Protheus. |
MV_RESPROD |
C |
Codigo do Produto que sera faturado contra o cliente com o valor da viagem. |
MV_RESPURG |
N |
Previsao para adiantamentos urgentes (dias) |
MV_RESQTPC |
N |
Define a quantidade maxima de prestacoes de contas em aberto por participante. |
MV_RESSEQ |
N |
Reserva Seq. Priorizacao das reservas |
MV_RESSLAV |
C |
Define os tipos de servicos que podem ser solicitados. Sendo: Aereo, Rodoviario, Seguro, Automovel,Hospedagem e Outros |
MV_RESST |
C |
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ. |
MV_RESTARM |
C |
Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel. (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto). |
MV_RESTCLA |
C |
Indica se restringe a classificacao de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao |
MV_RESTCOM |
C |
Indica se o acesso as solicitacoes de compras e restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao. |
MV_RESTES1 |
C |
Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal |
MV_RESTES2 |
C |
Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito |
MV_RESTINC |
C |
Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores. |
MV_RESTNFE |
C |
Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. |
MV_RESTOUT |
N |
Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o proce ssamento de dados enviados pelo Reserve na integra cao de pedidos validos, excluidos e com erros. |
MV_RESTPAD |
C |
Define o Tipo dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema. |
MV_RESTPCF |
C |
Tipo do titulo usado para a geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo |
MV_RESTPED |
C |
Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras e restrito ao seu grupo de compras/compradores. |
MV_RESTPPC |
C |
Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestacao de contas. |
MV_RESTPPR |
C |
Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestacao de contas. |
MV_RESTSAC |
L |
Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Nao) |
MV_RESTSCC |
L |
Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Nao) |
MV_RESTSOL |
C |
Indica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao. |
MV_RESTTM |
L |
Restringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados no cadastro de de permissoes? |
MV_RESUTCO |
N |
Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos) |
MV_RESVINC |
N |
Tolerancia de data para a criacao do vinculo automatico entre pedidos de viagens |
MV_RETBISS |
L |
Valor Minimo de Retencao pela Base de Calculo – Mu nicipio de Sao Bernardo do Campo – SP |
MV_RETIB |
N |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_RETINPF |
C |
Codigo de retencao de INSS Fornecedores PF |
MV_RETINPJ |
C |
Codigo de retencao de INSS Fornecedores PJ |
MV_RETIVA1 |
N |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_RETIVA2 |
N |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_RETIVA3 |
N |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_RETLTBX |
C |
Este parametro indica se sera considerada a reten- cao bancaria para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Nao considera |
MV_RETMAIL |
C |
Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula |
MV_RETNCC |
C |
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos |
MV_RETPA |
C |
Faz a retencao dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago |
MV_RETPAT |
C |
Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO – D CTF |
MV_RETZERO |
C |
Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera) |
MV_REUTMAT |
L |
Caso ja exista a matricula no destino da transfere ncia em lote e individual, define se efetuara a (.T.) ou se a mesma nao sera realizada (.F.). |
MV_REVAUT |
L |
Indica se o controle de revisoes sera controlado automaticamente. (T=Sim;F=Nao). |
MV_REVENDA |
C |
CFOPs que deverao ser processados no tratamento das saidas para o calculo do Transfer Pricing. |
MV_REVPLAN |
L |
Define se utiliza controle de revisao para Planilhas de Formacao de Preco. (T) utiliza ou (F) nao utiliza. |
MV_REVPROD |
L |
Indica se utilizara controle de Revisao de Produto |
MV_REVPROP |
L |
Indica se havera o controle de revisao para propos ta comercial. |
MV_RF10925 |
D |
Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. |
MV_RF3LOG |
L |
Habilita ou nao a gravacao do log de processamento no console.log. Padrao .F. |
MV_RF3MXT |
N |
Define o maximo de threads suportadas pela rotina. Default 5 |
MV_RF3THR |
N |
Define o numero de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3 |
MV_RF3THRE |
L |
Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F. |
MV_RFENDDE |
L |
Solicita confirmacao do endereco destino separacao .F. – A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. – Somente ao final (enquanto for menor que a norma) |
MV_RFEXSRV |
C |
Execucao de Servico Automatica na Radio Frequencia |
MV_RFIAUT |
L |
Informa se o processo de Rateio Financeiro e Auto atico |
MV_RFID |
L |
Habilita uso de etiquetas RFIDs |
MV_RFIDCM |
C |
Campo de Custo medio RFID da SB2 para integracao |
MV_RFIDLES |
N |
Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo HIBERNANDO |
MV_RFIDLEW |
N |
Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo ACORDADO |
MV_RFIDLOG |
L |
Habilita Log de transacao RFID |
MV_RFINFAZ |
C |
Indica se a cada vez que o usuario acessar a opcao de ?Convocacao RF (Radio Frequencia)? tera que informar sua localizacao. |
MV_RFLOOP |
N |
Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia |
MV_RFSLEEP |
N |
Ativa tratamento de hibernacao |
MV_RFSTAEX |
C |
Se status igual a ‘4’ indica Atividade A Executar |
MV_RFSTAUT |
C |
Se status igual a ‘A’ indica Atividade Automatica |
MV_RFSTEXE |
C |
Se status igual a ‘1’ indica que a atividade esta sendo executada |
MV_RFSTINT |
C |
Se status igual a ‘3’ indica Atividade Interrompida |
MV_RFSTMAN |
C |
Se staus igual a ‘M’ indica Atividade Manual |
MV_RFSTPRO |
C |
Se status igual a ‘2’ indica Atividade com Problemas |
MV_RG48001 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001. |
MV_RG48002 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002. |
MV_RG48003 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003. |
MV_RG48004 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004. |
MV_RG48005 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005. |
MV_RG48006 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006. |
MV_RG48007 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007. |
MV_RG48008 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008. |
MV_RG48501 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501. |
MV_RG48502 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502. |
MV_RG48503 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 503. |
MV_RG48504 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 504. |
MV_RG48505 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 505. |
MV_RG48506 |
C |
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 506. |
MV_RGCAIXA |
L |
Indica se a apuracao do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa. |
MV_RGESPST |
L |
Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib. |
MV_RHAUTEN |
L |
Determina se o servidor de e-mail requer autentica cao. Conteudo .T. requer, .F. nao requer autentic cao. Conteudo padrao: .F. |
MV_RHCONEX |
L |
Indica se a rotina de Fechamento Contabil sera processada em Sistema Externo |
MV_RHCONTA |
C |
Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao |
MV_RHCONV |
L |
Verifica a necessidade de executar o GPECONV |
MV_RHFALE |
C |
Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato |
MV_RHMUBCO |
C |
Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao). |
MV_RHMUCTA |
C |
Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao). |
MV_RHQTFUN |
N |
Indica a quantidade de funcionarios que serao processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread. |
MV_RHQTRC1 |
N |
Indica a quantidade de threads utilizadas na integracao de titulos. |
MV_RHSENHA |
C |
Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456 |
MV_RHSERV |
C |
Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br |
MV_RHTAF |
L |
Habilita a integracao de dados do eSocial com TAF Se .T., passa a integrar dados de eventos nao periodicos do SIGAGPE com o SIGATAF |
MV_RISCOB |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. |
MV_RISCOBC |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo corporativo. |
MV_RISCOBE |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de evento. |
MV_RISCOBL |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B utilizado no cre dito de turismo de lazer. |
MV_RISCOC |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. |
MV_RISCOCC |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo corporativo. |
MV_RISCOCE |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre |
MV_RISCOCL |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C utilizado no cre dito de turismo de lazer. |
MV_RISCOD |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito. |
MV_RISCODC |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo corporativo. |
MV_RISCODE |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de evento. |
MV_RISCODL |
N |
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D utilizado no cre dito de turismo de lazer. |
MV_RISSEMI |
L |
Indica se o calculo da retencao do ISSQN deve ser efetuado pela emissao dos titulos por fornecedor no periodo. |
MV_RITEORC |
C |
Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao) |
MV_RLCSPD |
C |
Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900. |
MV_RMBIBLI |
L |
“Parametro de integracao Protheus x Biblios” .T. = Ativo, .F. = Desativado |
MV_RMBXEDU |
N |
Define se o processo de baixas dos titulos e via Protheus (Modelo I) ou via RM (Modelo II). 0=Baixa via Protheus (Modelo I)/1=Baixa via RM (Modelo II) |
MV_RMCCUST |
C |
Centro de Custo Padrao RM |
MV_RMCLASS |
L |
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado |
MV_RMCOLIG |
N |
Codigo da Coligada do TOP |
MV_RMCOLNV |
N |
Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 – Unidade de Ne gocio 3 – Filais |
MV_RMEDAB |
C |
Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos. |
MV_RMEDEN |
C |
Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos |
MV_RMFREF1 |
C |
Visualiza ou nao remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vinculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Nao visualiza, 1= Visualiza ) |
MV_RMORIG |
C |
Codigos para identificacao da origem do titulo do sistema RM, separados por pipe ( | ). |
MV_RMTDEVF |
C |
Permite inclusao de remito de devolucao sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Nao permite). |
MV_RMWSPRT |
C |
Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL) |
MV_RMWSURL |
C |
Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geracao de relatorios pelo Protheus |
MV_RN309GP |
C |
Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiario nao esta ciente da RN 309 |
MV_RN309PC |
N |
Percentual de reajuste da RN 309 |
MV_RN309QT |
N |
Quantidade maxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309. |
MV_RNDCF2 |
L |
Informe o criterio de arredondamento do COFINS de apuracao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca. |
MV_RNDCF3 |
L |
Indica o padrao de arredondamento no calculo da Cofins de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca) |
MV_RNDCIAP |
L |
Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriac ao do CIAP |
MV_RNDCOF |
L |
Informe o criterio de arredondamento do COFINS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca. |
MV_RNDCSL |
L |
Informe o criterio de arredondamento da CSLL. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca. |
MV_RNDDES |
L |
o criterio de arredondamento do Desconto no Item. As opcoes sao: .T. Arredonda e .F. Trunca. |
MV_RNDFOM |
L |
Controle arredondamento do Fomentar onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado |
MV_RNDFUN |
L |
Informe o criterio de arredondamento do FUNRURAL As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca |
MV_RNDICM |
L |
Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. e arredondado e .F. nao e arredondado. |
MV_RNDINS |
L |
Informe o criterio de arredondamento da INSS. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca. |
MV_RNDIPI |
L |
Define o criterio de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI e arredondado por item. Se falso o I PI e truncado por item. |
MV_RNDIRF |
L |
Informe o criterio de arredondamento da IRRF. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca. |
MV_RNDIRRF |
L |
Define o criterio de arredondamento do IR (.F. = Trunca – Default .T. = Arredonda) |
MV_RNDISS |
L |
Controle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado |
MV_RNDLOC |
N |
Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada |
MV_RNDPIS |
L |
Informe o criterio de arredondamento do PIS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca. |
MV_RNDPREC |
N |
Indica a precisao de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais. |
MV_RNDPS2 |
L |
Informe o criterio de arredondamento do PIS de apu racao. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F tr unca. |
MV_RNDPS3 |
L |
Indica o padrao de arredondamento no calculo do Pis de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca) |
MV_RNDRNE |
L |
Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo. |
MV_RNDSEST |
L |
Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca |
MV_RNDSOBR |
L |
Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.) |
MV_RNTPDP |
L |
Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba. |
MV_RODAPE |
C |
Titulo utilizado nos rodapes do relatorios. |
MV_ROTAAUT |
C |
Rota Automatica – 0=Nao Utiliza; 1=Utiliza s/ sug. Rota;2=Utiliza com sug. Rota.; 3=Utiliza sug.rota sempre |
MV_ROTATV |
C |
Indica se a roterizacao do OMS deve analisar mais de uma condicao na roterizacao. Esta parametro e importante no uso do calendario. |
MV_ROTCEP |
C |
Sequencia do setor, o sistema ordena por CEP (“1″=CEP;”2″=CEP de entrega;”3″=Somente CEP de entrega) |
MV_ROTEIRO |
C |
Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisao |
MV_ROTGCOL |
C |
Rota generica para coleta |
MV_ROTGENT |
C |
Rota generica para entrega |
MV_ROTGTAB |
C |
Rota generica para tabela de frete de carreteiros |
MV_ROTGTRF |
C |
Rota generica para transferencia |
MV_ROTV170 |
C |
Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE |
MV_ROUND |
C |
Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo |
MV_RPCBIUF |
C |
Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus. |
MV_RPCBIZF |
L |
Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus. |
MV_RPCXMN |
C |
Permite reposicao manual do caixinha : 1 – Permite 2 – Nao permite |
MV_RPMOLD |
L |
Se .T. habilita comportamento antigo na execucao dos relatorios do SIGARPM |
MV_RPTFORN |
C |
Codigo do Fornecedor de Reporte BSP |
MV_RPTLOJA |
C |
Loja do Fornecedor de Reporte BSP |
MV_RPVLMA |
L |
Permite que sejam realizadas reposicoes acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F. |
MV_RSATIVO |
L |
Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saida. |
MV_RSDOFAT |
C |
Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im ou ao. |
MV_RSPAGEN |
C |
Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos. |
MV_RSPDCUR |
C |
Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\ |
MV_RSPDEPA |
C |
Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretorio do arquivo TXT utilizado para a Con versao de Curriculos para Funcionarios. |
MV_RSPFTPD |
C |
Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo |
MV_RSPFTPP |
C |
Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP. |
MV_RSPFTPS |
C |
Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br |
MV_RSPFTPU |
C |
Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john |
MV_RSPMSG |
C |
Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste. |
MV_RSPREP |
C |
Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao |
MV_RSPTAB |
L |
Indica se deve ou nao admitir funcionario com salario fora das faixas da tabela salarial. |
MV_RT10925 |
C |
Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao) |
MV_RTCAT83 |
L |
Define se os rateios da Cat83 serao definidos e gravados automaticamente ou se o usuario ira definir manualmente. |
MV_RTCOMPL |
C |
Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formacao do preco na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao) |
MV_RTIPESP |
C |
Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS |
MV_RTIPFIN |
L |
Indica se no documento de saida os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas. |
MV_RTOPOTC |
C |
Roteiro de Operacao a ser utilizado no produto generico do Template Otica. |
MV_SABDOM |
C |
Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira |
MV_SABFERI |
C |
Considerar Sabados como Feriado qdo da utilizacao da DataValida() |
MV_SAGERAE |
L |
Gera Autorizacao de Entrega ao fazer solicitacao ao armazem mesmo se o produto tiver saldo |
MV_SAIBRR |
C |
Caracteres nao usado no codigo do Item |
MV_SAIDA |
C |
Movimentacao interna saida do estoque |
MV_SAINCON |
C |
Relacao de Cfop’s referentes a Saida Interestadual para Nao Contribuintes |
MV_SALDPRE |
L |
Usa Saldo Baixa Tit Prev |
MV_SALFD |
C |
Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes |
MV_SALFDED |
C |
Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500. |
MV_SALFP |
C |
Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao |
MV_SALMDED |
C |
Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500. |
MV_SALMGRP |
C |
Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS. |
MV_SALTPAG |
C |
Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressao do relatorio. Saltar pagina no inicio da impressao? (S/N) |
MV_SALTPRH |
L |
Saltar pagina na impressao R3 via porta dos relat. do RH |
MV_SARACBN |
C |
Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualizacao do SARA |
MV_SARACBS |
C |
Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualizacao do SARA |
MV_SARACP |
C |
Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz acao do SARA |
MV_SARACS |
C |
Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de celulas disponiveis no projeto de virtualizacao do SARA |
MV_SARACSC |
C |
Separador de parametros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualizacao do SARA. Ex: campo=v alor”|”campo2=valor2 sendo que o separador e o | |
MV_SARACSV |
C |
Caracter separador entre campo e informacao na pes quisa de estoque da virtualizacao do SARA. |
MV_SARADIM |
C |
Diretorio de imagens do projeto de virtualizacao do SARA Protheus |
MV_SARAMAO |
C |
Codigo do modulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operacao. |
MV_SARAOCR |
C |
Diretorio de imagens OCR dentro do servidor de apl icacao do Protheus |
MV_SARASIM |
C |
Nome da imagem de quando o objeto ou celula nao ex istir imagem configurada na especie. Rotina de vir tualizacao do armazem do SARA |
MV_SARATMP |
C |
Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizac ao para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est. |
MV_SATTRDT |
C |
1º. valor indica a qtd de dias p/ alertar o proble ma de comunicacao do SAT e SEFAZ. 2ºvalor indica a qtd. de dias para interromper vendas |
MV_SATVGER |
C |
Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea |
MV_SAUOCU |
C |
Lista de codigos de tipo de atendimento vinculados a saude ocupacional |
MV_SB1IMAG |
C |
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao – Procedimentos de Imagens GA7. |
MV_SB1MATM |
C |
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1 |
MV_SB1PROC |
C |
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7 |
MV_SB1SEXT |
C |
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9 |
MV_SB1TAXD |
C |
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA |
MV_SB1TES |
L |
Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Nao Habilitado |
MV_SB2AUTO |
L |
Durante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam saldo na filial. |
MV_SB2XNNR |
L |
(FORA DE USO)Parametro de controle do sistema: nao alterar! Identifica se processou a criacao dos ca dastros de armazens pelos saldos em estoque. |
MV_SB5ISI |
L |
Define a Descricao Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos – Tabela (SB5) como sendo a descricao do produto no arquivo. |
MV_SBX5B1 |
L |
Informar qual descricao sera utilizada no registro 3 T = Descricao do codigo servico (SX5 Tabela 60) F = Descricao do Item (SB1). |
MV_SCANC01 |
C |
Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC) |
MV_SCANC02 |
C |
Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC) |
MV_SCANC03 |
C |
Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC) |
MV_SCANC04 |
C |
Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC) |
MV_SCANC05 |
C |
Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC) |
MV_SCANC06 |
C |
Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC) |
MV_SCANC07 |
C |
Informar o percentual de Gasolina Tipo “A” (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC) |
MV_SCANC08 |
C |
Informe as UF’s que nao adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado |
MV_SCANC09 |
C |
Contem os Cfop’s que nao serao considerados no Reg istro Tipo 40 – Nota Fiscal |
MV_SCANC10 |
C |
Informar os codigos dos produtos (tabela 4), que n nao possuam o PMPF (Consultar o boletim tecnico do SCANC – MG) |
MV_SCANC11 |
C |
Codigos de combustivel Alcool Etilico Anidro, que nao deve ser declarado em operacoes internas. |
MV_SCANC12 |
C |
Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) |
MV_SCANC13 |
N |
Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) |
MV_SCANC14 |
N |
Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.) |
MV_SCANC15 |
C |
Contem os cod.TES que nao serao considerados no Registro Tipo 40 – Nota Fiscal. |
MV_SCANEP2 |
C |
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC. |
MV_SCANEP3 |
C |
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC. |
MV_SCANSP1 |
C |
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC. |
MV_SCANSP2 |
C |
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC. |
MV_SCANSP3 |
C |
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC. |
MV_SCARRP9 |
L |
Indica se sera calculado o Credito Presumido conforme inciso XX Art. 15. |
MV_SCCONTR |
C |
Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou nao tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicao 1=Sim, 2=Nao |
MV_SCINTEG |
L |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita a integracao Protheus x SIAC, quando seu valor e igual a .T. |
MV_SCLOG |
L |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log sera salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\ |
MV_SCOMMER |
C |
Executa comunicacao com SNET Commerce. |
MV_SCP000 |
C |
Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF |
MV_SCPAS |
C |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Senha do usuario para autenticacao no Web Services SIAC. |
MV_SCPERC |
N |
Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3) |
MV_SCPRDLT |
N |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportacao de produtos. |
MV_SCRCUP |
C |
Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda |
MV_SCRFCON |
C |
Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante |
MV_SCRFIS |
C |
Script de impressao utilizado pela impressora fisc al |
MV_SCRNFCP |
C |
Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc |
MV_SCRNOTA |
C |
Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal |
MV_SCRORC |
C |
Arquivo com Script de Impressao de Orcamento |
MV_SCRPED |
C |
Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a |
MV_SCRTROC |
C |
Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes. |
MV_SCRVALE |
C |
Script de impressao do contra vale |
MV_SCSLDBL |
L |
Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitacao de compras estiver liberada. |
MV_SCTMCOD |
N |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a qtd. de digitos do Cod. Produtos. E necessario um valor fixo, ja que o SIAC nao utiliza 0 a esquerda |
MV_SCUSR |
C |
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Usuario para autenticacao no Web Services SIAC. |
MV_SCXDIAS |
C |
Numero de dias de retorno da L.I. |
MV_SCXVERS |
C |
Versao |
MV_SDACRVL |
L |
Exibe o valor do saldo do acrescimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo nao altera calculo.) |
MV_SDISSRS |
C |
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construcao Civil. |
MV_SDTESN3 |
N |
Considera saldo poder de terceiros com TES que NAO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NAO |
MV_SEF01 |
L |
Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos |
MV_SEF02 |
C |
Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5 |
MV_SEF03 |
C |
Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao |
MV_SEF54 |
C |
Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geracao do registro 54 da SEF de PE |
MV_SEFELE |
C |
Informe os CFOPs a serem considerados como energia eletrica modelo 55 ou 01 que irao ser demonstrados no bloco E100 |
MV_SEGDES |
C |
Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Nao). |
MV_SEGFALT |
L |
Define se gera as faltas de forma analitica |
MV_SEGOFI |
C |
CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL |
MV_SEGPRE |
C |
Codigo do Evento para Seguro |
MV_SEGTMS |
L |
Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro. |
MV_SELDOC |
C |
Na consulta padrao, define se os documentos serao selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2. |
MV_SELEOPC |
C |
Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc |
MV_SELFIS |
C |
Filiais que usam o selo fiscal |
MV_SELFOR |
C |
Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores |
MV_SELLOTE |
C |
Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento |
MV_SELO |
C |
Codigo da despesa de selos para cigarros |
MV_SELOINI |
N |
Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao) |
MV_SELPLOT |
C |
Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco |
MV_SELSERV |
L |
Ativa tela de selecao de servico na inclusao de Documento do Cliente. |
MV_SELVAR |
C |
Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao) |
MV_SENINT |
L |
HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude |
MV_SEPDML |
C |
Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes. |
MV_SEPSAB |
C |
Separador Sabre para multiplas tags no trecho M9 |
MV_SEQ300 |
L |
Indica se deve sequenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo medio (T=Sequenciar / F=Nao Sequenciar ) |
MV_SEQ500 |
L |
Indica para a rotina de recalculo usar a Sequencia na ordem 500 (Saidas) |
MV_SEQAGUM |
C |
Registro sequencial do codigo da tabela AIO que grava check-in e check-out. |
MV_SEQARQ |
N |
Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante |
MV_SEQATE |
L |
Indica se ao finalizar a Venda Balcao deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orcamentos. |
MV_SEQAVB |
N |
Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao |
MV_SEQAVP |
N |
Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo |
MV_SEQCARG |
C |
Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!! |
MV_SEQCORR |
C |
Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote. |
MV_SEQENT |
C |
Determinar a sequencia da entrega. (“1″=Sequencia;”2″=Rota/Sequencia) |
MV_SEQESP |
L |
.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC |
MV_SEQFIFO |
C |
Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO |
MV_SEQLOTE |
N |
Numero Sequencial para gravacao de Lotes |
MV_SEQNEO |
C |
Numero Sequencial para Integracao Neoway |
MV_SEQREP |
C |
Sequencia de reposicao |
MV_SEQ_LI |
N |
Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control |
MV_SEQ_PO |
C |
Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order) |
MV_SER79 |
C |
Series que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79. |
MV_SERANF |
L |
Identifica se a Serie da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) sera convertida para “A”, ou se ficara a serie definida no campo F3_SERIE – DMS Sorocaba |
MV_SERARM |
C |
Informe um servico para cobranca de armazenagem re lacionado no contrato do cliente. |
MV_SERASA |
L |
Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato – IP23 |
MV_SERASA1 |
N |
Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”. |
MV_SERASA2 |
N |
Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”. |
MV_SERASA3 |
N |
Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito |
MV_SERASA4 |
N |
Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito |
MV_SERASA5 |
N |
Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D. |
MV_SERASA6 |
C |
Informe os codigos da situacao da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa |
MV_SERASA7 |
N |
Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa. |
MV_SERCAT |
L |
Trata se deve ser considerada a serie da nota fiscal no momento da geracao do arquivo CAT79. |
MV_SERCOL |
C |
Serie da Ordem de Coleta utilizada na autorizacao da AIDF |
MV_SERCUP |
C |
Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal. |
MV_SERDESP |
C |
Servico de despesa que sera usadao na Integracao do SIGATMS com o SIGAMNT |
MV_SERDIF |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF |
MV_SERDIM |
C |
Serie dos documentos fiscais na DIM |
MV_SERENV |
C |
Caminho da pasta onde sera gerado o arquivo de envio SERASA. |
MV_SERFNI |
C |
Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu. |
MV_SERIE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas. |
MV_SERIEA |
C |
Codigo i-SIMP da Serie A de NF |
MV_SERIEB |
C |
Codigo i-SIMP da Serie B de NF |
MV_SERIEC |
C |
Codigo i-SIMP da Serie C de NF |
MV_SERIEE |
C |
Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int. |
MV_SERIEO |
C |
Cod i-SIMP de Outras Series NF (nao A, B, C, Uni) |
MV_SERIEPA |
L |
Indica se o campo Serie (utilizado nos Registros R e E da DDS) sera considerado pelo parametro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina |
MV_SERIEU |
C |
Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF |
MV_SERISP |
C |
Servico de Inspecao para integracao SIGATMS X SIGA MNT |
MV_SERMAN |
C |
Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS |
MV_SERPERC |
C |
Serie do comprovante de percepcao |
MV_SERREC |
L |
Define se anumeracao do recibo usara serie |
MV_SERRET |
C |
Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados. |
MV_SERTMS |
C |
Define a descricao dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. |
MV_SERTSE |
C |
Configuracao das series a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho |
MV_SERVD |
C |
Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\ |
MV_SERVSX |
C |
Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT |
MV_SERVTO |
C |
Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao) |
MV_SER_NFE |
C |
Indica a serie a ser utilizada para a NF-e |
MV_SEST |
C |
Natureza de Titulos de Pagamento de SEST |
MV_SETJNMD |
C |
Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas |
MV_SETJNME |
C |
Informe o setor padrao para ter acesso ao Menu de Junta Medica. |
MV_SETORAT |
C |
Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado – B71/B53) |
MV_SETORBF |
C |
Setor do Beneficiario |
MV_SETORPR |
C |
Setor Prestador |
MV_SEXNVAL |
C |
HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO |
MV_SF9PDES |
C |
Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geracao do registro 0300 do Sped Fiscal |
MV_SFABLOQ |
C |
Indica o uso da verificacao/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido) |
MV_SFACFG |
C |
Indica a utilizacao da opcao Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza) |
MV_SFAFPG |
C |
Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento |
MV_SFAFRE |
C |
Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza) |
MV_SFAIND |
C |
Indica se usa o campo opcional de indenizacao (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza) |
MV_SFAMDTE |
C |
Indica se permite manipular a data de entrega na inclusao de pedido (S = Sim ; N = Nao) |
MV_SFAMTES |
C |
Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula) |
MV_SFAPESO |
C |
Indica o uso do campo opcional de Peso no cabecalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa) |
MV_SFAQTDE |
C |
Indica utilizacao de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa) |
MV_SFATPED |
C |
Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2) |
MV_SFATPRO |
C |
Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada) |
MV_SFAVIEW |
C |
Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios |
MV_SFCADCL |
C |
Restricoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta) |
MV_SFCAPON |
L |
Indica se a integracao entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento) |
MV_SFCCDCL |
C |
Calendario Generico SFC Necessario informar um Calendario existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica |
MV_SFCCDTN |
C |
Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica |
MV_SFCEDRP |
L |
Indica se fecha automaticamente split/operacao quando quantidade reportada na operacao seja maior ou igual a prevista. Nao – Mantem abertos. |
MV_SFCFEA |
N |
Tipo de tratamento quando o tempo da operacao for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos) |
MV_SFCINTE |
N |
Sistema integrado ao Chao de Fabrica. 0=Nao Integra;1=Protheus;2=EMS |
MV_SFCMAIL |
C |
E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuarios entre o Chao de Fabrica e outros modulos. |
MV_SFCMNHI |
N |
Indica qual hora de inicio sera proposta para Para da Programada (1-Inicio do Turno da Maquina, 2-Hor a de Alocacao, 3=Hora Informada – Nao Protheus) |
MV_SFCMTSP |
C |
Codigo do motivo de parada padrao para integracao da Manutencao (SIGAMNT) com o Chao de Fabrica (SIG ASFC) |
MV_SFCOEA |
N |
Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos) |
MV_SFCQTS |
L |
Apontamento sugere quantidade do Split |
MV_SFCTPRE |
C |
Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horario;2=Centesimal |
MV_SFCVLHI |
C |
Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3 |
MV_SFPROR |
C |
Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2 |
MV_SFRBCD2 |
L |
Indica se deve calcular a reducao de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal. |
MV_SFRQMB |
C |
Tipo de Movimento a ser utilizado pelo modulo Chao de Fabrica ao fazer requisicoes e apontamentos de mao de obra. |
MV_SFUFGNR |
C |
Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento. |
MV_SGADES |
C |
Destino padrao para geracao automatica de residuos |
MV_SGADTLE |
N |
Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacao |
MV_SGAMNT |
C |
Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT |
MV_SGAOCEQ |
C |
Define modo de geracao das ocorrencias de residuos pelo do processo de equivalencia.1=Sem Confirmacao ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos; |
MV_SGAWFCR |
C |
Parametro pra a configuracao de envio de workflows ao responsavel pelo criterio de controle. 1=Sim;2=Nao; |
MV_SGBEBRJ |
C |
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolucao SEFAZ/RJ 821/2014 |
MV_SGQTDOP |
C |
Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD – 1=Sim;2=Nao |
MV_SGQTDRE |
C |
Sugere como inicializacao do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisicao / devolucao (ACDV040) 1=Sim, 2=Nao |
MV_SHOWGRD |
C |
Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade. |
MV_SHWCPAG |
L |
Determina se permite a selecao das condicoes de pagamento na pasta de itens |
MV_SI3PLS |
C |
Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT. |
MV_SIAFICA |
C |
Caminho do Certificado de Autorizacao para acesso ao WebService do SIAFI. |
MV_SIAFICE |
C |
Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI. |
MV_SIAFIKE |
C |
Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI. |
MV_SIAFLOG |
L |
Define se os arquivos XML enviados e recebidos na comunicacao com o SIAFI devem ser armazenados. |
MV_SIASUS |
C |
HSP-Convenios que representam o SUS – Ambulatorial |
MV_SIGAAGR |
L |
Utiliza modulo de Gestao Agroindustria ? .T. para Sim e .F. para Nao. |
MV_SIGAGAV |
L |
Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado |
MV_SIGAGFP |
C |
Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestao de Folha Publica) 1=Nao, 2=Sim |
MV_SIGAGM |
C |
Utiliaza SIGA da GM? |
MV_SIGAGSP |
C |
Parametro de integracao com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim) |
MV_SIGFE |
C |
Solicita Info Integracao (1=Sim;2=Nao). |
MV_SIGLA |
C |
Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS |
MV_SIGNRE |
C |
Identifica quais codigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC. |
MV_SIHSUS |
C |
HSP-Convenios que representam o SUS – Internacoes |
MV_SIMB1 |
C |
Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. |
MV_SIMB2 |
C |
Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. |
MV_SIMB3 |
C |
Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. |
MV_SIMB4 |
C |
Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. |
MV_SIMB5 |
C |
Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. |
MV_SIMPFIS |
L |
Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta. |
MV_SIMPLES |
C |
Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional |
MV_SIMPLSC |
L |
Indica se o contribuinte de Santa Catarina esta enquadrado no processo do Simples-SC |
MV_SIMPREM |
C |
Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali |
MV_SINT5NF |
L |
Indica se o relatorio de conferencia do SINCONF devera ser de forma SINTETICA(T)/ANALITICA(F) |
MV_SINTAB |
C |
Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor |
MV_SINTEG |
C |
Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 – SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 ) |
MV_SINTIPC |
L |
Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rao acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54) |
MV_SIPCGEN |
C |
Indica uma classificacao generica para os procedimentos sem classificacao |
MV_SIPCOGI |
C |
Verifica guias contabilizadas? |
MV_SIPCORE |
C |
Processa as Guias Clonadas ou Reembolso |
MV_SIPDTIN |
L |
Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internacao para o SIP. |
MV_SIPSIN |
L |
Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes |
MV_SIREF |
C |
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia. |
MV_SISCAD |
C |
Numero do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: codigo empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: numero do CAD/ICMS |
MV_SISCINT |
L |
Indica se as Un.Med da integracao de DI’s sao SISC OMEX. |
MV_SISDESP |
C |
Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Comprovante de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED. |
MV_SISIFD1 |
C |
CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geracao do registro 67. |
MV_SISIFD2 |
C |
CFOPs de saida com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geracao do registro 67. |
MV_SISMEMO |
C |
Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Memorando de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED. |
MV_SITESTA |
C |
Codigo da Situacao Tributaria Estadual |
MV_SITFEDE |
C |
Codigo da Situacao Tributaria Federal |
MV_SITSBO |
C |
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situacao cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d’Oeste. |
MV_SI_NUM |
C |
Indica a SI que devera ser copiada na PO |
MV_SKPENC |
L |
Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que nao geram credito |
MV_SKPLOSI |
C |
Informar o codigo do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP |
MV_SLDBXCR |
C |
Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C) |
MV_SLDCOMP |
C |
Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos. |
MV_SLDEMPE |
C |
Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C. |
MV_SLDRESE |
C |
Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C |
MV_SLMCOMP |
C |
Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integracao entre Protheus x TOP |
MV_SLMCOND |
C |
Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP. |
MV_SLMNATP |
C |
Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos |
MV_SLMNATR |
C |
Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos |
MV_SLMNTPV |
C |
Define a natureza no pedido de venda/WS na integracao entre Protheus x TOP |
MV_SLMPREP |
C |
Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos. |
MV_SLMPRER |
C |
Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos. |
MV_SLMPROP |
C |
Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP |
MV_SLMSBZ |
N |
Se envia os campos BZ_UPRC, BZ_CUSTD e BZ_UCALSTD na mensagem unica ITEM |
MV_SLMTS |
C |
Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP. |
MV_SM0CONT |
C |
Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO |
MV_SMSPASS |
C |
Senha para acesso ao servico de envio de SMS |
MV_SMSUSER |
C |
Usuario para acesso ao servico de envio de SMS |
MV_SNIFOPE |
C |
Indica se o recurso SNIFFER esta operacional.1=Sim 2=Nao |
MV_SOFTNFC |
C |
Define se o valor do software sera incluso na nota |
MV_SOFTWAR |
C |
Define se o cliente importa software. |
MV_SOLBRUT |
L |
Icms Solidario pelo bruto ? |
MV_SOLICRP |
C |
Configura para quem vai a solicitacao se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor |
MV_SOLICSA |
C |
Ao gerar Solicitacao ao Armazem informando o Solicitante, o mesmo deve ser gravado na de compras ou Autorizacao de entrega. |
MV_SOLIDRU |
C |
Nome do usuario a ser considerado na inclusao das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er. |
MV_SOLIMPR |
C |
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excucao de relatorio de usuario |
MV_SOLIOBR |
C |
HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio) |
MV_SOLNCP |
L |
Define se deve ser usada a rotina de solicitacao de Nota de credito |
MV_SOLOPEA |
C |
Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao) |
MV_SOMA |
N |
Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes. |
MV_SOMABEM |
L |
Indica se o valor do ICMS dos componentes, nao esta somado no valor do ICMS do BEM final |
MV_SOMAFRE |
C |
Soma frequencia de afericao ao uso inicial |
MV_SOMAGNR |
C |
Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por ‘/’ |
MV_SOMAICM |
L |
Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS proprio. Se .T. ou .F. |
MV_SOMAIPI |
L |
Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F. |
MV_SOMAOLD |
L |
Se .T. habilita comportamrento antigo na execucao da funcao Soma1() |
MV_SOMAVER |
C |
Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba correspondente. |
MV_SOMAVIS |
L |
Indica se os Valores e as Medias do Aviso Previo Indenizado serao considerados na remuneracao ao gerar o arquivo da SEFIP. |
MV_SOPCRGA |
L |
Verifica se e preciso efetuar a carga do cadastro da integracao da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Nao |
MV_SP0SPEM |
C |
Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao |
MV_SPCBPRH |
L |
Indica se busca as informacoes de Contribuicao Previdenciaria do Bloco P do SPED-PISCOFINS no modulo de RH |
MV_SPCBPSE |
C |
Indica quais os codigos da tabela 5.1.1 se referem a prestacao de servicos |
MV_SPDAJCA |
D |
Contem a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuicoes nao ira gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros periodos |
MV_SPDCGPC |
L |
Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. – Default .T. |
MV_SPDCGPP |
L |
Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestacao de servico para Cons. Final |
MV_SPDCOMP |
L |
Parametro de compressao do arquivo .T. = Sim / .F. = Nao |
MV_SPDCQTH |
N |
Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. – Max. = 5 |
MV_SPDCSEG |
C |
Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUICOES 2=Varejo; |
MV_SPDCTTO |
N |
Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr |
MV_SPDFDIR |
C |
Diretorio do FTP Ex: “\web\ftpdped” |
MV_SPDFQTC |
N |
Define a quantidade de Threads que sao utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geracao dos registros C460 e C470. |
MV_SPDGRNF |
L |
Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado. |
MV_SPDIFC |
N |
Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TES F4_CODINFC/F4_FORINFC |
MV_SPDPROP |
C |
Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-Proporcianalizado,2-Nao |
MV_SPDTC95 |
C |
Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio. |
MV_SPED55 |
L |
Define a impressao da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55. |
MV_SPEDAZ |
L |
Define se na geracao do SPED PIS COFINS, sera “feito o tratamento de Aliquota Zero de PIS e COFINS. |
MV_SPEDCOL |
C |
Informar se utiliza TOTVS Colaboracao. S = SIM ou N = Nao |
MV_SPEDCSC |
L |
Informar .T. para considerar operacoes sem direito ao credito de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes. |
MV_SPEDDOW |
L |
Parametro de verificacao de download via client .T. = Sim / .F. = Nao |
MV_SPEDEND |
L |
Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca. |
MV_SPEDEXC |
N |
Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe. |
MV_SPEDEXP |
N |
Define o numero de dias que o sistema ira esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 – nao apaga) |
MV_SPEDNAT |
L |
Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do campo F4_TEXTO. |
MV_SPEDPLC |
C |
Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto. |
MV_SPEDQTD |
N |
Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO |
MV_SPEDURL |
C |
URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS |
MV_SPGP110 |
L |
Indica se o sistema devera usar a procedure para geracao da tabela de Resumo da Folha (SRZ) |
MV_SPGP120 |
L |
Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal. |
MV_SPLOCDR |
L |
Indica se serao exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento |
MV_SPLPATH |
C |
Diretorio default do banco de conhecimento. |
MV_SPPATEN |
C |
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao |
MV_SPPIPRO |
L |
HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta |
MV_SPPRETO |
C |
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele impr. o rel. padrao |
MV_SQNFINT |
C |
Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas |
MV_SQODISS |
C |
Se valor = 0. e obrigatorio o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo nao obrigatorio. |
MV_SQSUB01 |
C |
Lancamentos padrao de Ingresso |
MV_SQSUB02 |
C |
Lancamentos padrao de Egresso |
MV_SQSUB03 |
C |
Lancamentos padrao de Transpasso |
MV_SRAPLS |
C |
Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS |
MV_SRCPLS |
C |
Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. |
MV_SRF325C |
L |
Este parametro somente devera ser criado, caso nao necessite utilizar o fator de conversao para o me meio magnetico de produtos insumos (SRF325C.INI). |
MV_SRF325X |
L |
Informa se deve utilizar fator de conversao na ger geracao dos meio-magnetico de Produtos envasados/I nsumos. |
MV_SRFCD |
C |
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF – Dif-Cigarros |
MV_SRFCL |
C |
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF |
MV_SRV3PD |
C |
DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MODULO DE COMPRAS. EX. P=PEDIDO / T=TITULO |
MV_SRVALI |
C |
Servico de Transporte Alianca de segundo percur |
MV_SRVFAT |
C |
Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo |
MV_SRVPOR |
C |
Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Porto Rico |
MV_SRVWMSE |
C |
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499 |
MV_SRVWMSS |
C |
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao = 999 |
MV_SSAUDCD |
C |
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui |
MV_SSAUDNM |
C |
HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui |
MV_SSAUDTP |
C |
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal). |
MV_ST |
C |
Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos |
MV_STAGUIA |
C |
HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ‘ (aspas simples) e virgula, EX: ‘4’,’6′,’7′. |
MV_STAPROV |
C |
grupo de aprovacao de alcadas |
MV_STATISS |
L |
Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS. |
MV_STATRES |
C |
Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE |
MV_STCIAP |
C |
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera. |
MV_STFRETE |
L |
Para notas fiscais de servico o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) devera ser igual a 0 (zero) |
MV_STMEDIA |
L |
Define se ira calcular a media da Base e do ICMS substituido para destacar em Inf |
MV_STNIEUF |
C |
Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG para PR). Separar por / |
MV_STPTPER |
C |
Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automatico da utilizacao da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. |
MV_STREDU |
L |
Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo. |
MV_STRMATR |
C |
Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ? |
MV_STUF |
C |
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas e das saidas do ICMS Subst. Tributaria. |
MV_STUFS |
C |
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas do ICMS Subst. Tributaria. |
MV_SUBABAP |
C |
Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Evento. S=Sim ; N=Nao |
MV_SUBLOTE |
C |
Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteudo, sera gravado. |
MV_SUBNSER |
C |
Indica se sera permitida troca do numero de serie durante a separacao de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Nao;3=Pergunta) |
MV_SUBORDE |
C |
Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem |
MV_SUBSCON |
L |
Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao. |
MV_SUBSERI |
L |
Habilita o campo F1_SUBSERI no cabecalho da nota fiscal de entrada. |
MV_SUBSLE |
L |
Indica se o Lote Minimo sera utilizado como Lote E conomico, caso o Lote Economico do produto nao for informado. |
MV_SUBTRIB |
C |
Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria |
MV_SUFRAMA |
L |
Indica se opera na Suframa |
MV_SUGCOS |
C |
Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS |
MV_SUGENDN |
L |
Mensagem de sugerir endereco negativo. |
MV_SUGFECE |
L |
Indica se efetua calculo da data de entrega nos itens do pedido de venda. |
MV_SUMACES |
N |
Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1) |
MV_SUMANEE |
L |
Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE. |
MV_SUMINTA |
N |
Soma os minutos aleatorios ao periodo de intervalo na geracao de marcacoes aleatorias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NAO. |
MV_SUPCTSB |
C |
Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados |
MV_SURENN5 |
L |
HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverao ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Instrucao Normativa SF/SUREM nº 05 |
MV_SUSPCON |
L |
Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompida, informe .F.. |
MV_SVCENT |
C |
Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS. |
MV_SVCLOT |
C |
Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS. |
MV_T101201 |
L |
Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F) |
MV_TABABAT |
C |
Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 – NF de Entrada e SD3 – Requisicoes de Estoque. |
MV_TABCENT |
C |
Indica se a tabela de precos ira respeitar o cliente e a loja de entrega “1” ou nao “2”. Padrao “2”(nao respeita) |
MV_TABDEF |
C |
Tabela padrao nas guias do portal TISS 3 |
MV_TABDEV |
C |
Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao |
MV_TABEMB |
C |
Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto. |
MV_TABFIL |
C |
Filtro da tabela padrao nas guias do portal TISS 3 |
MV_TABGANA |
C |
Indica qual a Tabela de IFC – Impostos de Fundos C ooperativo (GanOncias) vigente no periodo atual. |
MV_TABIOF |
C |
Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco Central |
MV_TABORC |
C |
HSP- Indica o(s) codigo(s) das tabelas de precos auxiliares que poderao ser utilizadas para cobranca do tratamento clinico. |
MV_TABPAD |
C |
Preco Padrao para digitacao de vendas. |
MV_TABPR01 |
C |
Titulo da tabela de preco 001. |
MV_TABPR02 |
C |
Titulo da tabela de preco 002. |
MV_TABPR03 |
C |
Titulo da tabela de preco 003. |
MV_TABPR04 |
C |
Titulo da tabela de preco 004. |
MV_TABPR05 |
C |
Titulo da tabela de preco 005. |
MV_TABPR06 |
C |
Titulo da tabela de preco 006. |
MV_TABPR07 |
C |
Titulo da tabela de preco 007. |
MV_TABPR08 |
C |
Titulo da tabela de preco 008. |
MV_TABPR09 |
C |
Titulo da tabela de preco 009. |
MV_TABPRIO |
N |
Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO. |
MV_TABPRO |
C |
Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao. |
MV_TABREJ |
C |
Indicara o codigo da tabela de codigos de rejeicoe s, para que o sistema imprima a descricao conforme o codigo retornado pelo banco. |
MV_TABSB1 |
L |
Indica se a aliquota utilizada na geracao do relatorio sera a da tabela SB1 ou da tabela SFK |
MV_TABSSUS |
C |
Codigo do Tipo de Tabela de Saude referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimento ao SUS. |
MV_TABSUS |
C |
HSP-Codigo da Tabela de Precos ‘GDB’ correspondent e a correlacao de procedimentos ‘GA7’ com procedim entos SUS – utilizado no programa CIHA |
MV_TABVIST |
C |
Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a. |
MV_TAFACNT |
C |
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail |
MV_TAFADM |
L |
Determina se os parametros de transmissao da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador. |
MV_TAFAFER |
C |
Indica os tipos de afastamento que serao avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Militar X-Lic.sem Venc. |
MV_TAFAMB |
C |
Fora de Uso |
MV_TAFAMBE |
C |
Identificacao do Ambiente e-Social 1-Producao, 2-Producao restrita-dados reais; 3-Producao restrita-dados ficticios; |
MV_TAFAMBR |
C |
Identificacao do ambiente do Reinf: 1 – Producao; 2 – Producao Restrita – Dados Reais; 3 – Producao Restrita – Dados Ficticios. |
MV_TAFAUTH |
L |
Servidor de e-mail necessita de autenticacao ? |
MV_TAFCTOP |
L |
Indica se o usuario pode alterar os parametros de integracao do TAF na tela de processamento manual |
MV_TAFDANF |
L |
Determina se a Danfe sera enviada por e-mail |
MV_TAFDWS |
C |
“Path do arquivo .ini do servidor rest TAF” |
MV_TAFEAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. |
MV_TAFEEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. |
MV_TAFENOT |
C |
e-mail de notificacao de erros na configuracao do tss |
MV_TAFFPNT |
L |
Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador |
MV_TAFFROM |
C |
Nome do remetente no envio de e-mails |
MV_TAFHFIL |
L |
Determina se a FILA ira atualizar somente a data e hora ou se vai gerar uma linha nova. .T. = Atualiza a data/hora, .F. = Cria nova linha |
MV_TAFIDHX |
L |
Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN |
MV_TAFINIE |
C |
Informe a data de inicio da empresa no eSocial, no formato AAAAMMDD. Ex: 20180101. |
MV_TAFININ |
C |
Informe a data de inicio do evento nao periodico formato AAAAMMDD Ex: 20180301 |
MV_TAFINT |
L |
Indica se o cliente utiliza a integracao banco a banco do TAF |
MV_TAFIOBG |
L |
Parametro define se informacoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatorias / .F. = Nao Obrigatorias |
MV_TAFMSGJ |
L |
Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integracoes. |
MV_TAFMSLC |
N |
Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao nas integracoes 0 (zero) e 2 (dois) |
MV_TAFMSLD |
N |
Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao para integracao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1 |
MV_TAFMTOF |
C |
Este parametro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geracao dos arquivos magneti cos das obrigacoes fiscais do TAF. |
MV_TAFP3A |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque |
MV_TAFP3E |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque |
MV_TAFP7AB |
C |
“Nome do termo de abertura Reg P7 Inventario” |
MV_TAFP7EN |
C |
“Nome do termo de encerramento Reg P7 inventario” |
MV_TAFP9AB |
C |
Termo de Abertura Rel. P9 |
MV_TAFP9EN |
C |
Termo de Encerramento Rel. Modelo P9 |
MV_TAFPER |
C |
Parametro que representa o periodo minimo de lanca mentos fiscais do TAF |
MV_TAFPORT |
N |
Indica o numero da porta do servico do TopConnect onde esta realizada a configuracao da tabela TAFST1 do TAF |
MV_TAFPSES |
C |
Path do namaspace e-Social |
MV_TAFPSW |
C |
Senha da Conta de E-mail |
MV_TAFPTWS |
N |
Porta do Servidor Rest utilizado na integracao TAF x TSS. |
MV_TAFQTTH |
N |
Define quantidade de Threads para integracao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread |
MV_TAFRFLX |
L |
Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutencao no movime nto de um periodo. |
MV_TAFRND |
C |
Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opcoes disponiveis sao: (1) arredonda, (2) trunca |
MV_TAFRVLD |
C |
Informa se a validacao do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuracao. Ex.: S=Sim ; N=Nao. |
MV_TAFSAB |
C |
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas. |
MV_TAFSEG |
C |
Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitacao do cadastro de documento fiscal de saida |
MV_TAFSEN |
C |
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas. |
MV_TAFSERV |
C |
Nome do Servidor de Envio de E-mail |
MV_TAFSRWS |
C |
Endereco do Servidor REST utilizado na integracao TAF x ERP |
MV_TAFSSL |
L |
Define se o envio e recebimento de e-mails utilizara conexao Segura |
MV_TAFSTRS |
C |
Status dos eventos TAF considerados para a realizacao da transmissao para o TSS via Schedule (Separados por virgula) Ex: ‘ ‘,’0′,’1’ |
MV_TAFSURL |
C |
URL de comunicacao com o TSS no produto TAF |
MV_TAFTALI |
C |
Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao |
MV_TAFTCPW |
N |
Porta de comunicacao TCP utilizada no servidor REST (Integracao TAF x ERP) |
MV_TAFTDB |
C |
Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao |
MV_TAFTFIL |
L |
Habilita a Transmissao dos eventos do e-Social utilizando as Filials. |
MV_TAFTLS |
L |
Informe se o servidor de SMTP possui conexao do segura (SSL/TLS) |
MV_TAFUF |
C |
Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento |
MV_TAFVER |
C |
Release corrente do TAF |
MV_TAFVLAY |
L |
Determina se deve ser efetuado a validacao dos Layouts na Integracao dos registros para tabela TAFST2 |
MV_TAFVLES |
C |
Versao do Layout e-Social. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF. |
MV_TAFVLRE |
C |
Versao do Layout Reinf. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF. |
MV_TAFVXML |
L |
Determina se deve ser efetuado a validacao dos Xml na Integracao dos registros para tabela TAFST2. |
MV_TAFWIZ |
L |
Indica se a Wizad Inicial do TAF sera aberta na proxima execucao |
MV_TAFWSCT |
L |
Habilita a consulta dos registros transmitidos para o TSS (status 2) pelo metodo GET do servico WSTAFST2. |
MV_TALTABL |
C |
HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/ |
MV_TAMCPO |
L |
Trata a importacao da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posicoes .F.= Valor da estrutura do campo). |
MV_TAMPREF |
N |
HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO |
MV_TARECAN |
L |
Indica se o meio magnetico a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T – Utiliza; F – Nao utiliza. |
MV_TAREDF |
L |
Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas – TARE. |
MV_TATECPA |
C |
HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123 |
MV_TBENQUA |
C |
Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento. |
MV_TCALCAF |
C |
Tipo/Metodo de Calculo de Depreciacoes. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes. |
MV_TCF013A |
C |
Opcoes de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e 05-Valores Extras |
MV_TCFCXFX |
C |
Define quais campos serao exibidos sem diferenca de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online. |
MV_TCFD131 |
C |
Define o dia do mes a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta noRH On-line. |
MV_TCFD132 |
C |
Define o dia do mes a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta do 13º. salario esta liberada para consulta noRH |
MV_TCFDADT |
C |
Define o dia do mes a partir do qual o adiantamento esta liberado para consulta no RH On-line. |
MV_TCFDEMO |
C |
Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualizacao do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte padrao. |
MV_TCFDEXT |
C |
Define o dia do mes a partir do qual os valores extras e PLR estao liberados para consulta no RH Online. |
MV_TCFDFOL |
C |
Define a quantidade de dias que sera somada ao ultimo dia do mes corrente para formar data a partir da qual esta liberada consulta no RH Online |
MV_TCFFIL |
L |
Utiliza o arquivo de dicionario do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa |
MV_TCFMARC |
N |
Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto |
MV_TCFMFEC |
C |
Efetua a consistencia para bloqueio/liberacao da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Nao). |
MV_TCFQHOL |
N |
Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, mantenha o conteudo como 0. |
MV_TCFSDOC |
C |
Define que campo utilizara na rotina de geracao de senhas para o funcionario, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = RA_RG). |
MV_TCFVREN |
C |
Define se usuarios demitidos terao a permissao de visualizar Informes de Rendimentos. |
MV_TCNEW |
C |
Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento. |
MV_TCONGAF |
C |
Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Periodo Aquisitivo;2=Afastament o. |
MV_TD10925 |
C |
Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e nao cria ram os titulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc |
MV_TDATALO |
N |
Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date() |
MV_TECAJUS |
L |
Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestao de Servicos |
MV_TECATF |
C |
Define se o Gestao de Servico tera integracao com o Ativo Fixo para Locacao de Equipamentos |
MV_TECBLAT |
L |
Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao. |
MV_TECDOT |
C |
Nome do layout .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e respeitando a sequencia nomes: Arma,Colete,Municao |
MV_TECEQUI |
L |
Indica se estara disponivel os equipamentos em manutencao e inspecao no MNT para realizar uma reserva ou separacao. .T. –Disp. e .F. – Nao disp. |
MV_TECGUIA |
C |
Armazena a URL para emissao da guia de trafego |
MV_TECINTR |
N |
Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala |
MV_TECNOME |
C |
Nome do arquivo que sera salvo o protocolo de entrega de armamentos |
MV_TECOCOA |
C |
Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a entrega |
MV_TECOCOM |
C |
Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a montagem. |
MV_TECPATH |
C |
Parametro para indicar em qual diretorio estao localizados os modelos .dot originais p/ impressao protocolo de entrega de armamentos |
MV_TECPCON |
L |
Define se o controle de permissionamento e obrigat orio. Quando .T. nao permite acesso a rotina se na o houver permissao cadastrada. |
MV_TECPRMF |
L |
Controla se o usuario tem permissao de manipular o s filtros da alocacao. |
MV_TECPROG |
C |
Indica qual e o nome do teclado programavel que esta sendo utilizado pelo Sigaloja |
MV_TECRESC |
L |
Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema |
MV_TECURL |
C |
Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor |
MV_TECWIN |
L |
Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras. |
MV_TECWORD |
C |
Caminho onde sera salvo o protocolo de entrega de armamentos |
MV_TECXML |
C |
Diretorio onde serao gravados os arquivos Gesp XML O diretorio devera existir no destino informado |
MV_TECXRH |
L |
Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus. |
MV_TEFCLI |
C |
Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito |
MV_TEFCLI2 |
C |
Nome do usuario TEF configurado no Banorte |
MV_TEFCONS |
C |
Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF. |
MV_TEFCRIP |
C |
Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default ) |
MV_TEFEMPA |
L |
Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef. |
MV_TEFEMS |
C |
Indica se a versao do software da EMS e’ 4 ou 5 |
MV_TEFGRT |
C |
Indica se deve perguntar se devera’ser realizada g arantia de cheques ou nao |
MV_TEFMAGN |
C |
Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF |
MV_TEFMANU |
L |
Caso uma transacao TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF. |
MV_TEFMILH |
L |
Ativa as transacoes de milhagens |
MV_TEFMODE |
C |
Modo do TEF para BANORTE sendo: “P”-Producao, “Y”-Simulacao para aceitar, “N”-Simulacao Recusada e “R”-Simulacao Aleatoria |
MV_TEFMULT |
L |
Ativa as funcoes de multiplas transacoes TEF |
MV_TEFNPRO |
N |
Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF. |
MV_TEFNSTR |
N |
Numero sequencial das transacoes de TEF Discado |
MV_TEFPEND |
C |
Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada |
MV_TEFPIN |
C |
Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema |
MV_TEFPINM |
C |
Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 – (Discado) |
MV_TEFPSW |
C |
Password do usuario configurado no Banorte |
MV_TEFREST |
L |
Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda. |
MV_TEFSAVE |
N |
Sistema deve guardar e recuperar os dados da transacao TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a venda? (1=Sim;2=Nao) |
MV_TEFTOUT |
N |
TimeOut de Espera para Tef Discado |
MV_TEFVERS |
C |
Versao do SiTef |
MV_TEFVIAS |
N |
N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF. |
MV_TELAFIN |
L |
Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando e utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita |
MV_TELAPVX |
L |
Desabilitar o ‘X’ no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI |
MV_TEMPBOX |
N |
Tempo de verificacao do Box em segundos |
MV_TEMPTPR |
N |
Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico. |
MV_TEMPWRD |
L |
Cria um modelo de integracao Word para o Template de proposta comercial. |
MV_TEM_DI |
L |
Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica. |
MV_TEM_DSI |
L |
Se o Cliente faz DI Simplificada |
MV_TERFID |
C |
Tempo de espera entre a ativacao e desativacao RFI Ds em milissegundos |
MV_TESANU2 |
C |
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a NAO |
MV_TESANUL |
C |
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC. Opcao Gera duplicata igual a SIM. |
MV_TESATMB |
C |
Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do Simples Nacional. |
MV_TESAWB |
C |
Tipo de Entrada/Saida para a geracao de AWB |
MV_TESBONS |
C |
TES que nao devem ser considerados nas regras de bonificacao |
MV_TESDACE |
C |
Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria. |
MV_TESDD |
C |
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiros. |
MV_TESDR |
C |
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiros. |
MV_TESDV |
C |
Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario. |
MV_TESED |
C |
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros devolvidos |
MV_TESENT |
C |
Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos. |
MV_TESER |
C |
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terceiros remetidos |
MV_TESFRET |
C |
TES utilizado para geracao do registro das despesa s com frete |
MV_TESGFE |
C |
TES Doc. Frete(1=Atribuido.Sistema,2=Informado.Usu ario) |
MV_TESNFET |
C |
Tipo de Saida para Estorno de NF de Transito de Es torno. |
MV_TESNFS |
C |
HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF’s no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque |
MV_TESNFT |
C |
Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito. |
MV_TESNOTA |
C |
Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom |
MV_TESPC |
C |
Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario. |
MV_TESPCNF |
C |
Informe os tipos de entrada e saida (TES) que nao necessitam de amarracao com pedido de compras. |
MV_TESPVAS |
C |
TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes. |
MV_TESREMV |
C |
TES utilizado na Saida por Remessa |
MV_TESSAI |
C |
Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos. |
MV_TESSEGU |
C |
Codigo do TES utilizado para geracao dos registros de despesas com seguro. |
MV_TESSERV |
C |
Tes para Servico NewHotel |
MV_TESTROC |
C |
Tes Utilizado na Troca de Mercadoria |
MV_TESVEND |
C |
Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem. |
MV_TFILTRK |
N |
Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking |
MV_TFMLA |
C |
Utiliza aprovacao de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Nao |
MV_TFRME1 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE. |
MV_TFRME2 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE. |
MV_TFRME3 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE. |
MV_TFRME6 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE. |
MV_TFRME7 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE. |
MV_TFRME8 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS10 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS4 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS5 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS6 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS7 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS8 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE. |
MV_TFRMS9 |
C |
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE. |
MV_TFVLDLT |
L |
Valida Entrada de uma Transferencia entre Filiais os lotes da origem e do destino – .F. – Nao Valida o Lote (default) – .T. – Valida o Lote |
MV_THRSEQ |
L |
Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. – Sequencial ou .F. – MultThread |
MV_TIMEFLG |
N |
Tempo de conclusao padrao para formularios de Workflow (Experiencia 2) do Fluig em segundos. |
MV_TIMESER |
N |
Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos |
MV_TIPACRD |
N |
Define a maneira como e feita a analise de credito |
MV_TIPCPDT |
C |
Preenchimento da data de entrega na copia do pedido de venda |
MV_TIPDEPR |
C |
Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post |
MV_TIPFAT |
C |
Tipo do titulo da fatura de transporte. |
MV_TIPFOTO |
C |
HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG |
MV_TIPIMP |
C |
Parametro que define quais os tipos de titulos serao considerados como impostos OBS: o separador deve ser o “|” (pipe) |
MV_TIPITEC |
L |
Indica se utilizara todas as integracoes (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.) |
MV_TIPLOGR |
L |
Quando habilitado, retirar o tipo do logradouro do logradouro |
MV_TIPOADU |
N |
Tipo de integracao com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral |
MV_TIPOB |
C |
Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES |
MV_TIPOCM |
C |
Forma de Calculo da Correcao Monetaria – Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O) |
MV_TIPODOC |
C |
Permite determinar os codigos de TES que deverao ser considerados na classificacao das operacoes impressas no MATR470 para coluna “COD” com tipo 3 |
MV_TIPOPLA |
C |
Metodo a ser utilizado internamente na Construcao da Planilha de Formacao de Precos: Array (“A”) ou Arquivo de Trabalho (“T”). |
MV_TIPOPRZ |
N |
Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao |
MV_TIPPER |
C |
Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica |
MV_TIPREG |
C |
1=Regionalizacao de Terceiros: a regiao e definida pelo Transportador. 2=Regionalizacao Propria: a r egiao e definida pelo Embarcador. |
MV_TIPRES |
L |
Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantidade disponivel (.F.) |
MV_TIPSEL |
C |
Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda. |
MV_TIPTEF |
C |
Servidor TEF utilizado. (SITEF) |
MV_TIPVEI |
C |
Tipo do Produto Veiculo |
MV_TISSDIR |
C |
Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS |
MV_TISSGCP |
C |
Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial |
MV_TISSMON |
C |
Versao do XML de Monitoramento utilizado. |
MV_TISSVER |
C |
Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora |
MV_TITAPUR |
L |
Indica se os titulos a pagar, gerados pela apuracao do ICMS, deverao ser apresentados em tela apos a confirmacao da apuracao para manutencao. |
MV_TITATEN |
C |
Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao |
MV_TITBOT |
C |
Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch) |
MV_TITCPSP |
C |
Tipo do Titulo Financeiro Compensado Manualmente. |
MV_TITEXC |
L |
Indica se, os Titulos Excluidos serao considerados na Instrucao Normativa 86. |
MV_TITFORN |
L |
Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fara o fechamento pelo fornecedor e produto. |
MV_TITNFTS |
C |
Define quais sao os tipos de titulos do contas a pagar que serao considerados na geracao da NFTS – Nota Fiscal de Tomador de Servico. |
MV_TITRET |
L |
Define se serao criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. nao gera |
MV_TITSEP |
L |
Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao ST. |
MV_TKATROT |
L |
Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default e .F. |
MV_TKCTILG |
L |
Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transacao das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTILOG.LOG |
MV_TKDAYBF |
C |
Indica a partir de quantos dias atras a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados. |
MV_TKGRFNC |
L |
Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associacao de Etapa QNC x Ocorrencia. |
MV_TKLGSLA |
L |
Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irao considerar as horas do turno de trabalho no momento do calculo. |
MV_TKLOGEV |
L |
Define se serao gerados logs dos retornos dos eventos. |
MV_TKMAXKB |
N |
Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes. |
MV_TKNOTWF |
L |
Envia workflow a partir do chamado filho? |
MV_TKREADY |
L |
Envia comando de logon ao logar no CTI. |
MV_TKSERNF |
C |
Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao pela tabela SD9. |
MV_TKSND1L |
L |
Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs |
MV_TKTGRAF |
N |
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico. |
MV_TKVDACR |
L |
Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F.-(Acres. sobre o Total) |
MV_TM050NF |
L |
Valida a inclusao de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes. |
MV_TMALTKM |
L |
Permite alterar a KM dos Trechos do Roteiro |
MV_TMASDC |
C |
TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura |
MV_TMCBDP |
C |
Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo |
MV_TMCBRP |
C |
Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo |
MV_TMEEENT |
C |
HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital |
MV_TMEESAI |
C |
HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro. |
MV_TMESENT |
C |
HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro. |
MV_TMESSAI |
C |
HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro. |
MV_TMFCUFD |
C |
Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto |
MV_TMFCUFN |
C |
Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo |
MV_TMGANHO |
C |
Informar o codigo de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ). |
MV_TMK341E |
L |
Este parametro tem por finalidade informar se deve ou nao ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um supect para prospect |
MV_TMK341M |
C |
Parametro que armazena o codigo do modelo de email padrao criado ao fazer a migracao de um Suspect para Prospect no SIGATMK |
MV_TMKAGID |
L |
Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipamento CTI permitindo altera-lo |
MV_TMKAGPW |
L |
Determina se exige senha para integracao SmartCTI. Quando .T. exigira senha para logar no equipamento CTI. |
MV_TMKAGST |
L |
Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState. |
MV_TMKAJUR |
C |
Define se o calculo de juros dos titulos em Telecobranca serao feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2) |
MV_TMKALOJ |
C |
Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK |
MV_TMKALST |
C |
Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato sendo: 1-Contato 2-Titulos Inadimp plentes 3-Somente Contatos Inadimplentes |
MV_TMKANMO |
L |
Se solicita o registro do motivo da ligacao ou nao |
MV_TMKASLA |
N |
Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 – Apenas Chamados s/FNC; 2 – Chamados c/ FNC |
MV_TMKAVIS |
L |
Controle de gravacao do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente. |
MV_TMKBXCO |
D |
Data da ultima execucao da Baixa de Cobranca |
MV_TMKCBI |
L |
Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma nao existir. |
MV_TMKCCT |
L |
Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado |
MV_TMKCFGR |
C |
Comandos disponiveis no botao de “Telefone” da tela de atendimento |
MV_TMKCGC |
C |
Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2) |
MV_TMKCHK |
L |
Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabela de Operadores |
MV_TMKCOBR |
C |
Filtro utilizado durante a geracao de lista de cobranca contendo os tipos de titulos, separados por virgula |
MV_TMKCOMP |
L |
Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai. |
MV_TMKCT27 |
L |
Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line |
MV_TMKCTAT |
C |
Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte) |
MV_TMKCTI |
C |
Define qual a CTI utilizada no Call Center |
MV_TMKCTRX |
C |
Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI |
MV_TMKCTSG |
C |
Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra “Contem” ou “Nao Contem” na tabela |
MV_TMKCTTX |
C |
Indica qual o diretorio de gravacao do arquivo para a CTI |
MV_TMKDACH |
N |
Indica se o Suspect deve ser apagado apos seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar) |
MV_TMKDDD |
C |
Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a |
MV_TMKDDI |
C |
Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta |
MV_TMKDILG |
C |
Indica qual sera o diretorio de criacao do arquivo de trace das operacoes de cobranca \path\arquivo.cob |
MV_TMKDIR |
C |
Indica o diretorio onde serao pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV) |
MV_TMKDTLC |
N |
Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente executada |
MV_TMKEDI |
C |
Indica o tipo de alteracao que o analista podera fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3-Insere e altera) |
MV_TMKENC |
C |
Define o codigo de encerramento padrao utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca |
MV_TMKENVN |
C |
Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus |
MV_TMKESTA |
C |
Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento. |
MV_TMKF3 |
L |
Se a consulta padrao da entidade no telemarketing sera feita apartir do SU5 ou da consulta padrao TMK001 (TkSelEnt()) |
MV_TMKFECH |
D |
Indica qual a ultima data de fechamento das ligacoes receptivas do CALL CENTER |
MV_TMKFEUS |
C |
Usuario que executou o fechamento das ligacoes receptivas do Call Center |
MV_TMKFIS |
L |
Se o televendas trabalhara de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.) |
MV_TMKFNDC |
N |
Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta) |
MV_TMKFRDD |
C |
DDD de origem da empresa usuaria do Protheus Call Center |
MV_TMKGXLS |
N |
Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 – (Padrao 32000) |
MV_TMKHIST |
C |
Permite a gravacao do A1_CODHIST na gravacao do telemarketing? (“S” = Sim ou “N” = Nao) |
MV_TMKIACI |
L |
Identifica ou nao a entidade para execucao de Listas de Contato. |
MV_TMKINCP |
L |
Se inclui um novo atendimento e se a execucao esta sendo feita pela Agenda do Operador e nao e a 1ª inclusao. |
MV_TMKINMO |
C |
O motivo da ligacao quando houver inclusao. |
MV_TMKIUAD |
L |
Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados |
MV_TMKIUDB |
L |
Indica se a integracao com o PABX recebe os dados da chamada telefonica via base de dados |
MV_TMKKIT |
L |
Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas |
MV_TMKLEGS |
C |
Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (;). Max: 4 legendas. |
MV_TMKLIST |
L |
Determina nao utilizacao de contatos ja presente em lista de cobranca ativa/ em andamento |
MV_TMKLOG |
L |
Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geracao da lista. |
MV_TMKLOJ |
C |
Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao |
MV_TMKMACD |
L |
Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento |
MV_TMKMAIL |
C |
Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula |
MV_TMKMEMO |
C |
Define o o texto padrao de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca. |
MV_TMKNTCB |
C |
Natureza utilizada na liquidacao de um titulo negociado no telecobranca. |
MV_TMKOBAN |
L |
Se o motivo da ligacao e obrigatorio ou nao. |
MV_TMKPAIS |
C |
Indica o DDI do pais de origem das ligacoes |
MV_TMKPESQ |
L |
Pesquisa rapida de clientes nao identificados eletronicamente (URA) |
MV_TMKPHJ |
L |
Indica se as pendencias encerradas na database serao exibidas no painel de pendencias agendadas. |
MV_TMKPORT |
C |
Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga |
MV_TMKPROC |
C |
Processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento. |
MV_TMKPRTR |
C |
Prefixo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca. |
MV_TMKQNC |
C |
Ultima vez que atualizou as tabelas de Departamento/Usuarios do QNC. |
MV_TMKREFR |
N |
Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado |
MV_TMKREGF |
L |
Permite que o filtro da regra de Selecao de Telecobranca seja mais ou menos flexivel na busca de informacoes do SK1 – Cad. Ref. Contas |
MV_TMKREV |
L |
Indica se utiliza o conceito de revisao ao reabrir uma FNC ou cria uma nova. |
MV_TMKRODZ |
L |
Habilitar o rodizio automatico de vendedores |
MV_TMKROTA |
L |
Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.) |
MV_TMKRSL |
L |
Se ao compartilhar um chamado, o SLA tambem sera replicado. |
MV_TMKSEAN |
N |
Determina o nivel de acesso do usuario a maquina servidora e maquina cliente no momento da selecao de anexo de envio do workflow do teleatendimento. |
MV_TMKSEGN |
N |
Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e processos para selecao |
MV_TMKSELN |
L |
Indica se na solicitacao de um pre-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor |
MV_TMKSELV |
L |
Indica se a solicitacao de um Novo pre-atendimento ira priorizar os titulos mais antigos de maior valor |
MV_TMKSERV |
C |
Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI |
MV_TMKSK1 |
C |
Data e Hora da ultima atualizacao do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber |
MV_TMKTIME |
N |
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador. |
MV_TMKTLCT |
L |
Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer |
MV_TMKTPCH |
N |
Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo minimo: 1 / Default: 60 |
MV_TMKTPT |
C |
Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinamico, de acordo com tamanho da string digitada |
MV_TMKTPTE |
C |
Tipo de telefone para geracao do Follow-up para a rotina de Pre-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial |
MV_TMKTPTR |
C |
Tipo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca. O tipo deve estar cadastrado no SX5. |
MV_TMKUPCA |
C |
Parametro com a campanha que sera informada na lista de contato gerada atraves do cadastro pelo TOTVS up. |
MV_TMKUPMI |
C |
Midia padrao para o suspect cadastrado. (TOTVS up) |
MV_TMKUPOP |
C |
Parametro com o operador que sera informada na lista de contato gerada, caso o paremetro MV_TMKUPTP seja 3 |
MV_TMKUPTP |
C |
Tipo de atribuicao de lista de contato gerada atraves do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador definido. |
MV_TMKURLR |
C |
URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal |
MV_TMKVCGC |
L |
Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH). |
MV_TMKWF |
C |
Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrera via Workflow. |
MV_TMKWFCM |
C |
Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob sua responsabilidade |
MV_TMKWSVE |
C |
Define a Versao do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0 |
MV_TMPAD |
C |
Tipo de movimentacao padrao para producao PCP. |
MV_TMPADM |
C |
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo |
MV_TMPCOL |
C |
Tempo medio previsto para efetuar coletas |
MV_TMPERDA |
C |
Informar o codigo de tipo de movimento, referente a Perda para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ). |
MV_TMPRV |
C |
Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas |
MV_TMPRVES |
C |
Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero. |
MV_TMS2GFE |
L |
Integracao de Ocorrencias entre SIGAGFE e SIGATMS |
MV_TMS3GFE |
C |
Define o momento da Integracao da Viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento Viagem; S=Saida Viagem; C= Chegada Viagem; N= Nao integra |
MV_TMSADCV |
C |
Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas. |
MV_TMSAGD2 |
L |
Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio? |
MV_TMSAGDP |
C |
Define Se Mostra Tela de Preview Do Agendamento du rante a Execucao Do MRP do TMS. ( 1 = Mostra ; 2 = Nao Mostra ) |
MV_TMSAJST |
L |
Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existencia de ajustes para todos componentes da tabela de frete. |
MV_TMSALOC |
L |
Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem. |
MV_TMSANTT |
C |
Numero do registro na ANTT. |
MV_TMSBL70 |
C |
1 – compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 – compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carreta |
MV_TMSBLVG |
L |
Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existencia de um desbloqueio anterior |
MV_TMSCDCA |
L |
Permite o usuario retirar a obrigatoriedade de apontar a operacao descarregamento da viagem para que seja possivel efetuar o encerramento da viagem |
MV_TMSCDPG |
L |
Considera a condicao de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geracao de contrato de carreteiro por viagem |
MV_TMSCFEC |
L |
Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas. |
MV_TMSCFUS |
L |
Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartao. |
MV_TMSCGRF |
C |
Define se a viagem e obrigatoria para inclusao do carregamento grafico. (1=Sim;2=Nao) |
MV_TMSCLE |
L |
Habilita o CL-e Capa de Lote Eletronica TMS |
MV_TMSCMUL |
L |
Carregamento Multiplos Servicos de Tansporte e Tipos de Transporte |
MV_TMSCOSB |
C |
Define se devera ser informado a Identificacao do Produto para Conciliacao de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao Obrigatorio |
MV_TMSCOTM |
C |
Numero do Certificado do Operador de Transporte Multimodal |
MV_TMSCPAR |
L |
Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional |
MV_TMSCRET |
C |
Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte) |
MV_TMSCRTR |
L |
Controla bloqueio de credito na Solicitacao de tra nsferencia de debito. |
MV_TMSCTCA |
L |
Considera somente os valores de abatimentos especificos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro |
MV_TMSCTE |
L |
Habilita o Ct-e – Conhecimento de transp.Eletronic o. |
MV_TMSCTRA |
L |
Define se as abas impostos e livros fiscais serao apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking. |
MV_TMSCVIA |
N |
Indica acao a ser tomada para a viagem que esta sendo apontada ocorrencia de transferencia (0-Nao utiliza;1-Cancela;2-Encerra;3-Pergunta) |
MV_TMSD2NF |
L |
Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS |
MV_TMSDCUS |
L |
Define Se na Valorizacao Da Coleta a Exclusao Dos Registros Recalculados Sera Logica(T) ou Fisica(F) Padrao(F) |
MV_TMSDIAV |
L |
Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veiculo |
MV_TMSDIND |
N |
Numero de dias que sera permitido apontar uma ocorrencia de Indenizacao apos a entrega do documento |
MV_TMSDOC |
C |
Define a descricao dos documentos de transporte B e C. |
MV_TMSDTVC |
C |
Define a data de vigencia do contrato do fornecedor utilizada na liberacao do contrato. 1-Data Emissao Contrato, 2-Data Liberacao Contrato |
MV_TMSERP |
C |
ERP que esta integrado ao SIGATMS. 0 – Protheus, 1 – Datasul. |
MV_TMSETRP |
C |
Define os estados atendidos pela transportadora |
MV_TMSEXP |
L |
Controla modo express |
MV_TMSFATU |
L |
Geracao de titulos a partir de um registro de indenizacao assumindo a filial do campo DUB_FILRID |
MV_TMSFEXP |
C |
Define as filiais expedidoras da transportadora |
MV_TMSFMSG |
L |
Define se devera apresentar a mensagem para fatura geradas. |
MV_TMSFOB |
L |
Define se o tipo do frete para o consignatario ou despachante e FOB como sugestao. |
MV_TMSFORI |
C |
Define as Filiais de Origem Wizard |
MV_TMSGFE |
L |
Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE |
MV_TMSGREM |
L |
Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serao mantidos em tela, e validados automaticamente. |
MV_TMSGRPC |
L |
Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras |
MV_TMSGVT |
N |
Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de “0” o refresh automatico e desabilitado. |
MV_TMSHRFL |
C |
Define Filiais que nao aderiram ao horario de verao e/ou possuem diferenca de fuso. |
MV_TMSHRVR |
L |
Define se encontra-se no periodo de horario de verao. |
MV_TMSINCO |
C |
Define Calc. Diverg. Produtos (A = Todas;B = Calc. Frete;C = Viagem;D = Sol.Coleta;E = Agendam.;F = C otacao;Em Branco = Nao Controla). |
MV_TMSLOCP |
C |
Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem. |
MV_TMSMFAT |
C |
Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6 |
MV_TMSNFAT |
L |
Considera a sequencia do parametro MV_NUMFAT para numeracao dos titulos quando utilizado documentos de apoio. |
MV_TMSNFC |
C |
Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 |
MV_TMSOCOL |
L |
Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial. |
MV_TMSOPDG |
C |
Indica se a integracao com Operadoras de Frota est a ativa. 0=Nao utiliza, 1=Somente Vale-Pedagio e 2 =Vale Pedagio e Frota |
MV_TMSOPEC |
C |
Codigo da operacao para CTe cortesia – Integracao Datasul |
MV_TMSOPEN |
C |
Codigo da operacao para CTe normal – Indegracao Da tasul |
MV_TMSOPNF |
C |
Codigo da operacao para Nota Fiscal – Integracao D atasul |
MV_TMSPCLI |
L |
Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente – .T. |
MV_TMSPCOL |
L |
Define se devera incluir regioes coligadas para calculo do prazo de entrega (default .T). |
MV_TMSPERC |
L |
Habilita o percurso de viagem |
MV_TMSPROC |
L |
Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS |
MV_TMSPRPD |
L |
Apresenta informacoes da Praca de Pedagio, no calculo do pedagio. Operadora Pamcard. |
MV_TMSPVOC |
L |
Calcula o valor do componente de frete a pagar “Peso/Volume” com base no apontamento da ocorrencia. |
MV_TMSRDPU |
C |
Indica o momento da Integracao da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geracao do Romaneio unico por Lote de Redespacho |
MV_TMSREST |
C |
Codigo da ocorrencia para remover da Estrutura do SIGAMNT. |
MV_TMSRLC |
C |
Habilita a Restricao de Localizacao e Cliente 0=Nao Utiliza;1=CEPs do Documento; 2=Faixas de CEP da Rota; 3=Ambos |
MV_TMSRRE |
C |
Define a Abrangencia da Regra de Restricao de Embarque (1=Calculo Frete;2=Cotacao;3=Viagem; 4=Sol.Coleta;Em Branco=Nao Controla) |
MV_TMSRVOL |
L |
Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues. |
MV_TMSSQTR |
C |
Parametro para consultar e adicionar o sequencial de transmissao no estado selecionado. |
MV_TMSTFO |
L |
Parametro utilizado para habilitar o cadastro de tabela de frete em versao ADVPL. |
MV_TMSTHRC |
N |
Numero de threads para processamento simultaneos |
MV_TMSTHRE |
N |
Numero de threads para processamento simultaneos |
MV_TMSTIPT |
C |
Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber |
MV_TMSUFPG |
L |
Indica o Estado que sera utilizado na escrituracao dos documentos de transporte, sendo que T – Pagado r do Frete e F – Destinatario da Mercadoria. |
MV_TMSUNFS |
L |
Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento. |
MV_TMSUTSL |
L |
Utiliza Saldo para pagamento do pedagio |
MV_TMSUVER |
D |
Data da ultima verificacao do periodo de prestacao de servicos (Controle Documentos). |
MV_TMSVDEP |
N |
Valor por dependente. |
MV_TMSVERB |
C |
Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista. |
MV_TMSVGCE |
L |
Ao efetuar calculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em transito se deve permitir que seja acrescentado em outra viagem o docto calculado. |
MV_TMSVINF |
L |
Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal |
MV_TMSXML |
L |
Indica se os XML’s referentes a integracao com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos em disco. |
MV_TMSZAUT |
C |
Descricao da zona que sera gerada automaticamente, pela rotina de Rota Automatica. |
MV_TMVACE |
C |
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque. |
MV_TMVACS |
C |
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque. |
MV_TMVSD3 |
C |
Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17 |
MV_TNOOPC |
C |
Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horarios alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar (padrao). |
MV_TOKCPL |
C |
Armazena o TOKEN recebido da NEOLOG |
MV_TOLENEG |
L |
se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC |
MV_TOLENT |
C |
Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos |
MV_TOLER |
N |
Tolerancia de dias de atraso |
MV_TOLERAN |
C |
Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpcao medica. Tempo em minutos. |
MV_TOLERCP |
N |
Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar |
MV_TOLERPG |
N |
Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos. |
MV_TOLLAYO |
C |
define o nome do layout criado no Intellector. |
MV_TOLPOCL |
C |
politica de cliente que criada no Intellector. |
MV_TOLPOVE |
C |
politica de venda criada no Intellector. |
MV_TOLSENH |
C |
define a senha de execucao do Intellector. |
MV_TOLTICL |
C |
politica de cliente liberada no Intellector. |
MV_TOLTIVE |
C |
politica de venda liberada no Intellector. |
MV_TOLURL |
C |
WSDL Intellector. Define o caminho de conexao. |
MV_TOLUSUA |
C |
define o usuario de execucao do Intellector. |
MV_TOTCUFD |
C |
Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto |
MV_TOTCUFN |
C |
Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo |
MV_TPABISS |
C |
Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um titulo de abatimento. |
MV_TPALCOF |
C |
Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN |
MV_TPALCSL |
C |
Indica como deve ser obtida a aliquota do CSLL par a retencao: 1 – apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL |
MV_TPALPIS |
C |
Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS |
MV_TPALTA |
C |
HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito |
MV_TPALTAM |
C |
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica nas Clinicas. |
MV_TPALTDO |
C |
HSP-Tipo de alta padrao para Doacao. |
MV_TPALTPA |
C |
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas. |
MV_TPAPSB1 |
C |
Campo do SB1 com Tipo de Contribuicao Especial |
MV_TPAPUIN |
C |
Define o tipo de titulo de apuracao do INSS |
MV_TPBONUS |
L |
Indica o se as quantidade a serem bonificadas serao acumulativas (.T.) ou se serao calculadas pela maior quantidade (.F.) |
MV_TPBXFER |
C |
Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte. |
MV_TPCALEN |
C |
Determina Tipo do Calendario. (1=Analitico;2=Sintetico). |
MV_TPCAREN |
C |
ipo de carencia: 1 = Carencia dentro do Prazo de Emprestimo. 2 = Carencia fora do Prazo de Emprestimo |
MV_TPCODB |
C |
HSP-Determina o tipo do codigo de barra. |
MV_TPCOMIS |
C |
Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B). |
MV_TPCOMLJ |
C |
Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA. |
MV_TPCONFF |
C |
Indica se a conferencia fisica sera realizada na Pre-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrao) desse parametro sera Pre-Nota. |
MV_TPCONHE |
N |
Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX. |
MV_TPCONVO |
N |
Controla o tipo de convocacao p/radio frequencia 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa Completa; |
MV_TPCPERD |
L |
Indica se executara custeio de perda da OP |
MV_TPCTO |
C |
Tipo de Contrato = aditivo |
MV_TPCUSST |
C |
Custo do produto a considerar no registro de trans ferencia: 1=Tabela de Preco; 2=Custo Standard Ultimo preco de Compra 4=Custo Unitario |
MV_TPCVDNF |
C |
Campo na tabela SB1 que contem o tipo de calculo a ser realizado para obter o resultado da conversao da Unidade Estatistica para DNF |
MV_TPDATA |
C |
Data de Admissao ou Data de Entrada. |
MV_TPDCARM |
C |
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um documento. |
MV_TPDCREE |
C |
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento. |
MV_TPDCTMS |
C |
Informe o tipo de documento de carga que sera utilizado na integracao do SIGAGFE |
MV_TPDIASM |
L |
Indica se o processamento sera efetuado por dias uteis ou dias corridos nos paineis on-line do financeiro. (.T. para uteis) (.F. para corridos). |
MV_TPDPIND |
C |
Define qual o criterio de rateio para a indenizaca o por valor. As opcoes sao: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram duplicata |
MV_TPEFETP |
C |
Tipo de Efetivacao da Publicacao.”1″ Incremental – Inclusao de Prod a Tab.Prc, com edicao. “2”-Restri tiva- apenas Prod da Publicacao, edicao restrita |
MV_TPEMBA |
C |
Indica o campo da tabela SB5 que contem o tipo de embalagem do produto. |
MV_TPEMP |
C |
Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de calculo reduzida. |
MV_TPEST |
C |
Tipo de estorno de provisao contabil de fretes |
MV_TPEXFER |
C |
Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionarios em Ferias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.: “5-1”, ou “6-2”, etc. |
MV_TPFATOR |
C |
Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela |
MV_TPGERA |
C |
Indica o tipo de geracao dos movimentos contabeis. 1=Automatica; 2=Sob Demanda. |
MV_TPGRP1 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP2 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP3 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP4 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP5 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP6 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPGRP7 |
C |
Info Origem Grupo Contabil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb1 a 5 |
MV_TPHEDSR |
C |
Define os Tipos de Dias Nao Trabalhados que terao o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do sera equivalente aos Tipos de Dias da Tabela. |
MV_TPHR |
C |
Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser “N” -> Normal ou “C” -> Centesimal. |
MV_TPIMPLA |
C |
HSP-Tipo de Impr do Laudo Word “0” ou Protheus “1” |
MV_TPINDIC |
C |
HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informado |
MV_TPLAUDO |
C |
HSP-Tipo do Laudo Word “0” ou Protheus “1” |
MV_TPLMARC |
C |
Define qual sera o tipo de identificacao do funcionario para leitura das marcacoes na integracao com o TSA (1-PIS, 2-Matricula) |
MV_TPMADM |
C |
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo |
MV_TPMVEN |
C |
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med. |
MV_TPMVSA |
C |
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med |
MV_TPNFISS |
C |
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para saida. |
MV_TPNRNFS |
C |
Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). |
MV_TPOIN86 |
C |
Informar o Conteudo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para ‘B’ (outras baixas) na instrucao Normativa 86. |
MV_TPOPDOC |
L |
Indica sera permitida a inclusao de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Nao) |
MV_TPOPEMB |
C |
Tipo de Operacao na sincronizacao de Embarques na criacao do romaneio |
MV_TPPERA |
C |
Informe o codigo do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuario limitado apenas a Inclusao e Visualizacao de Protocolos) |
MV_TPPGSIN |
C |
Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento) |
MV_TPPLA |
C |
Tipo da planilha utilizada na geracao de contrato por meio de editais ou cotacoes. |
MV_TPPQRPP |
C |
Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;3-Tabela padrao |
MV_TPPRAP |
C |
Informe o codigo do perfil criado para ser usado apos a aprovacao do grupo familiar (acesso completo ao Portal). |
MV_TPPRSB1 |
C |
HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1 |
MV_TPRESS |
L |
Define o metodo de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada nao utilizadas |
MV_TPRTDSP |
C |
Informe o tipo de despesa acessoria informado. O tipo “1”, refere-se ao rateio por liberacao de pe- dido, ou “2” ao rateio por pedido de venda. |
MV_TPRVVEI |
C |
Gera titulo provisorio no atendimento de venda |
MV_TPSALDO |
C |
Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-B2_RESERVA |
MV_TPSCAX |
C |
Tipo de SC “Almoxarifado” |
MV_TPSCCT |
C |
Tipo de SC “Aditivo Contrato” |
MV_TPSERIE |
C |
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas |
MV_TPSOLCF |
C |
Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario. |
MV_TPTCTC |
C |
Tipo de titulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros. |
MV_TPTITIN |
C |
Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo |
MV_TPTITU |
C |
Indica os tipos de titulos que serao considerados para geracao da DCTF. |
MV_TPTLBEN |
C |
Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario |
MV_TPTPDG |
C |
Tipo de titulos a pagar provenientes de valores de pedagios. |
MV_TPTPRE |
C |
Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro |
MV_TPTTAX |
C |
Tipo de titulos para taxas de saques de transferen cia para a Pamcard |
MV_TPTXPCT |
N |
Tipo de taxa de conversao da prestacao de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia. |
MV_TPVALOR |
C |
Indica o tipo de sinal impresso nos relaorios cont abeis S->Imp Sinais, P->Imp parenteses, N->Imp (-) Se o saldo for credor, D->Default, imprime D ou C. |
MV_TPVEITR |
C |
Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda |
MV_TRADING |
C |
Indica se a empresa e’ uma Trading ou Nao |
MV_TRANEST |
L |
Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock |
MV_TRANFST |
C |
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ. |
MV_TRANSF1 |
C |
Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Codigo da Transportadora |
MV_TRANSIT |
N |
Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2 |
MV_TRANSPC |
N |
Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatorio Transfer Pricing. |
MV_TRANSRJ |
C |
Array com os CFOPs de transferencia SIMPLES do estado do Rio de Janeiro |
MV_TRANSST |
L |
Indica se o estabelecimento se enquadra na sistema tica de Substituicao Tributaria na aquisicao de servicos de transporte. |
MV_TRCMOED |
L |
Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda |
MV_TREDESP |
C |
Identifica a utilizacao do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Nao Identifica;2=Opcional;3=Obrigatorio |
MV_TREENTR |
C |
Determina a identificacao de um local de entrega. |
MV_TREFRES |
N |
Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line. |
MV_TREPORT |
N |
Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) – Opcoes (1=Nao Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza) |
MV_TRFAMES |
C |
Indica o Ano/Mes inicial de utilizacao desta nova forma de demonstracao dastransferencias. |
MV_TRFBCO |
C |
Possibilita a transferencia de titulos entre banco s sem passar pela carteira. O conteudo do parametr o poder ser “1” – “Sim” e “2” – “Nao”. |
MV_TRFCPA |
L |
Aprovacao automatica na transferencia do contas a pagar. |
MV_TRFCRA |
L |
Aprovacao automatica na transferencia do contas a receber. |
MV_TRFDELM |
C |
Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem. |
MV_TRFISSF |
L |
Transfere titulo de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T. |
MV_TRFNOCC |
C |
Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados |
MV_TRMAMSW |
C |
Endereco do webservice para integracao com AMS |
MV_TRMCPOS |
C |
Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste. |
MV_TRMEPIN |
L |
Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul |
MV_TRMEPMW |
C |
Endereco do webservice para integracao com EPM |
MV_TRMEPWS |
C |
Endereco do webservice para integracao com EPM |
MV_TRMINTG |
L |
Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul. |
MV_TRMMAIL |
L |
Define se ao realizar a baixa de um treinamento, envia email de conclusao de curso aos funcionarios .T. = Sim. .F. = Nao. |
MV_TRMWF |
C |
F – Confirmacao de Treinamento Apenas por E-mail. T – Confirmacao de Treinamento por Processo de Wor kflow. |
MV_TROCAD |
L |
Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao “Trocar” deve ficar habilitado ou desabilitado |
MV_TRSLAUT |
L |
Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente. |
MV_TRUNITI |
C |
Habilita a tela de retorno de unitizadores 0=Chegada,1=Encerramento,2=Manual |
MV_TRVMED |
C |
Trava a escolha do tipo de medicao no cabecalho do orcamento, vazio permite o usuario mudar, se nao, deve conter um dos tipos escolhidos 1,2,3,4 ou 5 |
MV_TSADARQ |
C |
Define o nome do diretorio onde serao gravados os arquivos de Log de erros gerados da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplicativo TSA. |
MV_TSADEP |
L |
Habilita o envio de Departamento [.T.] para Unidade de Lotacao ao inves da Filial [.F.]. |
MV_TSAIURB |
L |
Habilita a integracao do cracha do funcionario com o TSA. |
MV_TSAMAIL |
C |
Endereco de Email para recebimento de mensagens do Log de integracao. |
MV_TSANDIA |
N |
Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionarios demitidos. |
MV_TSASERV |
C |
Endereco IP ou nome do servidor da instalacao do aplicativo TSA. |
MV_TSATLOG |
N |
Define qual sera o tipo de envio do Log de erros da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=Arquivo,3=Ambos). |
MV_TSFGDLT |
N |
Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID. |
MV_TSFGRID |
L |
Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo) |
MV_TSREP |
L |
Define se havera integracao entre o modulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso) |
MV_TSSFTPP |
N |
Informar a porta FTP a ser considerada na geracao do arquivo txt/xml da NFSe. |
MV_TTS |
C |
Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao). |
MV_TURACCM |
C |
Codigo do acordo de acerto de Comissao |
MV_TURACCR |
C |
Acordo C12 para acerto de alteracao de Moeda |
MV_TURACDU |
C |
Codigo do acordo de acerto de Taxa DU |
MV_TURACIN |
C |
Codigo do acordo de acerto de Incentivo |
MV_TURACMA |
L |
(.T.) Indica que ira gerar acerto na associacao manual no momento da associacao ou (.F.) na aprovacao do item manual na conciliacao aerea |
MV_TURACNF |
L |
Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar acerto em todas alteracoes ou somente DR Finalizados |
MV_TURACTF |
C |
Codigo do acordo de acerto de Taxa Fornecedor |
MV_TURACTX |
C |
Codigo do acordo de acerto de Taxa |
MV_TURALAC |
L |
Indica se permite a alteracao de informacoes do registro de acerto automatico gerado na conciliacao Terrestre |
MV_TURBDY |
C |
Corpo do E-Mail para envio da Fatura. A funcao a seguir sera chamada e devera retornar o conteudo d o corpo do e-mail HTML |
MV_TURCCP |
C |
Condicao de pagamento utilizada nas notas fiscais de saida na efetivacao da conc. terrestre-SIGATUR |
MV_TURCNSB |
C |
Define o codigo padrao de motivo de cancelamento no caso de cancelamento via PNR-Sabre. O codigo devera constar na tabela G5U da empresa |
MV_TURCPCO |
C |
Condicao de pagamento utilizada para nota fiscal de saida na consolidacao financeira do faturamento do cliente. |
MV_TURDBUG |
C |
Usuario de Debug do Turismo |
MV_TURDIR |
C |
Diretorio de gravacao da Fatura em PDF do modulo Turismo |
MV_TUREMBT |
C |
Codigo Embratur da Empresa. Recomenda-se que seja individualizado por Filial. |
MV_TURETQ |
C |
RdMake para impressao das etiquetas do modulo de t urismo. |
MV_TURLGFA |
L |
Inidica se ira gerar o arquivo de log do faturamento a clientes |
MV_TURLIFA |
L |
Indica que os itens financeiros do cliente do segmento aereo serao liberados na aprovacao do do item da fatura, e nao na efetivacao da fatura. |
MV_TURLQNT |
C |
Natureza financeira para titulo(s) de liquidacao gerado(s) pelo modulo de Turismo. |
MV_TURMA |
C |
Codigo inicial da turma |
MV_TURMAIL |
C |
Email corporativo da empresa de turismo |
MV_TURNCVD |
C |
Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber de Credito ao cliente referente a itens de venda de turismo |
MV_TURNFTO |
C |
Define se a agencia trabalha com emissao de Nota Fiscal para os produtos de Venda, assim como para as Receitas. |
MV_TURNVDT |
C |
Define o codigo da Natureza padrao para os titulos a receber referente a itens de venda de turismo |
MV_TURPRNF |
C |
Apresenta a pergunta na conciliacao terrestre para gerar parcialidade: ‘0’=Apresenta mensagem, ‘1’=Somente DR’s finalizados, ‘2’=Para todos DRs |
MV_TURPTC |
C |
RdMake para ipressao dos protocolos do modulo de t urismo. |
MV_TURSERV |
C |
Indica a serie gerada para nota fiscal de saida para itens de venda no faturamento do cliente. |
MV_TURSITE |
C |
Site da empresa de turismo |
MV_TURTNS |
C |
Codigo da taxa No Show |
MV_TURTPCD |
C |
Tipo de Cond. Pagto utilizado para formar a data d e vencimento dos titulos financeiros na rotina de conciliacao terrestre |
MV_TURTXAC |
C |
Codigo da Taxa no acerto da conciliacao no modulo de turismo. |
MV_TXAFRMM |
N |
Informe a Aliquota Padrao do AFRMM |
MV_TXAINT |
C |
HSP-Codigo da Taxa de Internacao |
MV_TXCOF |
N |
Aliquota padrao para calculo da Cofins no sistema. |
MV_TXCOFIN |
N |
Taxa para calculo do COFINS |
MV_TXCOFST |
N |
Define aliquota de COFINS Para operacoes de substituicao Tributaria |
MV_TXCSLL |
N |
Aliquota padrao para calculo da CSLL no sistema. |
MV_TXCUST |
C |
Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatorio de custo |
MV_TXISS |
N |
Taxa para calculo do ISS. |
MV_TXMOENC |
C |
Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Taxa informada |
MV_TXPER |
N |
Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento. |
MV_TXPIS |
N |
Taxa para calculo do PIS. |
MV_TXPISST |
N |
Define aliquota de PIS Para operacoes de substituicao Tributaria |
MV_TXSERV |
C |
HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de servicos |
MV_TXSIRAT |
L |
Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF |
MV_TXTH020 |
C |
Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente |
MV_TXTINUT |
C |
Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e’s inutilizadas.Caso esteja em branco sera mantido o texto original do campo. |
MV_TXTTES |
C |
Texto padrao para config. do imposto atraves do Wi zard de tributacao |
MV_TXVISTA |
C |
Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista. |
MV_UBIDEST |
C |
Informe o endereco padrao para preenchimento do endereco da movimentacao interna (D3_LOCALIZ) |
MV_UDRFOTO |
C |
HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim |
MV_UEA100 |
L |
Habilita o calculo de contribuicao a UEA para movimentos com 100% de credito de estimulo na apuracao do ICMS. |
MV_UEAFATA |
L |
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuracao do ICMS. |
MV_UEAFATD |
L |
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS. |
MV_UFBDST |
C |
Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados distintos |
MV_UFBSTGO |
C |
Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operacoes destinada a consumo e entre estados distintos |
MV_UFECSEP |
C |
Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e titulo serem gerados separadamente da GNRE e titulo do ICMS-ST via apuracao. |
MV_UFERMS |
C |
Informe em qual moeda sera informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Fundersul. |
MV_UFGNRE |
C |
Apenas as UF’s que possuem GNRE Online. |
MV_UFGNWS |
C |
“UF que contem tratamento para transmissao da GNRE via Web Service. |
MV_UFICDED |
C |
Permite definir UFs que possuem lancamentos de estorno e nao deduz lancamentos debitos especiais de outros debitos na apuracao ICMS. |
MV_UFICSEP |
C |
Permite definir UF p/ total separado dos valores de AMPARA e FECP para vendas dentro do estado/UF na apuracao e EFD ICMS. |
MV_UFIPM |
C |
Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal |
MV_UFIRCE |
C |
Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara |
MV_UFPAUTA |
C |
Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA para o cal. da ST. |
MV_UFPST21 |
C |
Indique as UF’s destinatarias para as operacoes enquadradas na Confaz 21/2011 |
MV_UFRESPD |
C |
Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL |
MV_UFST |
C |
Define quais as UF´s serao desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicao Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 – Artigo 23 |
MV_UFSTALQ |
C |
Define se calculo de ICMS ST com base dupla sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas ST e ICMS interestaduais |
MV_UFSTZF |
C |
Informe as UF’s que nao deverao fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST |
MV_ULCONTR |
D |
Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda. |
MV_ULCTDIA |
L |
Indica se deve gerar PV no ultimo dia do mes. |
MV_ULCTSER |
D |
Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda. |
MV_ULMES |
D |
Data ultimo fechamento do estoque. |
MV_ULRESER |
D |
Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas |
MV_ULTDEST |
L |
Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete. |
MV_ULTPED |
C |
Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de oc orrencia |
MV_ULTVIG |
L |
HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versao da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Nao) |
MV_ULT_ATZ |
D |
Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao |
MV_UMOV |
L |
Ativar integracao com uMov.me |
MV_UMOVCOL |
C |
Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados |
MV_UMOVENT |
C |
Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informar Nf nao entregues |
MV_UMOVINF |
C |
Configura qual informacao da pre-venda do uMov.me devera ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone, 3=E-mail, 4=CPF |
MV_UMPESO |
C |
Os valores do sistema relativos a peso, quando nao possuirem unidade de medida informada, serao expr essos na unidade referenciada neste parametro. |
MV_UNAT65 |
C |
Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR |
MV_UNDIEF |
C |
De/Para referente a unidade de medida do produto |
MV_UNIAO |
C |
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. |
MV_UNIDCOM |
N |
Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida. |
MV_UNIDMOD |
C |
Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora. |
MV_UNILIN |
L |
Indica se no cadastro de operacoes a linha de producao e unica para todo o roteiro. |
MV_UNMAPA |
C |
Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro produto |
MV_UPD8THR |
N |
Quantidade de threads para execucao do UPDEST08 Minimo 1 e Maximo 15 |
MV_UPDFTPP |
N |
Indica a porta de comunicacao do servidor FTP de atualizacao |
MV_UPDFTPU |
C |
Indica o endereco IP do servidor FTP atualizacao |
MV_UPDPSW |
C |
Indica a senha de acesso ao servidor FTP |
MV_UPDUSER |
C |
Indica o nome do usuario de acesso ao FTP |
MV_UPFRS |
C |
Unidade Padrao Fiscal – Rio Grande do Sul |
MV_UPRCICM |
L |
Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposicao e plan formacao preco |
MV_UPSERV |
C |
Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja |
MV_URLEWS |
C |
URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea. |
MV_URLEXG |
C |
Endereco do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br |
MV_URLGFE |
C |
Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades |
MV_URLMCPR |
C |
URL do WSDL do servico ManterContasPagarReceber do SIAFI. |
MV_URLMPF |
C |
URL do WSDL do servico ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI. |
MV_URLWSRH |
C |
Endereco da instalacao do Webservice do Portal RH |
MV_USAAEC |
C |
Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO |
MV_USABADO |
C |
HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-Considera N-Nao considera) |
MV_USACALE |
L |
Define se no Apontamento de Producao (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO considera tempo corrido |
MV_USACF7 |
L |
Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimento Orgao Publico |
MV_USACFPS |
L |
Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS – Codigo Fiscal de Prestacao de Servico. |
MV_USACPER |
L |
Indica se o calculo dos beneficios ira utilizar o calendario do periodo ou a escala do ponto (.T. = Periodo, .F. = Escala). |
MV_USACRED |
C |
A primeira posicao indica se gera NCC para trocas por valor menor (“S” ou “N”). E a segunda posicao indica se utiliza NCC para pagamento na Venda. |
MV_USADH |
C |
Indica se o modulo Financeiro utiliza o processo de documento habil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Nao |
MV_USAFI9 |
L |
Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 – Controle de DARF. |
MV_USAFOTO |
L |
Define se sera utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Nao utiliza ) |
MV_USAGUIA |
L |
HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza) |
MV_USAITM |
C |
Considera a Avaliacao de Execucao de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao |
MV_USALOGP |
L |
Parametro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Nao). |
MV_USAME |
C |
Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao. |
MV_USAMEP |
L |
Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF. |
MV_USAPRCS |
C |
Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao. |
MV_USAQTEM |
C |
Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lote economico (S/N) |
MV_USAREQ |
C |
Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda |
MV_USASMIN |
L |
Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo |
MV_USASPB |
C |
Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: “S” = Utiliza SPB ou “N” = Nao utiliza SPB |
MV_USASPED |
L |
Indica uso do SPED – Fiscal |
MV_USAX3BR |
C |
Se “S” indica que nao sera validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse. |
MV_USAXX8 |
L |
Indica se as informacoes da Empresa virao da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.) |
MV_USCDESV |
C |
Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao |
MV_USELOCK |
L |
Indica se utiliza o semaforo de codigos do sistema |
MV_USERCOL |
C |
Informar o usuario TOTVS Colaboracao. |
MV_USERPOR |
L |
Define se sera considerado os campos AI3_VEND E AI3_CODTEC para usuarios do portal que nao possuem usuarios do Protheus |
MV_USESPJ |
C |
Determina se o calendario sera elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 – nao (padrao); 1 – sim. |
MV_USO271 |
C |
Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP) |
MV_USRCOL |
L |
Visualizacao por colunas no cadastro de usuarios |
MV_USRCPL |
C |
Usuario de autenticacao do webservice |
MV_USRECM |
C |
Codigo do usuario padrao para integracao |
MV_USRREL |
C |
Define os usuarios que poderao emitir o relatorio de avaliacao de contratos. |
MV_USRSER |
C |
Usuarios que podem requisitar Servicos antigos |
MV_USRSERG |
C |
Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic |
MV_USRSERS |
C |
Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic |
MV_USRSERT |
C |
Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora |
MV_USUAUTO |
C |
HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternacao |
MV_USUINV |
C |
Codigo do inventario mestre por usuario |
MV_UTENC83 |
C |
Utilizacao da Energia Eletrica no processamento da CAT83. 1-Requisicoes realizadas, 2-GGF, 3-Transporte |
MV_UTILCOB |
L |
Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos |
MV_UTILEIB |
L |
Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal |
MV_UTLAYRE |
L |
HSP- Utiliza facilitador construcao de relatorios e fichas |
MV_VADIFER |
N |
HSP-% do procedimento de via diferente |
MV_VAFA1 |
C |
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o cliente. |
MV_VAFA2 |
C |
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o fornecedor. |
MV_VAGAMSG |
C |
Define mensagem a ser exibida nos portais no caso de indisponibilidade de vagas. |
MV_VAL912 |
L |
Indica se o campo “Valor Documento” do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor referente a servicos. |
MV_VALBCO |
C |
DEFINE OS BANCOS QUE NAO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/237/CX1 |
MV_VALCAN |
C |
Valida a condicao que ira permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Servico |
MV_VALCNPJ |
C |
Define se a validacao do CNPJ: 1 – informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CNPJs duplicados. |
MV_VALCORR |
N |
Este parOmetro deve conter a taxa (indice de moeda utilizada) a ser usada na correcao. Nao e percentu al de correcao, e o valor da moeda forte no dia. |
MV_VALCPF |
C |
Define se a validacao do CPF: 1 – informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CPFs duplicados. |
MV_VALDAVA |
N |
Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados |
MV_VALDESP |
L |
Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serao somados a base de calculo sem rateio. |
MV_VALDSEP |
L |
valida ordem de separacao antes de produzir. Valida se existe ordem de separacao antes de produzir. |
MV_VALDTE |
C |
Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao |
MV_VALEXCL |
L |
Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550. |
MV_VALFALT |
L |
Indica se deseja considerar o periodo atual da Fol ha p/ buscar as faltas no calc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD) |
MV_VALFRET |
L |
Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao. |
MV_VALGRP |
L |
Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes. |
MV_VALICM |
L |
Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saida pelo valor do ICMS |
MV_VALIDAD |
N |
HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsavel legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um responsavel legal. |
MV_VALMD53 |
L |
Indica se o “Valor de Materiais” sera calculado no relatorio Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS). |
MV_VALNFE |
L |
Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga |
MV_VALTOTA |
L |
Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil |
MV_VAL_ATO |
N |
Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC. |
MV_VAL_INT |
L |
Valida a quantidade na integracao da NF |
MV_VARCVA |
C |
Indica o proximo codigo sequencial a ser utilizado no campo de variavel contabil do cadastro de tipo de valor acessorio (Integracao). |
MV_VARDIA |
N |
Informe um valor maior do que zero (0) |
MV_VAUT920 |
L |
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validacao dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automatica. |
MV_VAUTCON |
N |
Versao das tabelas Autocontidas do TAF |
MV_VBASISS |
N |
Define a base de calculo minima para retencao do ISSQN calculado. |
MV_VBEXCB1 |
C |
Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBEXCBA. |
MV_VBEXCBA |
C |
Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350. |
MV_VBTOTS1 |
C |
Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBTOTSA. |
MV_VBTOTSA |
C |
Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350. |
MV_VC11196 |
C |
Determina se fara o calculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo com a lei 11.196 2=Default |
MV_VCAUSA |
L |
Valida existencia de causa no plano de acao T=True, F=False |
MV_VCHVNFE |
L |
Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que esta sendo digitada. |
MV_VCOMISS |
C |
Verbas que serao utilizadas para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante. |
MV_VCPCCP |
N |
Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. |
MV_VCPCCR |
N |
Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. |
MV_VCREAL |
L |
Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada. |
MV_VCTIRPF |
C |
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilizacao |
MV_VDFDCOM |
N |
Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e optar por esse tipo de pgto. |
MV_VDFDGP |
C |
E-mail do Responsavel do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automaticos enviados pelos modulos SIGAVDF/SIGAGFP. |
MV_VDFDIPE |
C |
Quantidade de dias antes do vencimento da ultima pericia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destinatario (MV_VDFPERI) |
MV_VDFFXSL |
C |
Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. “01”-numerica ou “A”-alfabetica |
MV_VDFLOGO |
C |
Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF). |
MV_VDFPAST |
C |
Diretorio na unidade de disco dos usuarios onde serao gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo modulo Vida Funcional (SIGAVDF). |
MV_VDFPERI |
C |
Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da pericia. Se mais de um destinatario, separar os emails com um ” ; “. |
MV_VDFQBCC |
C |
Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT sera 1×1 com o Departamento SQB, quando utilizado os modulos SIGAGFP/SIGAVDF (1=Sim, 2=Nao) |
MV_VEBLQRG |
L |
Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estara disponivel em outras rotinas alem da Liberacao Regras. |
MV_VEICDCL |
L |
Verifica se utiliza a tabela LBW(veiculos) do template de combustiveis. |
MV_VEICHKE |
C |
Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N) |
MV_VEICICM |
L |
Tratamento para calculo da base de ICMS para veiculos usados. |
MV_VEICNV |
C |
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Veiculos Novos |
MV_VEICULO |
C |
Se existe o modulo de veiculos integrado |
MV_VEIDNFT |
C |
Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N (Nao Permite). |
MV_VEIGEN |
C |
Codigo do veiculo generico de categoria “Cavalo” |
MV_VEIOUFI |
C |
Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao) |
MV_VEIREDE |
C |
Motorista generico do Redespacho. |
MV_VEIST |
C |
Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc). |
MV_VEISTE |
C |
Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora. |
MV_VEISTF |
C |
Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema. |
MV_VEISTO |
C |
Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema. |
MV_VEISTS |
C |
Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos. |
MV_VELEGUI |
L |
No momento da confirmacao do paciente no prontua- rio eletronico e na confirmacao de guias no plano o sistema verifica a elegibilidade do paciente. |
MV_VENCCRC |
C |
Define os codigos de retencao aplicaveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no calculo d a data de vencimento dos titulos de IRRF |
MV_VENCDA |
N |
Quantidade de dias para calcular vencimento da DA. |
MV_VENCFET |
N |
Define o dia de vencimento do imposto FETHAB |
MV_VENCINS |
C |
Parametrizacao do calculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissao 2=Vencimento Real) |
MV_VENCIRF |
C |
Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o |
MV_VENCISS |
C |
Define o tipo de vencimento de ISS. As opcoes vali das sao: E=Emissao;Q=Quinzenal/Emissao;V=Vencto. |
MV_VENCPIS |
L |
Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util |
MV_VENDBAL |
C |
Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ). |
MV_VENDHSP |
C |
HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao |
MV_VENDPAD |
C |
Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento |
MV_VENPUB |
C |
Define se a cumulatividade para empresa publica sera (D)Diaria ou (M)Mensal |
MV_VERBA |
C |
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao |
MV_VERBABN |
C |
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao |
MV_VERBMOT |
C |
Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto. |
MV_VERCTE |
C |
Versao do CTe para TOTVS Colaboracao 2.0 |
MV_VEREXCH |
C |
Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007) |
MV_VERIMP |
C |
Indica a versao da impressora fiscal. |
MV_VERIORC |
C |
Verifica qual consulta sera usada. |
MV_VERNFCE |
C |
Versao de leiaute da NFC-e |
MV_VERQTCC |
C |
Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS’s nao fechadas do veiculo |
MV_VERSAT |
C |
Versao de layout do xml |
MV_VERSH3 |
D |
Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado |
MV_VIAMAN |
N |
Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial |
MV_VINCVEN |
L |
Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o codigo do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor ficara sem preenchimento. |
MV_VISDIRF |
C |
Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao habilita (Default) |
MV_VISIFIM |
C |
Numero final de cracha para visitante |
MV_VISIINI |
C |
Numero inicial de cracha para visitante |
MV_VISTDOT |
C |
Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressao do modelo |
MV_VISTISS |
C |
HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir. |
MV_VISTOMO |
C |
Controlar vistoria de motoristas |
MV_VKILHOR |
C |
Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen as km,NS=Apenas hr, NN=Nao verifica nenhum). |
MV_VL10925 |
N |
Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL |
MV_VL13137 |
N |
Define o valor minimo para retencao do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 |
MV_VLBXPAG |
C |
Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao |
MV_VLBXREC |
C |
Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Permite 2-Avisa, 3- Nao |
MV_VLCHPOR |
N |
Valor do ch para o porte anestesico |
MV_VLCNPAC |
L |
HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao) |
MV_VLCNPJ |
C |
Trasnportador do Documento de Frete |
MV_VLCTBZL |
C |
Indique os CFOP’s que terao os seus Valores Contabeis Zerados no Livros de Entrada e Saida. Ex.: 1117/2117/5117/6117 |
MV_VLDAGD |
C |
Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entrega<=Inicio/Coleta<=Fim |
MV_VLDALMO |
C |
Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento. |
MV_VLDCDEV |
L |
Valida cliente origem na Nota de Devolucao com int egracao. |
MV_VLDCGC0 |
C |
Valida CGC nas notas de transferencia. |
MV_VLDCOT |
N |
Validade da cotacao de frete em dias |
MV_VLDCTR |
L |
SIGAGPE – Indica se o campo Data Termino de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 – Determinado. |
MV_VLDDATA |
L |
Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta. |
MV_VLDDBLQ |
C |
Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) |
MV_VLDDOC |
C |
Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario |
MV_VLDEVAI |
C |
Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisitada;3=Permite escolha |
MV_VLDGUIA |
N |
HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC. |
MV_VLDHEAD |
L |
.T. – habilita a execucao de todas as validacoes d o dicionarioe .F. habilita a execucao das valida coes dos campos principais do mata120 e mata110 |
MV_VLDIMOE |
L |
A gravacao dos campos referente a despesa de embarque sera gravado em moeda local ou moeda DI |
MV_VLDITPC |
L |
Desabilita validacao dos itens de pedidos ja utili zados no mesmo documento de entrada. |
MV_VLDLOTE |
L |
Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE. |
MV_VLDNFO |
L |
Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste numero/serie/item) |
MV_VLDNOTA |
L |
Indica se deve ser validada a integracao de despesas com 1a Nota Fiscal ja emitida. |
MV_VLDOPER |
C |
Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2 |
MV_VLDPDEV |
C |
Indica como deve ser realizada a validacao do preco nas devolucao de venda: T – pelo saldo de valor a devolver; U – pelo preco unitario. |
MV_VLDPRO |
N |
Validade da proposta em dias. |
MV_VLDREGI |
C |
Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes |
MV_VLDREQ |
C |
Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ultima operacao |
MV_VLDSBT |
L |
Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao |
MV_VLDTINV |
C |
Permite o bloqueio do inventario por data. 0-Nao 1-Sim |
MV_VLDTNEC |
L |
Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao |
MV_VLDTOT |
L |
Habilita as validacoes de totais, tanto na importa cao do arquivo magnetico, quanto na digitacao. (T) consiste os valores, (F) NAO consiste. |
MV_VLD_HOR |
L |
Considera validacao no horario do agendamento do vendedor – FAT / CRM |
MV_VLEXP |
C |
Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_VLDESPACHO”) |
MV_VLMINCR |
N |
Valor minimo para geracao de Notas de Credito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores). |
MV_VLMINDE |
N |
Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores). |
MV_VLMININ |
N |
Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Inva- lidos (Distribuidores). |
MV_VLMINPG |
N |
Valor minimo para executar a baixa do titulo, mesm o que o campo E2_DATALIB nao estaja preenchido e o parOmetro MV_CTLIPAG seja .T. |
MV_VLMINRA |
N |
Valor minimo para geracao do RA no Recibo |
MV_VLMNLEG |
N |
Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Legal – BA. |
MV_VLMPUB |
N |
Valor minimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retencao para Empresas Publicas. |
MV_VLMXRE |
N |
Valor maximo de INSS, parte autonomo, que pode ser retido do autonomo num periodo. |
MV_VLPRJR |
L |
Indica se deve ser exibida a tela de alteracao dos valores de prov. Juros ao liquidar o cambio. |
MV_VLRATF |
C |
Define a formula do valor do ben a ser imobilizado |
MV_VLRETIN |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de INSS. |
MV_VLRETIR |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF. |
MV_VLRISSA |
C |
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Codigo de Escolaridade informado |
MV_VLRMDME |
N |
Valor a ser considerado para o relatorio de Declaracao de Moedas em Especie. |
MV_VLRPLAN |
L |
Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa) |
MV_VLTISS |
C |
Se Imprime ou nao os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Nao e 1=Sim) |
MV_VLTITAD |
L |
Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa cao. T = Ativa verificacao ou F = Nao ativa. |
MV_VLTITCR |
L |
Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desativa) |
MV_VLTRANS |
N |
Qual valor sera considerado no saldo bancario,1- valor da compensacao, ou 2 – valor da transferencia para carteira descontada. |
MV_VLTROCA |
L |
Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale troca impresso. |
MV_VLVISVE |
N |
Numero de dias de validade da vistoria Veiculos |
MV_VMLOROF |
C |
Verifica margem de lucro na exportacao do orcamento oficina |
MV_VMNDEPR |
N |
Valor Minimo para calculo de depreciacao. |
MV_VMXDEPR |
N |
Valor Maximo a ser considerado nos processos de ca lculo de depreciacao. (0) Todos os valores serao c onsiderados. |
MV_VNAGREG |
L |
Indica se o campo de valor nao agregado (F1_VNAGREG) devera ser apresentado no folder “Totais” da nota fiscal de entrada |
MV_VOLDNF |
C |
Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445. |
MV_VOLRECI |
C |
Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325 |
MV_VPCCNFE |
N |
Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e baixa o saldo Disponivel. |
MV_VPROAGE |
C |
Indica se a rotina de agendamento permitira agenda r produtivos fora de sua escala de trabalho, de ac ordo com o seguinte criterio: S= / N=Nao |
MV_VQTDINV |
C |
Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim) |
MV_VRDANRF |
L |
Validacao para rede nao referenciada ou cadastrada |
MV_VRETCOF |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de COFINS |
MV_VRETCSL |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL |
MV_VRETGAN |
D |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_VRETIB |
D |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_VRETISS |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de ISS |
MV_VRETIVA |
D |
LOCALIZACOES ARGENTINA |
MV_VRETPIS |
N |
Valor minimo para dispensa de retencao de PIS. |
MV_VSEMENT |
L |
Define se o relatorio de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissao ou entrada da nota fiscal na coluna ‘Dia’ (.T. = Entrada, .F. = Emissao) |
MV_VSOLIC |
L |
Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem. |
MV_VSREPOM |
C |
Versao Repom |
MV_VTIPVEN |
C |
Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda. |
MV_VTITVEI |
C |
Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic |
MV_VTLOGIN |
L |
Parametro responsavel por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWMS) ou SmartClient |
MV_VTPABE |
C |
Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico. |
MV_VTRASEF |
C |
Valida se a nota original foi transmitida a SEFAZ antes de efetuar a devolucao. S=Valida; N=Nao valida. |
MV_VTRICOM |
L |
Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao. |
MV_VUCCTB |
C |
Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado. |
MV_VUCGER |
C |
Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado. |
MV_WEBB |
L |
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb. |
MV_WEBPAGE |
C |
Endereco de pagena Web da empresa |
MV_WF6IDEN |
N |
Codigo sequencial de uso interno do Workflow. |
MV_WFACC |
C |
Conta de Acesso(ex:informatica) |
MV_WFADMIN |
C |
Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas. |
MV_WFATTHT |
C |
Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email. |
MV_WFAUTSE |
C |
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO NO CONFIGURADOR |
MV_WFAUTUP |
C |
DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CONFIGURADOR |
MV_WFAUTUS |
C |
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO |
MV_WFBROWS |
C |
Browser internet utilizado |
MV_WFBRWSR |
C |
IP ou nome do servidor HTTP |
MV_WFDHTTP |
C |
Diretorio do servido HTTP |
MV_WFDIR |
C |
Diretorio de trabalho do Workflow |
MV_WFDIRWF |
C |
Diretorio de gravacao do workflow |
MV_WFDTEMP |
C |
Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI |
MV_WFENVIO |
N |
Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual. |
MV_WFENVJA |
L |
Envio de Email logo apos o inicio do processo. |
MV_WFFEREM |
C |
Endereco de e-mail para envio do workflow de ferias em dobro. |
MV_WFFERVE |
N |
Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de ferias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65 |
MV_WFFILA |
L |
Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email. |
MV_WFHTML |
L |
Habilita o uso do html no corpo da mensagem |
MV_WFIMAGE |
L |
Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail |
MV_WFJAVAS |
L |
Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados |
MV_WFMAIL |
C |
Conta de email do Workflow(Ex:Workflow@siga.com) |
MV_WFMAILT |
C |
ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. |
MV_WFMAXJB |
N |
NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETORNOS. DIMENSIONAR DE ACORDO COM MEMORIA DISP. |
MV_WFMESSE |
L |
ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW |
MV_WFMLBOX |
C |
Nome da caixa de mensagens do workflow |
MV_WFMOSCH |
L |
Monitor do agendamento |
MV_WFMSGNR |
L |
Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF |
MV_WFNCID |
C |
DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO |
MV_WFNEWJB |
L |
Define se habilita a execucao dos processos de retorno por demanda. |
MV_WFNF001 |
L |
Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout |
MV_WFNF002 |
L |
Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes |
MV_WFNF003 |
L |
Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas |
MV_WFNF004 |
L |
|
MV_WFPASSW |
C |
Senha da Conta do Workflow |
MV_WFPOP3 |
C |
Servidor de email POP3 |
MV_WFPROCI |
N |
CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW |
MV_WFPROT |
C |
Protocolo de Email utilizado para o Workflow |
MV_WFREACT |
L |
Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico |
MV_WFREM |
C |
Nome do Remente(Nome amigavel) |
MV_WFREMET |
C |
Remetente do Workflow |
MV_WFREPRO |
L |
|
MV_WFRESVG |
C |
Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves integracao ORG X RSP. |
MV_WFSMTP |
C |
Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem) |
MV_WFSNDAU |
L |
Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo. |
MV_WFTCONN |
N |
Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e’1 |
MV_WFTIBRW |
C |
NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO |
MV_WFTPCON |
C |
TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARAMENTRO NO CONFIGURADOR. |
MV_WFTRANS |
L |
Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados |
MV_WFTTS |
C |
DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WORKFLOW |
MV_WFUSEJS |
L |
ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW |
MV_WFWEBEX |
L |
Utillizacao de web service para Workflow |
MV_WFXMID |
N |
Codigo sequencial de uso interno do Workflow. |
MV_WMSACAR |
C |
permite aglutinar Produto + Carga |
MV_WMSACDP |
C |
URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP |
MV_WMSACEX |
C |
Aglutina servicos na expedicao? 0=Nao aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente; |
MV_WMSAGLU |
L |
Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS |
MV_WMSALOT |
C |
Permite alterar nro lote na separacao -RF-. 1=Nao / 2=Sim / 3=Confirmacao |
MV_WMSANEP |
C |
Define o diretorio onde serao armazenados os arquivos anexados na programacao de veiculos |
MV_WMSAPAN |
L |
Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separacao atraves de coletor RF. |
MV_WMSATDT |
C |
Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema. |
MV_WMSAURL |
C |
URL do Webservice responsavel pela integracao OCR |
MV_WMSBLQE |
L |
Bloqueia saldo ate encerramento do enderecamento? |
MV_WMSBLQF |
N |
Tipo de enderecamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde menor que a capacidade |
MV_WMSCEXP |
C |
Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=Libera Manual apos conf. |
MV_WMSCLRH |
L |
Disponibiliza novamente o documento para convocacao quando o operador altera o documento ou abandona conferencia pelo Coletor RF. |
MV_WMSCOMP |
C |
Permite convocar atividade de separacao de carga diferente da atual,“F”Apos o envio da carga atual para o endereco destino/“T”Apos a carga atual. |
MV_WMSCONF |
L |
Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3) |
MV_WMSCRD |
L |
Integra conferencia de recebimento de multiplos do cumentos WMS. |
MV_WMSCVAC |
L |
Geracao automatica do codigo do volume na montagem de volumes via coletor de dados |
MV_WMSDAEN |
L |
Considerar apenas o codigo do endereco na descarga do apanhe. O codigo do armazem sera desconsiderado |
MV_WMSDFS |
C |
Diretorio contendo informacoes de formularios em branco do SARA. Estes formularios sao visualizados no Mod. Consulta RF WMS.. |
MV_WMSDOC |
C |
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS |
MV_WMSDPCA |
C |
Distribuicao automatica pedido de compra (0-Nao utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional) |
MV_WMSENEX |
C |
Endereco de excesso da conferencia de recebimento |
MV_WMSENFT |
C |
Endereco para itens com divergencia de falta na conferencia de recebimento. |
MV_WMSEQ |
C |
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_WMSEXJB |
L |
Utiliza job nas integracoes de servicos com execuc ao automatica |
MV_WMSFSEP |
L |
Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F) |
MV_WMSFUNC |
L |
Solicita a funcao do recurso na convocacao |
MV_WMSIDUN |
C |
Identificador do Unitizador – Controle do Sistema Nao alterar de forma manual este parametro. |
MV_WMSLCEX |
C |
Local para itens com divergencias de excesso na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT |
MV_WMSLCFT |
C |
Local para itens com divergencias de falta na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX |
MV_WMSLINV |
L |
Gera log de inventario? |
MV_WMSLOCI |
C |
Local de Impressao que sera utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5. |
MV_WMSLOTE |
L |
Solicita a confirmacao do lote nas operacoes com radio frequencia |
MV_WMSMABP |
C |
Define se deve gerar um unico reabastecimento (“N” = padrao) ou se deve gerar diversos reabas- tecimentos ateh completar o picking = “S” |
MV_WMSMDES |
N |
Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prods,lotes com mesmo end.destin |
MV_WMSMTEA |
N |
Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos |
MV_WMSMULP |
C |
Considera multiplos enderecos de picking |
MV_WMSNEW |
L |
Utiliza novo conceito WMS (Movimentacoes e Estoque por Endereco) |
MV_WMSNREG |
L |
Nao efetua convocacao quando nao encontrar regra de convocacao definida? |
MV_WMSNRPO |
N |
Limite de enderecos de picking ocupados. |
MV_WMSNVOL |
C |
Numero sequencial das etiquetas de volumes |
MV_WMSPARF |
L |
Permite pular atividade na convocacao |
MV_WMSPFUN |
L |
Retorna para primeira funcao do operado na busca das atividades pendentes. |
MV_WMSPOWN |
C |
SARA – Utiliza sinonimos para integracao entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parametro o nome do banco Protheus.. |
MV_WMSPRIO |
C |
Regra de prioridade de convocacao |
MV_WMSQCBV |
L |
Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo codigo de barras do produto |
MV_WMSQSEP |
N |
Quantidade tolerancia para separacao a maior -RF-. |
MV_WMSQTAP |
C |
Reinicia a busca de saldo de forma unitaria se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedicao do picking |
MV_WMSRDST |
C |
Indica se a execucao de servicos ?RDMAKE?, via Radio Frequencia, deve alterar o status do servico |
MV_WMSREFS |
N |
Tempo em segundos para refresh da tela de execucao de servicos e monitor de servicos |
MV_WMSRELI |
C |
Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberacao do pedido para o ultimo endereco do produto antes do faturamento |
MV_WMSREPV |
C |
Reabastece enderecos de picking totalmente vazios Para utilizacao do WMS cada produto deve possuir em um endereco de picking. |
MV_WMSROA |
L |
Utiliza sequencia automatico romaneio de embarque |
MV_WMSROM |
C |
Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue |
MV_WMSRRCL |
C |
Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Nao Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Validar Pos Faturamento;3=Ambos |
MV_WMSSEQ |
C |
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios. |
MV_WMSSMD |
C |
Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S – Sim e N – Nao). |
MV_WMSSOWN |
C |
Owner do banco de dados do SARA. |
MV_WMSSPD |
C |
Parametro que determina o padrao do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA |
MV_WMSSPDT |
C |
Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execucao da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 . |
MV_WMSSQPR |
C |
Sequencia de prioridade |
MV_WMSSREX |
C |
Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento. |
MV_WMSSRFT |
C |
Servico de falta para a movimentacao SD3 na confer encia de recebimento com divergencia |
MV_WMSSRRE |
C |
Servico para a movimentacao de retirada do armazem atual, utilizado na conferencia de recebimento. |
MV_WMSTCOB |
C |
Informar a TES correspondentes a cobertura Integracao WMS Logix x Protheus |
MV_WMSTMBR |
C |
Tipo Movimento Baixa Requisicao |
MV_WMSTMCR |
C |
Tipo de movimentacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking. |
MV_WMSTMEX |
C |
Tipo de movimentacao para atualizacoes de estoque que serao geradas a partir de divergencias de excesso na conferencia de recebimento. |
MV_WMSTMFT |
C |
Tipo de movimentacao de falta para a conferencia de recebimento com divergencia |
MV_WMSTMMT |
C |
Tipo de movimentacao interna de producao para mont agem do produto WMS |
MV_WMSTMRE |
C |
Tipo de movimentacao de retirada do armazem atual para a conferencia de recebimento com divergencia |
MV_WMSTMRQ |
C |
Tipo de movimentacao de requisicao para producao na montagem WMS |
MV_WMSTPAP |
C |
Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereco mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima |
MV_WMSTPEN |
N |
Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compartilha End. produtos diferentes |
MV_WMSTPOP |
C |
Tipo de operacao de saida para pedidos gerados automaticamente a partir de volumes cross-docking. |
MV_WMSUMI |
C |
Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI |
MV_WMSV070 |
L |
Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrao = .T.) |
MV_WMSVEMB |
L |
Habilita funcionalidade de montagem de volumes |
MV_WMSVLAG |
L |
Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separacao |
MV_WMSVLDE |
L |
Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150) |
MV_WMSVLDT |
L |
Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2) |
MV_WMSVLEP |
N |
Tratamento OS WMS no estorno da liberacao pedido 1 – Exige o estorno manual; 2 – Cancela automatica mente; 3 – Solicita a confirmacao |
MV_WMSVSTC |
L |
Versao simplificada telas de conferencia no coletor RF |
MV_WMSVSTE |
L |
Versao simplificada nas telas de enderecamento no coletor RF |
MV_WMSWCP |
C |
Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados por “/”. |
MV_WMSZNSA |
L |
Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. – Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. – Utiliza zona alteranativa ao fim das seq. |
MV_WNCALC |
C |
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a calculadora do Windows |
MV_WNDETRA |
C |
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se vazio nao executa opcao. |
MV_WNSCHED |
C |
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na ToolBar. |
MV_WSDLAA |
C |
Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA. |
MV_WSDLCA |
C |
Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo |
MV_WSGFE |
C |
URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090) |
MV_WSINST |
C |
Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws) |
MV_WSUSRFI |
L |
Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do servico CFGDictionary. |
MV_WTABLRD |
L |
Define se devera ser apresentada somente as tabelas da consulta generica |
MV_X3FOLDE |
L |
Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema |
MV_X3IN102 |
C |
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC |
MV_X3IN105 |
C |
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC |
MV_XFCOMP |
L |
Desconsidera a opcao de retornar notas complementares de ICMS. |
MV_XMLCFBN |
C |
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como beneficiamento na importacao dos XML de NFe. |
MV_XMLCFDV |
C |
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como devolucao na importacao dos XML de NFe. |
MV_XMLCFPC |
C |
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como bonificacao na importacao dos XML de NFe. |
MV_XMLCPCT |
C |
Identifica o codigo da cond. de pagto que sera utilizada na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao. |
MV_XMLDIR |
C |
Diretorio dos XMLs para importacao manual |
MV_XMLGPE |
L |
Habilita a geracao dos arquivos XML referentes ao eSocial, na pasta System |
MV_XMLPFCT |
C |
Identifica o codigo do produto de frete que sera utilizado na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao. |
MV_XMLRATD |
L |
Rateia o valor do frete sobre devolucao de vendas entre os itens da nota de devolucao. (.T.) Efetua o rateio;(.F.) Lanca o frete no produto MV_XMLPFCT |
MV_XMLTECT |
C |
Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao. |
MV_XMLXPED |
L |
Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota. |
MV_XWFHTTP |
C |
Diretorio de gravacao do WF |
MV_ZDESPIS |
L |
Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no calculo do PIS/COFINS. |
MV_ZERA2UM |
L |
Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ? |
MV_ZERADEM |
C |
Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do fechamento. |
MV_ZERADIG |
C |
Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/ Val.1-S 2-N |
MV_ZERAFIC |
L |
HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impressao (T=0, F=Padrao) |
MV_ZERASAL |
C |
Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondentes no SI2. |
MV_ZERASE1 |
C |
Indica se SE1->E1_SALDO sera zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Nao zera, mantendo negativo |
MV_ZERPROP |
C |
Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Nao |
MV_ZIPIPIS |
C |
Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS |
MV_ZRADEPR |
L |
Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela diferenca. |
MV_ZRSTNEG |
L |
Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera – .F. Nao Zera) |
MV_ULTDEPR |
D |
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados. |